Dział 801 Rozdział Plan Wydatki ,16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dział 801 Rozdział 80101 Plan 2.348.855 Wydatki - 2.348.836,16"

Transkrypt

1 Urząd Gminy Rusiec Rusiec, dnia Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Ruścu przedstawia informacje z wykonania planowanych wydatków za rok 2012 roku w placówkach oświatowych Gminy Rusiec. Dział 801 Rozdział Plan Wydatki , /dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,, świadczenia rzeczowe dot.bhp dla pracowników/ Plan Wydatki , ,4040,4110,4120/płace i pochodne/ Plan Wydatki , /wynagrodzenie bezosobowe/ Plan Wydatki 5.484, / zakup opału, środków czystości, artykułów elektrycznych, malarskich, znaczki, druków, art.biurowych, art.do remontów sal, kruszywo, tonery, płytki, projektor Sanyo/1900zł/, skrzynia gimnastyczna, tusze, meble, art.do remontów ksero, art.do naprawy maszyny sprzątającej, prenumerata czasopisma, laptop Lenovo T500(1.200zł), drukarka(590,40), kreda. Plan Wydatki , / zakup leków do apteczki/ Plan 317 Wydatki 316, /zakup pomocy dydaktycznych/ Plan Wydatki 1.194, /zużycie energii elektrycznej i wody/ Plan Wydatki , / remont podłogi, naprawa kopiarki, tusz regenerowany, naprawa dachu, remont gaśnicy/ Plan Wydatki 3.606, /badania profilaktyczne/ Plan Wydatki 1.515, /prowizja bankowa, ścieki, odpady, transport, serwis pogwarancyjny, opłaty pocztowe, opłaty abonamentowe, usługi BHP, koszty logistyczne, usługi kominiarskie, Dostęp do Prawa Oświatowego, montaż i instalacja tablicy interaktywnej, rozgraniczenie nieruchomości, przegląd techniczny budynku, przegląd gaśnic, kontrola stanu technicznego kotła c.o., program Kasperski Anti Wirus, praca koparko-ładowarki, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, próba ciś.p.poż/ Plan Wydatki , /dostęp do sieci Internet/ Plan Wydatki 1.340, /rozmowy telefoniczne/ Plan Wydatki 4.154,74

2 4410/podróże służbowe krajowe/ Plan Wydatki 1.452, /opłata za emisję pyłów do środowiska, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego/ Plan Wydatki 4.559, /Odpis na ZFŚS/ Plan Wydatki , / opłaty za urzędowe kontrole żywności/ Plan 75 Wydatki 75, /szkolenia pracowników/ Plan 950 Wydatki 950,00 Dział 801 Rozdział Plan Wydatki , / dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dot.bhp dla pracowników/ Plan Wydatki , ,4040,4110,4120/płace i pochodne Plan Wydatki , / zakup opału, środków czystości, art. do remontów, art. malarskie, tonery, art. gospodarstwa domowego, prenumerata czasopisma, zakup drzwi, zakup komputera V260 MT(2.500zł) art. biurowe/ Plan Wydatki , /środki żywności / Plan Wydatki , / zakup leków do apteczki/ Plan 187 Wydatki 186, /zakup pomocy dydaktycznych/ Plan 465 Wydatki 464, /zużycie energii elektrycznej i wody, gazu/ Plan Wydatki , /remont gaśnicy/ Plan 37 Wydatki 36, /badania profilaktyczne/ Plan 370 Wydatki 370, /prowizja bankowa, odpady, transport, ścieki, przegląd gaśnic, przegląd ksera, przegląd techniczny budynków, przegląd kominów/ Plan Wydatki 7.152, /dostęp do sieci Internet/ Plan 351 Wydatki 350, /rozmowy telefoniczne/ Plan Wydatki 2.389, /podróże służbowe krajowe/ Plan 31 Wydatki 30,10

3 4430/opłata za emisję pyłów do środowiska/ Plan 849 Wydatki 849, /Odpis na ZFŚS/ Plan Wydatki ,00 Dział 801 Rozdział Plan Wydatki , / dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia rzeczowe dot.bhp dla pracowników/ Plan Wydatki , ,4040,4110,4120/płace i pochodne/ Plan Wydatki , / zakup opału, środków czystości, art. do remontów, art.malarskie, prenumerata czasopism, art.elektryczne, art.biurowe, tonery, płytki ścienne, podłogowe, rolety materiałowe, art.do remontu kanalizacji, stoliki, krzesła, kruszywo/ Plan Wydatki , /pomoce dydaktyczne, książki/ Plan 679 Wydatki 678, /zużycie energii elektrycznej i wody/ Plan Wydatki , / naprawa kserokopiarki, tusz regenerowany/plan 838 Wydatki 837, /badania profilaktyczne/ Plan 805 Wydatki 805, /prowizja bankowa, opłata pocztowa, odpady, usługi BHP, ścieki, przegląd techniczny budynku, przegląd kominów, usługi hostingowe, utrzymanie doment / Plan Wydatki 5.264, /dostęp do sieci Internet/ Plan 702 Wydatki 701, /rozmowy telefoniczne/ Plan Wydatki 2.525, /podróże służbowe krajowe/ Plan Wydatki 1.257, / opłata za emisję pyłów do środowiska/ Plan Wydatki 1.400, /Odpis na ZFŚS/ Plan Wydatki , /szkolenie BHP/ Plan 290 Wydatki 290,00 Dział 801 Rozdział Plan Wydatki , /świadczenia rzeczowe dot.bhp dla pracowników/ Plan 237 Wydatki 236,58

4 4010,4040,4110,4120/płace i pochodne/ Plan Wydatki , / płytki podłogowe, prenumerata czasopism prawnych, toner, art.biurowe/ Plan Wydatki 4.234, /badania profilaktyczne/ Plan 110 Wydatki 110, /prowizja bankowa, dostęp do Portalu Rach. w oświacie/ Plan 709 Wydatki 708, /dostęp do sieci Internet/ Plan Wydatki 1.571, /rozmowy telefoniczne/ Plan 910 Wydatki 909, / podróże służbowe krajowe/ Plan 598 Wydatki 597, /Odpis na ZFŚS/ Plan Wydatki 2.188, /szkolenia pracowników/ Plan 225 Wydatki 225,00 Dział 801 Rozdział Plan Wydatki , /materiały do szkolenia/ Plan Wydatki 1.547, /dofinansowanie za studia dla nauczycieli/plan 600 Wydatki 600, / podróże służbowe krajowe/ Plan Wydatki 2.670, /szkolenie rad pedagogicznych szkolenia nauczycieli/ Plan Wydatki 7.138,50 Dział 801 Rozdział Plan Wydatki , /świadczenia rzeczowe dla pracowników dot. BHP/ Plan 781 Wydatki 780, ,4040,4110,4120/płace i pochodne/ Plan Wydatki , / środki czystości, art.malarskie, meble, taboret elektryczny/1903zł/, płytki ścienne, art.gosp.domowego, art. do naprawy art.gosp.domowego / Plan Wydatki 8.194, /zużycie energii elektrycznej i wody, gazu/ Plan Wydatki , /tusz regenerowany/ Plan 69 Wydatki 69,00

5 4280/badania profilaktyczne/ Plan 300 Wydatki 300, /prowizja bankowa, wywóz szamba/ Plan 423 Wydatki 421, /Odpis na ZFŚS/ Plan Wydatki 8.430,00 Dział 801 Rozdział Plan Wydatki , /Odpis na ZFŚS/ Plan Wydatki ,00 Dział 854 Rozdział Plan Wydatki , / dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ Plan Wydatki 8.009, ,4040,4110,4120/płace i pochodne/ Plan Wydatki , / dzienniki zajęć, materiał na drobne naprawy/ Plan 260 Wydatki 259, /zużycie energii elektrycznej/ Plan Wydatki 1.240, /badania profilaktyczne/ Plan 185 Wydatki 185, /prowizja bankowa/ Plan 127 Wydatki 126, /Odpis na ZFŚS/ Plan Wydatki 6.950,00

SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2012r.

SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2012r. ZAŁĄCZNIK NR 13 SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE NA DZIEŃ 31.12.2012r. 1. Liczba dzieci w szkole - 714 - SP - 309 - Gimnazjum - 189 -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Rodzaj kosztów ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013r załącznik nr 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr ,15

Za cznik nr ,15 cz opisowa do sprawozdania dzia alno bie ca wyszczególnienie ogó em: Za cznik nr 1 z dochodów w asnych 1 2 2 4 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Bardziej szczegółowo

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.

-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. -INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008 66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ ZEAS W MOGILANACH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Mogilany z dnia 12 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 255/13 Wójta Gminy Korytnica z dn. 15.11.2013r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014r. Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok Załącznik nr 3do Zarzadzenia Burmistrza nr 5/2010 z dnia w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok 2010 PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Abramów Nr 11/2013 z dn. 25 marca 2013 r. Gmina Abramów prowadzi 3 szkoły podstawowe w których jest łącznie 18 oddziałów, uczęszcza do nich 279 uczniów, Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 26 /2017 z dnia 30 marca 2017r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2016 ROK I. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dotacji budżetowej na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu S.A.O-3305/01/2006 r. Pan str.1 Białośliwie dnia 27.02.2006 r. Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu Samorządowa Administracja Oświaty w Białośliwiu, składa roczne sprawozdanie z wykonania planu budżetu

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 W DZIALE KOSZTY dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł 1 2 3 4 5 6 710 70095 Gospodarka mieszkaniowa

załącznik Nr 1 W DZIALE KOSZTY dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł 1 2 3 4 5 6 710 70095 Gospodarka mieszkaniowa DZIAŁ PRZYCHODÓW załącznik Nr 1 dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekktryczną gaz i wodę. 400 40002 Dostarczanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budżetu

Informacja opisowa z wykonania budżetu Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 206/ VIII / 2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2011 roku Informacja opisowa z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Biblioteki Publicznej w Gołdapi Biblioteka

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 2817 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe

Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe Załcznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budetu Gminy Cisek za 2006 rok Wykonanie wydatków budetowych przez Szkoły Podstawowe I Pastwowa Szkoła Publiczna w Landzmierzu 3020 Nagrody i wyd. osobowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %

PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.

SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu Załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Cisek za 2007 rok Wykonanie wydatków budżetowych przez Szkoły Podstawowe I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu Plan wg Plan po Wykonanie Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI ZESPOŁU SZKÓŁ W JELENIEWIE ZA 2016 ROK I. DANE OGÓLNE Budżet Zespołu Szkół w Jeleniewie został uchwalony w dniu 29 grudnia 2015r. Uchwałą RADY

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2436 ZARZĄDZENIE NR 21/14 WÓJTA GMINY ROZOGI. z dnia 3 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2436 ZARZĄDZENIE NR 21/14 WÓJTA GMINY ROZOGI. z dnia 3 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2436 ZARZĄDZENIE NR 21/14 WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE. Lp. Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE. Lp. Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego: Za usługi ksero, internetowe Zwroty

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N AN S O W Y

P L A N F I N AN S O W Y P L A N F I N AN S O W Y P R Z E D S Z K O L A NR 25 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK Planowane wydatki na nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. 2018 r. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 769,00 2

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121 Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010 WYNOSZĄ 12.289.611 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 1.007.418 zł Na wydatki

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2014 ROK

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2014 ROK Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/234/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2013 r. OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2014 ROK Budżet gminy Stawiski na 2014 rok zakłada po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do strony wydatków

Część opisowa do strony wydatków Część opisowa do strony wydatków PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2007 WYNOSZĄ 9.130.395 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo W tym dziale planuje się wydatki w wysokości - 809839 zł Na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 9 Wykonanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przez powiat grajewski w 2012 r.

Tabela Nr 9 Wykonanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przez powiat grajewski w 2012 r. Tabela Nr 9 pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przez powiat grajewski w 2012 r. Nazwa jednostki WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup 13 projektorów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 58/2016 z dnia 26.08.2016 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA PÓŁROCZE 2016 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W KOSZALINIE" Dysponent

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W KOSZALINIE Dysponent 33 PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU "BUDOWA INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W KOSZALINIE" Tabela nr 1 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Inf 8 177 457 8 177 457 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 8

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 1.247.200, plan został podniesiony do kwoty 1.406.322 z czego wydatkowano kwotę 1.400.412

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. ZAŁĄCZNIK NR 14 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 681 - SP - 311 - Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Wyszczególnienie

Wykonanie Wyszczególnienie Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku nrxxiv/36/2011 z dnia 19 sierpnia 2011r Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej t.j. Samodzielnego Publicznego Zespołu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE. Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004rok

SPRAWOZDANIE OPISOWE. Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004rok Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2004rok Plan wydatków według uchwały budżetowej Plan po zmianach na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 2013 r

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 2013 r PROJEKT Uchwała Nr./VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 2013 r w sprawie: uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2010 rok - Dział 921 roz. 92109 1. Część tabelaryczna:

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2010 rok - Dział 921 roz. 92109 1. Część tabelaryczna: Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie za 2010 rok - Dział 921 roz. 92109 1. Część tabelaryczna: Wyszczególnienie Plan na 2010 rok. Wykonanie % 1 3 1. Przychody ogółem 1 060 721 1

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69/VI/2014

Uchwała Nr 69/VI/2014 Uchwała Nr 69/VI/2014 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 12/2015 z dnia 30.03.2015 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2014 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

Plany i wydatki w PSP Gminy Komprachcice za lata Załącznik 1

Plany i wydatki w PSP Gminy Komprachcice za lata Załącznik 1 Plany i wydatki w PSP Gminy Komprachcice za lata 2013-2017 Załącznik 1 L.p. Nzwa działu Plan 2013 Zmiany w roku 2013 2013 Plan 2014 Zmiany w roku 2014 2014 Plan 2015 Zmiany w roku 2015 2015 Plan 2016 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Planowany budżet gminy na początku 2008 roku wyniósł po stronie:

Sprawozdanie. z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Planowany budżet gminy na początku 2008 roku wyniósł po stronie: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. I.DANE OGÓLNE: Planowany budżet gminy na początku 2008 roku wyniósł po stronie: dochodów 11.800.634 zł wydatków 13.114.628 zł Planowany budżet gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/201/2013 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 18 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/201/2013 RADY GMINY RUSIEC. z dnia 18 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/201/2013 RADY GMINY RUSIEC z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Rusiec z wykonania budżetu Gminy Rusiec za 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. 1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych na rok 2016 o wartości poniżej 30 tysięcy euro

Plan zamówień publicznych na rok 2016 o wartości poniżej 30 tysięcy euro Lp. Wydział Inwestycji, Promocji i Rozwoju Powiatu Nazwa przedmiotu 1. Wykonanie usługi serwisu naprawy, przeglądu oraz ceny dojazdu od siedziby Wykonawcy do Starostwa Powiatowego w Łęcznej, do urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 21/2019 z dnia 28.03.2019 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA 2018 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ REFERAT OŚWIATY GMINY STANISŁAWÓW I. DZIAŁ 801 OŚWIATA

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. Miłakowo 10.07.2008r. Urząd Miasta i Gminy w Miłakowie Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2008r. 1. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola 613 - SP 368 - Gimnazjum - 245

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2012 Dzia. Niezbędne Minimum Zadania dodatk. 851 Oświata i wychowanie 85195 Pozostaa dziaalność 2010 4210 Zakup materiaów i wyposażenia 518,00 0,00 Zakup artykuów biurowych 4300 Zakup usug pozostaych 310,00

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE 8.589.426 zł A Dochody własne ( pkt. 1 i 2 ) 1.022.420 zł 1.Podatki i opłaty

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2013" Dzielnica ŻOLIBORZ

Program Zima w Mieście 2013 Dzielnica ŻOLIBORZ PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa placówki adres termin kierownik telefon adres e-mail Szkoła Podstawowa Nr 65 im. 1. Władysława Orkana Szkoła Podstawowa Nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi 2. im. Artura

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Część opisowa do zał. Nr 8 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2015 Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 marca 2014 r. Poz. 1697 SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Gaszowice za rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK Załącznik nr1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 9/2013 z dnia 28.09.2014r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU OŚWIATY ZA ROK 2013 ROK SPORZĄDZONE PRZEZ SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZY W STANISŁAWOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Jejkowice budżetowej na rok 2008. DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2008 / w zł /

Załącznik nr 1 do uchwały Jejkowice budżetowej na rok 2008. DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2008 / w zł / Rada Gminy Załącznik nr 1 do uchwały Jejkowice budżetowej na rok 2008 DOCHODY BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2008 Dział Nazwa Ogółem w tym dochody bieżące 1 2 3 4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 28 900 28

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 Część opisowa do zał. Nr 8 Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na rok 2014 Przedstawiony plan dochodów oświatowych gromadzonych na wydzielonych

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 500 PLN. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 168 700 PLN

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - plan 500 PLN. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 168 700 PLN Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 458 600 PLN 4300 Zakup usług pozostałych - plan 458 600 PLN Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół -plan 253 900 PLN 3020

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/09 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacółtowie w dniu 20 lipca 2009r.

Protokół Nr 8/09 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacółtowie w dniu 20 lipca 2009r. Protokół Nr 8/09 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacółtowie w dniu 20 lipca 2009r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku 5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie

Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2009r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie 1. Liczba dzieci w szkole - 719 - SP - 332 - Gimnazjum - 229 - Przedszkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 4.214 WÓJTA GMINY PIĄTNICA w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 214 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 poz.

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2013 ROK

BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2013 ROK Załącznik do uchwały nr 18/12 XI Krajowego Zjazdu PIIB z dnia 7 lipca 2012 r. BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2013 ROK 1. Wpływy przychody: 1.1. Składki na Krajową Izbę: 114 500 członków

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo