SPRZEDAś. Dokumentacja eksploatacyjna
|
|
- Adam Marszałek
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPRZEDAś Dokumentacja eksploatacyjna
2 Wprowadzenie Rejestracja danych Faktury sprzedaŝy Sklep Słowniki Kontrahenci Pracownicy Zleceniobiorcy Sposoby płatności Stawki VAT Jednostki miar Słownik indeksów Tabela indeksów obcych Grupy indeksów WyróŜniki indeksowe Nadruki na fakturze Wykaz zleceń Wykaz akwizytorów Cennik Umowy Kursy walut Podgląd Kartoteka magazynowa Kartoteka magazynowa ceny detaliczne Przeglądanie obrotów Obsługa systemu Stan kasy Wpłata do kasy Wypłata z kasy Administracja Deklaracja rejestrów Deklaracja magazynów Deklaracja dowodów Dekretacja rejestrów Opis standardów dekretacji Osoby fakturujące Raporty Raporty podstawowe SprzedaŜ 2
3 6.1.1 Raport sprzedaŝy Asortyment Raport sprzedaŝy Rejestry zbiorcze Raport sprzedaŝy Faktury wg rejestrów Raport sprzedaŝy Kontr. + Asort Raport sprzedaŝy Odbiorcy + Asort Raport sprzedaŝy Analityczny Raport sprzedaŝy z cenami brutto Kontrola dekretacji Stan zapasów Prognoza stanu zapasów wg sprzedaŝy SprzedaŜ 3
4 Wprowadzenie Moduł SPRZEDAś systemu <eden> słuŝy do ewidencji procesu sprzedaŝy, który moŝna prowadzić w obrębie zdefiniowanych rejestrów. Parametry tych rejestrów określają domyślnie sposób nadawania numeru drukowanych faktur, ilość egzemplarzy, sposób dekretowania w obrębie rejestru. MoŜna drukować paragony fiskalne na drukarkach POSNET, ELZAB i NOVITUS. Dla faktur korekt naleŝy wskazać pierwotną fakturę VAT i pozycje, które zamierzamy skorygować. Faktury mogą być wystawiane z cen netto lub z cen brutto. Na fakturze moŝna wprowadzić informacje dotyczące umowy, zlecenia. MoŜna określić kilka terminów płatności faktury i kwotę dla danego terminu. Pozycje na fakturze mogą być tworzone za pośrednictwem wybranego magazynu i dowodu magazynowego WZ, lub mogą to być pozycje usługowe z dowolną treścią. Cena sprzedaŝy moŝe pochodzić z cennika lub moŝe być określana indywidualnie. MoŜliwe jest stosowanie rabatów. Dla kilku pozycji dowodu WZ z róŝnych dostaw tego samego asortymentu zostanie na fakturze wyprowadzona skumulowana ilość z tych pozycji. MoŜna równieŝ przydzielić wcześniej utworzone dowody WZ do faktury sprzedaŝy w obrębie miesiąca obrachunkowego. Pozycje faktur utworzone na poziomie dowodu WZ mają wycenę magazynową, wycenę cennikową i realizacji sprzedaŝy uwzględniającą ewentualny rabat. Z poziomu faktur moŝna uzyskać Raport -> Dowód WZ w róŝnych opcjach: bez cen, z cenami sprzedaŝy lub cenami magazynowymi. Dla pozycji faktury moŝna określić konto sprzedaŝy lub wykaz kont sprzedaŝy i ich podział procentowy. Dla podanego rejestru wg przygotowanych deklaracji z dekretami nastąpi automatyczne podczas drukowania faktury zaksięgowanie faktury w zbiorze dowodów księgowych (dowody sprzedaŝy) Korzyści stosowania modułu SPRZEDAś systemu <eden> o Usystematyzowanie faktur zgodnie z rodzajami prowadzonej sprzedaŝy o MoŜliwość ewidencji faktur w oparciu o zasoby magazynowe z ich jednoczesną obsługą o MoŜliwość dołączenia wcześniej utworzonych dowodów WZ do faktur sprzedaŝy o MoŜliwość wystawiania faktur z ceną netto lub z ceną brutto o MoŜliwość pisania faktur usługowych i usługowo-towarowych o Poprawność tworzenia faktur dzięki wbudowanym kontrolom VAT, PKWIU o Określenie dowolnych podziałów procentowych dla kont sprzedaŝy - niewidocznych na fakturze o MoŜliwość powielania faktur występujących cyklicznie np. czynszowych SprzedaŜ 4
5 o Automatyczna dekretacja faktur do zbioru dowodów księgowych o MoŜliwość przesłania faktury proforma drogą elektroniczną w postaci dokumentu PDF o BieŜący podgląd stanu naleŝności kontrahenta oraz blokada sprzedaŝy dla kontrahentów mających przekroczony limit przeterminowanych naleŝności o Współpraca z drukarkami fiskalnymi POSNET i ELZAB, NOVITUS. o Raporty wg wszystkich kryteriów (danych), które zostały podane w czasie rejestracji Przed przystąpieniem do pracy naleŝy zadeklarować jeden lub wg. potrzeb rejestrów określoną ilość rejestrów sprzedaŝy i ich dekretację księgową. Dla fakturowania usługowego naleŝy takŝe zdefiniować usługi w słowniku indeksów. SprzedaŜ 5
6 1 Rejestracja danych 1.1 Faktury sprzedaŝy. Formatka słuŝy do wystawiania faktur sprzedaŝy, faktur korygujących, paragonów i not obciąŝeniowych. Wszystkie wymienione rodzaje dokumentów sprzedaŝy mogą występować w jednym rejestrze. Nie rozdziela się w szczególności rejestrów faktur VAT i faktur VAT korygujących. o Numer kolejny numer faktury, zaleŝnie od deklaracji numer ten nie moŝe się powtarzać w obrębie rejestru i roku lub rejestru i miesiąca o K/P wyróŝnik mówiący czy faktura jest wystawiana dla K kontrahenta, P pracownika czy Z zleceniobiorcy o NIP NIP (lub numer księgowy, jeśli NIPU nie ma w bazie) kontrahenta, pracownika lub zleceniobiorcy o Data wystawienia data wystawienia faktury o Data sprzedaŝy data sprzedaŝy o Sp. Płat. pole słownikowane, sposób płatności o Termin płatności data terminu płatności o Bank PLN pole słownikowane, symbol banku, którego rachunek zostanie SprzedaŜ 6
7 wydrukowany na fakturze o Anul. naleŝy zaznaczyć w razie konieczności anulowania faktury o Rodzaj faktury rodzaj faktury: Faktura VAT, Korekta, Nota obciąŝeniowa itp. o Nr paragonu numer paragonu wydrukowanego do danej faktury, pole uzupełniane automatycznie po wydrukowaniu paragonu o Data VAT data obowiązku VAT o Netto/Brutto pole mówiące czy faktura jest wystawiana z cen netto czy brutto o F. cykliczna znacznik mówiący czy faktura ma zostać przepisana do następnego miesiąca o Poziom cen nazwa cennika dla faktury o Procent rabatu procent rabatu dla całej faktury przepisywany do kaŝdej pozycji o Akwizytor nazwisko akwizytora o Zlecenia zlecenie, na które wystawiana jest faktura o Wariant dekretacji wariant dekretacji faktury o Nabywca/Odbiorca pole do wpisania danych odbiorcy lub nabywcy, dane te zostaną wydrukowane na fakturze pod danymi nabywcy o Opis opis faktury (niedrukowany na fakturze), jeŝeli zostanie wypełniony zostanie takŝe przeniesiony do opisu dowodu księgowego o Konto, konto 2 pola opcjonalne uzupełniane w celu poprawnej dekretacji o Umowa numer umowy związanej z fakturą sprzedaŝy o Magazyn symbol magazynu, z którego prowadzona jest sprzedaŝ, uzupełniany takŝe przy fakturach usługowych o Dokument magazynowy symbol dowodu magazynowego, z którego prowadzona jest sprzedaŝ, uzupełniany takŝe przy sprzedaŝy usług dokumentem usługowym RU o Numer numer dokumentu magazynowego o Data data dokumentu magazynowego Wprowadzenie nowej faktury sprzedaŝy odbywa się przez dodanie nowego rekordu w pierwszej części ekranu. W tabeli naleŝy uzupełnić dane dotyczące kontrahenta, daty wystawienia i sprzedaŝy, sposobie i terminie płatności. W polach w dolnej części ekranu moŝna uzupełnić dane dotyczące dodatkowego odbiorcy, globalnego rabatu, akwizytora czy umowy. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych danych naleŝy zapisać rekord z fakturą. Kursor dostanie automatycznie przeniesiony do okienka zawierające informacje o dokumentach magazynowych dołączonych do tej faktury. NaleŜy tu dodać minimum jeden dokument magazynowy WZ lub inny zdefiniowany podczas wdroŝenia systemu. Dla faktur usługowych, dla których nie ma sprzedaŝy artykułów z magazynu, takŝe wymagany jest dokument magazynowy typu usługowego RU. Po zapisaniu dokumentu magazynowego moŝna otworzyć okienko z pozycjami faktury. SprzedaŜ 7
8 Poprzez dodawanie kolejnych rekordów naleŝy wprowadzić wszystkie pozycje faktury. Indeks wybierany jest z kartoteki stanów magazynowych lub ze słownika indeksów (usług) dla sprzedaŝy usługowej. Po zakończeniu dodawania pozycji faktury naleŝy zamknąć okienko i wydrukować fakturę i jeŝeli jest to potrzebne dokument WZ. Dodatkowe funkcje przy rejestracji faktur sprzedaŝy: Przepisanie faktur funkcja umoŝliwia przepisanie faktur oznaczonych, jako cykliczne do następnego miesiąca. Funkcję tą naleŝy uruchamiać po wystawieniu wszystkich faktur w kończącym się miesiącu. Konkretna faktura moŝe być przepisana tylko raz i tylko do następnego miesiąca. Funkcja przydatna jest dla faktur usługowych abonamentowych lub czynszowych, gdzie co miesiąc wystawia się stałą ilość bardzo podobnych faktur dla tych samych kontrahentów. Zapłata do kasy funkcja dostępna tylko dla faktur gotówkowych polegająca na automatycznym wygenerowaniu zapisu w kasie dla dokumentu KP. Po jej zakończeniu od razu z poziomu faktury sprzedaŝy moŝna wydrukować dokument KP. Paragon funkcja słuŝąca do wydrukowania paragonu fiskalnego. Po wydrukowaniu paragonu przez drukarkę fiskalną faktura zostaje zablokowana, nie jest moŝliwa edycja ani usunięcie. Dodaj WZ funkcja pozwalająca na dołączenie wcześniej wystawionych dokumentów WZ w module magazynowym. W pojawiającym się okienku naleŝy wybrać magazyn, rodzaj dokumentu i wskazać konkretny dokument. Po dołączeniu naleŝy jeszcze sprawdzić i ewentualnie uzupełnić ceny sprzedaŝy. Odłącz WZ funkcja polega na odłączeniu wskazanych dokumentów magazynowych od faktury. Odłączone dokumenty nie zostaną skasowane, nadal będą dostępne w module SprzedaŜ 8
9 magazynowym i będzie je moŝna dołączyć do innych faktur. Zakładki Faktura korygowana słuŝy do wskazania numerów korygowanych faktur podczas wystawiania faktury korygującej Terminy płatności słuŝy do podania większej ilości terminów płatności oraz procentowej lub kwotowej części do zapłaty w danym terminie. Nadruki tabelka słuŝąca do wprowadzania dodatkowych tekstowych nadruków na fakturze. Mamy 3 dostępne pozycje, w których moŝemy je umieścić: A - po koncie bankowym a przed pozycjami faktury B - po podsumowaniu faktury a przed podpisami C - po podpisach "Lp" słuŝy do ustalenia kolejności w obrębie danej pozycji, w jakiej będzie wyświetlany tekst wielolinijkowy. "Margines" określa odległość od lewego brzegu faktury, a "rozmiar czcionki" wielkość czcionki, jaką zostanie wydrukowany "nadruk". Dekretacja przedstawia dekretację księgową konkretnej faktury wraz z sumami bilansowymi i opisami kont księgowych. Dekretacja jest dostępna, gdy w rejestrze ustawiona jest opcja automatycznego dekretowania do księgowości. Zapisy w dekretacji pojawiają się po wydrukowaniu faktury. Historia przedstawia historię zmian rekordu z fakturą. MoŜna na nim prześledzić, jaki uŝytkownik, w jakim czasie dokonywał zmian na fakturze. SprzedaŜ 9
10 Faktura korygująca Wystawienie faktury korygującej przebiega podobnie do wystawienia standardowej faktury VAT. Dodatkowymi elementami są: o W polu Rodzaj faktury naleŝy wybrać Faktura korekta o W zakładce Faktura korygująca naleŝy dodać rekord i wybrać ze słownika numer korygowanej faktury. W słowniku będą dostępne tylko faktury wybranego wcześniej kontrahenta o W pozycjach faktury w dodatkowym polu Pozycja korygowana wybrać pozycję z faktury pierwotnej, która ma zostać skorygowana. Po wybraniu tej pozycji zostanie dodany automatycznie rekord stornujący (w kolorze fioletowym), którego nie da się edytować oraz rekord właściwy, w którym powinny zostać wprowadzone poprawne wartości i ilości. Drukowanie faktury korygującej odbywa się w taki sam sposób jak zwykłej faktury VAT. Drukowanie duplikatu Drukowanie duplikatu faktury odbywa się przez podanie daty duplikatu: w menu Drukuj, Duplikat naleŝy w okienku wpisać datę. Po zaakceptowaniu data zostanie zapamiętana a duplikat drukuje się tak jak zwykłą fakturę VAT. 1.2 Sklep. Zakładka sklep słuŝy do prowadzenia sprzedaŝy paragonowej z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych i drukarki fiskalnej. Dzięki minimalnej liczbie pól i duŝej automatyzacji działania moŝliwe jest szybkie obsługiwanie klientów podczas sprzedaŝy fiskalnej. SprzedaŜ odbywa się poprzez dodanie kolejnego dowodu sprzedaŝy z datą, a następnie dodaniu artykułów, jakie mają się znaleźć na tym dokumencie. Na końcu naleŝy wydrukować paragon. Po wydrukowaniu paragonu niemoŝliwe jest korygowanie dokumentu, automatycznie teŝ zostaje dodany kolejny pusty dokument w celu przyśpieszenia pracy. SprzedaŜ 10
11 2 Słowniki. 2.1 Kontrahenci. Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. 2.2 Pracownicy. Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. 2.3 Zleceniobiorcy. Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. 2.4 Sposoby płatności. Wspólny słownik dla wszystkich modułów systemu, zawiera sposoby płatności faktur sprzedaŝy i zakupu. o Symbol oznaczenie sposobu płatności np. P, G, itp. o Skrót - krótki opis sposobu płatności np. przelew, gotówka o Opis na fakturze opis, który zostanie wydrukowany na fakturze sprzedaŝy, np. Zapłacono gotówką o Opis na fakturze cd druga linia opisu drukowanego na fakturze o Drukować datę terminu płatności parametr określający czy przy danym sposobie płatności na fakturze ma zostać wydrukowana data terminu płatności (przy fakturach gotówkowych często nie występuje termin płatności lub przy sposobie płatności typu 30 dni od daty otrzymania faktury). SprzedaŜ 11
12 o Ilość dni terminu płatności dla kaŝdego terminu płatności moŝna określić konkretną ilość dni, która będzie dodawana do daty wystawienia faktury (lub daty sprzedaŝy) podczas wystawiania faktur. 2.5 Stawki VAT. Wspólny słownik dla wszystkich modułów systemu, zawiera dostępne stawki VAT. o Stawka VAT oznaczenie stawki VAT np. 00, 22, 07, 03, nd, zw. o Opis opis stawki VAT np. Stawka 22 %, Zwolnione o Analityka analityka księgowa odpowiadająca danej stawce VAT np. 00, 22, 88. o Wartość liczbowa wartość wykorzystywana przy obliczaniu wartości kwoty VAT np , Jednostki miar. SłuŜy do definiowania jednostek miar dostępnych w systemie. Jest to słownik wspólny dla wszystkich modułów systemu. SprzedaŜ 12
13 o Jednostka miary symbol jednostki miary, pole nie moŝe być puste o Nazwa nazwa jednostki miary 2.7 Słownik indeksów. Wspólny słownik dla modułów magazyn i sprzedaŝ, zawiera wykaz wszystkich indeksów magazynowych oraz usług. SprzedaŜ 13
14 o WyróŜnik wyróŝnik łączący indeks z magazynem, pole nie moŝe być puste o Grupa symbol grupy indeksów o Indeks indeks magazynowy, pole nie moŝe być puste o Jednostka miary jednostka miary indeksu, pole nie moŝe być puste o Nazwa nazwa indeksu, pole nie moŝe być puste o Stawka VAT stawka VAT indeksu, pole nie moŝe być puste o PKWiU PKWiU indeksu, wymagane dla indeksów, które występują w innej stawce VAT niŝ 22 % o Waga brutto w kg waga brutto indeksu potrzebna obliczenia sumarycznej masy towaru na WZ o Tara w kg tara indeksu (uzupełnić, gdy firmy rozlicza opłatę ekologiczną) o Pojemność w l pojemność w litrach potrzebna do obliczenia wartości podatku akcyzowego o Wymiary wymiary opakowania indeksu o Lokalizacja lokalizacja indeksu na magazynie o Opis usługi opis przenoszony na fakturę sprzedaŝy (tylko dla na fakturach usługowych) o Podlega planowaniu parametr mówiący czy ma być na bieŝąco kontrolowany stan indeksu na magazynie SprzedaŜ 14
15 o Ilość minimalna, maksymalna pola do podania ilości maksymalnej i minimalnej indeksu na magazynie, przy zaznaczonym parametrze podlega planowaniu przekroczenie tych wartości będzie sygnalizowane Przeniesienie do archiwum funkcja przenosząca zaznaczony indeks do archiwum, do archiwum naleŝy przenosić nieuŝywane indeksy, które mają zerowy stan zapasu. Kody kreskowe tabela słuŝąca do wprowadzenia kodów kreskowych dla danego indeksu. Dla jednego indeksu moŝliwe jest wprowadzenie dowolnej ilości kodów kreskowych. Przeliczniki indeksów tabela pozwalająca na wprowadzenie przeliczników indeksów. Stosowanie przeliczników polega na zamianie jednostki miary podczas sprzedaŝy bez konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów magazynowych. o Nowa jednostka nowa jednostka miary, na która ma być zamieniona jednostka podstawowa SprzedaŜ 15
16 o Przelicznik przelicznik, wg którego ma być obliczana nowa ilość, przyjmuje się ze jednostka podstawowa jest mniejsza od jednostki przelicznikowej o Dodatkowa waga w kg dodatkowa masa, jaka zostanie doliczona do wagi towaru na dokumencie WZ 2.8 Tabela indeksów obcych. SłuŜy do przypisania danemu kontrahentowi innych indeksów niŝ stosowane w programie. Stosowane np. w sytuacji, gdy kontrahent ma własne wymagania odnośnie symboliki indeksów magazynowych na wydruku faktury lub dokumentów magazynowych. Aby indeksy kontrahenta zostały wydrukowane muszą być zgodne: NIP kontrahenta, indeks własny oraz - jeśli występuje - Jednostka miary przelicznikowa. JeŜeli firma nie korzysta z przeliczników jednostek miar pole to naleŝy zostawić puste. o K/P wyróŝnik określający K - kontrahenta, P pracownika, Z zleceniobiorcę o Kontrahent NIP lub Nr księgowy kontrahenta o Indeks indeks asortymentu o Indeks kontrahenta nowy indeks drukowany na dokumentach magazynowych oraz fakturach wystawianych dla danego kontrahenta o Jednostka miary przelicznikowa symbol jednostki miary przelicznikowej przypisanej dla indeksu własnego 2.9 Grupy indeksów. Tabela słuŝy do definiowania grup indeksów. W słowniku indeksów kaŝdy indeks moŝe mieć przypisaną grupę. SprzedaŜ 16
17 o Kod grupy skrótowe oznaczenie grupy o Opis opis grupy o Status aktywność danej grupy WyróŜniki indeksowe. SłuŜy do definiowania wyróŝników indeksowych. WyróŜnik indeksowy jest elementem łączącym indeks z magazynem. Indeks o określonym wyróŝniku np. A będzie moŝliwy do uŝycia tylko na magazynach o takim samym wyróŝniku A. Dzięki temu moŝliwe jest oddzielenie od siebie róŝnych magazynów, a podczas wystawiania dokumentów w słowniku jest mniejsza liczba rekordów. SprzedaŜ 17
18 o WyróŜnik symbol wyróŝnika o Opis opis wyróŝnika 2.11 Nadruki na fakturze Tabela słuŝy do definiowania stałych nadruków na fakturze. W lewej części ekranu definiuje się kolejne grupy standardów wydruków a po prawej specyfikacje (zawartość) tych grup. o Symbol nadruku symbol wpisywany przy definiowaniu rejestru lub przy fakturze określający wariant nadruków o Pozycja pozycja nadruku na fakturze, dostępne wartości: A początek faktury (po odbiorcy), B środek (po pozycjach faktury), C koniec faktury o Margines odległość od lewej krawędzi wyraŝona w znakach o Rozmiar czcionki rozmiar czcionki wyraŝony w pkt o Lp. liczba porządkowa kolejnej linii nadruku o Tekst tekst linii nadruku 2.12 Wykaz zleceń. W słowniku zapisywane są zlecenia wraz z ich opisami. Słownik ten stanowi analitykę ZLECE w planie kont. Na formatce widoczne są wszystkie zlecenia, jakie kiedykolwiek występowały w firmie. SprzedaŜ 18
19 o Numer zlecenia numer zlecenia równocześnie ten numer stanowi analitykę w planie kont o Opis zlecenia - opis zlecenia opis ten będzie się pojawiał na wydrukach jako opis analityki 2.13 Wykaz akwizytorów. Wykaz akwizytorów pracujących w firmie. W fakturach sprzedaŝy moŝliwe jest przypisanie akwizytora, dzięki czemu moŝna uzyskać zestawienia wyników działalności akwizytorów Cennik. SłuŜy do definiowania cenników sprzedaŝy. SprzedaŜ 19
20 o Nazwa cennika nazwa cennika wykorzystywana podczas edycji faktur. o Opis - opis cennika o Netto/Brutto określenie czy cennik jest z netta czy z brutta o MarŜa - % marŝy naliczony przy sprzedaŝy Specyfikacja lista indeksów danego cennika, cen, oraz dat, od kiedy dana cena ma obowiązywać. Wprowadzenie nowej ceny dla konkretnego indeksu odbywa się poprzez dodanie nowego rekordu z indeksem, ceną, oraz datą, od kiedy ma obowiązywać. Jednostkę miary przelicznikową naleŝy uzupełnić tylko dla indeksów występujących z przelicznikami, dla pozostałych pole naleŝy zostawić puste Umowy. Formatka słuŝy do rejestracji umów, jakie uŝytkownik chce mieć pod kontrolą. Dzięki zarejestrowaniu umowy w tym miejscu moŝliwa będzie jej dokładniejsza analiza. SprzedaŜ 20
21 o Rok rok, w którym ma zostać zarejestrowana umowa o Rodzaj umowy rodzaj umowy z podziałem na umowy zakupu, sprzedaŝy o Numer umowy numer umowy o Data zawarcia umowy data umowy o K/P znacznik kontrahent czy pracownik o NIP numer nip kontrahenta, z którym zawarta jest umowa o Data od data obowiązywania umowy od o Data do data obowiązywania umowy do o Opis krótki opis dotyczący umowy o Status umowy znacznik statusu: rodzaje statusów deklaruje się w słowniku firmowym z kodem UMSTATUS o Notka jest to pole otwierane w wewnętrznym edytorze, w którym moŝna napisać dłuŝszą notatkę dotyczącą umowy o Blokada zmiana stanu pola na powoduje zablokowanie umowy Rejestracja umów moŝe odbywać się w kwotach złotowych jak i walutowych, z podziałem na kwoty netto i vat. Przy rejestracji umów z kwotami walutowymi naleŝy podać równieŝ rodzaj waluty, w jakiej rozliczana a jest umowa. o Osoba prowadząca w polu wybiera się osobę prowadzącą SprzedaŜ 21
22 o Sposób fakturowania w polu moŝna podać sposób fakturowania umowy, rodzaje sposobów deklaruje się w słowniku firmowym z kodem UMSPFAK Dodatkowa formatka Faktury sprzedaŝy. o Opis dla f. sprzedaŝy W polu moŝna podać opis, jaki ma się pojawić na fakturach sprzedaŝy dla faktur dotyczących danej umowy. Opcja dostępna tylko przy wydruku faktury dedykowanej. o Ilość faktur w polu podawana jest ilość faktur jak ma być wystawiona do danej umowy o Tytuł (np. zadania) o Kod, wartość 2.16 Kursy walut. Opis słownika znajduje się w dokumentacji do modułu KSIĘGOWOŚĆ. SprzedaŜ 22
23 3 Podgląd. 3.1 Kartoteka magazynowa. Zawiera wykaz wszystkich indeksów w danym roku wraz z ich cenami ewidencyjnymi oraz przychodami i rozchodami miesięcznymi. W kartotece magazynowej nie ma indeksów usługowych. Brak moŝliwości edycji danych. 3.2 Kartoteka magazynowa ceny detaliczne. Kartoteka magazynowa ceny detaliczne zawiera dane analogicznie do kartoteki magazynowej, ale w cenach detalicznych. Aby kartoteka ta była uzupełniana magazyn musi mieć zaznaczony parametr Kartoteka magazynowa w cenach brutto na tak. 3.3 Przeglądanie obrotów. Zawiera wszystkie wystawione dokumenty sprzedaŝy razem z dokumentami usługowymi. Dodatkowo widoczne są podsumowania ilościowo wartościowe w cenach ewidencyjnych oraz cenach sprzedaŝy. Brak moŝliwości edycji danych. 4 Obsługa systemu. 4.1 Stan kasy. Funkcja współpracująca z drukarkami fiskalnym, po jej uruchomieniu drukarka wydrukuje paragon niefiskalny z kwotą gotówki, jaka powinna znajdować sie w kasie. 4.2 Wpłata do kasy Funkcja pozwalająca na dokonanie wpłaty gotówki do kasy. Po jej uruchomieniu pojawi się sie okienko, w którym naleŝy wpisać kwotę wpłaty, po zaakceptowaniu na drukarce zostanie wydrukowany niefiskalny paragon z potwierdzeniem dokonania wpłaty. 4.3 Wypłata z kasy. Funkcja pozwalająca na dokonanie wypłaty gotówki z kasy. Po jej uruchomieniu pojawi się okienko, w którym naleŝy wpisać kwotę wypłaty, po zaakceptowaniu na drukarce zostanie wydrukowany niefiskalny paragon z potwierdzeniem dokonania wypłaty. SprzedaŜ 23
24 5 Administracja. 5.1 Deklaracja rejestrów. Do kaŝdego rejestru zdefiniowane są parametry sterujące rejestrem. Określenie załoŝeń powinno nastąpić w czasie wdroŝenia systemu do pracy. Większość parametrów zdefiniowanych w tym punkcie stanowi wartości domyślne podczas wystawiania faktur sprzedaŝy. JeŜeli przy konkretnej fakturze zaistnieje potrzeba ich zmiany moŝna to zrobić w rejestracji faktur bez zmian w deklaracji rejestrów. o Nazwa rejestru symboliczne oznaczenie rejestru, pole nie moŝe być puste o Opis opis rejestru sprzedaŝy o Format numeru formatowanie numeru faktury na wydruku, zapisywane w postaci maski typu NR/SP/RRRR gdzie moŝliwe są do uŝycia skróty podmieniane na właściwe dane: DOW - Typ dowodu MAG Magazyn RRRR rok w postaci długiej SprzedaŜ 24
25 RR rok w postaci krótkiej MM miesiąc MI miesiąc w postaci rzymskiej N numer dokumentu o Numeracja sposób numeracji faktur roczny lub miesięczny o Magazyn domyślny magazyn, z którego prowadzona jest sprzedaŝ o Dokument Magazynowy domyślny dokument magazynowy wystawiany do faktury sprzedaŝy (przy fakturowaniu usługowym powinny to być dokumenty usługowe RU) o N/B fakturowanie z cen netto lub brutto o Dekret do fk pole określa czy podczas drukowania ma być przesyłany automatycznie dekret do modułu księgowego o Bank PLN symbol domyślnego banku złotowego, którego rachunek jest drukowany na fakturze o Bank $$ - symbol domyślnego banku walutowego, którego rachunek jest drukowany na fakturze o Nr zgodny z nr fk pole określa czy numer faktury ma być zgodny z numerem dowodu księgowego o Para wyróŝnik określający czy jest to rejestr wyłącznie paragonowy. o Wariant struktury kont - wyróŝnik określający sposób konfiguracji dodatkowych pól zawierających analityki księgowe niezbędne do poprawnego zaksięgowania dokumentów magazynowych o Ilość egzemplarzy - ilość egzemplarzy wydruku, drukowany jest zawsze jeden oryginał oraz kopie do wpisanej ilości o Algorytm wydruku wariant algorytmu wydruku faktury sprzedaŝy, wypełniany tylko w sytuacjach niestandardowych o Margines dolny, górny określenie dodatkowego marginesu dolnego i górnego, wykorzystywane, gdy drukuje się faktury na papierze firmowym z własnym nagłówkiem i stopką o Czy drukować nazwisko osoby zalogowanej parametr mówiący czy na fakturze ma być wydrukowane imię i nazwisko osoby zalogowanej do systemu o Nazwisko osoby wystawiającej pole na wpisanie imienia i nazwiska, które mają się wydrukować na fakturze niezaleŝnie od tego, kto jest zalogowany o Tytuł faktury dodatkowy tekst dołączany do nagłówka (tytułu) faktury o Nadruk domyślny o Format daty sprzedaŝy pole określające format drukowania daty sprzedaŝy, pełna data lub tylko rok i miesiąc o Drukować dodatkową nazwę sprzedawcy czy na fakturze ma zostać wydrukowany dodatkowy adres sprzedawcy o Nazwa..adres dodatkowy adres sprzedawcy, zostanie wydrukowany tylko, gdy SprzedaŜ 25
26 zaznaczony jest parametr Drukować dodatkową nazwę sprzedawcy o Drukować konto kosztów czy na fakturze ma zostać wydrukowane konto kosztów wraz z opisem o Drukować dekret czy ma być wydrukowany dekret na ostatniej kopii faktury o Drukować datę VAT czy ma być wydrukowana data VAT na fakturze o Drukować inf. O WZ czy ma być wydrukowana informacja o dokumentach magazynowych dołączonych do faktury o Drukować Oryginał/Kopia czy ma być wydrukowany napis Oryginał/Kopia do wykreślania, stosowane na drukarkach z papierem samokopiującym o Drukować kolumny z rabatem czy na fakturze mają być wydrukowane kolumny dotyczące udzielonego rabatu o Faktura usługowa pole to powinno być zaznaczone w rejestrach faktur usługowych o Nie uwzględniać na raportach zaznaczenie spowoduje pomijanie faktur wystawionych w danym rejestrze na raportach o Rejestr walutowy czy w rejestrze mogą wystąpić waluty o Drukować kolumny z VAT czy mają być wydrukowane kolumny z kwotami VAT o Sumować indeksy zaznaczenie parametru spowoduje sumowanie takich samych indeksów w takiej samej z róŝnych dostaw cenie, jeśli wystąpią (jeŝeli zaistnieje taka sytuacja) o Typ faktury - moŝliwe typy faktur oznaczone literowo do wystawienia w danym rejestrze, pierwsza litera stanowi wartość domyślną, dostępne typy: F faktura VAT, K faktura VAT korekta, P potwierdzenie paragonu, N nota obciąŝeniowa o Rozmiar koperty oznaczenie rozmiaru koperty z okienkiem, nazwa odbiorcy na fakturze jest drukowana tak, aby po złoŝeniu faktury pasowała do okienka faktury o wpisanym rozmiarze o Dni terminu płatności domyślna ilość dni terminu płatności o Sposób płatności domyślny sposób płatności o Data dowodu (1) pole określające, od jakiej daty ma być wyliczana (automatycznie uzupełniana) data dowodu, naleŝy wpisać cyfrę od 1 do 4 (oznaczenia w nawiasach przy kolejnych polach z datami) o Data terminu płatności (2) - pole określające, od jakiej daty ma być wyliczana (automatycznie uzupełniana) data terminu płatności, naleŝy wpisać cyfrę od 1 do 4 (oznaczenia w nawiasach przy kolejnych polach z datami) o Data sprzedaŝy (3) - pole określające, od jakiej daty ma być wyliczana (automatycznie uzupełniana) data sprzedaŝy, naleŝy wpisać cyfrę od 1 do 4 (oznaczenia w nawiasach przy kolejnych polach z datami) o Data VAT (4) - pole określające, od jakiej daty ma być wyliczana (automatycznie uzupełniana) data VAT, naleŝy wpisać cyfrę od 1 do 4 (oznaczenia w nawiasach przy kolejnych polach z datami) SprzedaŜ 26
27 o Symbol dowodu symbol dowodu księgowego dla rejestru sprzedaŝy o Poziom cen domyślny poziom cen dla rejestru o Data odniesienia do (2) nr pola datowego, od którego liczony jest termin płatności o Zapłata do kasy czy w rejestrze moŝna korzystać z funkcji automatycznej zapłaty do kasy o Symbol kasy symbol kasy, do której robiona jest zapłata (przez funkcję automatycznej zapłaty do kasy) o Konto konto księgowe, na które ma być księgowana automatycznie wygenerowana zapłata o Symb. dok. przychodowego w kasie symbol dokumentu kasowego przychodowego dla funkcji zapłaty do kasy o Symb. dok. rozchodowego w kasie - symbol dokumentu kasowego rozchodowego dla funkcji zapłaty do kasy o Pole do nr faktury nazwa dodatkowego pola, którego wartość ma zostać wydrukowana w numerze faktury (tylko sytuacje specjalne) 5.2 Deklaracja magazynów. W punkcie deklaracja magazynów zadeklarowane są wszystkie magazyny wykorzystywane do fakturowania. Dla faktur usługowych takŝe wymagane jest zadeklarowanie oddzielnego magazynu. SprzedaŜ 27
28 o Magazyn symbol magazynu, pole nie moŝe być puste o Nazwa magazynu nazwa magazynu o WyróŜnik wyróŝnik indeksowy powiązany z magazynem o Numeracja sposób numerowania dokumentów magazynowych: roczny lub miesięczny o Format drukowania numeru maska określająca, w jakim formacie ma być drukowany numer dokumentu magazynowego o Ceny magazynowe wyróŝnik mówiący czy ceny magazynowe są cenami netto czy brutto o Kartoteka mag. w cenach brutto czy ma być prowadzona kartoteka magazynowa w cenach brutto o Blokada fakturowania zaznaczenie tego pola spowoduje blokadę moŝliwości wystawiania faktur sprzedaŝy z tego magazynu o Aktywność magazynu zaznaczenie spowoduje blokadę moŝliwości wystawiania dokumentów z tego magazynu o Adres magazynu, kierownik pola opisujące magazyn 5.3 Deklaracja dowodów. Zawarte są tu informacje odnośnie funkcjonowania dowodów magazynowych sprzedaŝy. Dla SprzedaŜ 28
29 sprzedaŝy materiałów najczęściej deklarowane są dokumenty WZ, dla fakturowania usługowego wymagany jest dokument RU z kodem operacji U. o Typ dowodu typ dokumentu magazynowego (PZ, WZ itp.) o Nazwa nazwa dokumentu magazynowego o Operacja wyróŝnik mówiący, w jaki sposób ma działać dokument: 1 przychód 2 rozchód 5 przychód z rozchodem 7 zmiana ceny 9 róŝnice zaokrągleń U dowody usługowe RU o Algorytm wydruku wariant algorytmu wydruku, wykorzystywany tylko w specjalnych sytuacjach omówionych podczas wdroŝenia systemu o Ilość egzemplarzy ilość egzemplarzy wydruku, drukowany jest zawsze jeden oryginał oraz kopie do wpisanej ilości o Algorytm główki wariant ułoŝenia pól w główce dokumentu magazynowego, wykorzystywany w specjalnych sytuacjach omówionych podczas wdroŝenia o Algorytm pozycji - wariant ułoŝenia pól w pozycjach dokumentu magazynowego, SprzedaŜ 29
30 wykorzystywany w specjalnych sytuacjach omówionych podczas wdroŝenia o Uwzględniać cenę detaliczną czy ma być dostępna do edycji cena detaliczna o Dowód dla automatycznego dowodu MM - o Wariant struktury kont wyróŝnik określający sposób konfiguracji dodatkowych pól zawierających analityki księgowe niezbędne do poprawnego zaksięgowania dokumentów magazynowych o Ilość podpisów ilość podpisów, jakie mają być na wydruku dokumentu magazynowego o Podpis I, Podpis II, Podpis III, Podpis IV podpisy, jakie mają się wydrukować na dokumencie magazynowym ( Wystawił, Wydał, Przyjął ) 5.4 Dekretacja rejestrów. Dane wykorzystywane w czasie dekretowania faktury sprzedaŝy, wprowadzane pod nadzorem osoby serwisującej program w porozumieniu z działem księgowości. Dowody, faktury mają przedefiniowany sposób dekretacji w celu umoŝliwienia tworzenia automatycznej noty do modułu finansowo-księgowego. W czasie wdroŝenia systemu nadając symbolikę rejestrów faktur, naleŝy mieć na uwadze sposób księgowania tych faktur. 5.5 Opis standardów dekretacji. Formatka zawiera opis wszystkich dostępnych standardów dekretacji wraz z ich opisami mówiącymi, kiedy je naleŝy stosować. Dane te są pomocne podczas pracy z wieloma róŝnymi standardami dekretacji. 5.6 Osoby fakturujące. Zawiera powiązania między uŝytkownikami systemu a zadeklarowanymi kasami i magazynami. Powiązana te wykorzystywane są podczas wykonywania automatycznej zapłaty do kasy po wystawieniu faktury sprzedaŝy oraz do ograniczenia sprzedaŝy towaru z róŝnych magazynów. SprzedaŜ 30
31 o UŜytkownik - uŝytkownik pracujący w systemie Eden o Symbol kasy symbol kasy, do której wpływają pieniądze z zapłat gotówkowych ze sprzedaŝy danego uŝytkownika o Magazyn symbol magazynu, z którego moŝliwa jest sprzedaŝ dla danego uŝytkownika. SprzedaŜ 31
32 6 Raporty. 6.1 Raporty podstawowe Raport sprzedaży Asortyment. Raport przedstawia ilościowe i wartościowe zestawienie wszystkich indeksów sprzedanych w zadanym okresie. Na raporcie nie są uwzględnieni kontrahenci oraz faktury. Na raporcie pokazane są ceny i wartości netto Raport sprzedaży Rejestry zbiorcze. Raport przedstawia sumaryczne wartości sprzedaŝy netto w poszczególnych rejestrach sprzedaŝy. Nie występuje podział na kontrahentów ani asortyment Raport sprzedaży Faktury wg rejestrów. Raport przedstawia zestawienie wartości netto, kwoty VAT oraz brutto z podziałem na rejestry sprzedaŝy oraz kontrahentów. Nie zawiera informacji na temat sprzedawanego asortymentu Raport sprzedaży Kontr. + Asort. Raport przedstawia asortyment sprzedany kontrahentowi z podziałem na kolejne miesiące w obrębie zadanego okresu. Ceny oraz wartości podawane są w kwotach netto Raport sprzedaży Odbiorcy + Asort. Raport podobny do poprzedniego (Kontr. + Asort.) ale dodatkowo uwzględnia odbiorców kontrahentów Raport sprzedaży Analityczny. Raport przedstawia zestawienie faktur wraz z asortymentem. Na raporcie zawarte są takŝe dane dotyczące rejestru sprzedaŝy, numeru i daty faktury, dokumentu magazynowego oraz kontrahenta. Ceny są podawane w kwotach netto, wartości sprzedaŝy są w kwotach netto oraz brutto. SprzedaŜ 32
33 6.1.7 Raport sprzedaży z cenami brutto. Raport przedstawia wykaz sprzedanego asortymentu wraz z informacjami o dokumentach magazynowych i numerami faktur. Wszystkie ceny i wartości na raporcie są w kwotach brutto Kontrola dekretacji. Raport kontrolny pozwalający wychwycić ewentualne niezgodności między fakturami sprzedaŝy a ich dekretacją w module księgowym. Raport powinien być uruchamiany zawsze przed zakończeniem okresu rozliczeniowego w module sprzedaŝy lub księgowości Kontrola dokumentów sprzedaży. Raport kontrolny pozwalający na stwierdzenie czy do wszystkich dokumentów WZ wystawionych w magazynie istnieją faktury. Raport najczęściej wykorzystywany w firmach, gdy dokument WZ wystawiany poza fakturą a następnie dołączany do faktury Stan zapasów. Raport przedstawia obecny stan zapasów na poszczególnych magazynach. Raport przedstawia ilość oraz cenę/wartość netto Prognoza stanu zapasów wg sprzedaży. Pozwala na uzyskanie informacji na temat stanu zapasów z uwzględnieniem średniej sprzedaŝy z zadanego okresu. Raport jest pomocny podczas planowania zamówień Sprzedaż dzienna Raport pozwala uzyskać informację o dziennej sprzedaŝy wg zadanych warunków w liście selekcji Obroty magazynowe Raport sparametryzowany w zaleŝności od zaznaczonych warunków w liście selekcji oraz wskazanych warunków sortowania pozwala uzyskać w sposób dynamiczny dane do analiz w zakresie sprzedaŝy i obrotu magazynowego. SprzedaŜ 33
34 SprzedaŜ 34
Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna
Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień
NARZĘDZIOWNIA. Dokumentacja eksploatacyjna
NARZĘDZIOWNIA Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 5 1.1 Rejestracja dokumentów... 5 2 Naprawy... 7 2.1 Rejestracja zleceń naprawy... 7 2.2 Deklaracja rejestrów napraw... 7 2.3
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
MAGAZYN. Dokumentacja eksploatacyjna
MAGAZYN Dokumentacja eksploatacyjna 1 Rejestracja danych... 6 1.1 Rejestracja dokumentów... 6 2 Słowniki...10 2.1 Kontrahenci...10 2.2 Pracownicy...10 2.3 Zleceniobiorcy...10 2.4 Słownik indeksów...10
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Instrukcja zmian w wersji Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
System obsługi ubezpieczeń FORT
System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...
Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
WF-Mag START - program magazynowo handlowy
Program magazynowy WF-Mag dla Windows - wariant STARTprzeznaczony jest dla najmniejszych firm handlowych i handlowo - usługowych. Najczęściej jego użytkownikami są firmy jednoosobowe lub małe firmy rodzinne,
Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od
Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,
SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55
SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby
Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
III. Dane podstawowe definiowanie organizacji
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne
Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016
Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach
Szybki start z systemem DAPP Serwisant.
Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie
Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009
SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych
Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office
Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu
Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku
Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok
Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu
Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy
Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Informatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
System Comarch OPT!MA Księga Raportów
System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna
INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji
Posejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu
Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna
Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Sprzedaż. Kartoteka kontrahenta
Sprzedaż Kartoteka kontrahenta W module Advantec Sprzedaż do przechowywania wszelkich informacji o kontrahentach (zarówno dostawcach jak i odbiorcach) służy Kartoteka Kontrahenta. Dane zawarte w kartotece
Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL
Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Moduł: SprzedaŜ detaliczna Wersja programu: 4.5 Spis treści 13 SprzedaŜ detaliczna... 13.4 13.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 13.4 13.2 Operacje dostępne
Zmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...
SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...
Fakturowanie+ Obsługa małej firmy. Wersja: 3 2013-06-27. ECLSOFT Sp. z o.o. ul. Kawia 4/16 42-200 Częstochowa www.eclsoft.com eclsoft@eclsoft.
Fakturowanie+ Obsługa małej firmy Wersja: 3 2013-06-27 ECLSOFT Sp. z o.o. ul. Kawia 4/16 42-200 Częstochowa www.eclsoft.com eclsoft@eclsoft.com Copyright 2001-2013 ECLSOFT Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Instrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5
Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik
Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków
spis kroków Krok 1 Słownik lokalizacji...2 Krok 2 Słownik lokalizacji asortymentu...4 Krok 3 - Utworzenie powiązania lokalizacji z asortymentem...7 Krok 3.1 Utworzenie powiązania z poziomu Słownika Lokalizacji
Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt
Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format
Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA
Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...
Rozrachunki z kontrahentami
Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:
Manifest Retail FR02
Strona 1 z 5 1. Retail Centrala 1.1. Prace rozwojowe Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna
Ustawienia programu Ewa - Fakturowanie i magazyn
Ustawienia programu Ewa - Fakturowanie i magazyn Wybierając opcję Ustawienia na pasku głównym programu na ekranie pojawi się okienko, w którym po lewej stronie znajdować się będzie drzewo z poszczególnymi
Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.
Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji
V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy
V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu
Funkcje realizowane przez program KC-Firma
Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki
KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.
Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków
Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian
Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym
Symfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,
Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )
Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli
Eksport dokumentów do systemu ECOD
System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681
INSTRUKCJA INWENTARYZACJI
INSTRUKCJA INWENTARYZACJI Inwentaryzacją nazywamy czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego spisu z natury stanów magazynowych towaru na określony dzień. Inwentaryzacja polega na ustaleniu za
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309
Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował
Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.
Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym
Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.
Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym
Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.
Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala
Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima
Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH
SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW
Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu
Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany
Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Zmiana w wersji 4.0.0.2 z dnia 19.12.2014 - dodano inwentaryzacje (od wersji Pro+) - dodano wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+) - dodano
Informatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Kontrakty zakupowe. PC-Market
Kontrakty zakupowe PC-Market 7.2.110.0 2009 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 wew. 11 e-mail: market@insoft.com.pl http://www.insoft.com.pl PC-Market 7 kontrakty. 1. Czym
Moduł magazynowy. 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów
Moduł magazynowy 1. Wymagania dla uruchomienia modułu magazynowego. 2. Nowe cechy w kartotece towarów. 3. Rodzaje dokumentów magazynowych. 4. Ustawienia magazynu/magazynów. 5. Wybór magazynu domyślnego
Zakup Dokumentacja eksploatacyjna
Zakup Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 4 1 Rejestracja... 6 1.1 Rejestracja faktur.... 7 Zakup - 2 1.1.1 Specyfikacja...12 1.1.1.1 Podział zakupu...13 1.1.1.2 Dokument magazynowy...14 1.1.1.3
FlexDMS Aktualizacja 127
Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji
RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA
RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość
Sage Symfonia Start Handel Opis zmian
Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3
strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...
Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Historia aktualizacji
Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach
Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium
1/5 Zamienniki towarów Program Handel Premium Wersja 2010 programu Wersja modułu 1.0 Cena (netto) Tel. Licencja 1 firma Wersja demo Tak Opis modułu Raport umoŝliwia przypisanie wybranym towarom zamienników,
3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Obsługa akcyzy na węgiel
System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa
Program do wagi samochodowej
Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji
Współpraca Integry z programami zewnętrznymi
Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy
Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01
SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
Pomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU