ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

Podobne dokumenty
PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

NADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SYSTEMU JAKOŚCI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

Urząd Miejski w Przemyślu

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA NR 4.1 TYTUŁ: OPRACOWANIE BUDŻETU, PLANÓW, STRATEGII I PROGRAMÓW

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r.

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : r. Data : r.

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZAPISY JAKOŚCI. P 02/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

WYTYCZNE OPRACOWYWANIA PROCEDUR

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA NOWY TARG

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA REALIZACJI I NADZOROWANIA INWESTYCJI GMINNYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

KARTA PROCESU KP/09/01

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/4 OBSŁUGA RADY GMINY

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ W LESKU

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/6 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. Oryginał Obowiązuje od: r. Nr egz.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

Przegląd systemu zarządzania jakością

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

PROCEDURA OBSŁUGI RADY GMINY OBSŁUGA RADY GMINY. Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Spis treści. Wyd /11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

Zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

Transkrypt:

/6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Data: 2 listopada 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 2.listopada 2007r Nr egz.: Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

2/6 KARTA ZMIAN Lp. Wprowadzono Anulowano Data zmiany Wprowadzający zmianę ROZDZIELNIK Lp. Otrzymujący procedurę Nr egz.. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 2. Burmistrz Miasta 2 3. Zastępca Burmistrza 3 4. Zastępca Burmistrza 4 5. Skarbnik Miasta 5 Naczelnik Wydziału Gospodarki 6. Nieruchomościami i Planowania 6 Przestrzennego 7. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 7 Naczelnik Wydziału Gospodarki 8. 8 Komunalnej i Drogownictwa 9. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 9 Naczelnik Wydziału Infrastruktury 0 0. Społecznej i Promocji Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Naczelnik Wydziału Oświaty 2 2. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 3 3. Kierownik Referatu d.s. Zamówień 4 4. Publicznych Kierownik Referatu d.s. Ochrony 5 5. Środowiska Audytor Wewnętrzny 6 6. Pełnomocnik d.s. Rozwoju Lokalnego 7 Data otrzymania Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta. Podpis

3/6 8. 9. Komendant Straży Miejskiej 8 Radca prawny SPIS TREŚCI. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY...4 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA...4 3. TERMINOLOGIA I SKRÓTY...4 4. WŁAŚCICIEL PROCEDURY... 4 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE...4 6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA...5 6.. Prowadzenie zapisów...5 6.2. Archiwizacja zapisów... 5 6.3. Udostępnianie zapisów... 5 7. ZAPISY...6 8. WYKAZ FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW... 6 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE...6 Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

4/6. CEL I PRZEDMIOT PROCEDURY Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy identyfikowaniu, gromadzeniu, oznaczaniu, porządkowaniu, przechowywaniu i dysponowaniu zapisami dotyczącymi jakości w Urzędzie Miasta w Nowym Targu. Niniejszą procedurą Burmistrz Miasta ustala obowiązki w ww. zakresie, w celu zapewnienia możliwości prezentowania osiąganej jakości oraz skuteczności działania wdrożonego systemu zarządzania jakością. 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miasta dokonujących i nadzorujących zapisy. 3. TERMINOLOGIA I SKRÓTY Zapis -dokument, w którym podano uzyskane wyniki lub ewidencję przeprowadzonych działań. Zapisy jakości mogą być stosowane do identyfikacji dokumentu, do prowadzenia ewidencji, weryfikacji, działania zapobiegawczego i działania korygującego.np: wypełnione formularze, protokoły, świadectwa, notatki, pisemne analizy, opinie, udokumentowane decyzje, plany, umowy, wzory i inne. Zapisy sporządza się w celu bieżącego monitorowania oraz umożliwienia odtworzenia przebiegu działań dotyczących jakości. Zapisy obejmują między innymi dowody i wyniki: a. Przeglądów systemu zarządzania jakością, b. Kart wyników organizacji, c. Pomiaru, analizy i działań związanych z doskonaleniem procesów, d. Auditów (wewnętrznych i zewnętrznych), e. Pomiaru satysfakcji klientów, f. Szkolenia, wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji pracowników. g. Inne 4. WŁAŚCICIEL PROCEDURY Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE 5. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za: sporządzenie zapisów wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi oraz procedurami systemu zarządzania jakością, prowadzenie, odpowiednie segregowanie, archiwizowanie lub niszczenie zapisów, jeżeli nie ustalono inaczej w procedurach. 5.2 Naczelnicy Wydziałów /Kierownicy referatów/ - sa odpowiedzialni za sprawowanie Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

5/6 nadzoru nad zapisami realizowanych merytorycznie zadań zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 5.3.Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakościa jest odpowiedzialny za: emitowanie formularzy systemu jakości, wyrażanie zgody na udostępnienie zapisów wynikających z funkcjonującego systemu zarządzania jakością. 6. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA. 6.. Prowadzenie zapisów. 6.. Zapisy dotyczące jakości są prowadzone zgodnie z postanowieniami odpowiednich procedur systemowych regulujących postępowanie dla spełnienia poszczególnych obszarów wymagań. 6..2 Zapisy wynikające z obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do realizowanych przez działań uregulowane zostały w instrukcji kancelaryjnej. 6..3 Wszelkie niezbędne do prowadzenia zapisów formularze są opracowywane i zatwierdzane zgodnie z procedurą Zarządzanie dokumentacją systemu jakości. 6..4 Formularze emituje i rozpowszechnia Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. 6..5 Zapisy przechowywane są w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed zniszczeniem i uniemożliwiającym dostęp osobom niepowołanym. 6..6 Zapisy oraz dane prowadzone w systemie komputerowym są archiwizowane zgodnie z ustaleniami procedury Zarządzanie dokumentacją systemu jakości. 6..7 Zapisy prowadzone są w sposób czytelny, a wszelkie poprawki nanoszone w sposób umożliwiający odtworzenie danych przed zmianą i autoryzowane. Za nadzór w tym zakresie odpowiedzialni są bezpośredni przełożeni pracowników dokonujących zapisów. 6.2. Archiwizacja zapisów. 6.2. Po okresie czasu ustalonym postanowieniami procedur systemowych oraz instrukcji kancelaryjnej, zapisy są przez osoby odpowiedzialne za ich prowadzenie, odpowiednio segregowane, archiwizowane lub niszczone, jeżeli nie ustalono inaczej w procedurach lub aktach prawnych/instrukcji kancelaryjnej. 6.3. Udostępnianie zapisów. 6.3. Zapisy mogą być udostępniane na wniosek zainteresowanych po uzyskaniu zgody właściwego naczelnika wydziału, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 6.3.2 Zainteresowanym zapisy udostępnia właściwy w ich przedmiocie naczelnik wydziału. 6.3.3 Zapisy wynikające z funkcjonującego systemu zarządzania jakością udostępniane są w porozumieniu i za zgodą Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością. Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.

6/6 6.3.4 Zgodę na udostępnienie zapisów niejawnych wyraża Burmistrz Miasta. 7. ZAPISY Pierwszy egzemplarz procedury przechowywany w uporządkowany sposób jest u Pełnomocnika ds. ZJ. 8. WYKAZ FORMULARZY I ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 0 Wykaz prowadzonych zapisów. 9. DOKUMENTY ZWIĄZANE Procedura. Zarządzanie dokumentacją systemu jakości. KONIEC Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miasta.