UCHWAŁA Nr 537/XL/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.



Podobne dokumenty
Warszawa, dnia 21 marca 2013 r. Poz. 3371

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV / 69 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 152/XIII/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 10 listopada 2015r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 376/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

- rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 75/14 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 14 listopada 2014 roku. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 3261

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

Wydatki budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXII/05/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

UCHWAŁA NR XXIX/169/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W PILAWIE. z dnia 30 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Transkrypt:

UCHWAŁA Nr 537/XL/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240.), w zwiņzku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajņce ustawň o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co nastňpuje: 1.1. Zmniejsza siň dochody budżetu gminy o kwotň 3.904.200zł, z tego: a) bieżņce o kwotň 1.354.200zł, b) majņtkowe w kwocie 2.550.000zł. 2. Zwiňksza siň dochody budżetu gminy o kwotň 1.633.044zł, z tego: - bieżņce o kwotň 1.633.044zł. 3. Dochody budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszņ 119.575.502zł, z tego: a) bieżņce w kwocie 83.831.706zł, b) majņtkowe w kwocie 35.743.796zł, zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 1. 2.1. Zmniejsza siň wydatki budżetu gminy o kwotň 3.858.140zł, z tego: a) bieżņce o kwotň 415.440zł, b) majņtkowe o kwotň 3.442.700zł. 2. Zwiňksza siň wydatki budżetu gminy o kwotň 1.586.984zł, z tego: a) bieżņce o kwotň 1.585.984zł, b) majņtkowe o kwotň 1.000zł. 3. Wydatki budżetu gminy w działach po wprowadzonych zmianach wynoszņ 122.621.762zł, z tego: a) bieżņce w kwocie 86.447.193zł, b) majņtkowe w kwocie 36.174.569zł, zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 2 i 2a. 3. Ustala siň plan wydatków na przedsiňwziňcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załņczonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 3 - po zmianach. 4.1. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 po zmianach okreōla załņcznik nr 1. 2. Plan limitów inwestycyjnych na lata 2010-2012 dla poszczególnych zadaŋ składajņcych siň na program inwestycyjny pn: Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola - 2010 rok po zmianach okreōla załņcznik nr 1a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze Ōrodków pochodzņcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu SpójnoŌci po zmianach okreōla załņcznik nr 2. 5. Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należņcym i nienależņcym do sektora finansów publicznych - po zmianach okreōla załņcznik nr 3. 6. Ustala siň plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych po zmianach zgodnie z załņcznikiem nr 4. 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treōci w Dzienniku Urzňdowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjňcia.

Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: Bożenna Korlak Dokonuje siň zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2010 rok Tabela nr 1 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) Dział Rozdz. bieżņce majņtkowe bieżņce majņtkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 550 000 01010 Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi 2 550 000 6298 ŋrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE) 2 550 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 268 106 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami 268 106 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa lub j.s.t. 215 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 106 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 241 000 36 734 75023 Urzňdy gmin 241 000 28 234 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa lub j.s.t. 241 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 588 8510 Wpływy z różnych rozliczeŋ 27 646 75075 Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego 8 500 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňżnej 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 810 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000 75412 Ochotnicze straży pożarnej 20 000 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniňżnej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20 000 8 500 9 810 9 810 1 093 200 1 020 000 443 200 0310 Podatek od nieruchomoōci 300 000 0500 Podatek od czynnoōci cywilnoprawnych 100 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leōnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoōci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 43 200 0320 Podatek rolny 150 000 150 000 990 000 0500 Podatek od czynnoōci cywilnoprawnych 990 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody j.s.t. na podstawie ustaw 30 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 30 000

j.s.t. na podstawie odrňbnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiņcych dochód budżetu paŋstwa 500 000 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 500 000 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE 1 739 80104 Przedszkola 1 739 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 739 852 POMOC SPOŁECZNA 242 300 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczňszczajņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie ustawami 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie ustawami 85278 Usuwanie skutków klňsk żywiołowych 240 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŋstwa na realizacjň zadaŋ bieżņcych z zakresu administracji rzņdowej oraz innych zadaŋ zleconych gminie ustawami 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska 300 300 2 000 240 000 54 355 90001 Gospodarka Ōciekowa i ochrona wód 54 355 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majņtkowych Skarbu PaŊstwa lub j.s.t. 54 355 DOCHODY OGÓŁEM 1 354 200 2 550 000 1 633 044 Dział Nazwa działu Plan na dzieŋ 25.05.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 700 Gospodarka mieszkaniowa PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Zmiany uchwałņ Rady Gminy Plan w tym: Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) po zmianach Bieżņce Majņtkowe bieżņce majņtkowe bieżņce majņtkowe 3 295 724 2 550 000 745 724 745 724 25 602 081 268 106 25 870 187 870 187 25 000 000 720 Informatyka 1 447 597 1 447 597 0 1 447 597 750 Administracja publiczna 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwo 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem 537 552 241 000 36 734 333 286 333 286 23 256 9 810 33 066 33 066 25 777 20 000 5 777 5 777 61 264 382 1 093 200 1 020 000 61 191 182 61 191 182 758 Różne rozliczenia 15 220 136 15 220 136 15 220 136

801 OŌwiata i wychowanie 7 395 240 1 739 7 396 979 1 896 979 5 500 000 852 Pomoc społeczna 2 540 951 242 300 2 783 251 2 783 251 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport 99 092 99 092 99 092 10 659 10 659 10 659 458 536 54 355 512 891 512 891 3 796 199 3 796 199 0 3 796 199 129 476 129 476 129 476 I RAZEM DOCHODY 121 846 658 1 354 200 2 550 000 1 633 044 119 575 502 83 831 706 35 743 796 1) Dotacje ogółem, w tym: 4 927 793 - Dotacje na realizacjň zadaŋ z zakresu administracji rzņdowej ( 2010) 2 515 433 - Dotacje na realizacjň zadaŋ realizowanych na mocy porozumieŋ z organami administracji 375 159 rzņdowej ( 2030) - Dotacje na realizacjň zadaŋ realizowanych w drodze umów i porozumieŋ miňdzy jst 1 554 000 ( 2310, 2320) - Dotacje na realizacjň zadaŋ finansowanych ze Ōrodków UE ( 6208, 2007 i 2009) 483 201 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleŋ na sprzedaż napojów alkoholowych 320 000 931 Papiery wartoōciowe (obligacje) 9 000 000 955 Wolne Ōrodki jako nadwyżka Ōrodków pieniňżnych na rachunku bieżņcym budżetu 1 026 345 gminy wynikajņcych z rozliczeŋ kredytów i pożyczek z lat ubiegłych RAZEM PRZYCHODY 10 026 345 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY 129 601 847 Dokonuje siň zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) Dział Rozdz. bieżņce majņtkowe bieżņce majņtkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 950 000 01010 Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi 2 950 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 550 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 600 TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ 200 000 471 700 60016 Drogi publiczne gminne 200 000 471 700 4270 Zakup usług remontowych 470 000 4300 Zakup usług pozostałych 200 000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 355 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoōciami 355 000 1 700 4590 Kary i odszkodow. wypłacane na rzecz osób fizycz. 355 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 320 700 46 858 75020 Starostwa powiatowe 5 124 2710 Dotacja celowa na pomoc finansowņ udzielonņ miňdzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadaŋ bieżņcych 75023 Urzňdy gmin 320 700 33 234 5 124 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 646 4120 Składki na Fundusz Pracy 588

4610 Koszty postňpowania sņdowego i prokuratorskiego 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320 700 75075 Promocja jednostek samorzņdu terytorialnego 8 500 4300 Zakup usług pozostałych 8 500 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAʼnSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA 19 810 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19 810 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 810 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 1 300 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 7 500 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 754 BEZPIECZEʼnSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 162 000 234 876 75412 Ochotnicze straże pożarne 162 000 112 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 000 4270 Zakup usług remontowych 48 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 000 75421 Zarzņdzanie kryzysowe 122 876 4300 Zakup usług pozostałych 122 876 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE 41 440 41 440 1 000 80101 Szkoły podstawowe 40 000 40 000 1 000 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 40 000 4260 Zakup energii 40 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 80195 Pozostała działalnoōń Eksport w regionie 1 440 1 440 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 224 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 216 4307 Zakup usług pozostałych 1 224 4309 Zakup usług pozostałych 216 851 OCHRONA ZDROWIA 20 000 20 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 20 000 20 000 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 20 000 852 POMOC SPOŁECZNA 242 300 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczňszczajņce w zajňciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 300 85231 Pomoc dla cudzoziemców 2 000 3110 ŋwiadczenia społeczne 2 000 85278 Usuwanie skutków klňsk żywiołowych 240 000 3110 ŋwiadczenia społeczne 240 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŋrodowiska 300 154 000 10 000 154 000 90015 OŌwietlenie ulic, placów i dróg 154 000 10 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 90019 Wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem Ōrodków z opłat i kar za korzystanie ze Ōrodowiska 154 000 154 000 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 34 000 4300 Zakup usług pozostałych 154 000 4300 Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestowych pokryń dachowych 120 000 WYDATKI OGÓŁEM 415 440 3 442 700 1 585 984 1 000

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Dział Nazwa działu Plan na dzieŋ 25.05.2010r. Zmiany Uchwałņ Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiňkszenia (+) Plan po zmianach Wydatki bieżņce Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje ŋwiadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: z tego: Wydatki na obsługň długu Wydatki na realizacjň zadaŋ z zakresu adm. rzņd. z tego Wydatki na realizacjň zadaŋ otrzymanych do realizacji w drodze umów i poroz. miňdzy jst Wydatki majņtkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 899 717 2 950 000 2 949 717 71 816 20 896 2 877 901 020 LeŌnictwo 277 000 277 000 277 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 23 742 23 742 0 23 742 600 Transport i łņcznoōń 19 103 394 200 000 471 700 19 375 094 4 805 012 5 500 1 901 180 14 570 082 630 Turystyka 15 000 15 000 15 000 15 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 249 466 355 000 4 604 466 4 454 466 45 900 150 000 710 DziałalnoŌń usługowa 1 112 518 1 112 518 1 112 518 14 640 720 Informatyka 1 930 129 1 930 129 1 930 129 750 Administracja publiczna 751 Urzňdy naczelnych organów władzy paŋstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sņdownictwo 754 BezpieczeŊstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadajņcych osobowoōci prawnej oraz wydatki zwiņzane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 10 448 205 320 700 46 858 10 174 363 10 021 842 6 810 453 180 124 348 000 70 171 36 000 152 521 41 256 19 810 61 066 61 066 38 593 9 810 33 066 741 064 162 000 234 876 813 940 803 376 170 000 10 564 210 000 210 000 210 000 150 000 2 755 893 2 755 893 2 755 893 2 755 893 758 Różne rozliczenia 7 222 582 7 222 582 7 222 582 801 OŌwiata i wychowanie 50 813 049 41 440 42 440 50 814 049 40 575 449 21 034 808 10 937 507 1 218 585 10 238 600 851 Ochrona zdrowia 1 790 000 20 000 20 000 1 790 000 1 790 000 85 800 45 000 852 Pomoc społeczna 4 460 912 242 300 4 703 212 4 668 212 996 900 3 249 133 2 391 300 35 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona Ōrodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 926 Kultura fizyczna i sport 110 718 110 718 110 718 71 487 11 626 1 431 073 1 431 073 1 431 073 1 039 930 201 033 2 370 384 164 000 154 000 2 360 384 2 206 808 34 000 153 576 8 281 692 8 281 692 2 284 292 2 255 384 5 997 400 1 605 124 1 605 124 1 570 070 381 900 262 000 2 000 35 054 I RAZEM WYDATKI 124 892 918 3 858 140 1 586 984 122 621 762 86 447 193 30 709 911 15 596 195 5 210 187 2 755 893 2 515 433 36 000 36 174 569 1) Wydatki bieżņce jednostek budżetowych 59 548 202 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 709 911 b) Pozostałe wydatki na realizacjň zadaŋ statutowych 28 838 291 2) Dotacje ogółem 17 186 392 - dotacje majņtkowe 1 590 197 - dotacje bieżņce 15 596 195 3) ŋwiadczenia na rzecz osób fizycznych 5 210 187 4) Wydatki na programy finansowane ze Ōrodków UE 14 130 512 - wydatki majņtkowe 13 923 729 - wydatki bieżņce 206 783 5) Wydatki na obsługň długu 2 755 893 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminň porňczeŋ i gwarancji 7) Wydatki na realizacjň zadaŋ z zakresu adm. rzņdowej 2 515 433 8) Wydatki na realizacjň zadaŋ realizowanych na mocy porozumieŋ z organami administracji rzņdowej 9) Wydatki na realizacjň zadaŋ otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumieŋ miňdzy jst 10) Wydatki na zakup i objňcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 11) Wydatki na realizacjň zadaŋ ujňtych w gminnym programie profilaktyki i rozwiņzywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 258 500 36 000 320 000 992 Spłata otrzymanych pożyczek długoterminowych 3 340 085 992 Spłata otrzymanych kredytów długoterminowych 3 600 000 995 rozchody z tytułu innych rozliczeŋ krajowych 40 000 II RAZEM ROZCHODY 6 980 085 I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 129 601 847

Tabela nr 3 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan wydatków na przedsiňwziňcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010 po zmianach Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsiňwziňcia Kwota (zł) 010 01010 6050 Garbatka Projekt kanalizacji wsi 22 290 010 01010 6050 razem 22 290 600 60016 4270 Wola Mrokowska Wysypanie tłuczniem ul. MarzeŊ i Snów oraz Miodowej 18 000 600 60016 4270 razem 18 000 600 60016 4300 Magdalenka Wykonanie studni chłonnych na drogach gminnych 18 000 4300 Magdalenka Wprowadzenie zabezpieczeŋ i szlabanów, oznakowanie Ōcieżek konnych 4300 Mroków Montaż barier ochronnych wzdłuż drogi 20 337 4300 Nowa Iwiczna Oczyszczanie i odōnieżanie chodników 5 000 4300 Wólka Kosowska Wykonanie barier przy rowie ulicznym 12 795 600 60016 4300 razem 57 632 600 60016 6050 Nowa Wola Budowa pňtli autobusowej 27 000 6050 Stara Iwiczna Projekt i budowa miejsc parkingowych 12 000 6050 Stefanowo Budowa chodnika ul. Urocza 15 000 600 60016 6050 razem 54 000 700 7005 4300 Lesznowola Wykonanie tablicy z planem sołectwa 4 940 4300 Mysiadło Instalacja stojaków rowerowych 4 000 4300 Mysiadło Wykonanie tablic informacyjnych i ławek wokół stawu 4 000 4300 Mroków Wykonanie tablicy ogłoszeŋ 1 200 4300 Stara Iwiczna Wykonanie tablicy informacyjnej 500 700 70005 4300 razem 14 640 754 75412 4210 Jazgarzewszczyzna Zakup wyposażenia dla samochodu strażackiego- OSP Mroków (samochód własnoōń gminy) 754 75412 4210 razem 7 000 801 80101 4170 Stara Iwiczna Dofinans. zajňń pozalekcyjnych Szkoła Nowa Iwiczna 2 000 4170 Stara Iwiczna Dofinans. zajňń pozalekcyjnych Szkoła Lesznowola 1 940 801 80101 4170 razem 3 940 852 85214 3110 Jazgarzewszczyzna Pomoc finansowa dla osób potrzebujņcych -zasiłki celowe 3 000 852 85214 3110 razem 3 000 900 90003 4300 Mysiadło Sprzņtanie sołectwa - zbiórka surowców wtórnych 1 500 4300 Mysiadło Opróżnianie pojemników na psie odchody 3 000 4300 Nowa Iwiczna Sprzņtanie sołectwa - piknik ekologiczny 3 000 4300 Nowa Iwiczna Opróżnianie pojemników na psie odchody 5 000 4300 Stara Iwiczna Sprzņtanie sołectwa 5 000 900 90003 4300 razem 17 500 900 90004 4300 Lesznowola Urzņdzenie zielonego skwerku 40 000 4300 Łazy II Nasadzenie drzew i krzewów, zagospodarowanie lasku przy Ōwietlicy 1 500 7 000 20 000 4300 Mysiadło Nasadzenie krzewów i drzew 14 267 900 90004 4300 razem 74 267 900 90015 6050 Zgorzała Budowa oōwietlenia do działki 300 - teren pod Ōwietlicňpunkty Ōwietlne 900 90004 4300 razem 20 000 921 92109 2480 Janczewice Spotkanie integracyjne dla mieszkaŋców po 60 roku życia z promocjņ ludowego zespołu 20 000 2480 Janczewice Spotkanie edukacyjne dla dzieci 1 000 2480 Janczewice Wyjazd integracyjny- poznawanie walorów turystycznokrajoznawczych 2480 Janczewice Integracja mieszkaŋców z widowiskiem muzycznym 6 179 2480 Jazgarzewszczyzna Organizacja pikniku rekreacyjno - sportowego 7 000 2480 Jazgarzewszczyzna Organizacja prelekcji na temat walorów turystycznokrajoznawczych wybranego regionu 2 000 7 000 8 649

2480 Łazy Poznawanie kultury polskiej i zabytków 33 940 2480 Łazy Integracja społecznoōci lokalnej w atmosferze zabawy 11 000 2480 Łazy II Wycieczka kulturoznawcza 5 000 2480 Magdalenka Organizacja pikniku kulturalno-sportowo- muzycznego 7 000 2480 Magdalenka Spotkania Wigilijne kolňdowanie - słowno-muzyczne 1 200 2480 Magdalenka Organizacja wyjazdu turystyczno-krajoznawczego, poznawanie zabytków 2480 Magdalenka Zajňcia-edukacyjne - rocznice historyczne 2 000 2480 Magdalenka Zakup wyposażenia do klubu - telewizor, komputer 3 240 2480 Magdalenka Wykonanie Ōcieżki dydaktyczno-historycznej 2 000 2480 Marysin Spotkanie integracyjne - ludowe obrzňdy 5 853 2480 Mroków Zakup strojów ludowych 5 000 2480 Mroków Organizacja pikniku rodzinnego - pokazy strażackie 10 000 2480 Mysiadło Wyjazd turystyczno-krajoznawczy poznanie zabytków w rejonie 2480 Mysiadło Impreza kulturalno-rozrywkowa Festyn Rodzinny 10 000 2480 Mysiadło Organizowanie koncertu muzyki poważnej i sakralnej oraz prezentacja poezji 2480 Mysiadło Organizowanie wieczorku dla seniorów - Spotkanie z kolňdņ 2480 Mysiadło Organizowanie imprezy cyklicznej Wieczór sņsiedzki 2 000 2480 Nowa Iwiczna Organizacja prelekcji wyjazdowej na temat walorów turystyczno-krajoznawczych 2480 Nowa Iwiczna Organizacja pozalekcyjnych zajňń kulturalno-oōwiat dla młodzieży 6 000 6 500 1 500 3 000 14 000 14 000 2480 Nowa Iwiczna Organizowanie konkursów rodzinnych Wielka Majówka 10 000 2480 Nowa Iwiczna Organizacja koncertu muzyki poważnej i sakralnej oraz prezentacja poezji 2480 Nowa Iwiczna Organizacja widowiska Spotkanie z Kolendņ 5 000 2480 Nowa Wola Impreza kulturalno-rozrywkowa DzieŊ Strażaka - bezpieczeŋstwo 2480 Nowa Wola Impreza kulturalno-rozrywkowa Choinka - Wystňpy dla dzieci 2480 Nowa Wola Spotkanie dla seniorów - dorobek kultury 6 000 2480 Nowa Wola Prelekcja na tematy turystyczno-krajoznawcze 5 693 2480 Podolszyn DzieŊ Seniora-spotkanie rodzinne 2 500 2480 Podolszyn Choinka dla dzieci - gry i zabawy 1 515 2480 Podolszyn Spotkanie integracyjne 4 500 2480 Stefanowo Organizowanie imprezy kulturalnej - talenty miejscowe 6 953 2480 Stara Iwiczna Wycieczka integracyjna - dorobek kultury 6 000 2480 Wilcza Góra Impreza kulturalno-oōwiatowa - muzyka ludowa 13 537 2480 Władysławów Impreza kulturalno-oōwiatowa - muzyka ludowa 10 000 2480 Wola Mrokowska Ognisko sołeckie-pieōni ludowe 4 685 2480 Wólka Kosowska Organizowanie wyjazdów i spotkaŋ kulturalnych 10 000 2480 Wólka Kosowska Dofinansowanie festynu - wakacje dla dzieci 5 000 2480 Wólka Kosowska Zakup sprzňtu do ŋwietlicy wiejskiej 10 000 2480 Zgorzała Wycieczka krajoznawcza- poznawanie historii 5 122 2480 Zamienie Impreza kulturalno rozrywkowo - wyjazdowa z biletami do muzeum 921 92109 2480 razem 307 384 921 92109 4270 Wilcza Góra Remont Ōwietlicy 15 000 8 000 2 000 2 000 13 818 4270 Władysławów Remont Ōwietlicy 13 908 921 92109 4270 razem 28 908 926 92605 4210 Jabłonowo Zakup bramek do piłki nożnej 5 000 4210 Łazy II Zakup strojów i urzņdzeŋ do piłki siatkowej 4 076 4210 Magdalenka Zakup ławek na boisko piłkarskie 4 000 4210 Marysin Zakup urzņdzeŋ sportowych - bramki, kosz 5 000 4210 Nowa Iwiczna Zakup sprzňtu sportowego i rekreacyjnego dla młodzieży 5 106 4210 Stefanowo Zakup zabawek na plac zabaw, sprzňtu rekreacyjnego 6 000 4210 Zamienie Modernizacja placu zabaw - zakup zabawek 10 000 926 92605 4210 razem 39 182 926 92605 4300 Jabłonowo Wyrównanie terenu i zasianie trawy na boisku 3 000

4300 Marysin Uporzņdkowanie terenu boiska 3 000 4300 Mysiadło Instalacja altanki i koszy na placu rekreacyjnym 10 000 4300 Podolszyn Przeniesienie placu zabaw 10 000 4300 Stara Iwiczna Instalacja bramek do piłki koszykowej 5 000 4300 Stara Iwiczna Instalacja bramek do piłki siatkowej 2 500 4300 Wola Mrokowska Ochrona placu zabaw 1 200 926 92605 4300 razem 34 700 926 92605 4400 Jazgarzewszczyzna Dzierżawa terenu pod plac zabaw 3 000 4400 Marysin Dzierżawa terenu pod plac zabaw 3 000 926 92605 4400 razem 6 000 926 92605 6050 Jazgarzewszczyzna Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z wyposażeniem 10 000 6050 Jabłonowo Wykonanie ogrodzenia boiska 15 054 926 92605 6050 razem 25 054 926 92605 6060 Stara Iwiczna Zakup kontenera na boisko 10 000 926 92605 6060 razem 10 000 fundusz sołecki 743 497 Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 - po zmianach Załņcznik nr 1 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji programu w tym zadania: Program rozwoju gospodarki wodno - Ōciekowej Łņczne nakłady inwestycyjne po zmianach Dochody własne WysokoŌń nakładów 2010 2011 2012 Obligacje ŋrodki pomocowe, dotacje i inne Dochody własne ŋrodki pomocowe, dotacje i inne Dochody własne ŋrodki pomocowe, dotacje i inne 2004-2012 81 462 139 2 557 901 12 130 450 29 876 490 2 453 500 11 390 500 1 01010 6050 Kolonia Mrokowska - Budowa wodociņgu i kanalizacji w drodze nr ew. działki 25/4 2 01010 6050 Kolonia Warszawska - Budowa wodociņgu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów 3 01010 6050 Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji 4 01010 6050 Wilcza Góra - Budowa wodociņgu ulica lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/1 2009-2010 137 974 121 870 2009-2010 80 105 69 981 2004-2010 15 759 757 1 305 711 2009-2010 147 053 137 049 5 01010 6050 Kompleksowy program gospodarki 2004-2012 6 605 553 258 290 4 588 371 48 000 6058 Ōciekowej gminy Lesznowola 1) 21 555 500 15 265 000 6 290 500 ( 35.492.553,-zł) 6059 7 331 500 50 000 5 728 000 1 553 500 6 01010 6050 Kompleksowy program gospodarki 2004-2012 6 647 097 615 000 3 816 340 6058 wodnej gminy Lesznowola 1) ( 19 711 490 14 611 490 5 100 000 29.844.697,-zł) 6059 3 486 110 2 586 110 900 000 Program rozwoju infrastruktury 2009-2011 6 276 091 4 334 754 1 000 000 224 000 7 60016 6050 Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacjņ geodezyjnņ 8 60016 6050 Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrňżnej oraz projekty branżowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym 9 60016 6050 Magdalenka - Projekt budowy ul. KaczeŊców wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi 10 60016 6050 Magdalenka - Obsługa komunikacyjna Działu VI- I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Głogowej i czňōci ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodłowej, i Grabowej) oraz budowa ciagu pieszorowerowego wzdłuż ul. Ks. Słojewskiego na odcinku około 500 m od ul. Jesionowej 11 60016 6050 Mroków -Projekt budowy i odwodnienia drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi 12 60016 6050 Mysiadło - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem 2009-2010 175 671 125 000 2009-2010 271 610 200 200 2009-2010 51 362 4 270 2009-2010 1 558 667 72 122 1 000 000 2009-2010 130 580 73 200 2010-2011 2 300 000 2 076 000 224 000

13 60016 6050 Podolszyn- Budowa odwodnienia w ul. Polnej 14 60016 6050 Podolszyn - Projekt i budowa ul. Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi 2009-2010 487 122 483 000 2009-2010 1 301 079 1 300 962 Budownictwo komunalne 2006-2012 18 857 286 2 294 207 3 796 199 8 792 680 2 625 000 1 000 000 15 70005 6050 Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urzņdzeniem terenów rekreacyjno-sportowych 16 75023 6050 Projekt i nadbudowa wraz z przebudowņ budynku Urzňdu Gminy w Lesznowoli 2010-2012 2 545 000 100 000 1 445 000 1 000 000 2006-2011 7 223 374 68 006 7 000 000 17 85219 6058 Mysiadło- Projekt i adaptacja budynku 2010-2011 425 000 425 000 6059 przy ul. Osiedlowej -filia GOPS 75 000 35 000 40 000 18 92109 6050 Janczewice-Projekt oraz przebudowa i 2008-2010 87 082 6058 remont budynku Ōwietlicy gminnej 296 199 296 199 ( - 873.082,-zł) 1) 6059 489 801 489 801 19 92109 6058 Łazy - Aktualizacja projektu i budowa 2010-2011 1 275 000 850 000 425 000 6059 Ōwietlicy ( - 1.500.000,-zł) 225 000 150 000 75 000 20 92109 6058 Magdalenka - Projekt i budowa 2010-2011 1 275 000 850 000 425 000 6059 Ōwietlicy ( - 1.500.000,-zł) 225 000 150 000 75 000 21 92109 6050 Nowa Iwiczna - Projekt i budowa 2009-2011 100 000 30 000 1680 6058 obiektu integracji społecznej wraz z 1 375 000 950 000 425 000 zagospodarowaniem terenu (- 6059 1.570.000,-zł) 95 000 20 000 75 000 22 92109 6058 Podolszyn -Budowa Ōwietlicy ( - 2010-2011 1 275 000 850 000 425 000 6059 1.500.000,-zł) 225 000 150 000 75 000 23 92109 6050 Zgorzała - Projekt i budowa Ōwietlicy 2008-2011 93 230 48 800 6000 6058 ( - 1.645,830,-zł) 500 000 500 000 6059 1 052 600 1 052 600 Program rozwoju oōwiaty i sportu 2006-2013 93 924 329 4 701 000 5 500 000 16 265 428 6 300 000 20 600 000 24 80101 6050 Lesznowola - Projekt i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym 2007-2010 11 054 677 2 519 680 500 000 25 80101 6050 Mysiadło - Projekt i budowa Centrum 2006-2013 3 057 416 311 000 501 428 6058 Edukacji i Sportu 10 000 000 5 000 000 5 000 000 ( 76.757.416zł) 2) 6059 I etap 36.357.416,-zł 23 300 000 1 100 000 9 800 000 12 400 000 6059 II etap 20.400.000,-zł 20 400 000 2 000 000 8 200 000 6059 III etap 20.000.000,-zł 20 000 000 5 000 000 26 80101 6050 Mroków - Projekt i budowa boisk szkolnych ( 3.948.236,-zł) I etap 2007-2011 948 236 430 320 440 000 II etap 3 000 000 100 000 1 600 000 1 300 000 FRKFiS 27 80101 6050 Mroków - Projekt hali sportowej 2010-2011 65 000 1 000 64 000 28 80104 6050 Wólka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola 2010-2011 2 099 000 239 000 1 860 000 OGÓŁEM 200 519 845 13 887 862 1 000 000 9 296 199 37 412 558 36 176 490 24 053 500 11 390 500 Jednostkņ realizujņcņ program bňdzie Urzņd Gminy Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2004-2012 dla poszczególnych zadaŋ składajņcych siň na programy inwestycyjne pn: Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola i Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola okreōlajņ odrňbne załņczniki 2) Mysiadło - Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu po 2012 roku. II etap 2013r. - 10.200.000zł - 6059 III etap 2013r. - 15.000.000zł - 6059

Załņcznik nr 1a do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan limitów inwestycyjnych na lata 2010-2012 dla poszczególnych zadaŋ składajņcych siň na program inwestycyjny pn: Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola - 2010 rok po zmianach Poz. Działanie inwestycyjne Nakłady poniesione do koŋca roku 2009 1. Kanalizacja Stefanowo, Kolonia Warszawska, PGR Łazy, Marysin cz. wsch. Planowane limity wydatków w poszczególnych latach Planowane łņczne wydatki 2010 2011 2012 RAZEM 1.1 6050 32 190,72 95 000 10 000 137 191 1.2 6058 0 425 000 425 000 1.3 6059 0 750 000 750 000 RAZEM 32190,72 95000 1 185 000 0 1 312 191 2. Kanalizacja Janczewice, Podolszyn, Lesznowola zach. 2010 2011 2012 RAZEM 2.1 6050 183 549,25 76 000 75361 334 910 2.2 6058 0,00 4 250 000 4 250 000 2.3 6059 0,00 750 000 750 000 RAZEM 183 549,25 76 000 5 075 361 0 5 334 910 3. Kanalizacja Zamienie oraz kolektor tłoczny Zgorzała - Zamienie, Nowa Wola, Lesznowola 2010 2011 2012 RAZEM 3.1 6050 53 118,75 10 000 1000 64 119 3.2 6058 0,00 1 020 000 1 020 000 3.3 6059 0,00 180 000 180 000 RAZEM 53 118,75 10 000 1 201 000 0 1 264 119 4. Kanalizacja Garbatka - Jastrzňbiec 2010 2011 2012 RAZEM 4.1 6050 w tym Fundusz sołecki Garbatka w 2010 roku - 22.290,-zł 1 984,52 42 290 81 000 125 275 4.2 6058 0,00 2 380 000 2 380 000 4.3 6059 0,00 420 000 420 000 RAZEM 1 984,52 42 290 2 881 000 0 2 925 275 5. Budowa oczyszczalni Łoziska o przepustowoōci I etap 3000m 3 /d wraz z infrastrukturņ tow. (zbiornik retencyjny, kanał tłoczny, stacja trafo, suszarnia osadów itd.) 2010 2011 2012 RAZEM 5.1 6050 40 759,90 10 000 280 000 330 760 5.2 6058 0,00 2 990 000 3 832 501 6 822 501 5.3 6059 0,00 510 000 518 760 1 028 760 RAZEM 40 759,90 10 000 3 780 000 4 351 261 8 182 021 6. Rozbudowa oczyszczalni Łazy do przepustowo- Ōci 861m 3 /d wraz z przebudowņ rowu R-25 2010 2011 2012 RAZEM 6.1 6050 97 479,00 16 000 3 910 000 4 023 479 6.2 6058 0,00 4 200 000 4 200 000 6.3 6059 0,00 690 000 690 000 RAZEM 97 479,00 16000 8 800 000 0 8 913 479 7. Budowa oczyszczalni Janczewice o przepustowoōci 250m 3 /d 2010 2011 2012 RAZEM 7.1 6050 1 128 269,34 4 000 201 010 1 333 279 7.1 6058 0 7.3 6059 0 0 W tym zakup gruntów 507.122,- RAZEM 1128269,34 4 000 201 010 0 1 333 279 8. Budowa oczyszczalni Zamienie o przepustowo- Ōci 650m 3 /d (I etap) wraz z wymianņ sieci wodociņgowej 2010 2011 2012 RAZEM 8.1 6050 159 659,02 5 000 30 000 48 000 242 659 8.2 6058 2 457 999 2 457 999

8.3 6059 50 000 2 428 000 1 034 740 3 512 740 RAZEM 159 659,02 55 000 2 458 000 3 540 739 6 213 398 Pozostałe koszty: ocena oddziaływania na Ōrodowisko, i inne koszty 2 010 2011 2012 RAZEM 9. 6050 13 881,78 0 0 13882 RAZEM 13881,78 0 0 13882 RAZEM PROGRAM GOSPODARKI ŋciekowej 1 710 892,28 308 290,00 25 581 371,00 7 892 000,00 35 492 553 w tym: Budżet gminy - 6050 1 710 892,28 258 290 4 588 371 48 000 6 605 553 Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6058 0 15 265 000 6 290 500 21 555 500 ŋrodki budżetu (kwalifikowane do dotacji) - 6059 50 000 5 728 000 1 553 500 7 331 500 W tym zakup gruntów 507.122,- RAZEM 1 710 892,28 308 290 25 581 371 7 892 000 35 492 553 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze Ōrodków pochodzņcych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoŌci - po zmianach Załņcznik nr 2 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Lp. Projekt Kategoria Klasyfikacja interwencji funduszy strukturalnych (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartoōń Projektu) (6+7) ŋrodki z budżetu krajowego w tym: ŋrodki z budżetu UE Wydatki razem (9+12) ŋrodki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11) Planowane wydatki 2010r. z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty pozostałe** z tego: Wydatki razem (13+14+15) ŋrodki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki pożyczki na i kredyty prefinansowanie z budżetu paŋstwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki majņtkowe razem: pozostałe x 134 523 329 75 387 543 59 135 786 13 923 729 3 679 933 3 679 933 10 243 796 10 243 796 1.1 Priorytet: IV. Inwestycje w ochronie Ōrodowiska Działanie: Nazwa 010; 01010 Kompleksowy program gospodarki Ōciekowej gminy Lesznowola 1) 28 887 000 7 331 500 21 555 500 50 000 50 000 50 000 z tego: 2010r. 50 000 50 000 0 50 000 50 000 50 000 2011 r. 20 993 000 5 728 000 15 265 000 2012 r. 7 844 000 1 553 500 6 290 500 1.2 Nazwa z tego: 2010r. 010; 01010 Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1) 23 197 600 3 486 110 19 711 490 2011 r. 17 197 600 2 586 110 14 611 490 2012 r. 6 000 000 900 000 5 100 000 Priorytet: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie: 720; 72095 Budowa sieci bezprzewodowej na terenie gminy Lesznowola - Internet socjalny 2.1 1 930 129 482 532 1 447 597 1 930 129 482 532 482 532 1 447 597 1 447 597 z tego: 2010r. 1 930 129 482 532 1 447 597 1 930 129 482 532 482 532 1 447 597 1 447 597 2011 r. 2012 r. 2.2 Nazwa 801; 80101 Mysiadło- Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu 1) 71 700 000 61 700 000 10 000 000 6 100 000 1 100 000 1 100 000 5 000 000 5 000 000 z tego: 2010r. 6 100 000 1 100 000 5 000 000 6 100 000 1 100 000 1 100 000 5 000 000 5 000 000 2011 r. 14 800 000 9 800 000 5 000 000 2012 r. 25 600 000 25 600 000 2013 r. 25 200 000 25 200 000 0 2.3 Nazwa 852;85219 Mysiadło- Projekt i adaptacja budynku przy ul. Osiedlowej -filia GOPS

500 000 75 000 425 000 35 000 35 000 35 000 z tego: 2010r. 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 2011 r. 465 000 40 000 425 000 2012 r. 2.4 Nazwa 921; 92109 Janczewice - Projekt oraz przebudowa i remont Ōwietlicy gminy 786 000 489 801 296 199 786 000 489 801 489 801 296 199 296 199 z tego: 2010r. 786 000 489 801 296 199 786 000 489 801 489 801 296 199 296 199 2011 r. 2012 r. 2.5 Nazwa 921; 92109 Łazy - Aktualizacja projektu i budowa Ōwietlicy 1 500 000 225 000 1 275 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 z tego: 2010r. 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 2011 r. 500 000 75 000 425 000 2012 r. 2.6 Nazwa 921; 92109 Magdalenka - Projekt i budowa Ōwietlicy 1 500 000 225 000 1 275 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 z tego: 2010r. 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 2011 r. 500 000 75 000 425 000 2012 r. 2.7 Nazwa 921; 92109 Nowa Iwiczna - Projekt budowy obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 1 470 000 95 000 1 375 000 970 000 20 000 20 000 950 000 950 000 z tego: 2010r. 970 000 20 000 950 000 970 000 20 000 20 000 950 000 950 000 2011 r. 500 000 75 000 425 000 2.8 Nazwa 921; 92109 Podolszyn - Projekt i budowa Ōwietlicy 1 500 000 225 000 1 275 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 z tego: 2010r. 1 000 000 150 000 850 000 1 000 000 150 000 150 000 850 000 850 000 2011 r. 500 000 75 000 425 000 2012 r. 2.9 Nazwa 921; 92109 Zgorzała - Projekt i budowa Ōwietlicy 1 552 600 1 052 600 500 000 1 052 600 1 052 600 1 052 600 z tego: 2010r. 1 052 600 1 052 600 0 1 052 600 1 052 600 1 052 600 2011 r. 500 000 500 000 2012 r. wydatki majņtkowe 134 523 329 75 387 543 59 135 786 13 923 729 3 679 933 3 679 933 10 243 796 10 243 796 3 Wydatki bieżņce 206 783 26 029 180 754 206 783 26 029 26 029 180 754 180 754 Program: Priorytet: Działanie: 3.1 Nazwa Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII. Promocja integracji społecznej 801:80195 Ekspert w regionie 8 440 1 266 7 174 8 440 1 266 1 266 7 174 7 174 z tego: 2010r. 8 440 1 266 7 174 8 440 1 266 1 266 7 174 7 174 2011 r. 2012 r. 3.2 Nazwa 853; 85395 Kapitał na przyszłoōń 110 718 16 608 94 110 110 718 16 608 16 608 94 110 94 110 z tego: 2010r. 110 718 16 608 94 110 110 718 16 608 16 608 94 110 94 110 2011 r. 2012 r. 3.3 Nazwa 926; 92605 Młodzież w działaniu 87 625 8 155 79 470 87 625 8 155 8 155 79 470 79 470 z tego: 2010r. 87 625 8 155 79 470 87 625 8 155 8 155 79 470 79 470 2011 r. 2012 r. OGÓŁEM 134 730 112 75 413 572 59 316 540 14 130 512 3 705 962 3 705 962 10 424 550 10 424 550

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy podmiotom należņcym i nienależņcym do sektora finansów publicznych - po zmianach Załņcznik nr 3 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) TreŌń 801 80101 2540 Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle ul Krótka 11B 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczyźnie ul Okrňżna 24A Rozdział podmiotowej celowej przed przed po zmianach zmianami przed po zmianach miotowej zmianami 486 272 486 272 79 uczniów w tym 1 niepełnosprawny 770 292 770 292 za okres I-VIII - 120 uczniów za okres IX-XII - 140 uczniów 801 80101 2540 szkoły podstawowe 1 256 564 1 256 564 za okres I-VIII - 199 uczniów 801 80103 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczyźnie ul Okrňżna 24A 291 234 291 234 40 uczniów 801 80103 2540 oddziały przedszkolne 291 234 291 234 40 uczniów 801 80104 2540 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Jutrzenka w Derdach ul. ŁņcznoŌci 158 2540 Niepubliczne Przedszkole Pinokio w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 8A 2540 Niepubliczne Przedszkole MiŌ w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego2 2540 Niepubliczne Przedszkole Nutka w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 30 2540 Niepubliczne Przedszkole Mini Przedszkole Kolonia Mrokowska ul. Rejonowa 84C 2540 Niepubliczne Przedszkole NibyLandia w Mysiadle ul Wiejska 1 2540 Niepubliczne Przedszkole Stokrotka w Janczewicach ul. JednoŌci 56 2540 Niepubliczne Przedszkole Pluszowy MiŌ w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 105 2540 Niepubliczne Przedszkole Fantazja Łazy ul. ŁņcznoŌci 2F 2540 Muzyczna Przedszkolandia Agnieszka Wachowska Łazy ul. Wiejska 3E 2540 Niepubliczne Przedszkole Bzyczek Łazy ul. ŁņcznoŌci 11 2540 Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Lesznowola ul. Sportowa 3 611 217 611 217 75 dzieci 896 452 896 452 110 dzieci 570 470 570 470 70 dzieci 1 833 651 1 833 651 225 dzieci 774 209 774 209 95 dzieci za okres IX-XII - 219 uczniów w tym 1 niepełnosprawny 1 032 278 1 032 278 za okres I-VIII - 120 dzieci za okres IX-XII - 140 dzieci 488 974 488 974 za okres I-VIII - 50 dzieci za okres IX-XII - 80 dzieci 376 824 376 824 za okres I -VIII - 40 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych 399 722 399 722 65 dzieci 357 478 357 478 50 dzieci 195 590 195 590 24 dzieci 240 974 240 974 60 dzieci za okres IX-XII - 55 dzieci w tym 4 niepełnosprawnych 801 80104 7 777 839 7 777 839 za okres I -VIII -984 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych 801 80104 2540 Punkt przedszkolny CALINECZKA ul. Rolna 33b Łazy 2540 Punkt przedszkolny Promyk ul. Lipowa 21 Mysiadło 2540 Punkt przedszkolny Mały sportowiec ul. Krasickiego 27A Nowa Iwiczna 43 464 43 464 10 dzieci za okres IX-XII - 1049 dzieci w tym 4 niepełnosprawnych 81 478 81 478 17 dzieci w tym 1 niepełnosprawne 86 928 86 928 20 dzieci 801 80104 2540 punkty przedszkolne 211 870 211 870 47 dzieci w tym 1 niepełnosprawne 801 80104 7 989 709 7 989 709 za okres I -VIII -1031 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych 801 RAZEM 9 537 507 9 537 507 921 92109 2480 Gminny OŌrodek Kultury w Lesznowoli 2480 Gminny OŌrodek Kultury w Lesznowoli za okres IX-XII - 1096 dzieci w tym 4 niepełnosprawnych 1 221 000 1 221 000 Bieżņca działalnoōń 307 384 307 384 ŋrodki Funduszu Sołeckiego 921 92116 2480 Gminna Biblioteka w Lesznowoli 717 000 717 000 Bieżņca działalnoōń 921 RAZEM 2 245 384 2 245 384 RAZEM dotacje podmiotowe 11 782 891 11 782 891 010 01010 6610 Gmina Piaseczno 10 000 10 000 Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy kanalizacji ul. Krzywa

150 15011 6639 Samorzņd Województwa Mazowieckiego 23 742 23 742 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoōci województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeŋstwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 600 60004 2310 Miasto Stołeczne Warszawa 1 619 036 1 619 036 Przewóz osób- linie autobusowe (siedemset, osiemset) i lokalny transport zbiorowy L Komunikacja uzupełniajņca - ZTM 2310 Miasto Stołeczne Warszawa 282 144 282 144 Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM 600 60013 6300 Samorzņd Województwa Mazowieckiego 600 60013 6300 Samorzņd Województwa Mazowieckiego 700 000 700 000 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 1) 93 940 93 940 Lesznowola - projekt sygnalizacji Ōwietlnej ul. Szkolna 1) 600 60014 6300 Powiat PiaseczyŊski 758 000 758 000 Lesznowola - Władysławów -Budowa ul. W. Polskiego II etap 750 75020 2710 Powiat PiaseczyŊski 175 000 180 124 Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji i architektury 750 75095 6639 Samorzņd Województwa Mazowieckiego 801 80104 2310 Jednostki samorzņdu terytorialnego - Gminy, miasta RAZEM dotacje celowe 5 066 377 5 071 501 dotacje dla jednostek należņcych do sektora finansów publicznych 11 782 891 11 782 891 5 066 377 5 071 501 4 515 4 515 Rozwój elektronicznej administracji w samorzņdach województwa mazowieckiego wspomagajņcej niwelowanie dwudzielnoōci potencjału województwa 1 400 000 1 400 000 za dzieci z terenu gminy Lesznowola II. JEDNOSTKI NIENALEŻŅCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji (w zł) podmiotowej celowej przed przed po zmianach zmianami przed po zmianach mio zmianami towej 630 63003 2 810 Upowszechnianie turystyki 4 000 4 000 2 820 Upowszechnianie turystyki 11 000 11 000 630 63003 15 000 15 000 851 85154 2810 Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społecznoōci gminy 2 820 Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społecznoōci gminy 2 830 Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społecznoōci gminy 22 000 22 000 5 000 5 000 18 000 18 000 851 85154 45 000 45 000 921 92195 2 810 Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 2 820 Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 5 000 5 000 5 000 5 000 921 92195 10 000 10 000 926 92605 2810 Prowadzenie zajňń rekreacyjnosportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społecznoōci z terenu gminy 2820 Prowadzenie zajňń rekreacyjnosportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społecznoōci z terenu gminy 10 500 10 500 251 500 251 500 926 92605 262 000 262 000 dotacje dla jednostek nienależņcych do sektora finansów publicznych 332 000 332 000 OGÓŁEM DOTACJE 11 782 891 11 782 891 5 398 377 5 403 501 1) W dziale 600 rozdz. 60013 6300 dotacje dotyczņ wydatków inwestycyjnych Załņcznik nr 4 do uchwały nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2010r. - po zmianach Dział 801 - OŌwiata i wychowanie Jednostka organizacyjna Stan Ōrodków pieniňżnych na poczņtku Dochody Wydatki razem, w tym Stan Ōrodków bieżņce majņtkowe pieniňżnych na koniec roku

Rozdział 80101 roku Szkoły 253 875 1 259 513 1 513 388 1 513 388 0 Rozdział 80104 przedszkola 67 340 544 830 612 170 612 170 0 OGÓŁEM 321 215 1 804 343 2 125 558 2 125 558 0 Przewodniczņcy Rady Gminy Lesznowola: Bożenna Korlak