2 /38 83 REZERWY CELOWE 1 21 663 936 9 119 326 117 499 4 660 825 2 010 517 5 755 769



Podobne dokumenty
2 /38 83 REZERWY CELOWE

83 REZERWY CELOWE

z tego: 83 REZERWY CELOWE

2/35 83 REZERWY CELOWE

2/42 83 REZERWY CELOWE

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2018

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2016 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2017 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2019

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2016 r.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2014 roku

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za II kwartał 2014 roku

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

w tym : Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie podstawie porozumień - razem razem

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Wydatki pozostałych jednostek

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/2012/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia r. Dochody

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r

Więcej pieniędzy dla służb porządku publicznego w 2007 r.

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2012 rok

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania ZL

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2014 rok

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Wydatki

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE r Wykonanie , , , ,00

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Transkrypt:

Plan Dotacje Świadczenia Wydatki 83 REZERWY CELOWE 1 21 663 936 9 119 326 117 499 4 660 825 2 010 517 5 755 769 758 Różne rozliczenia 2 21 663 936 9 119 326 117 499 4 660 825 2 010 517 5 755 769 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 21 663 936 9 119 326 117 499 4 660 825 2 010 517 5 755 769 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 4 1 075 000 862 990 212 010 Infrastruktura drogowa i portowa 5 116 000 116 000 Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej 6 386 386 Dopłaty do paliwa rolniczego 7 800 000 800 000 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE 8 5 733 769 5 733 769 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 68 931 44 018 24 913 Środki na awans zawodowy nauczycieli 10 16 700 16 700 Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 11 11 000 11 000 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej 12 265 631 265 631 Pomoc dla repatriantów 13 14 000 14 000 Pomoc dla społeczności romskiej 14 10 000 10 000 2 /38

Środki na realizację Karty Dużej Rodziny 15 67 350 52 500 14 850 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 16 537 228 30 537 198 Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów 17 355 920 353 160 2 760 Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006 18 47 510 47 510 Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.) 19 29 384 7 384 22 000 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2014 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 3 570 3 570 Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 21 5 906 5 906 Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen 22 59 200 34 200 25 000 Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015 23 4 490 60 4 430 Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 24 118 818 118 818 2 /39

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 933 580 933 580 Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 26 786 000 786 000 Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 27 200 000 200 000 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 28 3 376 3 376 Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu 29 30 000 3 000 27 000 Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 30 8 000 8 000 Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 31 103 000 103 000 Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych 32 9 500 2 000 7 500 Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 33 32 500 32 500 2 /40

Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 34 1 250 000 1 250 000 Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 35 100 000 100 000 Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" 36 3 000 3 000 Uzupełnienie środków na składkę do budżetu UE 37 400 000 400 000 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej 38 16 100 14 515 1 585 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 39 52 500 52 500 Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych 40 1 040 349 1 040 349 Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 41 25 300 23 966 1 334 Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych 42 3 500 3 500 Środki na działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 43 7 000 7 000 Dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej 44 532 802 532 802 Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 45 354 000 354 000 Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych 46 9 899 9 899 Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności 47 163 500 163 500 2 /41

Środki na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych, w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej 48 20 000 20 000 Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne 49 159 490 159 490 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych 50 210 000 210 000 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. 51 98 000 98 000 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego 52 1 637 000 1 637 000 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) 53 86 300 86 300 Środki dla województw na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi 54 268 000 268 000 Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych 55 5 000 5 000 Zakup blankietów dowodów osobistych 56 20 000 20 000 Środki na finansowanie zadań związanych z budową Ambasady RP w Berlinie 57 25 000 25 000 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 58 151 000 151 000 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 59 732 943 732 943 Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii 60 5 565 1 951 3 614 Program Polskiej Energetyki Jądrowej 61 1 336 1 236 100 Programy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończone w 2013 r. i 2014 r. objęte wnioskami o kontynuację 62 38 800 38 800 2 /42

Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym 63 2 511 2 511 Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) 64 1 954 1 954 Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM) 65 715 000 715 000 Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 66 14 400 14 400 Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 67 20 000 20 000 Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 68 4 361 4 361 Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 69 150 000 150 000 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 70 1 000 000 1 000 000 Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych 71 6 670 6 670 Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 72 60 500 60 500 Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 73 391 699 388 068 3 631 Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym 74 2 000 1 700 300 Dofinansowanie kosztów realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych 75 50 000 50 000 Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 76 27 233 27 233 2 /43

Przygotowania do światowego Jamboree Skautowego w Polsce w 2023 r. 77 1 334 1 334 Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE w latach 2015-2021 78 10 035 10 035 Uzupełnienie środków na utrzymanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Elektronicznego Punktu Kontaktowego (epk) 79 4 000 3 050 950 Uzupełnienie środków na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych 80 137 106 30 607 106 499 Zadania w obszarze mieszkalnictwa, w tym realizowane w ramach funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 81 130 000 130 000 Muzeum Historii Żydów Polskich 82 2 000 2 000 Środki na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zakresie rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń" 83 15 000 15 000 Środki na realizację zadań w zakresie kultury, w tym Muzeum Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej 84 16 000 16 000 Środki na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej 85 10 000 10 000 Realizacja ustawy o pomocy dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych 86 25 000 25 000 Finansowanie polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży 87 4 000 4 000 2 /44