Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 445/L/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok zmiany Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 94 200,00 94 200,00 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 94 200,00 94 200,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 94 200,00 94 200,00 bieżące razem: 6 500,00 0,00 94 200,00 100 700,00 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 855 Rodzina 0,00 0,00 41 339,00 41 339,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0,00 0,00 41 339,00 41 339,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 41 339,00 41 339,00 bieżące razem: 159 613,00 0,00 41 339,00 200 952,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8
bieżące 150 Przetwórstwo przemysłowe 4 072 160,00-120 021,00 0,00 3 952 139,00 4 072 160,00-120 021,00 0,00 3 952 139,00 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 4 072 160,00-120 021,00 0,00 3 952 139,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 072 160,00-120 021,00 0,00 3 952 139,00 3 663 354,00-2 148,00 0,00 3 661 206,00 408 806,00-117 873,00 0,00 290 933,00 600 Transport i łączność 86 000,00 0,00 2 878 621,00 2 964 621,00 0,00 0,00 2 878 621,00 2 878 621,00 60011 Drogi publiczne krajowe 0,00 0,00 2 878 621,00 2 878 621,00 0,00 0,00 2 878 621,00 2 878 621,00 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 2 878 621,00 2 878 621,00 801 Oświata i wychowanie 7 655 257,00 0,00 9 142,00 7 664 399,00 1 252 659,00 0,00 0,00 1 252 659,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 670,00 0,00 3 000,00 7 670,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 452 383,00 0,00 6 142,00 1 458 525,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 844,00 0,00 6 142,00 9 986,00 852 Pomoc społeczna 8 359 412,00 0,00 4 452,00 8 363 864,00 0,00 0,00 166,00 166,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 731 000,00 0,00 2 143,00 733 143,00
85220 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 2 143,00 2 143,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 270,00 0,00 166,00 436,00 0,00 0,00 166,00 166,00 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 166,00 166,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 236 000,00 0,00 2 143,00 238 143,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,00 2 143,00 2 143,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 656 963,00 0,00 87 146,00 1 744 109,00 1 615 116,00 0,00 87 146,00 1 702 262,00 85395 Pozostała działalność 1 656 490,00 0,00 87 146,00 1 743 636,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 615 116,00 0,00 87 146,00 1 702 262,00 415 058,00 0,00 87 146,00 502 204,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 672 498,00 0,00 25 600,00 1 698 098,00 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 0,00 25 600,00 25 600,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 25 600,00 25 600,00 855 Rodzina 1 380 895,00-41 339,00 0,00 1 339 556,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 400 300,00-41 339,00 0,00 358 961,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400 100,00-41 339,00 0,00 358 761,00 bieżące razem: 253 761 091,00-161 360,00 3 004 961,00 256 604 692,00 6 939 935,00-120 021,00 2 965 933,00 9 785 847,00 majątkowe 600 Transport i łączność 27 094 015,00 0,00 644 552,00 27 738 567,00 25 731 947,00 0,00 644 552,00 26 376 499,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8 688 105,00 0,00 644 552,00 9 332 657,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 688 105,00 0,00 644 552,00 9 332 657,00 8 688 105,00 0,00 644 552,00 9 332 657,00 majątkowe razem: 47 660 660,00 0,00 644 552,00 48 305 212,00 32 365 674,00 0,00 644 552,00 33 010 226,00 Ogółem: 368 177 803,00-161 360,00 3 785 052,00 371 801 495,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39 305 609,00-120 021,00 3 610 485,00 42 796 073,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała
Plan wydatków bieżących i majątkowych na 2018 rok zmiany Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 445/L/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 045 273 4 045 273 0 0 0 0 0 4 045 273 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 522 613-1 522 613 0 0 0 0 0-1 522 613 0 0 0 0 0 150 Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie 1 505 588 1 505 588 0 0 0 0 0 1 505 588 0 0 0 0 0 po zmianach 4 028 248 4 028 248 0 0 0 0 0 4 028 248 0 0 0 0 0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 3037 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4017 4019 4117 4119 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 4 045 273 4 045 273 0 0 0 0 0 4 045 273 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 522 613-1 522 613 0 0 0 0 0-1 522 613 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 505 588 1 505 588 0 0 0 0 0 1 505 588 0 0 0 0 0 po zmianach 4 028 248 4 028 248 0 0 0 0 0 4 028 248 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 252 652 1 252 652 0 0 0 0 0 1 252 652 0 0 0 0 0 po zmianach 1 252 652 1 252 652 0 0 0 0 0 1 252 652 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 147 428 147 428 0 0 0 0 0 147 428 0 0 0 0 0 po zmianach 147 428 147 428 0 0 0 0 0 147 428 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 262 171 1 262 171 0 0 0 0 0 1 262 171 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 262 171-1 262 171 0 0 0 0 0-1 262 171 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 148 549 148 549 0 0 0 0 0 148 549 0 0 0 0 0 zmniejszenie -148 549-148 549 0 0 0 0 0-148 549 0 0 0 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 657 405 657 405 0 0 0 0 0 657 405 0 0 0 0 0 zmniejszenie -49 078-49 078 0 0 0 0 0-49 078 0 0 0 0 0 po zmianach 608 327 608 327 0 0 0 0 0 608 327 0 0 0 0 0 przed zmianą 96 533 96 533 0 0 0 0 0 96 533 0 0 0 0 0 zmniejszenie -42 720-42 720 0 0 0 0 0-42 720 0 0 0 0 0 po zmianach 53 813 53 813 0 0 0 0 0 53 813 0 0 0 0 0 przed zmianą 146 795 146 795 0 0 0 0 0 146 795 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5 960-5 960 0 0 0 0 0-5 960 0 0 0 0 0 po zmianach 140 835 140 835 0 0 0 0 0 140 835 0 0 0 0 0 przed zmianą 14 369 14 369 0 0 0 0 0 14 369 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 863-1 863 0 0 0 0 0-1 863 0 0 0 0 0 po zmianach 12 506 12 506 0 0 0 0 0 12 506 0 0 0 0 0 przed zmianą 20 547 20 547 0 0 0 0 0 20 547 0 0 0 0 0 zmniejszenie -990-990 0 0 0 0 0-990 0 0 0 0 0 po zmianach 19 557 19 557 0 0 0 0 0 19 557 0 0 0 0 0
4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 4179 4217 4219 Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4417 4419 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 60011 Drogi publiczne krajowe 4270 Zakup usług remontowych Remont drogi krajowej nr 61 w Łomży 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 1 292 1 292 0 0 0 0 0 1 292 0 0 0 0 0 zwiększenie 883 883 0 0 0 0 0 883 0 0 0 0 0 po zmianach 2 175 2 175 0 0 0 0 0 2 175 0 0 0 0 0 przed zmianą 240 821 240 821 0 0 0 0 0 240 821 0 0 0 0 0 zmniejszenie -8 494-8 494 0 0 0 0 0-8 494 0 0 0 0 0 po zmianach 232 327 232 327 0 0 0 0 0 232 327 0 0 0 0 0 przed zmianą 17 789 17 789 0 0 0 0 0 17 789 0 0 0 0 0 zwiększenie 39 001 39 001 0 0 0 0 0 39 001 0 0 0 0 0 po zmianach 56 790 56 790 0 0 0 0 0 56 790 0 0 0 0 0 przed zmianą 11 303 11 303 0 0 0 0 0 11 303 0 0 0 0 0 zmniejszenie -789-789 0 0 0 0 0-789 0 0 0 0 0 po zmianach 10 514 10 514 0 0 0 0 0 10 514 0 0 0 0 0 przed zmianą 5 112 5 112 0 0 0 0 0 5 112 0 0 0 0 0 zwiększenie 676 676 0 0 0 0 0 676 0 0 0 0 0 po zmianach 5 788 5 788 0 0 0 0 0 5 788 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 317 938 1 317 938 0 0 0 0 0 1 317 938 0 0 0 0 0 zwiększenie 56 577 56 577 0 0 0 0 0 56 577 0 0 0 0 0 po zmianach 1 374 515 1 374 515 0 0 0 0 0 1 374 515 0 0 0 0 0 przed zmianą 78 793 78 793 0 0 0 0 0 78 793 0 0 0 0 0 zwiększenie 8 371 8 371 0 0 0 0 0 8 371 0 0 0 0 0 po zmianach 87 164 87 164 0 0 0 0 0 87 164 0 0 0 0 0 przed zmianą 13 019 13 019 0 0 0 0 0 13 019 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 789-1 789 0 0 0 0 0-1 789 0 0 0 0 0 po zmianach 11 230 11 230 0 0 0 0 0 11 230 0 0 0 0 0 przed zmianą 981 981 0 0 0 0 0 981 0 0 0 0 0 zmniejszenie -210-210 0 0 0 0 0-210 0 0 0 0 0 po zmianach 771 771 0 0 0 0 0 771 0 0 0 0 0 przed zmianą 64 756 871 11 902 096 6 622 096 26 600 6 595 496 5 280 000 0 0 0 52 854 775 52 854 775 36 636 327 0 zwiększenie 2 952 784 804 087 804 087 0 804 087 0 0 0 0 2 148 697 2 148 697 758 297 0 po zmianach 67 709 655 12 706 183 7 426 183 26 600 7 399 583 5 280 000 0 0 0 55 003 472 55 003 472 37 394 624 0 przed zmianą 10 966 983 6 466 983 1 186 983 0 1 186 983 5 280 000 0 0 0 4 500 000 4 500 000 0 0 zwiększenie 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11 006 983 6 506 983 1 226 983 0 1 226 983 5 280 000 0 0 0 4 500 000 4 500 000 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 40 000 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 445 913 1 145 913 1 145 913 0 1 145 913 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 zwiększenie 604 087 604 087 604 087 0 604 087 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 050 000 1 750 000 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 przed zmianą 1 145 913 1 145 913 1 145 913 0 1 145 913 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 604 087 604 087 604 087 0 604 087 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 750 000 1 750 000 1 750 000 0 1 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 604 087 604 087 604 087 0 604 087 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11 600 479 0 0 0 0 0 0 0 0 11 600 479 11 600 479 11 600 479 0 zwiększenie 758 297 0 0 0 0 0 0 0 0 758 297 758 297 758 297 0 po zmianach 12 358 776 0 0 0 0 0 0 0 0 12 358 776 12 358 776 12 358 776 0 przed zmianą 8 688 105 0 0 0 0 0 0 0 0 8 688 105 8 688 105 8 688 105 0 zwiększenie 644 552 0 0 0 0 0 0 0 0 644 552 644 552 644 552 0 po zmianach 9 332 657 0 0 0 0 0 0 0 0 9 332 657 9 332 657 9 332 657 0 przed zmianą 2 912 374 0 0 0 0 0 0 0 0 2 912 374 2 912 374 2 912 374 0 zwiększenie 113 745 0 0 0 0 0 0 0 0 113 745 113 745 113 745 0 po zmianach 3 026 119 0 0 0 0 0 0 0 0 3 026 119 3 026 119 3 026 119 0
60016 Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 6050 6210 758 Różne rozliczenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4300 Zakup usług pozostałych 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 19 061 176 1 402 000 1 402 000 0 1 402 000 0 0 0 0 17 659 176 17 659 176 6 240 728 0 zwiększenie 1 550 400 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 1 390 400 1 390 400 0 0 po zmianach 20 611 576 1 562 000 1 562 000 0 1 562 000 0 0 0 0 19 049 576 19 049 576 6 240 728 0 przed zmianą 962 000 962 000 962 000 0 962 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 160 000 160 000 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 122 000 1 122 000 1 122 000 0 1 122 000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11 418 448 0 0 0 0 0 0 0 0 11 418 448 11 418 448 0 0 zwiększenie 1 390 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1 390 400 1 390 400 0 0 po zmianach 12 808 848 0 0 0 0 0 0 0 0 12 808 848 12 808 848 0 0 przed zmianą 6 440 790 2 640 790 1 665 790 26 855 1 638 935 975 000 0 0 0 3 800 000 3 800 000 0 0 zwiększenie 102 728 0 0 0 0 0 0 0 0 102 728 102 728 0 0 po zmianach 6 543 518 2 640 790 1 665 790 26 855 1 638 935 975 000 0 0 0 3 902 728 3 902 728 0 0 przed zmianą 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 zwiększenie 102 728 0 0 0 0 0 0 0 0 102 728 102 728 0 0 po zmianach 702 728 0 0 0 0 0 0 0 0 702 728 702 728 0 0 przed zmianą 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 zwiększenie 48 300 0 0 0 0 0 0 0 0 48 300 48 300 0 0 po zmianach 648 300 0 0 0 0 0 0 0 0 648 300 648 300 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 54 428 0 0 0 0 0 0 0 0 54 428 54 428 0 0 po zmianach 54 428 0 0 0 0 0 0 0 0 54 428 54 428 0 0 przed zmianą 7 642 054 5 642 054 5 642 054 0 5 642 054 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 zmniejszenie -1 637 092-746 692-746 692 0-746 692 0 0 0 0-890 400-890 400 0 0 po zmianach 6 004 962 4 895 362 4 895 362 0 4 895 362 0 0 0 0 1 109 600 1 109 600 0 0 przed zmianą 7 642 054 5 642 054 5 642 054 0 5 642 054 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 zmniejszenie -1 637 092-746 692-746 692 0-746 692 0 0 0 0-890 400-890 400 0 0 po zmianach 6 004 962 4 895 362 4 895 362 0 4 895 362 0 0 0 0 1 109 600 1 109 600 0 0 przed zmianą 5 642 054 5 642 054 5 642 054 0 5 642 054 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -746 692-746 692-746 692 0-746 692 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4 895 362 4 895 362 4 895 362 0 4 895 362 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 zmniejszenie -890 400 0 0 0 0 0 0 0 0-890 400-890 400 0 0 po zmianach 1 109 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1 109 600 1 109 600 0 0 przed zmianą 123 320 210 112 706 957 92 693 236 77 714 743 14 978 493 18 197 244 215 588 1 600 889 0 10 613 253 10 613 253 2 232 519 0 zwiększenie 941 923 892 790 102 742 99 742 3 000 0 0 790 048 0 49 133 49 133 0 0 po zmianach 124 262 133 113 599 747 92 795 978 77 814 485 14 981 493 18 197 244 215 588 2 390 937 0 10 662 386 10 662 386 2 232 519 0 przed zmianą 2 078 507 2 078 507 1 844 800 1 697 387 147 413 233 507 200 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 081 507 2 081 507 1 847 800 1 697 387 150 413 233 507 200 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 13 350 13 350 13 350 0 13 350 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 000 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16 350 16 350 16 350 0 16 350 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 752 346 2 752 346 2 740 686 1 048 122 1 692 564 0 11 660 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6 142 6 142 6 142 6 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 758 488 2 758 488 2 746 828 1 054 264 1 692 564 0 11 660 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 820 098 820 098 820 098 820 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5 245 5 245 5 245 5 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 825 343 825 343 825 343 825 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 141 588 141 588 141 588 141 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 897 897 897 897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 142 485 142 485 142 485 142 485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność przed zmianą 3 775 759 3 775 759 2 098 958 120 843 1 978 115 0 75 912 1 600 889 0 0 0 0 0
3261 4011 4017 4019 4047 4049 4110 4111 4117 4119 Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4170 4211 4217 4219 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 932 781 883 648 93 600 93 600 0 0 0 790 048 0 49 133 49 133 0 0 po zmianach 4 708 540 4 659 407 2 192 558 214 443 1 978 115 0 75 912 2 390 937 0 49 133 49 133 0 0 przed zmianą 2 500 2 500 0 0 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 158 10 158 0 0 0 0 0 10 158 0 0 0 0 0 po zmianach 12 658 12 658 0 0 0 0 0 12 658 0 0 0 0 0 przed zmianą 4 174 4 174 0 0 0 0 0 4 174 0 0 0 0 0 zwiększenie 230 230 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 po zmianach 4 404 4 404 0 0 0 0 0 4 404 0 0 0 0 0 przed zmianą 191 989 191 989 0 0 0 0 0 191 989 0 0 0 0 0 zwiększenie 104 806 104 806 0 0 0 0 0 104 806 0 0 0 0 0 po zmianach 296 795 296 795 0 0 0 0 0 296 795 0 0 0 0 0 przed zmianą 42 087 42 087 0 0 0 0 0 42 087 0 0 0 0 0 zwiększenie 9 727 9 727 0 0 0 0 0 9 727 0 0 0 0 0 po zmianach 51 814 51 814 0 0 0 0 0 51 814 0 0 0 0 0 przed zmianą 5 075 5 075 0 0 0 0 0 5 075 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 980 1 980 0 0 0 0 0 1 980 0 0 0 0 0 po zmianach 7 055 7 055 0 0 0 0 0 7 055 0 0 0 0 0 przed zmianą 895 895 0 0 0 0 0 895 0 0 0 0 0 zwiększenie 194 194 0 0 0 0 0 194 0 0 0 0 0 po zmianach 1 089 1 089 0 0 0 0 0 1 089 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 13 388 13 388 13 388 13 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 13 388 13 388 13 388 13 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3 314 3 314 0 0 0 0 0 3 314 0 0 0 0 0 zwiększenie 200 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 po zmianach 3 514 3 514 0 0 0 0 0 3 514 0 0 0 0 0 przed zmianą 42 988 42 988 0 0 0 0 0 42 988 0 0 0 0 0 zwiększenie 17 286 17 286 0 0 0 0 0 17 286 0 0 0 0 0 po zmianach 60 274 60 274 0 0 0 0 0 60 274 0 0 0 0 0 przed zmianą 7 743 7 743 0 0 0 0 0 7 743 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 674 1 674 0 0 0 0 0 1 674 0 0 0 0 0 po zmianach 9 417 9 417 0 0 0 0 0 9 417 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 918 1 918 1 918 1 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 918 1 918 1 918 1 918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 4 294 4 294 0 0 0 0 0 4 294 0 0 0 0 0 zwiększenie 2 440 2 440 0 0 0 0 0 2 440 0 0 0 0 0 po zmianach 6 734 6 734 0 0 0 0 0 6 734 0 0 0 0 0 przed zmianą 759 759 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 zwiększenie 236 236 0 0 0 0 0 236 0 0 0 0 0 po zmianach 995 995 0 0 0 0 0 995 0 0 0 0 0 przed zmianą 3 000 3 000 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 78 294 78 294 78 294 78 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 81 294 81 294 81 294 81 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 800 3 800 0 0 0 0 0 3 800 0 0 0 0 0 po zmianach 3 800 3 800 0 0 0 0 0 3 800 0 0 0 0 0 przed zmianą 179 396 179 396 0 0 0 0 0 179 396 0 0 0 0 0 zwiększenie 17 143 17 143 0 0 0 0 0 17 143 0 0 0 0 0 po zmianach 196 539 196 539 0 0 0 0 0 196 539 0 0 0 0 0 przed zmianą 34 129 34 129 0 0 0 0 0 34 129 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 950 1 950 0 0 0 0 0 1 950 0 0 0 0 0
4247 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup środków dydaktycznych i książek 4301 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4411 4421 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne 4431 Różne opłaty i składki 6050 852 Pomoc społeczna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85220 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 36 079 36 079 0 0 0 0 0 36 079 0 0 0 0 0 przed zmianą 252 376 252 376 0 0 0 0 0 252 376 0 0 0 0 0 zwiększenie 91 200 91 200 0 0 0 0 0 91 200 0 0 0 0 0 po zmianach 343 576 343 576 0 0 0 0 0 343 576 0 0 0 0 0 przed zmianą 42 949 42 949 0 0 0 0 0 42 949 0 0 0 0 0 zwiększenie 8 800 8 800 0 0 0 0 0 8 800 0 0 0 0 0 po zmianach 51 749 51 749 0 0 0 0 0 51 749 0 0 0 0 0 przed zmianą 113 342 113 342 0 0 0 0 0 113 342 0 0 0 0 0 zwiększenie 495 553 495 553 0 0 0 0 0 495 553 0 0 0 0 0 po zmianach 608 895 608 895 0 0 0 0 0 608 895 0 0 0 0 0 przed zmianą 187 894 187 894 0 0 0 0 0 187 894 0 0 0 0 0 zwiększenie 11 501 11 501 0 0 0 0 0 11 501 0 0 0 0 0 po zmianach 199 395 199 395 0 0 0 0 0 199 395 0 0 0 0 0 przed zmianą 28 797 28 797 0 0 0 0 0 28 797 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 110 1 110 0 0 0 0 0 1 110 0 0 0 0 0 po zmianach 29 907 29 907 0 0 0 0 0 29 907 0 0 0 0 0 przed zmianą 550 550 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 po zmianach 1 550 1 550 0 0 0 0 0 1 550 0 0 0 0 0 przed zmianą 15 800 15 800 0 0 0 0 0 15 800 0 0 0 0 0 zwiększenie 4 000 4 000 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 po zmianach 19 800 19 800 0 0 0 0 0 19 800 0 0 0 0 0 przed zmianą 200 200 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 zwiększenie 5 060 5 060 0 0 0 0 0 5 060 0 0 0 0 0 po zmianach 5 260 5 260 0 0 0 0 0 5 260 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 49 133 0 0 0 0 0 0 0 0 49 133 49 133 0 0 po zmianach 49 133 0 0 0 0 0 0 0 0 49 133 49 133 0 0 przed zmianą 20 996 755 20 846 755 14 843 956 10 596 533 4 247 423 72 336 5 930 463 0 0 150 000 150 000 0 0 zmniejszenie -400 000-400 000 0 0 0 0-400 000 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4 452 4 452 4 452 4 286 166 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 20 601 207 20 451 207 14 848 408 10 600 819 4 247 589 72 336 5 530 463 0 0 150 000 150 000 0 0 przed zmianą 2 570 560 2 570 560 119 600 0 119 600 0 2 450 960 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400 000-400 000 0 0 0 0-400 000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 170 560 2 170 560 119 600 0 119 600 0 2 050 960 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 450 960 2 450 960 0 0 0 0 2 450 960 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -400 000-400 000 0 0 0 0-400 000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 050 960 2 050 960 0 0 0 0 2 050 960 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3 433 156 3 433 156 3 414 281 3 121 213 293 068 0 18 875 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2 143 2 143 2 143 2 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3 435 299 3 435 299 3 416 424 3 123 356 293 068 0 18 875 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 461 985 2 461 985 2 461 985 2 461 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 825 1 825 1 825 1 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 463 810 2 463 810 2 463 810 2 463 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 416 028 416 028 416 028 416 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 318 318 318 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 416 346 416 346 416 346 416 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 473 630 473 630 472 600 370 426 102 174 0 1 030 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 166 166 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 473 796 473 796 472 766 370 426 102 340 0 1 030 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 11 500 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 166 166 166 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 11 666 11 666 11 666 0 11 666 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 przed zmianą 2 058 508 2 058 508 2 040 258 1 961 597 78 661 0 18 250 0 0 0 0 0 0
853 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 2647 2649 2817 2827 2837 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3119 Świadczenia społeczne 4010 4017 4047 4117 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 2 143 2 143 2 143 2 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 060 651 2 060 651 2 042 401 1 963 740 78 661 0 18 250 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 583 240 1 583 240 1 583 240 1 583 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 825 1 825 1 825 1 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1 585 065 1 585 065 1 585 065 1 585 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 248 390 248 390 248 390 248 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 318 318 318 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 248 708 248 708 248 708 248 708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 678 586 2 678 586 620 524 564 435 56 089 71 094 306 028 1 680 940 0 0 0 0 0 zmniejszenie -27 652-27 652 0 0 0 0 0-27 652 0 0 0 0 0 zwiększenie 245 968 245 968 18 300 10 800 7 500 0 0 227 668 0 0 0 0 0 po zmianach 2 896 902 2 896 902 638 824 575 235 63 589 71 094 306 028 1 880 956 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 217 734 2 217 734 230 766 204 443 26 323 0 306 028 1 680 940 0 0 0 0 0 zmniejszenie -27 652-27 652 0 0 0 0 0-27 652 0 0 0 0 0 zwiększenie 245 968 245 968 18 300 10 800 7 500 0 0 227 668 0 0 0 0 0 po zmianach 2 436 050 2 436 050 249 066 215 243 33 823 0 306 028 1 880 956 0 0 0 0 0 przed zmianą 48 687 48 687 0 0 0 0 0 48 687 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 467 10 467 0 0 0 0 0 10 467 0 0 0 0 0 po zmianach 59 154 59 154 0 0 0 0 0 59 154 0 0 0 0 0 przed zmianą 415 058 415 058 0 0 0 0 0 415 058 0 0 0 0 0 zwiększenie 87 146 87 146 0 0 0 0 0 87 146 0 0 0 0 0 po zmianach 502 204 502 204 0 0 0 0 0 502 204 0 0 0 0 0 przed zmianą 417 402 417 402 0 0 0 0 0 417 402 0 0 0 0 0 zwiększenie 31 903 31 903 0 0 0 0 0 31 903 0 0 0 0 0 po zmianach 449 305 449 305 0 0 0 0 0 449 305 0 0 0 0 0 przed zmianą 67 907 67 907 0 0 0 0 0 67 907 0 0 0 0 0 zmniejszenie -17 031-17 031 0 0 0 0 0-17 031 0 0 0 0 0 po zmianach 50 876 50 876 0 0 0 0 0 50 876 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 12 500 12 500 0 0 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 po zmianach 12 500 12 500 0 0 0 0 0 12 500 0 0 0 0 0 przed zmianą 65 824 65 824 0 0 0 0 0 65 824 0 0 0 0 0 zwiększenie 932 932 0 0 0 0 0 932 0 0 0 0 0 po zmianach 66 756 66 756 0 0 0 0 0 66 756 0 0 0 0 0 przed zmianą 160 717 160 717 160 717 160 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10 800 10 800 10 800 10 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 171 517 171 517 171 517 171 517 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 143 240 143 240 0 0 0 0 0 143 240 0 0 0 0 0 zwiększenie 9 280 9 280 0 0 0 0 0 9 280 0 0 0 0 0 po zmianach 152 520 152 520 0 0 0 0 0 152 520 0 0 0 0 0 przed zmianą 17 043 17 043 0 0 0 0 0 17 043 0 0 0 0 0 zmniejszenie -14-14 0 0 0 0 0-14 0 0 0 0 0 po zmianach 17 029 17 029 0 0 0 0 0 17 029 0 0 0 0 0 przed zmianą 67 737 67 737 0 0 0 0 0 67 737 0 0 0 0 0 zwiększenie 2 812 2 812 0 0 0 0 0 2 812 0 0 0 0 0 po zmianach 70 549 70 549 0 0 0 0 0 70 549 0 0 0 0 0 przed zmianą 3 140 3 140 0 0 0 0 0 3 140 0 0 0 0 0 zwiększenie 1 018 1 018 0 0 0 0 0 1 018 0 0 0 0 0 po zmianach 4 158 4 158 0 0 0 0 0 4 158 0 0 0 0 0 przed zmianą 38 292 38 292 0 0 0 0 0 38 292 0 0 0 0 0 zmniejszenie -9 168-9 168 0 0 0 0 0-9 168 0 0 0 0 0
4210 4217 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 4287 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4437 Różne opłaty i składki 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 85410 Internaty i bursy szkolne 85419 4210 6050 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze 4260 Zakup energii Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4300 Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność zwiększenie 9 040 9 040 0 0 0 0 0 9 040 0 0 0 0 0 po zmianach 38 164 38 164 0 0 0 0 0 38 164 0 0 0 0 0 przed zmianą 10 800 10 800 10 800 0 10 800 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 7 500 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 18 300 18 300 18 300 0 18 300 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 55 847 55 847 0 0 0 0 0 55 847 0 0 0 0 0 zwiększenie 15 431 15 431 0 0 0 0 0 15 431 0 0 0 0 0 po zmianach 71 278 71 278 0 0 0 0 0 71 278 0 0 0 0 0 przed zmianą 990 990 0 0 0 0 0 990 0 0 0 0 0 zwiększenie 28 28 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 po zmianach 1 018 1 018 0 0 0 0 0 1 018 0 0 0 0 0 przed zmianą 199 371 199 371 0 0 0 0 0 199 371 0 0 0 0 0 zwiększenie 47 111 47 111 0 0 0 0 0 47 111 0 0 0 0 0 po zmianach 246 482 246 482 0 0 0 0 0 246 482 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 652 1 652 0 0 0 0 0 1 652 0 0 0 0 0 zmniejszenie -1 439-1 439 0 0 0 0 0-1 439 0 0 0 0 0 po zmianach 213 213 0 0 0 0 0 213 0 0 0 0 0 przed zmianą 12 129 712 11 559 712 9 382 504 6 846 262 2 536 242 1 820 795 356 413 0 0 570 000 570 000 0 0 zwiększenie 1 279 200 26 200 26 200 0 26 200 0 0 0 0 1 253 000 1 253 000 0 0 po zmianach 13 408 912 11 585 912 9 408 704 6 846 262 2 562 442 1 820 795 356 413 0 0 1 823 000 1 823 000 0 0 przed zmianą 7 646 460 7 076 460 6 041 930 3 991 361 2 050 569 1 028 500 6 030 0 0 570 000 570 000 0 0 zwiększenie 1 253 600 600 600 0 600 0 0 0 0 1 253 000 1 253 000 0 0 po zmianach 8 900 060 7 077 060 6 042 530 3 991 361 2 051 169 1 028 500 6 030 0 0 1 823 000 1 823 000 0 0 przed zmianą 107 000 107 000 107 000 0 107 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 107 600 107 600 107 600 0 107 600 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 570 000 0 0 0 0 0 0 0 0 570 000 570 000 0 0 zwiększenie 1 253 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 253 000 1 253 000 0 0 po zmianach 1 823 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 823 000 1 823 000 0 0 przed zmianą 618 456 618 456 409 500 300 417 109 083 208 456 500 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25 600 25 600 25 600 0 25 600 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 644 056 644 056 435 100 300 417 134 683 208 456 500 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 70 000 70 000 70 000 0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25 600 25 600 25 600 0 25 600 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 95 600 95 600 95 600 0 95 600 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 21 639 696 17 095 150 17 080 150 364 572 16 715 578 15 000 0 0 0 4 544 546 4 094 546 3 864 546 450 000 zmniejszenie -160 000-160 000-160 000 0-160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 po zmianach 21 779 696 16 935 150 16 920 150 364 572 16 555 578 15 000 0 0 0 4 844 546 4 394 546 3 864 546 450 000 przed zmianą 2 522 000 2 522 000 2 522 000 0 2 522 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -160 000-160 000-160 000 0-160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 362 000 2 362 000 2 362 000 0 2 362 000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 472 000 2 472 000 2 472 000 0 2 472 000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -160 000-160 000-160 000 0-160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 312 000 2 312 000 2 312 000 0 2 312 000 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2 780 000 2 550 000 2 550 000 0 2 550 000 0 0 0 0 230 000 230 000 0 0 zwiększenie 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 po zmianach 2 930 000 2 550 000 2 550 000 0 2 550 000 0 0 0 0 380 000 380 000 0 0 przed zmianą 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000 230 000 0 0 zwiększenie 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 po zmianach 380 000 0 0 0 0 0 0 0 0 380 000 380 000 0 0 przed zmianą 4 965 546 1 101 000 1 086 000 120 000 966 000 15 000 0 0 0 3 864 546 3 864 546 3 864 546 0 zwiększenie 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 po zmianach 5 115 546 1 101 000 1 086 000 120 000 966 000 15 000 0 0 0 4 014 546 4 014 546 3 864 546 0
921 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 po zmianach 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000 0 0 przed zmianą 20 630 223 10 102 775 843 000 50 000 793 000 9 238 100 21 675 0 0 10 527 448 10 527 448 4 614 211 0 zmniejszenie -285 020-285 020-285 020 0-285 020 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 323 426 23 426 11 026 11 026 0 12 400 0 0 0 300 000 300 000 0 0 po zmianach 20 668 629 9 841 181 569 006 61 026 507 980 9 250 500 21 675 0 0 10 827 448 10 827 448 4 614 211 0 przed zmianą 2 310 000 2 220 000 0 0 0 2 220 000 0 0 0 90 000 90 000 0 0 zwiększenie 12 400 12 400 0 0 0 12 400 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 322 400 2 232 400 0 0 0 2 232 400 0 0 0 90 000 90 000 0 0 przed zmianą 2 220 000 2 220 000 0 0 0 2 220 000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 12 400 12 400 0 0 0 12 400 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2 232 400 2 232 400 0 0 0 2 232 400 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1 134 675 1 134 675 843 000 50 000 793 000 270 000 21 675 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -285 020-285 020-285 020 0-285 020 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 311 026 11 026 11 026 11 026 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 po zmianach 1 160 681 860 681 569 006 61 026 507 980 270 000 21 675 0 0 300 000 300 000 0 0 przed zmianą 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 11 026 11 026 11 026 11 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 61 026 61 026 61 026 61 026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 769 200 769 200 769 200 0 769 200 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -285 020-285 020-285 020 0-285 020 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 484 180 484 180 484 180 0 484 180 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 po zmianach 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 0 0 przed zmianą 328 422 659 241 327 637 183 143 875 119 040 062 64 103 813 38 110 386 8 284 015 7 327 102 4 462 259 87 095 022 86 645 022 47 347 603 450 000 zmniejszenie -4 032 377-3 141 977-1 191 712 0-1 191 712 0-400 000-1 550 265 0-890 400-890 400 0 0 zwiększenie 7 656 069 3 502 511 966 807 125 854 840 953 12 400 0 2 523 304 0 4 153 558 4 153 558 758 297 0 po zmianach 332 046 351 241 688 171 182 918 970 119 165 916 63 753 054 38 122 786 7 884 015 8 300 141 4 462 259 90 358 180 89 908 180 48 105 900 450 000 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - zmiany Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 445/L/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 52 854 775,00 2 148 697,00 55 003 472,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 600 479,00 758 297,00 12 358 776,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 688 105,00 644 552,00 9 332 657,00 Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży 8 688 105,00 644 552,00 9 332 657,00 Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 8 688 105,00 644 552,00 9 332 657,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 912 374,00 113 745,00 3 026 119,00 Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul Nowogrodzkiej w Łomży 2 912 374,00 113 745,00 3 026 119,00 Dochody własne jst 12 374,00 113 745,00 126 119,00 60016 Drogi publiczne gminne 17 659 176,00 1 390 400,00 19 049 576,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 418 448,00 1 390 400,00 12 808 848,00 Bezpieczna ulica Senatorska BO 0,00 15 000,00 15 000,00 Dochody własne jst 0,00 15 000,00 15 000,00 Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej 0,00 800 000,00 800 000,00 Dochody własne jst 0,00 800 000,00 800 000,00 Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO 0,00 150 000,00 150 000,00 Dochody własne jst 0,00 150 000,00 150 000,00 Przebudowa schodów - ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO 0,00 120 000,00 120 000,00 Dochody własne jst 0,00 120 000,00 120 000,00 Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołłątaja BO 0,00 106 800,00 106 800,00 Dochody własne jst 0,00 106 800,00 106 800,00
Wykonanie ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Jantar ul. Bema BO 0,00 98 600,00 98 600,00 Dochody własne jst 0,00 98 600,00 98 600,00 Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/ Prusa BO 0,00 100 000,00 100 000,00 Dochody własne jst 0,00 100 000,00 100 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 459 000,00 102 728,00 4 561 728,00 70095 Pozostała działalność 600 000,00 102 728,00 702 728,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000,00 48 300,00 648 300,00 Rozbudowa monitoringu miejskiego 0,00 48 300,00 48 300,00 Dochody własne jst 0,00 48 300,00 48 300,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne - Wesoła 117 0,00 54 428,00 54 428,00 0,00 54 428,00 54 428,00 Dochody własne jst 0,00 54 428,00 54 428,00 758 Różne rozliczenia 2 000 000,00-890 400,00 1 109 600,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 000,00-890 400,00 1 109 600,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000,00-890 400,00 1 109 600,00 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski 2 000 000,00-890 400,00 1 109 600,00 Dochody własne jst 2 000 000,00-890 400,00 1 109 600,00 801 Oświata i wychowanie 10 613 253,00 49 133,00 10 662 386,00 80195 Pozostała działalność 0,00 49 133,00 49 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 49 133,00 49 133,00 Modernizacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo - szkolną 0,00 49 133,00 49 133,00 Dochody własne jst 0,00 49 133,00 49 133,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 570 000,00 1 253 000,00 1 823 000,00 85410 Internaty i bursy szkolne 570 000,00 1 253 000,00 1 823 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 570 000,00 1 253 000,00 1 823 000,00
Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 0,00 1 253 000,00 1 253 000,00 Dochody własne jst 0,00 1 253 000,00 1 253 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 544 546,00 300 000,00 4 844 546,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 230 000,00 150 000,00 380 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 150 000,00 380 000,00 Inteligentne oświetlenie traktu pieszo- rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyyjaźni do ul. Szerokiej BO 0,00 150 000,00 150 000,00 Dochody własne jst 0,00 150 000,00 150 000,00 90095 Pozostała działalność 3 864 546,00 150 000,00 4 014 546,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150 000,00 150 000,00 Mini bulwary nad Łomżyczką - osiedle Maria I i II BO 0,00 150 000,00 150 000,00 Dochody własne jst 0,00 150 000,00 150 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 527 448,00 300 000,00 10 827 448,00 92195 Pozostala działalność 0,00 300 000,00 300 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 300 000,00 300 000,00 Budowa pomnika Księcia Janusza I 0,00 300 000,00 300 000,00 Dochody własne jst 0,00 300 000,00 300 000,00 Razem 87 754 022,00 3 263 158,00 91 017 180,00 Przewodniczący Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 445/L/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2018 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego* w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+12) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Wydatki razem (10+11) pożyczki i kredyty Planowane wydatki pozostałe** 2018 r. z tego: Wydatki razem (13+14+15) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem Razem wydatki: 921.92120 6057,6059 14 547 293,00 4 671 196,00 9 876 097,00 z tego: 2018 r. 4 614 211,00 1 416 718,00 3 197 493,00 4 614 211,00 1 416 718,00 1 400 000,00 16 718,00 3 197 493,00 0,00 0,00 3 197 493,00 2019r. 9 652 812,00 2 974 208,00 6 678 604,00 IV.Poprawa dostępności transportowej 4.1. Mobilność regionalna Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży Razem wydatki: 600.60016 6057,6059 1 395 802,00 217 212,00 1 178 590,00 z tego: 2018 r. 1 349 777,00 202 467,00 1 147 310,00 1 349 777,00 202 467,00 0,00 202 467,00 1 147 310,00 0,00 0,00 1 147 310,00 IV.Poprawa dostępności transportowej 4.1. Mobilność regionalna Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży Razem wydatki: 600.60016 6057,6059,6050 5 809 195,00 1 688 060,00 4 121 135,00 z tego: 2018 r. 5 750 586,00 1 669 995,00 4 080 591,00 4 890 951,00 810 360,00 800 000,00 10 360,00 4 080 591,00 0,00 0,00 4 080 591,00 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.2 Kształcenie i rozwójkompetancji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO Razem wydatki: 150.15013.bieżące 4 045 894,00 211 196,00 3 834 698,00 z tego: 2018 r. 1 609 536,00 84 018,00 1 525 518,00 1 609 536,00 84 018,00 0,00 84 018,00 1 525 518,00 0,00 0,00 1 525 518,00 2019r. 1 609 536,00 84 018,00 1 525 518,00 2020r. 421 971,00 22 027,00 399 944,00 III. Kompetencje i kwalifikacje 3.2 Kształcenie i rozwójkompetancji kadr regionu Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO Razem wydatki: 150.15013.bieżące 1 895 644,00 91 937,00 1 803 707,00 z tego: 2018 r. 700 008,00 33 950,00 666 058,00 700 008,00 33 950,00 0,00 33 950,00 666 058,00 0,00 0,00 666 058,00 2019r. 700 008,00 33 950,00 666 058,00 2020r. 297 346,00 14 421,00 282 925,00 6 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
7 8 9 10 11 12 13 14 Razem wydatki: 900.90095 6057,6059 5 121 356,00 3 134 213,00 1 987 143,00 II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży z tego: 2018r. 3 864 546,00 2 198 307,00 1 666 239,00 3 864 546,00 2 198 307,00 2 000 000,00 198 307,00 1 666 239,00 0,00 0,00 1 666 239,00 2019r. 1 132 420,00 811 516,00 320 904,00 Razem wydatki: 150.15013.bieżące 1 803 012,00 268 605,00 1 534 407,00 II Przedsiebiorczość i aktywność zawodowa 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiebiorców do zmian Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński z tego: 2018r. 1 718 704,00 249 074,00 1 469 630,00 1 718 704,00 249 074,00 0,00 249 074,00 1 469 630,00 0,00 0,00 1 469 630,00 2019r. 49 243,00 5 186,00 44 057,00 VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1 Razem wydatki: 801.80104.6057,6059 1 603 116,00 853 121,00 749 995,00 z tego: 2018 r. 1 032 519,00 282 524,00 749 995,00 1 032 519,00 282 524,00 0,00 282 524,00 749 995,00 0,00 0,00 749 995,00 z tego: 2019 r. 6050 557 570,00 557 570,00 0,00 Razem wydatki: 600.60013. 6057,6059,6050 12 527 875,00 3 059 324,00 9 468 551,00 IV. Poprawa dostępnosci transportowej 4.1 Mobilność regionalna Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży 2018 r. 12 358 776,00 3 026 119,00 9 332 657,00 12 358 776,00 3 026 119,00 2 900 000,00 126 119,00 9 332 657,00 0,00 0,00 9 332 657,00 Razem wydatki: 600.60015. 6057,6059,6050 22 927 905,00 7 866 181,00 15 061 724,00 IV. Poprawa dostępnosci transportowej 4.1 Mobilność regionalna Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II 2018 r. 18 795 120,00 6 979 179,00 11 815 941,00 18 795 120,00 6 979 179,00 6 900 000,00 79 179,00 11 815 941,00 0,00 0,00 11 815 941,00 Program: Erasmus+; ze środków EFS; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Akcja 1 Mobilność edukacyjna Wiedza w praktyce - zagraniczne staże - "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" (ZSTiO Nr 4) Razem wydatki: 801.801195.bieżące 370 455,00 74 091,00 296 364,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 171 799,00 37 045,00 134 754,00 171 799,00 37 045,00 0,00 37 045,00 134 754,00 0,00 0,00 134 754,00 III Kompetancje i Kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Młody technik - młodym przedsiębiorcą (ZSWiO Nr 7) Razem wydatki: 801.80195.bieżące 817 717,00 41 081,00 776 636,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 265 479,00 41 081,00 224 398,00 265 479,00 41 081,00 0,00 41 081,00 224 398,00 0,00 0,00 224 398,00 2019r. 801.80195.bieżące 312 000,00 0,00 312 000,00 2020r. 801.80195.bieżące 240 238,00 0,00 240 238,00 Program: Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Kształcenie i szkolenia zawodowe Praktyki - staże zawodowe Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy (ZSMiO Nr 5) Razem wydatki: 801/80195 635 869,00 127 039,00 508 830,00 z tego: 2018 r. 801/80195 635 869,00 127 039,00 508 830,00 635 869,00 127 039,00 0,00 127 039,00 508 830,00 0,00 0,00 508 830,00 Razem wydatki: 801.80195 1 497 209,00 224 675,00 1 272 534,00 III Kompetancje i Kwalifikacje 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przdszkolnej (ŁCRE) bieżące: 1 422 209,00 213 425,00 1 208 784,00 463 022,00 71 592,00 0,00 71 592,00 391 430,00 0,00 0,00 391 430,00
15 16 17 18 19 20 21 22 majątkowe: 75 000,00 11 250,00 63 750,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 463 022,00 71 592,00 391 430,00 III Kompetancje i Kwalifikacje 3.1 Kształcenie i edukacja STAWIAM NA ROZWÓJ - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualnej pracy z uczniem (ŁCRE + UM) Razem wydatki: 801.80195.bieżące 417 319,00 36 749,00 380 570,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 392 711,00 34 584,00 358 127,00 392 711,00 34 584,00 0,00 34 584,00 358 127,00 0,00 0,00 358 127,00 III Kompetancje i Kwalifikacje 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 CENTRUM KOMPETENCJI ŁOMŻY - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża (ŁCRE) Razem wydatki: 801.80195.bieżące 880 316,00 132 048,00 748 268,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 145 760,00 21 864,00 123 896,00 145 760,00 21 864,00 0,00 21 864,00 123 896,00 0,00 0,00 123 896,00 2019r. 801.80195.bieżące 437 283,00 65 593,00 371 690,00 2020r. 801.80195.bieżące 297 273,00 44 591,00 252 682,00 III Kompetancje i Kwalifikacje 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji (ŁCRE) Razem wydatki: 801.80195.bieżące 1 700 000,00 255 000,00 1 445 000,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 250 000,00 37 500,00 212 500,00 250 000,00 37 500,00 0,00 37 500,00 212 500,00 0,00 0,00 212 500,00 2019r. 801.80195.bieżące 900 000,00 135 000,00 765 000,00 2020r. 801.80195.bieżące 550 000,00 82 500,00 467 500,00 Program: Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio (PP Nr 8) Razem wydatki: 801.80195.bieżące 82 600,00 0,00 82 600,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 55 971,00 0,00 55 971,00 55 971,00 0,00 0,00 0,00 55 971,00 0,00 0,00 55 971,00 2019r. 801.80195.bieżące 16 520,00 0,00 16 520,00 VII Poprawa spójności społecznej 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Aktywnie do sukcesu (MOPS, UM) Razem wydatki: 853.85395.bieżące 1 273 445,00 192 384,00 1 081 061,00 z tego: 2018 r. 853.85395.bieżące 577 602,00 66 756,00 510 846,00 577 602,00 66 756,00 0,00 66 756,00 510 846,00 0,00 0,00 510 846,00 VII Poprawa spójności społecznej 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (UM, MOPS) Razem wydatki: 853, 85395, bieżące 2 128 272,00 697 364,00 1 430 908,00 z tego: 2018 r. 853, 85395, bieżące 1 303 354,00 502 204,00 801 150,00 1 303 354,00 502 204,00 0,00 502 204,00 801 150,00 0,00 0,00 801 150,00 2019r. 853, 85395, bieżące 104 784,00 59 442,00 45 342,00 VIII. INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury technicznej i szkoleniowej Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO nr 7 Razem wydatki: 80115, 6057, 6059 1 645 000,00 246 750,00 1 398 250,00 z tego: 2018 r. 80115, 6057, 6059 1 200 000,00 180 000,00 1 020 000,00 1 200 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00 1 020 000,00 2019r. 80115, 6057, 6059 445 000,00 66 750,00 378 250,00 III Kompetancje i Kwalifikacje 3.1 Kształcenie i edukacja Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych (ŁCRE) Razem wydatki: 801.80195.bieżące 37 419,00 4 411,00 33 008,00 z tego: 2018 r. 801.80195.bieżące 10 326,00 1 216,00 9 110,00 10 326,00 1 216,00 0,00 1 216,00 9 110,00 0,00 0,00 9 110,00