2 /38 83 REZERWY CELOWE

Podobne dokumenty
2 /38 83 REZERWY CELOWE

83 REZERWY CELOWE

z tego: 83 REZERWY CELOWE

2/35 83 REZERWY CELOWE

2/42 83 REZERWY CELOWE

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2018

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2016 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2019

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2017 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2014 roku

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za II kwartał 2014 roku

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2015 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

Wydatki pozostałych jednostek

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania ZL

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

3.1. Subwencje i dotacje do jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 lipca 2010 r.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dotacje Wydatki

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE r Wykonanie , , , ,00

w tym : Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie podstawie porozumień - razem razem

Wydatki budżetu na 2019 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Transkrypt:

83 REZERWY CELOWE 1 21 951 874 8 827 889 165 028 5 202 476 2 000 712 5 755 769 758 Różne rozliczenia 2 21 951 874 8 827 889 165 028 5 202 476 2 000 712 5 755 769 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 21 951 874 8 827 889 165 028 5 202 476 2 000 712 5 755 769 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 4 1 200 000 987 990 212 010 Infrastruktura drogowa i portowa 5 116 000 116 000 Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej 6 386 386 Dopłaty do paliwa rolniczego 7 800 000 800 000 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE 8 5 733 769 5 733 769 Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników i operatorów numerów alarmowych 9 68 931 44 018 24 913 Koszty awansu zawodowego nauczycieli 10 25 590 25 590 Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 11 11 000 11 000 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej 12 265 631 265 631 Pomoc dla repatriantów 13 14 000 14 000 Pomoc dla społeczności romskiej 14 10 000 10 000 Środki na realizację Karty Dużej Rodziny 15 72 500 52 500 20 000 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 16 537 228 537 228 2 /38

Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów 17 355 920 353 160 2 760 Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006 18 47 510 47 510 Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na skutki przechodzące z 2014 r.) 19 29 384 7 384 22 000 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2014 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 4 128 4 128 Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 21 5 920 5 920 Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen 22 59 200 34 200 25 000 Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015 23 4 490 60 4 430 Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 24 118 818 118 818 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 933 580 933 580 2 /39

Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" 26 786 000 786 000 Środki na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 27 200 000 200 000 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 28 3 376 3 376 Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu 29 30 000 3 000 27 000 Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 30 8 000 8 000 Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 31 103 000 103 000 Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych 32 9 500 2 000 7 500 Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 33 25 000 25 000 Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów 34 1 250 000 1 250 000 Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 35 100 000 100 000 Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" 36 3 000 3 000 Rozliczenia międzyokresowe 37 204 000 204 000 2 /40

Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację karty parkingowej 38 16 100 14 515 1 585 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 39 60 000 60 000 Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych 40 1 040 349 1 040 349 Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 41 27 300 25 966 1 334 Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych 42 1 500 1 500 Środki na działalność Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym 43 7 000 7 000 Rezerwa na dofinansowanie realizacji niektórych zadań kontynuowanych, w tym na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej 44 582 802 582 802 Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 45 354 000 354 000 Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych 46 9 899 9 899 Środki na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w tym związanych z odmiejscowieniem niektórych czynności 47 163 500 163 500 Skutki zmian systemowych w szkolnictwie wyższym 48 16 922 16 922 Utrzymanie rezultatów niektórych projektów zrealizowanych przy udziale środków z UE, w tym systemy informatyczne 49 159 490 159 490 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych 50 210 000 210 000 Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. 51 98 000 98 000 Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego 52 1 652 000 1 652 000 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) 53 78 500 78 500 2 /41

Środki dla województw na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi 54 150 000 150 000 Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych 55 5 000 5 000 Zakup blankietów dowodów osobistych 56 20 000 20 000 Wydatki państwowych jednostek budżetowych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze albo w ramach rachunków dochodów własnych 57 247 383 241 188 6 195 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 58 101 000 101 000 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 59 732 943 732 943 Realizacja zadań wynikających z ustawy o odnawialnych źródłach energii 60 5 565 1 951 3 614 Program Polskiej Energetyki Jądrowej 61 1 336 1 236 100 Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) 62 305 921 305 921 Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym 63 2 511 2 511 Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) 64 1 954 1 954 Rezerwa na sfinansowanie wypłat z Funduszu Dopłat wsparcia dla nabywców lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych - Mieszkanie dla Młodych (MdM) 65 715 000 715 000 Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 66 14 400 14 400 Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) 67 20 000 20 000 Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 68 4 361 4 361 2 /42

Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 69 150 000 150 000 Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 70 1 000 000 1 000 000 Rezerwa na sfinansowanie kosztu netto dla operatora wyznaczonego z tytułu obowiązku świadczenia usług powszechnych 71 6 670 6 670 Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 72 60 500 60 500 Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 73 432 444 428 813 3 631 Środki na realizację przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem korupcji, ograniczaniem przestępczości gospodarczej oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym 74 2 000 1 700 300 Koszty wynikające z nałożenia na Wojewodów obowiązku wystawiania i doręczania upomnienia w sprawach dotyczących egzekucji grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia 75 10 155 10 155 Środki dla Policji na realizację zadań związanych z udzieleniem ochrony i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 76 27 233 27 233 Przeprowadzenie światowego Jamboree Skautowego w 2023 w Polsce 77 1 334 1 334 Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE w latach 2015-2021 78 10 035 10 035 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Elektroniczny Punkt Kontaktowy (epk) 79 10 000 9 050 950 Uzupełnienie środków na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych 80 137 106 137 106 Zadania w obszarze mieszkalnictwa, w tym realizowane w ramach funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 81 100 000 100 000 Środki na finansowanie zadań związanych z budową Ambasady RP w Berlinie 82 25 000 25 000 Programy we właściwości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończone w 2014 r. objęte wnioskami o kontynuację 83 38 800 38 800 2 /43