OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2014.
|
|
- Joanna Urbaniak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK I. DOCHODY Planowane dochody budżetowe na rok 2014 kształtują się w wysokości ,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie ,00 zł; dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku ,00 zł. 1. W Dz. 010 zaplanowano wpływy: - z opłat za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych - z opłat za dzierżawę uiszczaną przez Koła Łowieckie 2. W Dz. 400 zaplanowano : - wpływy z opłat za dostarczoną wodę /cena wody 2,50 netto za 1 m3/ - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę - 3. W Dz. 700 zaplanowano następujące dochody: - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - wpływy z czynszów i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - dochody majątkowe 4. W Dz. 750 zaplanowano: - dotację na zadania bieżące zlecone gminie w zakresie administr. rządowej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej / 5% wpływów udostępnianie danych osobowych/ 5. W Dz. 751 zaplanowano dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców 6. W Dz. 754 zaplanowano dotacje na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej. 7.W Dz. 756 zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny / przyjęto średnią cenę skupu żyta w kwocie 49 zł za 1q, co stanowi kwotę 122,50 zł z 1ha przeliczeniowego/ - podatek leśny - podatek od środków transportowych - wpływy z karty podatkowej 1
2 - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie ,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8. W Dz. 758 zaplanowano subwencję ogólną z budżetu państwa: część oświatową w kwocie ,00 zł oraz część wyrównawczą w kwocie ,00 zł 9. W Dz. 851 zaplanowano wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 10. W Dz. 852 zaplanowano dotacje w zakresie pomocy społecznej, w tym: - dotację na realizację POKL ,00 zł - dotacje celowe w zakresie realizacji zdań zleconych ,00 zł - dotacje celowe w zakresie dofinansowania realizacji zadań własnych gminy ,00 zł - dochody należne w zakresie funduszu alimentacyjnego ,00 zł 11. W Dz. 900 zaplanowano wpływy: - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,00 zł 2
3 II. WYDATKI Planowane wydatki budżetowe na rok 2014 kształtują się w wysokości ,28 zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie ,28 zł; - wydatki majątkowe /inwestycyjne/ w kwocie ,00 zł, 1. W Dz. 010 zaplanowano : rozdz Plan ogółem: ,00 zł - składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2% planowanego podatku rolnego 2.W Dz. 400 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł b) wydatki statutowe w kwocie ,00 zł, w tym: - ryczałty na jazdy lokalne, delegacje służbowe - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zakup materiałów wodociągowych, wyposażenia - usuwanie awarii wodociągowych i inne naprawy - zakup energii elektrycznej - stałe opłaty za dozór techniczny, pobór wody - podatek od nieruchomości - podatek wat - opłaty za korzystanie ze środowiska/ pobór wody/ i inne c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł 3. W Dz. 600 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,25 zł a) wydatki statutowe w kwocie ,25 zł związane z lokalnym transportem zbiorowym w ramach Funduszu Sołeckiego b) dotację na zadania bieżące / realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ z przeznaczeniem na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego Miasto Kutno - MZK Kutno/ w kwocie ,00 zł rozdz Plan ogółem: ,70 zł a) wydatki statutowe w kwocie ,70 zł związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie ,62 zł, środki gminne w kwocie ,08 zł 3
4 b) zadania jednoroczne - wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg gminnych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie ,80 zł, środki gminne w kwocie ,20, w tym pochodzące z kredytu w kwocie ,28 zł rozdz Plan ogółem: ,21 zł a) wydatki statutowe w kwocie ,21 zł związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych, lokalnych w ramach Funduszu Sołeckiego b)zadania jednoroczne - wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł na wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych, lokalnych, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.979,28 zł, środki gminne w kwocie ,72 zł. 4.W Dz. 630 zaplanowano : rozdz Plan ogółem: 500,00 zł a) wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem punktu informacji turystycznej w ramach kontraktu wojewódzkiego zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Samorządem Gminy Oporów 5.W Dz. 700 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wydatki statutowe, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /wyceny, drobne remonty, opłaty za wypisy, księgi wieczyste, energia elektryczna, remonty, naprawy mienia komunalnego, różne opłaty/. 6.W Dz. 710 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) zadania statutowe - wydatki związane z opracowywaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie ,00 zł oraz opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oporów w kwocie ,00 zł rozdz Plan ogółem: 300,00 zł a) wydatki statutowe związane z utrzymaniem grobów wojennych /zakup zniczy, kwiatów i inne/. 7. W Dz. 750 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wydatki statutowe, w kwocie 1.049,00, w tym na akcję kurierską kwotę 160,00 zł oraz koszty transportu dowodów osobistych kwotę 889,00 zł. 4
5 b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł rozdz Plan ogółem: ,00 zł a)wydatki statutowe w kwocie 7.000,00 zł na funkcjonowanie rady gminy b)świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ,00 zł w zakresie diet dla radnych rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, 1 odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie ,00 zł. b) wydatki statutowe w kwocie ,00 zł, m.in.: -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -obsługa Biuletynu Informacji Publicznej wg umowy -usługi telefoniczne /telefonia stacjonarna i komórkowa/ - usługi internetowe - zakup programów i akcesoriów komputerowych -opłata roczna za przepisy prawne LEX -konserwacja systemu SEL i systemu USC wg umów -usługi pocztowe -usługi informatyczne -monitoring /system alarmowy/ wg umowy -szkolenia pracowników w zakresie budżetu, podatków, budownictwa, ewidencji ludności, gospodarki komunalnej i innych stanowisk -aktualizacja programów komputerowych -naprawy i konserwacje kserokopiarki i urządzeń biurowych -wydatki w zakresie ewidencji ludności i USC/ m.in. uroczystość 50 - lecia pożycia małżeńskiego/ -abonament za radia, -zakup wyposażenia biur -prenumerata Dzienników, Monitorów i zakup wydawnictw fachowych -zakup środków czystości -zakup materiałów biurowych, druków -ryczałty na jazdy lokalne, delegacje służbowe -energia elektryczna -zakup wyposażenia apteczek, ubezpieczenia, usługi elektryczne, naprawy, badania lekarskie pracowników, regeneracje gaśnic, polisy ubezpieczeniowe, drobne remonty i inne wydatki c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000,00 zł 5
6 rozdz Plan ogółem : 2.000,00 zł a) wydatki statutowe związane z promocją gminy rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł, w tym: wynagrodzenie prowizyjne sołtysów w wysokości ,00 zł wynagrodzenia w ramach robót publicznych w wysokości ,00 zł b) wydatki statutowe w kwocie ,00 zł, w tym: wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 5.000,00 zł wydatki związane z robotami publicznymi w kwocie 8.000,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000,00 zł, w tym: związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach efektywności 8. W Dz. 751 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: 426,00 zł a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 9. W Dz. 754 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wynagrodzenia i pochodne, w kwocie 5.000,00 zł b) wydatki statutowe, w kwocie ,00 zł Wydatki związane z gotowością bojową 5 jednostek OSP w tym: wynagrodzenia konserwatorów, zakup materiałów, wyposażenia, paliwa i innych, ubezpieczenia, energia elektryczna, zakup usług pozostałych, naprawy, remonty sprzętu pożarniczego. rozdz Plan ogółem: 3.500,00 zł a) wydatki statutowe, w tym: środki gminne ,00 zł środki z dotacji ,00 zł Są to wydatki związane z obroną cywilną. rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wydatki statutowe - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / nie mniejsza niż 0,5% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu gminy/ 10. W Dz. 757 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) obsługa długu gminy w zakresie odsetek od kredytów i innych wydatków związanych z długiem gminy 6
7 11.W Dz. 758 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,73 zł a) wydatki statutowe - rezerwa ogólna /0,64% wydatków ogółem/ na wydatki nie przewidziane w budżecie gminy 12. W Dz. 801 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,00 zł Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych w Oporowie i Szczycie, w tym: a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł b) zadania statutowe ,00 zł, w tym: wydatki obligatoryjne na zakup opału /węgla, oleju opałowego, peletu/, pomocy naukowych i dydaktycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii elektrycznej, usług pocztowych i telefonicznych. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli szkół podstawowych Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł na wydatki związane z zadaniem pn. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie ze środków pochodzących z pożyczki- zadanie wieloletnie o szacunkowych kosztach finansowych w ogólnej kwocie ,00 zł. Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zgodnie z zasadami dofinansowania inwestycji sportowych w przypadku gmin /a do nich zalicza się nasza gmina/, które nie posiadają pełnowymiarowej Sali gimnastycznej, dofinansowanie może wynieść do 70% wartości kosztorysowej zadania. rozdz Plan ogółem: ,00 zł Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 oddziałów przedszkolnych, w tym: a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł b) zadania statutowe ,00 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 7
8 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych d) dotacja na zadania bieżące ,00 zł na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie uczęszczania dzieci z gminy Oporów do oddziałów przedszkolnych w innych gminach rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) dotacje na zdania bieżące w zakresie dofinansowania kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach rozdz Plan ogółem: ,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch Gimnazjów: w Oporowie oraz w Szczycie, w tym: a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł b) zadania statutowe ,00 zł, na wydatki obligatoryjne związane z zakupem materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakupem energii, opału, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. e) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie ,00 zł w zakresie wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych rozdz Plan ogółem: ,00 zł Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w tym: a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń dla 2 kierowców autobusów szkolnych w kwocie ,00 zł b) zadania statutowe w kwocie ,00 zł w tym: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie 2 autobusów szkolnych tj. paliwo, remonty, ubezpieczenia OC, NW, zwrot kosztów dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół i inne. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł w zakresie wypłat ekwiwalentów i innych świadczeń rozdz Plan ogółem: ,00 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego zespołu obsługi placówek oświatowych, w tym: 8
9 a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie ,00 zł b) zadania statutowe, w kwocie 7.100,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 300,00 zł rozdz Plan ogółem: 7.900,00 zł a) zadania statutowe, związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli rozdz Plan ogółem: 940,00 zł a) dotacja na zadania bieżące / realizacja w drodze porozumień i umów między jst/ dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty. Razem na zadania związane z oświatą / bez zadań inwestycyjnych/ w roku 2014 planuje się przeznaczyć kwotę ,00 zł co stanowi 37,82% planowanych wydatków ogółem. Wraz z zadaniem inwestycyjnym nakłady na oświatę wynoszą ,00 zł, co stanowi 44,64 % planowanych wydatków ogółem. Subwencja oświatowa na rok 2014 wynosi ,00 zł. 13. W Dz. 851 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: 2.000,00 zł a) zadania statutowe ,00 zł Są to wydatki związanie z przeciwdziałaniem narkomanii. rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) zadania statutowe ,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł Są to wydatki związanie z profilaktyką alkoholową zawarte w programie profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii. 14. W Dz. 852 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: 6.500,00zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 6.500,00 zł w zakresie realizacji zadania w zakresie rodzin zastępczych rozdz Plan ogółem: zł, w tym z dotacji ,00 zł a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie ,00 zł b) zadania statutowe, w kwocie 9.124,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie ,00 zł w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych. 9
10 rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) pochodne od wynagrodzeń, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: z dotacji na zadania zlecone ,00 z dotacji na zadania własne ,00 rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie świadczeń społecznych, w tym: środki z dotacji ,00 środki gminne ,00 rozdz Plan ogółem: 1.000,00 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych, w tym: środki własne gminy rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie wypłaty zasiłków stałych, w tym: z dotacji na zadania własne ,00 rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie ,00 zł b) zadania statutowe, w kwocie ,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie 1.000,00 zł Są to wydatki w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: z dotacji na zadania własne ,00 udział własny gminy ,00 rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) zadania statutowe, w zakresie opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - środki własne gminy. rozdz Plan ogółem: ,00 a) dotacje na zadania bieżące, w kwocie 2.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w zakresie wyrównywania poziomu życia na terenie gminy - dostarczanie żywności. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w kwocie ,00 zł w zakresie dożywiania podopiecznych, w tym: 70% z dotacji na zadania własne ,00 30% udział własny gminy ,00 c) zadania bieżące z udziałem środków UE, w kwocie ,00 zł w zakresie realizacji programu PO Kapitał Ludzki 10
11 15. W Dz. 854 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: 1.000,00 zł a) zadania statutowe, w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy związane z wypłatą stypendiów / udział własny gminy/. 16. W Dz. 900 zaplanowano: rozdz Plan ogółem ,00 zł a) zadania statutowe, w zakresie realizacji ustawy śmieciowej w 2014 roku w kwocie ,00 zł / wydatki obejmujące odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych/ b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł w zakresie obsługi zadania w zakresie ustawy śmieciowej rozdz Plan ogółem: ,66 zł a) zadania statutowe, związane z oświetleniem dróg oraz konserwacją oświetlenia na terenie gminy Oporów, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie ,66 zł, środki gminne ,00 zł rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) zadania statutowe w kwocie ,00 zł w tym: - składki na rzecz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin RP w Poznaniu, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Centrum - kwota ,00 zł - wydatków z zakresu ochrony środowiska kwota 5.000,00 zł - wydatki związanie z opracowaniem PGO i OŚ wraz z prognozami kwota 4.000,00 zł; - wydatki w zakresie utrzymania miejsca dla bezdomnych psów w schronisku kwota 3.600,00 zł 17. W Dz. 921 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: ,73 zł a) wydatki statutowe, w zakresie funkcjonowania świetlic gminnych w ramach środków własnych w kwocie 2.000,00 zł oraz w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.507,73 zł rozdz Plan ogółem: ,00 zł a) dotacja na zadania bieżące, dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej w Oporowie rozdz Plan ogółem: 1.000,00 zł 11
12 a) zadania statutowe, w zakresie pomocy dotyczącej ochrony obiektów na terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytków 18. W Dz. 926 zaplanowano: rozdz Plan ogółem: 9.460,00 zł a) zadania statutowe, wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu III. PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji, wolne środki ) W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,72 oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,28 związku z realizacją zadań inwestycyjnych /drogi, sala gimnastyczna/ z okresem spłat 5 lat tj Nie planuje się przychodów z emisji obligacji. IV. ROZCHODY /spłaty pożyczek i kredytów/ Rozchody w roku 2014 związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią kwotę ,72 zł, w tym: - 4 raty pożyczki w WFOŚ i GW ,00-3 raty pożyczki w WFOŚ i GW ,00-4 raty pożyczki w EFRWP ,72-4 raty kredytu w ING ,84-4 raty kredytu w BPS ,16 Środki na spłatę zobowiązań w roku 2014 będą pochodziły z przychodów budżetowych / kredytu/. V. WYNIK BUDŻETU Na rok 2014 planuje się ujemny wynik budżetu stanowiący deficyt w kwocie ,28 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 12
13 VI. UWAGI OGÓLNE W projekcie budżetu na rok 2014 przyjęto wielkości kierując się zasadą, by planowane wydatki bieżące nie były wyższe od planowanych dochodów bieżących gminy. Dochody opracowano na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych. W zakresie dochodów bieżących dochody ustalono na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych Referatów Urzędu Gminy. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie ,00 zł. Dochody bieżące /podatkowe/ na rok 2014 zaplanowano na podstawie następujących założeń: - obniżenia średniej ceny skupu żyta służącej do obliczania podatku na obszarze gminy w roku do kwoty 49,00 zł za 1q oraz zwiększenia ściągalności zaległości podatkowych - sprzedaży wody z wodociągów wiejskich przy cenie wody za 1m3 w kwocie 2,50 zł netto - opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych - wzrost podatku od nieruchomości w związku z opodatkowaniem czterech siłowni wiatrowych w roku 2014 na terenie naszej Gminy. Dochody bieżące gminy od jednej siłowni wiatrowej z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą ,00 zł rocznie. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego i wskazano nieruchomości, które można przeznaczyć na sprzedaż w kolejnych latach. Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 przedstawiają się następująco: Rok 2014 / ,00 zł/ 1. Działka Nr 91/10 o pow. 0,53 ha obręb Pobórz ,00 wartość szacunkowa - pod działalność usługową Na sprzedaż w/w działki Rada Gminy wyraziła zgodę, podejmując stosowną uchwałę, gmina posiada również aktualną wycenę powyższej działki. 13
14 WYDATKI : Wydatki ogółem na rok 2014 kształtują się w wysokości ,28 zł, natomiast wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów ) na rok 2014 stanowić będą kwotę ,28 zł. Wydatki na obsługę długu gminy planuje się w wysokości ,00 zł. Na wydatki inwestycyjne/majątkowe/przeznacza się ,00 zł. Wysokość dotacji przekazanych innym jednostkom na zadania bieżące stanowić będzie kwotę ,00 zł. Wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtują się w wysokości ,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą ,00 zł co stanowi 53,5% wydatków bieżących, w tym 34,9 % to wydatki ponoszone na wynagrodzenia i składki w oświacie. Znaczącą kwotę w wydatkach budżetowych stanowią również wydatki na wypłatę świadczeń takich jak: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. Znaczną kwotę stanowią również wydatki obligatoryjne związane z funkcjonowaniem urzędu gminy, wydatki związane z obsługą rady gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, zapewnieniem dowożenia uczniów do szkół, utrzymaniem autobusów szkolnych, wodociągów wiejskich. W wydatkach na rok 2014 zaplanowano również dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dotację podmiotową dla Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej. Kwota dotacji przekazanej jednostkom na zadania bieżące ogółem wynosi ,00 zł. Zaplanowano również realizację zadań zleconych gminie. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia i stanowią planowaną kwotę w wysokości ,00 zł. 14
15 PRZEDSIĘWZIĘCIA/ MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE/ Planuje się wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne do realizacji począwszy od roku 2013 do 2015 w zakresie zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Oporowie w związku z czym określa się wysokości limitów wydatków oraz limitów zobowiązań. Planowane wydatki na to zadanie w 2014 roku ,00 zł. Realizacja POKL w roku 2014, w ramach wydatków bieżących, Dz. 852, rozdz będzie kontynuowana. Planowane środki na to zadanie ,00 zł. Plan wydatków majątkowych na inwestycje w roku 2014 następująco: przedstawia się Rok kwota ,00 zł, w tym: a) Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych ,00 zł b) Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem stanowiąca rozbudowę Zespołu Szkół w Oporowie ,00 zł Wydatki inwestycyjne stanowią 14,18% wszystkich wydatków. 15
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU - AUTOPOPRAWKI Nr 1 BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2015.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU - AUTOPOPRAWKI Nr 1 BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2015. W autopoprawce Nr 1 do projektu budżetu gminy Oporów na rok 2015 wprowadzone zostały następujące zmiany: 1. W dz. 600 zwiększono
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2013.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY OPORÓW NA ROK 2013. I. DOCHODY Planowane dochody budżetowe na rok 2013 kształtują się w wysokości 7.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7.043.703,81 zł;
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
2012 PRZEWIDYWANE WYKONANIE , , , , ,00 % +1,00% +1,07% +1,07% +1,07%
Załącznik nr 2 Do Uchwały Rady Gminy OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPORÓW NA LATA 2013-2018 Uwagi ogólne : W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2018 przyjęto wzrost
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,
Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna
DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPORÓW NA LATA
Autopoprawka Nr 1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr /../. z dnia OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OPORÓW NA LATA 2015-2018 Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oporów na lata
ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano
CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie
CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
UCHWAŁA NR XLVI/262/09 RADY GMINY SANTOK z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010
UCHWAŁA NR XLVI/262/09 RADY GMINY SANTOK w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej
ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z
ZARZĄDZENIE NR 32/14
ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA
Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego
1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,
UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.
UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca
ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13
Uchwała Budżetowa Nr XXXV/197/13 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 12 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ) oraz art.
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2011 rok
UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY GŁOWNO w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 211 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i pkt 1, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.
UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE
Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12
Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz
PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie