Uchwała Nr 11.2.201 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 0 sierpnia 201 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 201 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 ust., art.2, art.2, art.29 ust. ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 1, poz. 120 z późn. zm. ), art. 0 ust. 2 pkt ustawy z dnia czerwca 199 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 12, poz. 192 z późn. zm. ) oraz uchwały budżetowej Powiatu Leskiego na rok 201 Nr XXVII.1.2012 z dnia 0 grudnia 2012 r. Zarząd Powiatu w Lesku uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu na 201 rok w łącznej kwocie 1 00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 201 w łącznej kwocie 1 1,00 zł, 2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 201 w łącznej kwocie 12 1,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 1 Dochody budżetu obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą Nr. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tabela Nr 1 - DOCHODY - uchwała Zarządu Powiatu Nr 11.2.201 z dn. 0-0-201 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (++) 1 2 00 Gospodarka mieszkaniowa 0 0 1 00 9 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0 0 1 00 9 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 9 00 1 00 00 zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i razem: 2 1 0,9 1 00 2 2 0,9 1 9 2,2 1 9 2,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i razem: 11 991, 11 991, 2 0 9,9 2 0 9,9 Ogółem: 9 0,2 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt 2 i 102,9 1 00 9 2,2 102,9 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 1 z 1
Tabela Nr 2 - WYDATKI - uchwała Zarządu Powiatu Nr 11.2.201 z dn. 0-0-201 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 00 Transport i łączność 001 Drogi publiczne powiatowe 210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 Zakup usług remontowych 00 Zakup usług pozostałych 00 Gospodarka mieszkaniowa 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 00 Zakup usług pozostałych 0 Administracja publiczna 020 Starostwa powiatowe 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 0 02, wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. ust. 1 pkt 2 i 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 1 1 1 1 1 12 0 02, 1 0 1,90 1 0,90 02,00 0 11,90 0 11 29, 11 29, 92 1, -11 00-11 00-11 00-11 00 11 00 2 02, -11 00 11 00 11 00 1 0 1,90 11 00 1 0,90 02,00 11 00 0 11,90 0 11 29, 11 29, 1 0 1,90 1 0,90 02,00 0 11,90 0,, 92 1, -11 00 11 00-11 00 11 00 2 02, 1 0 1,90 1 0,90 02,00 0 11,90 0-11 00 11 00,, 112 00 112 00 112 00 112 00 9 9 11 9 11 9 9 11 9 9 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 91,90 2 91,90 2 91,90 2 91,90-11 00 10 00-11 00 12 91,90 12 91,90-11 00 12 91,90-11 00 12 91,90 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 10 00 1 00 10 00 1 00 10 00 1 00 1 00 1 00 10 00 10 00 10 00 10 00 1 00 1 00 1 00 1 00 19 00 19 00 19 00 19 00 1 00 02 20,10 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 02 20,10 9 2,00 9 2,00 2 901,00 2 1,00 11 2 0 1,10 1,10 1,10-1,00-1,00-1,00-1,00-1 0 1,00 1 91,10 1,00 9 2,00 1,00 9 2,00 00 2 0,00 1,00 22 11 2 0 1,10 1,10 92 1, 92 1, 1,10 1 1 2 2 00 9 2 00 2 0 1,10 1,10 1,10 1 91,10 1 1 2 2 1,00 92 9,00 2 00 2 0-1,00 1,00-1,00 1,00-1,00 1,00-1,00 00-1 0 1,00 1,10 1,10 1,10 12 00 12 00 12 00 12 00-1,00-1,00 10 1,00 10 1,00-1,00 10 1,00-1,00 10 1,00 Strona 1 z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 11 10 Wynagrodzenia bezosobowe 210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 Zakup usług remontowych 00 Zakup usług pozostałych 10 Podróże służbowe krajowe 20 Podróże służbowe zagraniczne 0 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 00 00 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 210 Zakup materiałów i wyposażenia wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. ust. 1 pkt 2 i 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 1 1 1 1 1 10 00 10 00 10 00 10 00 00 00 1 00 1 00 00 1 00 00 1 00 2 00 2 00 2 00 2 00-00 - 00 19 00 19 00-00 19 00-00 19 00 10 00 10 00 10 00 10 00-10 00-10 00-10 00-10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 00 00 00 00 2 00 2 00 00 00 2 00 00 2 00 00 1 0 1 0 1 0 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 9 00 9 00 9 00 9 00,00 10 1,,00 12,00 12,00,00 12,00,00 12,00 10 1, 29,00 1 1,00 2,00 2 09,00 120 2,00 1 00, 1 00, - 2,00-2,00-2,00-2,00 2,00 2,00 2,00 29,00 2,00 1 1,00 2 2 2,00 2,00 1,00 120 2,00 2,00 1 1,00 2,00 20 09,00 120 2,00 2,00 2,00 1 1,00 2 2 2,00,00 120 2,00-2,00 2,00-2,00 2,00-2,00 2,00-2,00 2,00 29 99,00 29 99,00 29 99,00 29 99,00-0 00-0 00 29 99,00 29 99,00-0 00 29 99,00-0 00 29 99,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00-1 2,00-1 2,00 1 0 1 0-1 2,00 1 0-1 2,00 1 0 10 00 10 00 10 00 10 00 2 0,00 2 0,00 12 0,00 12 0,00 2 0,00 12 0,00 2 0,00 12 0,00 1 00, 1 00, Strona 2 z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 20 Zakup energii 20 Zakup usług remontowych 0 20 01 Oświata i wychowanie 0102 0120 010 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkoły podstawowe specjalne 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Licea ogólnokształcące 020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły zawodowe 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. ust. 1 pkt 2 i 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 1 1 1 1 1 0 00 0 00 0 00 0 00 20 00 20 00 0 00 0 00 20 00 0 00 20 00 0 00 00 00 00 00 00 00 11 00 11 00 00 11 00 00 11 00 00 00 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 221,1 0 0 0 0 0 0 0 9 221,1 0 11,1 2,00 0 2,01 1 11 9,99 0 09,1 119 0 119 0 10-9,00-9,00-9,00-1,00-9 9,00 900 9,9 9,00 0 11,1 1 10,00 2 9,00 0 1,00 91 1,01 9 1 11 9,99 1,00 20,00 09,1 900 9,9 900 9,9 0 9,9 119 9 90 9,9 90 9,9 90 9,9 999,9 119 9 09 2, 09 2, 09 2, 09 2, 12, 12, 1 9 12, 12, 1 9 1 9 9 1 0,99 2 192,01 0 2 01 2,00 2 01 2,00 2 00 91,00 1 0 2,99 2 192,01 1,00 0,00 0,00 2 9,00 2 9,00 1,00 0 0 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1 00 1 1 00 1 1 00 1 1 00 2 9,00 1 1 9,00 1 1 9,00 1 292,9 2 9,00 2 9,00 1 1 9,00 2 9,00 1 1 9,00 1 292,9 292,9 0,1 11 1,9 00 0 10,9 0 10,9 01 10,9 9,1 11 1,9 00-1,00-1,00-1,00-1,00 01 00, 01 00, 01 00, 01 00, - 1,00-1,00 2 9 1, 2 9 1, - 1,00 2 9 1, - 1,00 2 9 1, 119 0 119 0 10 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 01 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 00 Zakup usług pozostałych 10 Podróże służbowe krajowe Edukacyjna opieka wychowawcza 0 0 1 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkolne schroniska młodzieżowe 010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki razem: 0-9 9 wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. ust. 1 pkt 2 i 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 1 1 1 1 1 0 0 0-9 9-9 9 0 0 0 0-9 9 0 0 0 0-9 -9 1 1-9 1-9 1 9,00 9 9 9 9 9 9 9,00,00 2,00 2 19,9 1 0 9,21 120 00 2 0 100 00 100 00-1 2,00-1 2,00-1 2,00-1 2,00 1 2,00 1 21 2,9 1 2,00,00 1 2,00 2,00 1 2,00 2 19,9 1 0 9,21 120 00 2 0 1 11 2,9 1 10 2,9 92,9 19,00 1 00 100 00 100 00 1 2,9 1 1,9 1 1,9 99 0,9 19,00 1 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 0 91,00 0 91,00 01,00,00,00 0 91,00,00 0 91,00 01,00 201,00 0, 0 0, 20 21,00 21,00 01,00 20, 0 0, 20 9 9 9 9 0 20,1 0 20,1 0 20,1 0 20,1 9 0 10,1 0 10,1 2,1 9 9 0 10,1 9 0 10,1 2,1 2 2,1, 0, 120 00 0 0,1 0,1 90,1 2 1, 0, 120 00 0-1 2,00-1 2,00-1 2,00-1 2,00 2 2, 2 2, 2 2, 2 2, -1 2,00-1 2,00 2 92, 2 92, -1 2,00 2 92, -1 2,00 2 92, 2 09 20,0 2 29 9, 2 2,90 1 1,0,10 2 2,00 1 11,00 1 9,9 0 00 1 211, 1 211, 2 199, -1 1,00 12 1,00-1 1,00 12 1,00-1 1,00 19 0-11 1,00 9 92,00-2 29 99 12,00 2 2 20,0 2 1 9, 2 9,90 1 0 2,0 2 00,10 2 2,00 1 10 22,00 1 9,9 1,00 0 00 100 00 100 00 1 211, 100 00 100 00 1 211, 2 199, Strona z
Tabela Nr - DOCHODY ZLECONE - uchwała Zarządu Powiatu Nr 11.2.201 z dn. 0-0-201 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 00 Gospodarka mieszkaniowa 9 00 1 00 00 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 00 1 00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 9 00 1 00 00 przez powiat Razem: 91,00 1 00 0,00
Tabela Nr - WYDATKI ZLECONE - uchwała Zarządu Powiatu Nr 11.2.201 z dn. 0-0-201 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 00 Gospodarka mieszkaniowa 9 00 1 00 00 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 00 1 00 00 00 Zakup usług pozostałych 9 00 1 00 00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,00 2,00 11 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2,00 2,00 00 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 29 99,00-0 00 29 99,00 00 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 1 0,00-1 2,00 1 0 210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 2 0,00 12 0,00 20 Zakup energii 0 00 20 00 0 00 20 Zakup usług remontowych 00 00 11 00 0 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 00 0 0 20 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 0 Razem: 91,00 1 00 0,00