INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO

Podobne dokumenty
INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO

Logowanie do portalu:

Przydzielanie uczestnikowi konsorcjum pozycji zamówienia.

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

MODUŁ: LZAM. Wersja Data udostępnienia Nr załącznika z opisem zmian r. Załącznik r.

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Obsługa. Portalu Dostawcy

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

Instrukcja użytkownika

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych

Program dla praktyki lekarskiej

Jak utworzyć raport kasowy?

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Jednolity System Obsługi Studentów - EDUKACJA.CL. Instrukcja Portal WWW dla Prowadzących Szybkie wprowadzanie ocen

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces planowania urlopów wypoczynkowych

Tworzenie zamówienia zagranicznego

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

MODUŁ PRAKTYK W ISAPS 3.0 INFORMACJA DLA STUDENTA

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR)

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Moduł rozliczeń w WinUcz (od wersji 18.40)

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

Rejestr Personelu Medycznego

Płace VULCAN. Jak opisać składniki wynagrodzenia i potrącenia na umowie nauczyciela?

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków

Sigma Moduł dla szkół

Instrukcja obsługi windykacji w aplikacji Piecza Zastępcza

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych

Posejdon Instrukcja użytkownika

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

KONKURS Ostatnia Imię i nazwisko Zakres wprowadzanych zmian aktualizacja

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Zarządzanie statusami w PDC v.4.3.

UONET+ moduł Dziennik

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1

Tworzenie i przesyłanie reklamacji/zwrotów drogą tzw. elektroniczną.

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom

Jak nadać dokumentowi żądany numer?

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

Logowanie W celu zalogowania się do systemu Oferta dydaktyczna należy wejść na stronę

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Instrukcja dla Studentów składających wnioski o przyznanie pomocy materialnej

Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Konfiguracja danych swojej instytucji i zarządzanie użytkownikami

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

1. Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody górnicze Opis postępowania dla uczestników aukcji z umów ramowych- szkody

Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Trasówka by CTI. Instrukcja

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMÓWIENIA ELEKTRONICZNE

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

UONET+ moduł Sekretariat

Elektroniczny system wspomagający proces rekrutacji do przedszkoli

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

UONET+ moduł Sekretariat

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Instrukcja dla rodziców. System elektronicznych rekrutacji

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Arkusz Optivum. Praca z repozytorium wymaga połączenia z Internetem i zalogowania się do Sigmy.

Archiwum Prac Dyplomowych

Instrukcja obsługi aplikacji e-szklanka

Metoda kasowa złe długi

Archiwum Prac Dyplomowych.

Portal Pracowniczy Wnioski urlopowe UŁ

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Transkrypt:

INSTRUKCJA OBSŁUGI DOWODÓW DOSTAW W PORTALU LDO Portal Dostawcy, zakładka Zamówienia, menu Niezrealizowane zamówienia wyświetla się lista niezrealizowanych zamówień: 1

Po wejściu na symbol zamówienia wyświetli się Lista pozycji zamówienia. Należy zaznaczyć pozycje, które mają znaleźć się na dowodzie dostawy (1), wpisać odpowiednią ilość przy każdej z pozycji (2) podpowiada się ilość jaka została do wykorzystania, jeśli zostanie przekroczona wyświetli się komunikat Przekroczono ilość na zamówieniu, skontaktuj się z branżystą, a następnie uzupełnić dane dowodu dostawy (3). Po kliknięciu na przycisk Generuj dowód dostawy należy potwierdzić komunikat Czy na pewno utworzyć dowód dostawy, po czym automatycznie system przenosi na formatkę Lista pozycji dowodu dostawy, gdzie wyświetli się numer dowodu dostawy (numer dowodu dostawy generuje się automatycznie) oraz możliwe jest uzupełnienie ilości w jednostkach. 2

(1) Numer dowodu dostawy generowany automatycznie (2) Pola możliwe do edycji (3) Ilość w j.m. jeśli jednostka zamówienia = jednostce magazynowej zostaje wyświetlona ilość, w przeciwnym wypadku ilość w j.m. = 0, możliwe do edycji. (4) Ilość przyjęta na magazyn wskazuje ile już przyjęto materiału na magazyn (5) J.m. jednostka pobierana z kartoteki indeksu materiałowego (6) Ilość w J.r. - jeśli jednostka zamówienia = jednostce rozliczeniowej zostaje wyświetlona ilość, w przeciwnym wypadku ilość w j.r. = 0, możliwe do edycji. (7) J.r. - jednostka pobierana z kartoteki indeksu materiałowego UWAGA! Jeśli J.m. = J.r. to kolumny Ilość w j.m. i Ilość w j.r. zawsze będą takie same. Nie ma możliwości wpisania różnych ilości dla takich samych jednostek. 3

Jeśli Ilość w j.r. zostanie zmieniona, to przepiszę się taka sama ilość do kolumny Ilość w j.m. (8) Cena rozlicz. w przypadku zamówienia wystawionego w jednostce j.r. nazwą kolumny będzie Cena rozlicz., w przypadku zamówienia wystawionego w jednostce j.m. nazwa kolumny zmieni się na Cena mag. (9) Zatwierdź i wydrukuj powoduję zapisanie zmian, jeśli zostały wprowadzone. Status dowodu dostawy zmienia się z Roboczy na Zatwierdzony z możliwością wydruku, po zatwierdzeniu brak edycji pól. (10) Zapisz służy do zapisywania zmian edytowanych pól. (11) Wróć - po kliknięciu system przenosi na formatkę Lista pozycji zamówienia. (12) Etap realizacji wskazuje czy materiał: a. nie został przyjęty niezrealizowana b. został przyjęty w całości zrealizowana c. został wstrzymany wstrzymana d. został odrzucony odrzucona e. został częściowo odrzucony i częściowo przyjęty częściowo odrzucona 4

f. został przyjęty częściowo częściowo przyjęta Nie zatwierdzony Dowód dostawy można usunąć lub edytować w zakresie: Daty wystawienia Miejsca wystawienia Numer dowodu dostawy Ilość pozycji Po każdej zmianie pól edytowanych należy zapisać zmiany poprzez kliknięcie na przycisk Zapisz. Do zapisu danych można również użyć przycisku Zatwierdź i wydrukuj po operacji Zatwierdzenia dowodu brak możliwość edycji pól. UWAGA! Dowód dostawy można usunąć lub edytować tylko przed zatwierdzeniem dowodu dostawy. Aby zatwierdzić dowód dostawy, co będzie skutkowało możliwością przyjęcia dostawy przez kopalnie należy kliknąć na przycisk Zatwierdź i wydrukuj (status dowody dostawy zmienić się z Roboczy na Zatwierdzony). Po zatwierdzeniu dowodu dostawy wyświetli się wydruk dowodu dostawy. Wydruk można zapisać poprzez kliknięcie na lub od razu wydrukować. 5

Dowód dostawy znajduje się w menu: Dowody Dostaw. Usunięcie odbywa się poprzez klikniecie na (1). Edycja dowodu dostawy odbywa się po wejściu na ilość pozycji w kolumnie Ilość poz. (2) Dodatkowo w momencie przyjęcia na magazyn będzie wysyłany e-mail do Dostawcy o ilości przyjętego materiału na magazyn. Etap realizacji (informacja o stanie dowodu dostawy) (3): V - Oznacza, że żadna z pozycji nie wymaga obsłużenia (wszystkie pozycje są albo zrealizowane, albo całkowicie odrzucone, żadna nie jest wstrzymana, żadna nie jest częściowo przyjęta).! Oznacza, że przynajmniej jedna z pozycji czeka na przyjęcie, lub przyjęcie uzupełniające (nie został przyjęty przychód, lub został częściowo, ale w systemie wciąż może być przyjęty na magazyn) 6

Cofnięcie zatwierdzenia Dowodu Dostawy. Istniej możliwość cofnięcia przez dostawcę zatwierdzenia Dowodu Dostawy. Funkcjonalność dostępna jedynie dla Dowodów Dostaw w statusie Zatwierdzony i etapie realizacji Niezrealizowany tzn. takie, gdzie nie było przyjęcia na magazyn. Chcąc cofnąć zatwierdzenie należy wejść do pozycji wybranego Dowodu dostawy 7

Po wejściu na Listę pozycji dowodu dostawy należy kliknąć przycisk Cofnij zatwierdzenie. oraz potwierdzić operację cofnięcia zatwierdzenia. Po cofnięciu zatwierdzenia pozycje otrzymują etap realizacji Odrzucona, 8

a cały dowód dostawy status Wycofany. WAŻNE!!!! Dowód dostawy o statusie Wycofany nie jest możliwy do edycji, odrzucone pozycje wracają do zamówienia i można na ich podstawie utworzyć nowy Dowód dostawy. 9