Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy
|
|
- Edyta Zakrzewska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Mając na uwadze makroekonomiczne uwarunkowania, budżet Miasta Kielce na 2015 rok, jest tak zbudowany, aby zapewniał: - przygotowanie zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata , - utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków, - ograniczanie udziału środków własnych w finansowaniu najbardziej kosztownych obszarów działalności, - utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych na poziomie nie wyższym niż wzrost dochodów operacyjnych, - zwiększanie dochodów z podatków lokalnych i opłat oraz czynszów poprzez stałą poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Mamy nadzieję, że Informator, który oddajemy dzisiaj w Państwa ręce jest czytelny i odzwierciedla wymienione wyżej założenia. Jest on również próbą przekazania Państwu, w prosty sposób, informacji o tym: Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy SKARBNIK MIASTA Barbara Nowak PREZYDENT MIASTA Wojciech Lubawski
2 Finanse Miasta (mln zł) , , , , BUDŻET 2015 Dochody zł Wydatki zł Przychody zł Rozchody zł Razem: zł 2 Razem: zł
3 Skąd mamy pieniądze Wszystkie dochody należne Miastu /jednostka samorządu terytorialnego/ dzielą się na trzy podstawowe grupy: wpisz Dochody własne - środki finansowe, które gromadzimy, sami na podstawie ustaw i uchwał Rady Miejskiej /podatki, opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy/, a część wpływa tekst z Urzędów Skarbowych /podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych/ i Ministerstwa Finansów /udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/. Gmina sama decyduje, na co chce je wydać, ale zawsze w granicach określonych przepisami prawa. Subwencja ogólna środki z budżetu państwa należne gminie, tzn. że otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów z mocy prawa i nie musimy się o nie ubiegać. Są one przeznaczone na finansowanie określonych celów i nie musimy się z nich rozliczać. Dotacje celowe z budżetu państwa środki, które otrzymujemy z budżetu państwa - lecz w odróżnieniu od subwencji - mamy wskazany ściśle określony cel, na który możemy je wydatkować. Nie możemy zmienić ich przeznaczenia, a po rozliczeniu niewykorzystaną część musimy zwrócić. Ponadto Miasto otrzymuje : Dotacje z innych powiatów na ściśle określone cele np. dopłata do komunikacji lokalnej czy utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Płatności w ramach budżetu środków europejskich - są to środki finansowe pozyskane z Unii Europejskiej, głównie na inwestycje drogowe. Dochody Miasta ogółem dzielimy na dochody bieżące i majątkowe dochody majątkowe % Dochody budżetu Miasta 2015r. Razem zł dochody bieżące % 3
4 Struktura dochodów bieżących w 2015r zł 11,4% zł 0,7% zł 0,4% zł 0,1% zł 59,4% zł 28,0% 1/ dochody własne 2/ subwencja ogólna 3/ dotacje celowe z budżetu państwa 4/ dotacje celowe z j.s.t. 5/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich 6/ pozostałe dochody Struktura dochodów majątkowych w 2015r zł 0,3% zł 2,0% zł 12,3% zł 85,4% 1/ dochody własne 2/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3/ dotacje z budżetu państwa 4/ pozostałe dochody 4
5 Miasto prowadzi swoją działalność poprzez jednostki budżetowe, które są podstawową formą organizacyjną do wykonywania jego zadań. W formie jednostek budżetowych działa m.in.: Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Miejski Zarząd Dróg Zarząd Transportu Miejskiego Miejski Zarząd Budynków Zespół Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielecki Park Technologiczny Komenda Straży Miejskiej Miejski Urząd Pracy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Geopark Kielce Szkoły, przedszkola Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Żłobki Wzgórze Zamkowe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Instytucje kultury są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, które mają osobowość prawną. Ich zadaniem jest upowszechnianie kultury jak i prowadzenie działalności artystycznej. W naszym Mieście prowadzą działalność następujące instytucje kultury: Kieleckie Centrum Kultury Kielecki Teatr Tańca Dom Środowisk Twórczych Dom Kultury Zameczek Biuro Wystaw Artystycznych Muzeum Zabawek i Zabawy Teatr Lalki i Aktora Kubuś Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Kielc 5
6 Struktura wydatków Wydatki budżetu Miasta 2015r. Razem zł Wydatki majątkowe % Wydatki bieżące % w tys. zł Nazwa Lata Dynamika (3:2) (4:3) (5:4) Wydatki bieżące ,0% 102,6% 103,5% Wydatki majątkowe ,4% 114,7% 100,0% 6
7 Wydatki bieżące budżetu Miasta zł Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc i zadania z zakresu polityki społecznej Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska Administracja publiczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz turystyka Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Działalność usługowa Pozostałe m. in. obsługa długu, różne rozliczenia 7
8 1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zł, tj. 36,9% wydatków bieżących. - szkoły podstawowe zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zł /do szkół podstawowych uczęszcza uczniów/ - szkoły zawodowe zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zł /do szkół zawodowych uczęszcza uczniów/ - licea ogólnokształcące zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych zł/ /do liceów ogólnokształcących uczęszcza uczniów/ - gimnazja zł, w tym dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych zł /do gimnazjów uczęszcza uczniów/ - przedszkola zł, w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych zł /do przedszkoli uczęszcza dzieci/ - stołówki i świetlice szkolne zł, /do świetlic szkolnych uczęszcza dzieci, a w stołówkach szkolnych żywionych jest dzieci/ - pozostałe wydatki zł. w tym m.in.: Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł, zł, zł, zł.
9 2. Pomoc społeczna i zadania z zakresu polityki społecznej zł, tj. 21,1 % wydatków bieżących, m.in.: - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia społeczne, zł, - domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia zł, /w domach pomocy społecznej przebywa 633 pensjonariuszy/ - koszty działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zł, - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze zł, /z zasiłków i usług opiekuńczych korzysta średnio osób/ - posiłki dla osób potrzebujących zł, /z posiłków korzysta średnio osób/ - placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny /opieką objętych jest 1467 osób/ - wydatki na działalność żłobków samorządowych /na terenie Miasta funkcjonuje 6 żłobków, które dysponują 515 miejscami/ zł, zł. 9
10 3. Transport i łączność zł, tj. 11,7 % wydatków bieżących. - finansowanie lokalnego transportu zbiorowego zł, /przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego wykonanych zostanie km, w tym na terenie gmin ościennych ok km/ - utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg zł, - bieżące utrzymanie dróg zł, - pozostałe wydatki zł. 10
11 4. Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska zł, tj. 9,1 % wydatków bieżących. - funkcjonowanie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami zł, - działalność Miejskiego Zarządu Budynków zł, /na terenie Miasta Kielce znajduje się mieszkań komunalnych, 973 mieszkań socjalnych, 339 lokali użytkowych oraz 209 garaży /. - oświetlenie dróg, ulic, placów zł, - oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni miejskiej zł, /na terenie Miasta znajduje się 8 parków, 6 zieleńców, 1 skwer oraz las komunalny/ - gospodarka gruntami i nieruchomościami zł, - inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /np. konserwacja kanalizacji deszczowej, edukacja ekologiczna/ zł, - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom zł, - pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska zł. 11
12 5. Administracja publiczna zł, tj. 6,5 % wydatków bieżących. /301 zł na jednego mieszkańca Kielc/ - utrzymanie Urzędu Miasta zł, - utrzymanie Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta - dopłata do zadań zleconych przez administrację rządową zł, zł, - zakup tablic rejestracyjnych, druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy zł, - promocja Miasta zł, - utrzymanie Biura Rady Miasta zł, - pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej zł. 12
13 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna oraz turystyka zł, tj. 4,8 % wydatków bieżących. - utrzymanie instytucji kultury: Teatru Lalki i Aktora Kubuś, Muzeum Zabawek i Zabawy, Biura Wystaw Artystycznych, Domu Środowisk Twórczych, Kieleckiego Centrum Kultury, Kieleckiego Teatru Tańca, Muzeum Historii Kielc, Domu Kultury Zameczek oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej zł, - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zł, - działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki /m.in. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych, kulturalnych, stypendia sportowe/ zł, - utrzymanie Wzgórza Zamkowego zł, - pozostałe wydatki w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki zł. 13
14 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł, tj. 2,9% wydatków bieżących. finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zł, /w tym wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa zł/ utrzymanie Komendy Straży Miejskiej pozostałe wydatki wraz z rezerwą celową zł, zł. 14
15 8. Działalność usługowa zł, tj. 1,8 % wydatków bieżących. - działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej zł, /dziennie wydawanych jest obiadów/ - utrzymanie Kieleckiego Parku Technologicznego zł, /Kielecki Park Technologiczny dysponuje ,34 m 2 pod wynajem/ - działalność Geopark Kielce zł, /utrzymanie rezerwatów przyrody, tj. Kadzielnia, Wietrznia, Ślichowice oraz obiektów takich jak Amfiteatr Kadzielnia oraz Centrum Geoedukacji/ - ośrodki oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne zł, - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań urbanistyczno-planistycznych zł, zł, - pozostałe zadania w zakresie działalności usługowe zł. 15
16 9. Ochrona zdrowia zł, tj. 1,7 % wydatków bieżących. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zł, - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani zł, w tym: na działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji zł, na dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii zł, utrzymanie Ośrodka Interwencyjno Terapeutycznego zł, pozostałe wydatki zł, - finansowanie programów polityki zdrowotnej i szczepień w tym programy: profilaktyki zakażeń pneumokokowych, profilaktyki zakażeń meningokokowych, zł, profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczepień przeciw grypie - pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia zł.
17 10. Pozostałe zł, tj. 3,4 % wydatków bieżących. obsługa długu Miasta /odsetki, prowizje/ wpłata Miasta do budżetu państwa na część równoważącą subwencji dla powiatów (tzw. janosikowe ) ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki inne zł, zł, zł, zł. 17
18 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1% Pomoc społeczna 1% Oświata i wychowanie 5% Administracja publiczna 1% STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1% Kultura fizyczna 4% Transport i łączność 51% Działalność usługowa 21% Gospodarka mieszkaniowa 6% Turystyka 1% L.p. Nazwa Dział Plan na dzień r. Plan na rok 2015 Dynamika (5:4) Przetwórstwo przemysłowe % 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę * 3 Transport i łączność % 4 Turystyka * 5 Gospodarka mieszkaniowa % 6 Działalność usługowa * 7 Informatyka % 8 Administracja publiczna % 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa % 10 Różne rozliczenia % 11 Oświata i wychowanie * 12 Ochrona zdrowia * 13 Pomoc społeczna % 14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej * 15 Edukacyjna opieka wychowawcza * 16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska * 17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % 18 Kultura fizyczna % Razem planowane wydatki majątkowe % 18
19 Inwestycje zł, tj. 26,20% ogólnej kwoty wydatków. Planowane zadania inwestycyjne: - Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego zł, - Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym zł, (w tym m.in. budowa pętli autobusowych z parkingami przesiadkowymi w rejonie ul. Tarnowskiej oraz na Bukówce; budowa bus pasów w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza - Iwanowa oraz budowa węzła drogowego u zbiegu ul. Żelazna, 1 Maja, Zagnańska) - Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi Krajowej Nr zł, - Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych zł, 19
20 - Pozostałe inwestycje drogowe zł, w tym m.in.: Przebudowa ulicy Cmentarnej zł, Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ul. Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka zł, Budowa ul. Prostej zł, Przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion Ogród Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej zł zł, Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej zł, Budowa ul. Otrocz zł, - Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, gruntów pod drogi Dąbrowa II, nieruchomości pod cmentarz zł, - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowo kanalizacyjnej zł, /w tym realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych/ - Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (m.in.: Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska w Kielcach; Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa w Kielcach; Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach; Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach; Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na oś. Ślichowice 2 przy ul. Tektonicznej w Kielcach) zł,
21 - Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów zł, - Trasy rowerowe zł, - Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach zł, - Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach zł, - Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie zł, - Zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zł, 21
22 - Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej w Kielcach zł, - Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce zł, - Geopark Kielce zł, /m.in. ogród botaniczny, otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku/ - Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce zł, - Inwestycje realizowane przez instytucje kultury zł, 22
23 - Regionalny Port Lotniczy Kielce - wykupy gruntów zł, - Pozostałe zł. /m.in. inwestycje oświetleniowe, adaptacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5, modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19, przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka/ 23
24 Zadłużenie Miasta: Planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 roku wyniesie zł, Miasto Kielce spełnia ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań, wynikające z ustawy o finansach publicznych. 4,56 % 6,10 % Szczegółowe dane w zakresie budżetu i jego realizacji dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz w Referacie Planowania Budżetu Miasta /Wydział Budżetu/ pok. 206 ul. Rynek 1 w Kielcach, tel.:
Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy
Przed nami wyjątkowo trudny rok budżetowy. Niepewne perspektywy wzrostu gospodarczego Polski wymuszają ograniczanie wydatków we wszystkich dziedzinach życia mieszkańców naszego Miasta. Szczególne oszczędności
Skąd w budżecie naszego Miasta biorą się pieniądze i na co je wydajemy
Kończy się okres absorpcji środków unijnych w ramach perspektywy lat 2007 2013. Kielce są w grupie pięciu miast wojewódzkich, w których ich wykorzystanie per capita jest największe. O pozycji tej powinniśmy
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
ZARZĄDZENIE NR 438/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 listopada 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 48/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia listopada 5 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 7 ust. pkt i, art. 57 pkt i,
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału
ZARZĄDZENIE NR 155/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 7 maja 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 155/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 7 maja 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie art.
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r.
UCHWAŁA Nr XXXVI/220/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
Wydatki pozostałych jednostek
Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki
ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU
Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
Wydatki na zadania gminne
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu
Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.
1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7
TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku
Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 49/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.
I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
Wydatki razem ,31
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 28 czerwca 2018 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 sierpnia 2018 r. Poz. 5442 UCHWAŁA NR LVII/587/2018 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy
01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność
Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł
Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok
Uchwała Nr XLVII/258/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013
ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 136/ 2017 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
Wydatki na zadania gminne
Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 153/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok
PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004
PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z
Wydatki budżetu na 2011 rok
Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane
UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.
UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział
BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK
PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7
Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.
UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok
UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Dochody. budżetu Miasta Sławno w 2013 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Sławnie Dochody budżetu Miasta Sławno w 2013 r. z tego: w złotych Dział Rozdział* Źródła dochodów Plan na 2013 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.
P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7
Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku
Ogółem Dochody zadania własne
Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na
Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie
Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze
Plan wydatków budżetu na 2004 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2015 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( + ) Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe
0690 Wpływy z różnych opłat
II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów
Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Plan wydatków budżetu Gminy
Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu