SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE NA DZIEŃ r.
|
|
- Natalia Pietrzak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZAŁĄCZNIK NR 13 SPRAWOZDANIE WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE NA DZIEŃ r. 1. Liczba dzieci w szkole SP Gimnazjum Przedszkole Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym Liczba etatów- 99,73 - obsługa 31,25 - nauczyciele 69,48 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 3. Plan wydatków ,00 4. Otrzymane środki ,52 5. Wykonanie wydatków ,52 co stanowi 96,40 % wykonania planu 6. Wydatki - rozdział Szkoły Podstawowe Plan ,00 Wykonanie ,95 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie ,71 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa ,15 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r ,00 - umowy zlecenia 9.910,15 - składki ZUS ,86 - artykuły malarskie i budowlane 2.727,41 - prenumeraty i przepisy prawne 2.042,79 - środki czystości 4.049,79 artykuły biurowe ( gilosze świadectw, koperty, tonery, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, legitymacje, księgi uczniów, artykuły do komputerów) 6.208,76 - węgiel 7.620,01
2 - program Opiekun 576,48 - drabina aluminiowa 149,00 - lekarstwa do apteczki 134,29 - zakup materiału na uszycie strojów do tańca 998,26 - abonament RTV 199,80 - paliwo do kosiarki 297,85 - żarówki, świetlówki, oprawy 996,21 - licencje 3.503,60 - zakup gaśnic 678,96 - środki bhp 756,21 - kosiarka, bojler do Filii Boguchwały 1.135,01 - pomoce dydaktyczne (język niemiecki, książki do biblioteki) 596,60 - badania profilaktyczne 1.000,00 - wywóz śmieci 3.520,78 - abonament telewizji kablowej 141,00 - przegląd gaśnic 1.624,76 - opieka autorska 3.258,50 - dozór techniczny pieca 1.561,25 - ekspertyza pieca i przewodów gazowych 2.829,00 - kontrola przewodów kominowych 5.658,27 - nauka tańca 9.120,00 - ścieki 7.092,83 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego 3.073,02 - internet 2.335,26 - telefon stacjonarny 3.459,30 - delegacje 9.052,25 - opłaty abonamentowe za gaz, energię ,10 - wywóz ścieków SP Boguchwały 3.510,00 - energia elektryczna ,03 - woda 6.289,27 - gaz ,43 - odpisy na ZFŚS ,00
3 7. Wydatki - rozdział Przedszkola Plan ,00 Wykonanie ,39 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne ,23 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,64 - składki ZUS ,52 - umowa zlecenie ( lekcje karate, prowadzenie zabawy, uszycie strojów, język niemiecki i język angielski) ,00 - prowizje bankowe 50,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r ,00 - abonamenty gaz 5.449,60 - części do remontu 1.385,47 - środki bhp 1.114,53 - gaz ,00 - odpisy na ZFŚS ,00 8. Wydatki rozdział Gimnazja Plan ,00 Wykonanie ,48 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne ,11 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,75 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r ,00 - składki ZUS ,24 - prenumeraty i przepisy prawne 2.518,79 - paliwo do kosiarki 117,80 - materiały do remontów 3.996,73 - artykuły biurowe ( znaczki, papier ksero, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, druki, arkusze ocen, gilosze świadectw szkolnych, tusze, legitymacje, switsch, art. do dokumentów, tonery) 4.943,78 - środki czystości 4.470,93
4 - lekarstwa do apteczki - 513,15 - środki bhp 5.197,82 - gaz ,44 - energia elektryczna ,32 - woda 8.051,61 - konserwacja ksero naprawa sieci telefonicznej 221,40 - konserwacja dźwigu kuchennego 971,70 - naprawa komputerów 1.179,80 - remont gaśnic 462,48 - remont pieca gazowego ,10 - wywóz śmieci 4.137,73 - dozór pieca i instalacji gazowej 3.318,26 - ścieki 9.609,81 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe 1.822,05 - okresowy pomiar elektryczności 452,69 - przyjazdy do konserwacji 524,40 - abonament telewizji kablowej 423,00 - opieka autorska 3.910,20 - internet 2.144,83 - telefon stacjonarny 1.950,66 - delegacje 8.449,68 - szkolenia pracowników obsługi system informacji oświatowej, zamkniecie ksiąg rachunkowych, z ustawy ZFŚS, rachunkowości, kadry i płace 2.860,42 - ubezpieczenie mienia szkolnego 4.561,00 - instalacja programu bankowego 301,06 - licencja MOL, arkusz organizacyjny 690,00 - opłaty stałe od gazu i energii ,93 - zakup komputera do kadr i płac 4.000,00 - odpisy na ZFŚS ,00 - badania profilaktyczne pracowników 120,00 - wymiana szyb w oknach 2.149,06
5 9. Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan ,00 Wykonanie ,00 - dopłata do czesnego 8.548,00 - szkolenia nauczycieli (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, edukacja dla bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych, monitorowanie podstawy programowej, arkusz organizacyjny, szkolenie rady pedagogicznej, szkolenie nauczycieli w-f ) , Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,23 - umowy zlecenia (zajęcia sportowe) 7.700,25 - książki na nagrody 3.997,13 - nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów ,00 - przewóz dzieci na zawody (piłka nożna i siatkowa) 2.950,00 - zakup biletów do Wielkiej Brytanii 3.000,00 - artykuły sportowe 1.215,74 - słupki do ogrodzenie boiska 1.387,44 - rezerwacja biletów do Wielkiej Brytanii 4.900,00 - składki ZUS 1.403,67 - odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów ,00 - opłacenie udziału drużyny piłkarek na Mistrzostwach Polski 2.880, Wydatki - rozdział Pozostała działalność Plan ,00 Wykonanie ,84 Jest to projekt POKL lepszy start podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z tym zostały zakupione materiały do pomocy uczniom. W ramach projektu szkoła została doposażona w środki dydaktyczne pozwalające korygowanie dysfunkcji oraz dysharmonii rozwojowych takich jak wady wymowy i dysleksja. Zakupiono 3 komputery przenośne oraz oprogramowanie komputerowe ułatwiające diagnozę oraz niwelowanie deficytów. Ponadto z uwagi na specyficzne potrzeby uczniów zakupiono gry multimedialne, modele przestrzenne oraz mikroskopy. Doposażono
6 także salę do gimnastyki korekcyjnej w materace, piłki, wałki i kształtki rehabilitacyjne. Zakupów dokonano w drodze przetargu. O wyborze firmy dostarczającej sprzęt decydowała niższa cena. Na bazie przygotowanych i wyposażonych pracowni przeprowadzone były zajęcia dla dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb w odpowiednich grupach. Zajęcia były realizowane dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu, zajęcia dla dzieci z trudnościami z zdobywaniu wiedzy z matematyki, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania z uwzględnieniem nauk przyrodniczych oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Gabinety oraz środki dydaktyczne zostały oznakowane logo EFS. 12. Wydatki - rozdział Świetlice szkolne Plan ,00 Wykonanie ,61 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie, zapomogi zdrowotne ,02 - pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe ,59 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r ,57 - składki ZUS ,15 - prenumeraty 46,00 - karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) 300,00 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe 300,00 - delegacje 300,00 - artykuły biurowe 2.580,87 - odpisy na ZFŚS ,00 - środki bhp 1.213,28 - materiały do remontów 589, Wydatki - rozdział Pomoc materialna dla uczniów Plan ,00 Wykonanie ,02 - stypendia ,34 - wyprawki szkolne , Wydatki - rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 2.330,00 Wykonanie 2.330,00 - dopłata do czesnego ,00
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.
Miłakowo, 16.01.2012 r. URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011 r. 1. Liczba dzieci w szkole - 706 - SP - 302 - Gimnazjum - 195 - Przedszkole -
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZESZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 726 - SP - 336 - Gimnazjum - 224 - Przedszkole
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nr 1/2010 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZWADZY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ROZWADZY PLAN FINANSOWY NA 2010 ROK Uchwała Nr XLIV / 330 / 09 z dnia 29 grudnia 2009
Dział 801 Rozdział 80101 Plan 2.348.855 Wydatki - 2.348.836,16
Urząd Gminy Rusiec Rusiec, dnia 2013-02- 05 Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Ruścu przedstawia informacje z wykonania planowanych wydatków za rok 2012 roku w placówkach oświatowych Gminy
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK Sprawozdanie Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2010 rok Środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiły 30 486,40
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.
ZAŁĄCZNIK NR 14 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 681 - SP - 311 - Gimnazjum
PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie
SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.
1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie
Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu
Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2009r. - Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie 1. Liczba dzieci w szkole - 719 - SP - 332 - Gimnazjum - 229 - Przedszkole
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Rodzaj kosztów ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013r załącznik nr 2
PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012
PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012 Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Piasku Lp. ogółem wg 1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek 650 743
Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice
Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010
-INFORMACJA. z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r.
-INFORMACJA z wykonania planu rzeczowo-finansowego Miejskiego Domu Kultury w Malborku za okres od 01.01 do 31.12.2012r. Plan przychodów ogółem 1 855 160,00 Wykonanie przychodów ogółem 2 312 269,70 Na przychody
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie
Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje
SPRAWOZDANIE. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r.
SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE ZA 2012r. Cegłów, dnia 28 lutego 2013r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego
PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2011 -608 121
Załacznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza nr 12/ z dnia 24 stycznia r. w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni
Budżet na rok 2013 WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00
WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00
11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00
UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień r.
Miłakowo 10.07.2008r. Urząd Miasta i Gminy w Miłakowie Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2008r. 1. Liczba dzieci zapisanych do przedszkola 613 - SP 368 - Gimnazjum - 245
PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok
Załącznik nr 3do Zarzadzenia Burmistrza nr 5/2010 z dnia w sprawie ustalenia budżetu zadaniowego na rok 2010 PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok 2010 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo
załącznik Nr 1 W DZIALE KOSZTY dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł 1 2 3 4 5 6 710 70095 Gospodarka mieszkaniowa
DZIAŁ PRZYCHODÓW załącznik Nr 1 dział rozdział paragraf wyszczególnienie kwota w zł zmniejszenia zwiększenia 1 2 3 4 5 6 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekktryczną gaz i wodę. 400 40002 Dostarczanie
1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie
Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki
UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1
Za cznik nr ,15
cz opisowa do sprawozdania dzia alno bie ca wyszczególnienie ogó em: Za cznik nr 1 z dochodów w asnych 1 2 2 4 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.
UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.
INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan
Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu
UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.
UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania
STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY. Rozdział I Postanowienia ogólne
STATUT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W NIDZICY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy zwane dalej "Centrum" działa w szczególności na podstawie: 1) Uchwały Nr 146/XII/95 Rady Miejskiej
Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013
Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010
ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów
1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł
ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia
Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok
Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2014 ROK
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/234/13 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 grudnia 2013 r. OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2014 ROK Budżet gminy Stawiski na 2014 rok zakłada po stronie dochodów
W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005
Zarządzenie Wójta Gminy Trzyciąż Nr.26/2005 Dat a ut worzenia 2005-08-22 Numer akt u K adencja Kadencja 2002-2006 Zarządzenie nr 26/2005 Wójta Gminy Trzyciąż W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu
DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO
DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego
Informacja opisowa z wykonania budżetu
Załącznik Nr 21 do Zarządzenia Nr 206/ VIII / 2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 sierpnia 2011 roku Informacja opisowa z wykonania budżetu na dzień 30.06.2011 roku Biblioteki Publicznej w Gołdapi Biblioteka
Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r.
Zarządzenie nr 41 / 2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Niemce oraz ustalenia
Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian
ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 sierpnia 2008 r.
ZARZĄDZENIE NR 728/08 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art. 30 ust.
Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 8/3/15/16 z dnia 07.09.2015 r.
Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277
w złotych Dział Rozdział
5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO
STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE
STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RZGOWIE I. WSTĘP Statut został opracowany na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) - Rozporządzenia
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO
PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO I. MIEJSCA REALIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Praktyki pedagogiczne student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną
Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2436 ZARZĄDZENIE NR 21/14 WÓJTA GMINY ROZOGI. z dnia 3 marca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2436 ZARZĄDZENIE NR 21/14 WÓJTA GMINY ROZOGI z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 2013 r
PROJEKT Uchwała Nr./VI/2013 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 2013 r w sprawie: uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO
Protokół Nr X/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku Komisji Oświaty, Kultur}' i Sportu Rady Gm iny Dąbrówka
Protokół Nr X/2015 z dnia 9 grudnia 2015 roku Komisji Oświaty, Kultur}' i Sportu Rady Gm iny Dąbrówka Dnia 9 grudnia 2015 roku odbyło się X posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Dąbrówka.
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2011 WYDATKI
Załącznik nr 6 do uchwały budŝetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia... Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2011 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan 010 Rolnictwo
UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania
Oferta Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie
Oferta Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie ul. Mickiewicza 11 63 700 Krotoszyn tel. 62 725 37 75 zsp1.krotoszyn.pl www.zsp1krot@op.pl Zapraszamy na kursy,
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc
PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W GRYFOWIE ŚLĄSKIM PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie
PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY
Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje
Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 255/13 Wójta Gminy Korytnica z dn. 15.11.2013r. w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2014r. Plan wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej
Protokół Nr 8/09 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacółtowie w dniu 20 lipca 2009r.
Protokół Nr 8/09 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacółtowie w dniu 20 lipca 2009r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł
Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014
Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując
Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004
Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok
Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY
DOCHODY - zadania własne
DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r.
1 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Żłobków za I półrocze 2011r. I. Sprawozdanie finansowe 1. Wykorzystanie środków otrzymanych z Urzędu Miasta. Przydzielone środki na wydatki na 2011 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Zamość, 01.09.2009 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczyciel bibliotekarz: Joanna Mikuła Data rozpoczęcia : 01 wrzesień
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 108 im. Juliana Tuwima we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w
ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902
UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok
UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.
Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014
Plan nadzoru pedagogicznego dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa opracowania: * Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.
ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008
66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 2817 SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE z dnia 27 czerwca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Budżet gminy na
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W SIEDLCACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
Tabela Nr 9 Wykonanie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przez powiat grajewski w 2012 r.
Tabela Nr 9 pozostałych związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przez powiat grajewski w 2012 r. Nazwa jednostki WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup 13 projektorów,
Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)
Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji
1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza
wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi
Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania
PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 GŁÓWNE CELE I DZIAŁANIA ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 doskonalenie procesu nauczania
Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.
BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z
b) dochody maj 0z, ej: w z otych
UCHWA A NR XLVIII/615/2010 zmieniaj ca uchwa bud etow Miasta Tarnowa na rok 2010 dzie gminnym (Dz. U. puje: 1 W uchwale bud etowej Miasta Tarnowa na rok 2010 wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) zwi ksza
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III 9 10 Rady Mejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 1 657
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej
Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział
PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.
BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03
REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach
REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców
PLAN PRACY SZKOŁY XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PLAN PRACY SZKOŁY XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im.ks.prof. Józefa Tischnera w Łodzi na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY NA ROK 2015/2016 OBSZAR ZADANIA ODPOWIEDZIALNY WSPÓŁPRACA TERMIN ZARZĄDZANIE
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014
GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE