Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych i inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych i inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2008 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych i inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2008 r. Budżet gminy na rok 2008 po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi : - plan dochodów ,- zł wykonanie ,24 zł /97,75% / - plan wydatków ,- zł wykonanie ,10 zł / 83,91 % / Źródłem pokrycia planowanego niedoboru budżetu gminy w kwocie ,-zł są: przychody pomniejszone o rozchody, które opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008 rok. Dochody budżetu gminy na dzień r. zostały wykonane następująco : 1./ dochody własne tj. podatki : rolny, od nieruchomości, od środków transportu, od spadku i darowizn, od czynności cywilno-prawnych; opłaty: skarbowa, produktowa, planistyczna, za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za usługi opiekuńcze, wieczyste użytkowanie, opłaty różne, czynsze: dzierżawny, najmu, mieszkaniowy, wpływy : z karty podatkowej, ze sprzedaży składników majątkowych, usług, z różnych dochodów, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, odsetki: od zaległości podatkowych, od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych. - plan ,- zł wykonanie ,42 zł /101,20 %/ 2./ udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych - plan ,- zł wykonanie ,68 zł /110,91 %/ 3./ dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych - plan ,- zł wykonanie ,79 zł /93,68 %/ 4./ dotacje celowe otrzymane z powiatu i gminy Suchy Dąb - plan ,- zł wykonanie ,96 zł /95,82 %/ 5./ część oświatowa subwencji - plan ,- zł wykonanie ,00 zł /100,00 %/ 6./ część wyrównawcza subwencji - plan ,- zł wykonanie ,00 zł /100,00 %/ 7./wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych z Urzędu Marszałkowskiego - plan ,- zł wykonanie 5.000,00 zł /1,48 %/ 8./ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ANR, WFOŚ, Urząd Marszałkowski - plan ,- zł wykonanie ,00 zł /73,96%/ 9./ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (fund. strukturalne UE i budżet państwa) - plan ,- zł wykonanie ,39 zł /99,85%/ 1

2 Mniejszy wpływ w dotacjach celowych na realizację zadań zleconych i własnych wystąpił: 1. w dziale opieka społeczna na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z uwagi na: - zmniejszenie się liczby osób kwalifikujących się do otrzymania tych świadczeń, - zmniejszenie bezrobocia duża ilość ofert pracy na rynku pracy, - ustawa o pomocy osobą uprawnionym do alimentów, która weszła w życie z dniem r. zastępując ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, przewidywalnie miała zwiększyć liczbę osób uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu, w rzeczywistości nie zmieniła liczby uprawnionych, - od dnia obowiązywania ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. od 2004r. nie zmienił się próg dochodowy uprawniający do otrzymania w/w świadczeń (kwota 504,-zł na osobę w rodzinie i kwota 583,-zł gdy w rodzinie jest osoba niepełnosprawna), - bardzo niski próg dochodowy w pomocy społecznej tj. 351,-zł na osobę, który nie uległ zmianie od 2006r., - w 2008r. rozliczając się z urzędem skarbowym za 2007r. można było skorzystać z ulgi na dzieci co również wpłynęło na zmniejszenie liczby rodzin kwalifikujących się do otrzymania świadczeń rodzinnych. Gmina zwróciła dotacje w kwocie ,71 zł, a Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszył środki do wykorzystania (zablokował środki) w kwocie ,-zł zgodnie z wcześniej zgłoszonym wnioskiem przez GOPS w Cedrach Wielkich. 2. w dziale oświata i wychowanie dokonano zwrotu w kwocie ,92 zł do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tj. - kwotę 132,00 zł, zwrócono z tytułu sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zwrot nastąpił z uwagi na nie przystąpienie jednego nauczyciela do awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. - kwotę 6.162,00 zł, zwrócono z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, Uczniowie, którzy zostali ujęci w planie nie ukończyli przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu. W związku z tym nie wpłynęły wnioski o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia od pracodawców. - kwotę ,92 zł, zwrócono z tytułu sfinansowania w ramach wdrażania reformy oświaty zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy podstawowej w okresie styczeń sierpień 2008r. Kuratorium planując te środki uwzględniło zatrudnienie nauczycieli dyplomowanych a w naszych placówkach szkolnych uczą nauczyciele kontraktowi, dyplomowani i stażyści. 2

3 3. w dziale edukacyjna opieka wychowawcza dokonano zwrotu w kwocie 5.533,14 zł do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, która pozostała z dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I III szkoły podstawowej, Placówki szkolne planując środki na w/w zakupy uwzględniły większą ilość uczniów niż faktycznie złożyło wnioski o dofinansowanie. 4. w dziale rolnictwo i łowiectwo dokonano zwrotu w kwocie 3,44 zł do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, które przeznaczone były na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, Środki te pozostały w wyniku rozliczenia kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, które poniosła gmina. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z Urzędu Marszałkowskiego gmina nie otrzymała na realizację zadania inwestycyjnego Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w Cedrach Wielkich w ramach programu - Moje boisko Orlik 2012 z uwagi na przesunięcie zakończenia zadania na 2009r. Wpływ w/w środków Gmina zaplanowała w budżecie gminy na 2009r. Brak wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł planowano - z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddz. Terenowy w Gdańsku z zawartej umowy - nr 5/2006 z dnia r. za nieodpłatne przekazanie infrastruktury wodociągowej, dróg oraz nie sprzedanych lokali mieszkalnych na terenie gminy Cedry Wielkie bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu, W związku z zawartym aneksem do w/w umowy wpływ środków planuje się w 2009r. po rozliczeniu się z ANR z wykonania zaplanowanych remontów w przekazanych lokalach mieszkalnych w msc. Koszwały, Błotnik i Leszkowy. Wydatki budżetu gminy na dzień r. zostały wykonane następująco : 1./ wydatki majątkowe - plan ,- zł wykonanie ,73 zł /70,34%/ 2./ wydatki bieżące - plan ,- zł wykonanie ,37 zł /89,48 %/ w tym : a/ wynagrodzenia, dod. wynagrodzenie roczne, prowizje i pochodne od wynagrodzeń - plan ,- zł wykonanie ,22 zł /94,50 %/ b/ pozostałe wydatki - plan ,- zł wykonanie ,63 zł /84,84%/ c/ dotacje - plan ,- zł wykonanie ,90 zł /94,11%/ d/ obsługa długu - plan ,- zł wykonanie ,62 zł /79,04%/ 3

4 Plan wydatków majątkowych wykonano w wysokości 70,34%, ponieważ: Z uwagi na przesunięcie terminu składania wniosków do RPO o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przesunięto niektóre zadania inwestycyjne do realizacji na lata i na 2011 na: - Poprawę jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom Trutnowy poprzez budowę odcinka sieci wodociągowej Cedry Wielkie Trutnowy - Pętla Żuławska Międzynarodowa droga wodna E 70, - Szlak Mennonitów przez Powiat Gdański, - E-urząd elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Gminy, - Modernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich, - Adaptacja budynku byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w msc. Leszkowy i Stanisławowo. Natomiast n/w zadania: - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników przeniesiono do wykonania w 2009r., - zakup działki i budynku po byłej mleczarni w Kiezmarku przeniesiono do wykonania w 2009r. z uwagi na brak zawartego aktu notarialnego, - Modernizacja pomieszczeń na Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na zakup urządzeń ostrzegania i alarmowania dla msc. Giemlice przeniesiono do wykonania w 2009r. z uwagi na brak dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, - Zakładu Energetycznego ENERGA z Sopotu poniósł częściowe koszty wykonania oświetlenia dróg gminnych, - Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych w Cedrach Wielkich w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 zakończenie inwestycji zaplanowano w 2009r., Gmina na poniesione koszty na budowę i modernizację dróg rolniczych w gminie otrzymała refundację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,-zł. Plan wynagrodzeń, dod. wynagrodzeń rocznych, prowizji i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 94.50%, z uwagi na: - nie przystąpienie do awansu zawodowego 2 nauczycieli, - nie wypłacono 4 zasiłków na zagospodarowanie (nie spełnienie warunków ustawy Karta Nauczyciela rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela), - nie złożono 4 wniosków emerytalnych, - nie spełnienie warunków do wypłaty nagrody jubileuszowej 1 osoba rozwiązała umowę, - od 1 września zatrudnienie podjęły osoby z niższymi kwalifikacjami i niższym awansem zawodowym w stosunku do osób, które były zatrudnione w roku szkolnym 2007/2008, - w związku z przejściem pracowników obsługi na emeryturę w okresie wakacji nie zatrudniono nowych pracowników przez okres 2 m-cy, - nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób, które były zaplanowane że przejdą na emeryturę, - 5 osób otrzymało zasiłek macierzyński, które płatne są ze środków ZUS (4 nauczycieli i 1 osoba z UG), - długotrwałe zwolnienie opiekunki PCK, - mniejsze składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 4

5 - mniejsze zatrudnienie pracowników do prac publicznych planowano 6 osób, ale z uwagi na brak chętnych zatrudniono 2 osoby. Plan pozostałych wydatków wykonano w 84,75%. Przyczyną nie wykonania planu a tym samym dokonania oszczędności było m.in. - przyznanie kwoty ,-zł z Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Gdańsku na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej Niagara, radiotelefonu GM 360, 3 kpl mundurów ochronnych specjalnych dla OSP Cedry Wielkie oraz na dofinansowanie utwardzenia placu przy OSP Koszwały. - refundacja z Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych, - wypłaty mniejszej liczby dodatków mieszkaniowych i zasiłków celowych w kwocie ,- zł - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia dla USC, - otrzymanie dodatkowych środków z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów, - zmniejszenie się liczby osób kwalifikujących się do otrzymania świadczeń z zakresu opieki społecznej, - zmniejszenie środków do wykorzystania (blokada środków) przez Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie zadań zleconych z zakresu opieki społecznej, - nie wykonano modernizacji studni głębinowej i pompy ciepłej przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej zadanie przeniesiono do wykonania na 2009r., - nie wykonano wymiany stolarki okiennej w szkole podstawowej w Trutnowach z uwagi na brak możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, zadanie przeniesiono do wykonania na 2009r., - nie wykonano termoizolacji (tynki zewnętrzne)w szkole podstawowej w Giemlicach zadanie jest w trakcie realizacji, dokończenie planowane jest w 2009r., - nieuruchomienie środków z budżetu Unii Europejskiej z programu PROW i LEADER spowodowało przesunięcie remontu świetlic wiejskich na 2009r., - mniejsze niż planowano poniesione koszty podróży dla osób leczących się z uzależnień, - mniejsze niż planowano koszty szkoleń dla osób mających kontakt w pracy zawodowej z problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu., - mniejsze koszty niż planowano poniesione na organizację letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką, Plan dotacji wykonano w wysokości 94,11%, z uwagi na: Zmniejszoną refundację pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański niepublicznym przedszkolom na dzieci będące mieszkańcami Gminy Cedry Wielkie w kwocie ,10 zł - zaplanowano środki na 9 dzieci a skorzystało 3 dzieci. Nie przekazano dotacji celowych w kwocie 9.000,-zl na zdania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 5

6 W m-cu III 2008r. ogłoszono otwarty konkurs na wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2008r. w sferach: - organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uwzględniająca zainteresowania uczniów, organizacja zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych oraz aktywizowanie ludzi starszych, - realizacja alternatywnych form wychowania przedszkolnego, - organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji z jednoczesną realizacją działań profilaktycznych dotyczących uzależnień, - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych i aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych, - programy edukacyjne i wychowawcze związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, - rozwijanie aktywności sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców w tym organizację zajęć i imprez sportowo rekreacyjnych. Na wykonanie ostatniego z w/w zadań publicznych zgłosiło się: - Gminne Towarzystwo Sportowe w Cedrach W. z którym podpisano umowę na kwotę ,-zł. Termin wykonania zadania ustalono na okres od do r. Do m-ca XII 2008r. przekazano ,-zł. Na realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 5 lat zgłosiły się następujące Stowarzyszenia: - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cedry Wielkie z którym podpisano 2 umowy na łączną kwotę ,zł. Termin wykonania zadania ustalono na okres od do r. Do m-ca XII 2008r. przekazano ,-zł, - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Trutnowy z którym podpisano umowę na kwotę 6.000,- zł. Termin wykonania zadania ustalono na okres od do r. Do m-ca XII 2008r. przekazano 6.000,-zł, - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Giemlice z którym podpisano umowę na kwotę 3.840,-zł. Termin wykonania zadania ustalono na okres od do r. Do m-ca XII 2008r. przekazano 3.840,-zł. Przekazano także dotacje celowe w kwocie ,-zł z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych dla następujących parafiami: Kiezmark - 50 tys. zł, Trutnowy - 70 tys. zł zgodnie z wcześniej podpisanymi umowami. Dla samorządowych instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotacje w kwocie ,-zl oraz dla ŻOKIS w kwocie ,-zl. Plan wydatków na obsługę długu wykonano w 79,04% ponieważ w 2008r. nie zaciągnięto kredytu na zadania inwestycyjne Moje boisko Orlik Opłaty dotyczą odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek w WFOŚ w Gdańsku i BGK w Gdańsku. I. Realizację zadań inwestycyjnych w 2008r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2008r. II. Realizacja upoważnień zawartych w uchwale budżetowej w zakresie zaciągniętych zobowiązań i należności 6

7 1)Zadłużenie gminy na dzień r. wynosi ,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ tj. na następujące inwestycje: 1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich na kwotę ,-zł, ( w roku 2005 do 2009r.) 2. Renowacja parku wiejskiego w Cedrach Wielkich na kwotę ,-zł, ( w roku 2006 do 2009r. ) 3. Zmniejszenie zawartości fluoru poprzez modernizację ujęć i sieci wodociągowej w Gminie Cedry Wielkie na kwotę ,-zł ( w m-cu XII. 2006r. do 2012r.) 4. Zabezpieczenie nieczynnych ujęć wodnych wraz z budową rezerwowej studni w Kiezmarku na kwotę ,- zł ( w m-cu IX. 2008r. do 2014r.) 5. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Cedry Małe na kwotę ,- zł ( w m-cu X. 2008r. do 2014r.) W związku ze znacznym zmniejszeniem wartości kosztów kwalifikowanych (z ,-zl na ,84 zł) zmniejszeniu uległa kwota udzielonej pożyczki z ,-zł na ,-zł z WFOŚ w Gdańsku na zadnie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Cedry Małe zgodnie z podpisanym aneksem Nr 2 z dnia 12 lutego 2009r. Nadpłacona pożyczka z 2008r. wyniosła ,-zł, którą zostanie zwrócona w terminie do 15 marca 2009r. Zmianie uległy również spłaty rat z w/w pożyczki. 2) Wielkość istniejącego zadłużenia od zobowiązań wynosi 14,05% w stosunku do dochodów wykonanych. /na dzień r. wynosiło 14,39% ; dopuszczalne zadłużenie to 60%/ 3) W ciągu roku nie zaciągano kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu /upoważnienie RG wynosiło do wysokości ,-z/ 4) W 2008r. Gmina nie udzielała i nie otrzymywała gwarancji i poręczeń. 5) Zobowiązania w samorządowych instytucjach kultury i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminna Biblioteka Publiczna w C.W. 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł, - Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w C.W. - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł, - Gminny Ośrodek Zdrowia w C. W. - 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł, 6) Należności w samorządowych instytucjach kultury i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Gminna Biblioteka Publiczna w C.W. 918,65 zł w tym: wymagalne 0,00 zł, z tego: -środki na rachunku bankowym 918,65 zł - Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w C. W. 723,08 zł w tym: wymagalne 0,00 zł, z tego: - środki na rachunku bankowym 723,08 zł - Gminny Ośrodek Zdrowia w C.W ,53 zł w tym: wymagalne 0,00 zł, z tego: - środki na rachunku bankowym ,13 zł -należności z tytułu dostaw towarów i usług ,40 zł (z NFOZ) III. Zaległości i skutki w budżecie gminy 1. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na dzień r. wyniosły ,64 zł z tego: zaliczki alimentacyjne ,16 zł. /na dzień r. wynosiły ,56 zł z tego: zaliczki alimentacyjne ,86 zł/ 7

8 W celu ściągnięcia należności wymagalnych Gmina: - wystawiła 890 sztuk upomnień i wysłano 170 sztuk tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, - w dniu r. zawarła umowę z Pomorskim Biurem Finansowym w Gdańsku na windykację zaległych należności - za wynagrodzeniem prowizyjnym wynoszącym 16%+VAT naliczonym od podstawy stanowiącej sumę świadczeń uzyskanych od dłużników Gminy w ramach spłaty wymagalnych należności. W 2008r. do w/w PBW na windykację zaległych należności wykazano 86 dłużników na kwotę ,85 zł z tego wpłynęło ,76 zł tj. 17,66%. 2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz obniżenia górnych stawek podatkowych /bez ulg i zwolnień ustawowych/: a/ w podatku od nieruchomości /od osób fizycznych i prawnych/ z następujących tytułów: - obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ,00 zł, - umorzenia zaległości podatkowych 145,00 zł dla 3 osób, - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 127,97zł dla 3 osoby, - skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 0. b/ w podatku rolnym /od osób fizycznych i prawnych/ z następujących tytułów: - obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ,00 zł, - umorzenia zaległości podatkowych 877,00 zł dla 4 osób, - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności ,13zł dla 4 osoby, - skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ - 0. c/ w podatku od środków transportowych/od osób fiz.i prawnych/ z następujących tytułów: - obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy ,00 zł, - umorzenia zaległości podatkowych 0, - rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 6.663,14 zł dla 1 osoby, - skutki udzielonych ulg i zwolnień /bez ulg i zwolnień ustawowych/ W roku 2008r. podatnicy podatku rolnego skorzystali z : - ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę ,00 zł (121 osób), - ulgi inwestycyjnej w kwocie 5.575,00 zł (2 osoby). Ulgi te nie są refundowane z budżetu państwa, pomimo ustawowego zapis o udzielaniu ich przez Gminy. IV. Stan środków na rachunkach bankowych na dzień r. 1. Stan środków na rachunku bieżącym gminy wynosi ,51 zł w tym: - środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu na styczeń następnego roku ,-zł Środki znajdują się na lokatach terminowych i na lokacie "over night" w BS O/Cedry W. 2. Stan środków na rachunku bankowym dochodów własnych wynosi 2.072,06 zł / rachunek funkcjonuje przy Zespole Szkół w Cedrach Wielkich i przy szkole podstawowej w Giemlicach/ 3. Stan środków na rachunku bankowym GFOŚ wynosi 274,95 zł V. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (tzw. wolne środki finansowe) za 2008r. wynoszą ,64 zł. Na etapie planowania budżetu gminy na 2009r. ujęto już kwotę ,-zł.. W dniu r. Rada Gminy podzieli środki w kwocie ,-zl Do podziału pozostała jeszcze kwota ,64 zł. 8

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych i inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych i inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych i inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2009 r. Budżet gminy na rok 2009 po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi : - plan dochodów 18.321.609,-

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym: Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK DZIAŁ ROZDZ NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLAN WG UCHWAŁY PLAN PO ZMIANACH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27/2013 Wójta Gminy Manowo z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok

Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok 1 Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2012 rok Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie 23.167.433,84 zł, tj. 99,30 %, w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

- rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych

- rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, dodatku od spadków i darowizn od osób fizycznych UZASADNIENIE do uchwały Rady Gminy Zmiany w planie budżetu gminy na 2016 r. 1. Zmniejszenie planu dochodów: a) W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 505 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/17 RADY GMINY SIEMKOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2005r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 2 lutego 2005r,uchwałą Rady Gminy Nr.XXXI/456/05 następująco : - dochody 22.746.914,-zł - wydatki 23.416.842,-zł

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie 3 %. Powodem wzrostu jest zwiększenie subwencji dla

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 3134 UCHWAŁA NR XLIX/264/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r. Poz. 1907 UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011 UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit.i ustawy z

Bardziej szczegółowo