RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2008 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

Podobne dokumenty
RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2007 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2010 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2009 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2011 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2014 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2005 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2012 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2013 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2006 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2015 ROK. 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2016 ROK. 1) Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2017 ROK 1) Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2008 ROK. Zgodnie z uchwałą nr 279/XXXII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2009 ROK (po zatwierdzeniu )

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

zł * dochody budżetu państwa zł w tym: dz zł dz zł. Dział 750 Administracja publiczna

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 1947/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 stycznia 2009 r.

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU ZA ROK 2010

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

ZARZĄDZENIE NR 8a/FK/07 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 12 stycznia 2007 r.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2018 ROK 1) Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok

Rozdział Klasyfikacja budżetowa Zmiany w wydatkach

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,48

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/ RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINJE z dnia 30 grudnia 2008r.

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2010 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 18 marca 2010r.

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/05/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z 17 sierpnia 2011

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

ZARZĄDZENIE NR 134/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 listopada 2010 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017

Administracja publiczna

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t ustawami ( ogółem). Gmina Kamień Pomorski 2010 r.

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE WYDATKI. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 431/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

PROCENT WYKONANIA około 96 %

~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r

Uchwała Nr IX/60/11 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 października 2011 r.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA ROK 2010

Transkrypt:

RAPORT O STANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAPKOWICACH ZA 2008 ROK 1. Działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa i majątek jednostki Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach określone zostały w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w ustawach: 1) o pomocy społecznej, 2) o najmie lokali mieszkaniowych i dodatkach mieszkaniowych, 3) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 4) o świadczeniach rodzinnych, 5) o zaliczce alimentacyjnej. 6) o funduszu alimentacyjnym Głównymi zadaniami realizowanymi przez OPS w okresie sprawozdawczym były zadania statutowe oraz organizowanie prac społeczno-użytecznych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Struktura zatrudnienia w tutejszym Ośrodku przedstawia się następująco: L.p. Dział Zatrudnienie w etatach Stan na Zatrudnienie w osobach Stan na 1. O. P. S. 25,75 27 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7,28 8 3. Usługi opiekuńcze 12,30 13 4. Świadczenia Rodzinne 2,50 2 RAZEM: 47,83 50 Z wszystkimi pracownikami zawarte są umowy o pracę. Poziom wykształcenia pracowników OPS: - wyższe 15 pracowników, - średnie 28 pracowników, - zawodowe 4 pracowników, - podstawowe 3 pracowników. Tutejszy Ośrodek zatrudnia 8 specjalistów pracy socjalnej, którzy oprócz wykształcenia kierunkowego posiadają specjalizację I stopnia, 1 starszego pracownika socjalnego i 2 pracowników socjalnych.

2 Wartość środków trwałych jednostki wynosi 281.692,49,- zł. Z tego zespołów komputerowych na wartość 44.727,73 zł. Kwota umorzenia 34.480,07 zł. Samochód osobowy VW Transporter Shuttle dla przewozu osób niepełnosprawnych kwota: 123.240,50 zł. kserokopiarka o wartości 8.633,94 zł. zakupiona w 2003 r. lokal jadłodajnia o wartości 70.826,78 zł., kocioł gazowy i obieraczka do ziemniaków oraz jarzyniarka o wartości 20.800,15 zł., centrala telefoniczna o wartości 4.843,40 zł., laser terapeutyczny o wartości 8.619,99 zł. Wartość środków trwałych poniżej 3.500,- zł. wynosi 193.294,58 zł., programów komputerowych 24.798,52 2. Analiza dochodów i wydatków za 2008 rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach jako jednostka budżetowa uzyskała w 2008 roku dochody: KIERUNKI DOCHODÓW 2008 rok początkowy 2008 rok po zmianach do % wykonania Wyegzekw. środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 3.958 7.051 178,1 Zwrot dodatku mieszkaniowego i zasiłków celowych - 6.881 7.567 109,9 Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i zwr.innych św. 20.000 20.000 27.724 138,6 Z tytułu wynagrodzenia płatnika, i odpłatność za rozm.telefonicz. 2.500 3.050 2.284 74.9 Odpłatność za usługi opiekuńcze i inne usługi 32.000 47.000 52.027 110,7 Odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunku bankow. - 270 935 346,3 Darowizny - 8.500 9.000 105,9 Razem: 54.500 89.659 106.588 118,9 Z powyższego wynika, iż dochody uzyskane w 2008 roku kształtowały się na poziomie 118,9% planowanych dochodów. Wszystkie zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Miasta i Gminy. Jednostka posiada należności wymagalne na dzień r. z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych na kwotę 573.536,70 zł. Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2008 roku. dochody z zadań zleconych z następujących źródeł: - wyegzekwowane środki przez komornika od dłużnika alimentacyjnego - 8.447,37,- zł - odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 2.012,92 zł., - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń społecznych za lata ubiegłe 19.719,05- zł. - odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 363,60 zł.

3 Plan finansowy w dziale 852 opieka społeczna w zakresie wydatków na 2008 r. został przyjęty Uchwałą nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2007 roku. Plan początkowy wyniósł 8.104.120,- zł, w tym zadania własne 3.968.120,-zł zadania zlecone 4.136.000,- zł. Został zmieniony 4-krotnie Uchwałą Rady Miejskiej oraz 18-krotnie Zarządzeniami Burmistrza,Plan po zmianach na dzień r. wynosi - 8.036.420,- zł. KIERUNKI WYDATKÓW 2008 rok początkowy 2008rok po zmianach % wykonania Działalność: Pomoc Społeczna Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 21.000 20.000,- 19.862 99,3 Świadczenia społeczne 5.759.000 5.557.334 5.110.922 91,9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.259.894 1.293.736 1.293.579 99,9 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.886 89.886 89.884 100,0 Składki na ubezpieczenie społeczne 266.108 235.118 233.759 99,4 Składki na Fundusz Pracy 32.648 32.901 32.882 99,9 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30.000 30.000 24.192 80,6 Wpłaty na PFRON 25.000 31.728 31.728 100,0 Wynagrodzenia bezosobowe 1.350 43.456 43.443 99,9 Zakup materiałów i wyposażenia 44.574 65.547 64.781 98,8 Zakup energii 31.400 28.306 26.945 95,2 Zakup usług remontowych 5.850 5.824 5.336 91,6 Zakup usług zdrowotnych 2.870 2.103 2.103 100,0 Zakup usług pozostałych 41.960 44.320 39.908 89,8 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 360.000 402.138 402.138 100,0 Opłaty za usługi internetowe 12.800 13.267 12.932 97,5 Opłaty z tytułu zakupu usług.telek.telefonii komórkowej 4.600 3.633 3.633 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej 9.800 9.481 9.283 97,9 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - 80 62 77,5 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 41.050 47.677 45.877 96,2 Podróże służbowe krajowe 10.200 11.997 11.728 97,8 Różne opłaty i składki 4.200 3.946 3.831 97,1 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35.730 37.369 37.367 100,0 Szkolenia pracowników 2.950 5.127 5.126 100,0 Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukars.i urządzeń kserograf. 2.550 3.139 2.770 88,2 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.700 13.307 12.440 93,5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.000 5.000 4.998 99,9 Razem: 8.104.120 8.036.420 7.571.509 94,2 Z przyznanej dotacji wydatkowano 7.571.509,- zł. co stanowi 94,2% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 19.862,- zł -ekwiwalenty za odzież i środki bhp, 2) 3110 świadczenia społeczne. 5.110.922.- zł - świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 3.329.482,- zł - zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz posiłki dla potrzebujących 1.326.710,- zł - dodatki mieszkaniowe 438.858,- zł - świadczenia prace społeczno użyteczne - 15.872,- zł.

4 3) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.293.579,- zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 4) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 89.884,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek samorządowych, 5) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 233.759,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu umów zleceń oraz składki od niektórych świadczeń rodzinnych, 6) 4120 składki na Fundusz Pracy 32.883,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac, 7) 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.192,- zł. - składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne, 8) 4140 wpłaty na PFRON 31.728- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ), 9) 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43.443,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie 10) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 64.781,- zł. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości niezbędnych dla funkcjonowania jednostki,, a także paliwo i części do samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych, zakup kaloryferów 11) 4260 zakup energii 26.945,- zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę pomieszczeń biurowych, 12) 4270 zakup usług remontowych 5.336,- zł. - koszty związane z remontem i konserwacją urządzeń biurowych, 13) 4280 zakup usług zdrowotnych - 2.103,- zł opłaty za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników Ośrodka, 14) 4300 zakup usług pozostałych 39.908,- zł. - wydatki obejmowały opłaty bankowe, oraz porady prawne, wywóz nieczystości, usługi informatyczne 15) 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 402.138,- zł. - opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, 16) 4350 opłaty za usługi internetowe 12.932,- zł. - opłaty za abonament miesięczny z Netii,

5 17) 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej 3.633,- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, 18) 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 9.283,- opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny, 19) 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia - 62,- zł tłumaczenia aktów zgonów podopiecznych, 20) 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 45.877,- wydatki związane z opłatą za pomieszczenia biurowe, 21) 4410 podróże służbowe krajowe 11.728,- zł. - koszty podróży obejmują przyznane ryczałty samochodowe na jazdy lokalne, a także inne uzasadnione wyjazdy pracowników, 22) 4430 różne opłaty i składki 3.831 zł. opłaty komornicze, ubezpieczenie OC i AC Samochodu osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych 23) 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37.367,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 24) 4700 szkolenia pracowników - 5.126,- opłaty za szkolenia pracowników, 25) 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.770,- wydatki związane z zakupem papieru do drukarek i ksero, 26) 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12.440,- zł opłaty za programy i licencje a także akcesoria do komputerów 27) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.998,- zakup zestawu komputerowego do realizacji funduszu alimentacyjnego. Plan finansowy w dziale Przeciwdziałanie Alkoholizmowi w zakresie wydatków na 2008 r. został przyjęty Uchwałą nr XI/101/07 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 grudnia 2007 roku na kwotę 421.970,- zł. nie został zmieniony. KIERUNKI WYDATKÓW 2008 rok początkowy 2008 rok po zmianach na % wykonania Działalność: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.500 2.803 2.803-100,0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175.000 175.000 174.964 100,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.463 12.463 12.463 100,0 Składki na ubezpieczenie społeczne 35.300 30.605 30.604 100,0 Składki na Fundusz Pracy 4.600 4.080 4.077 99,9 Wpłaty na PFRON 5.800 5.665 5.665 100,0 Wynagrodzenia bezosobowe 337 52.837 52.806 99,9 Zakup materiałów i wyposażenia 31.200 19.608 19.607 100,0 Zakup środków żywności 2.000 1.559 1.559 100,0 Zakup energii 29.000 27.312 27.311 100,0

6 Zakup usług remontowych 5.000 21.350 21.342 100,0 Zakup usług zdrowotnych 600 432 432 100,0 Zakup usług pozostałych 98.300 47.620 47.619 100,0 Opłaty za usługi internetowe 1.200 2.247 2.247 100,0 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.500 3.608 3.607 100,0 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3.000 2.900 2.900 100,0 Podróże służbowe krajowe 1.000 581 581 100,0 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.970 6.628 6.627 100,0 Koszty postępowania sądowego 3.000 2.018 2.018 100,0 Szkolenia pracowników 500 250 250 100,0 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.i urządzeń kserog 500 669 668 100,0 Zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów i licencji 200 1.735 1.735 100,0 Razem: 421.970 421.970 421.883 100,0 Z przyznanej dotacji wydatkowano 421.883,- zł. co stanowi 100,0% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.803,- zł. - ekwiwalenty za odzież i środki bhp, 2) 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 174.964,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, refundacja ¼ etatu intendentki wg porozumienia 3) 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.463,- zł. - wypłacone zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek samorządowych, 4) 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 30.604,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z tytułu umów zleceń, 5) 4120 składki na Fundusz Pracy 4.077,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zleceń w wysokości 2,45% naliczonych płac, 6) 4140 wpłaty na PFRON 5.665,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu nie zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ), 7) 4170 wynagrodzenia bezosobowe 52.806,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, Świetlicy w Kornicy oraz wynagrodzenia członków Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeuty ds. narkotyków 8) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19.607,- zł. - wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości i art. jednorazowego użytku do jadłodajni,

7 wykładziny do świetlicy w Ściborowicach oraz Kornicy piłkarzyki, Świetlicy Krapkowice zakupiono 2 komputery dla uczestników 9) 4220 zakup środków żywności 1.559,- zł. - wydatkowano na podwieczorki dla dzieci w Świetlicy Środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, 10) 4260 zakup energii 27.311,- zł. - opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę i gaz pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej, Klubu AA i Jadłodajni, 11) 4270 zakup usług remontowych 21.342,- zł. - koszty związane z konserwacją urządzeń w jadłodajni, klubie AA oraz naprawa placów zabaw na terenie gminy 12) 4280 zakup usług zdrowotnych 432,- zł. za badania profilaktyczne i specjalistyczne pracowników, 13) 4300 zakup usług pozostałych 47.619,- zł. - wydatki obejmowały koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi bankowe, bieglenia osób skierowanych na badania psychiatryczne oraz psychologiczne, 14) 4350 opłaty za usługi internetowe 2.247,- zł. - opłata za abonament miesięczny, 15) 4370 opłaty z tytułu usług telekomun.telefonii stacjonarnej - 3.607,- zł - opłata za rozmowy telefoniczne i abonament 16) 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 2.900,- zł - czynsz za pomieszczenia biurowe 17) 4410 podróże służbowe krajowe 581,- zł. - koszty podróży - uzasadnione wyjazdy pracowników, 18) 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.627,- zł. - wydatek obligatoryjny pracodawcy związany z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 19) 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.018,- zł. - koszty biegleń sądowych osób uzależnionych od alkoholu skierowanych na leczenie, 20) 4700 szkolenia pracowników 250,-zł opłaty za szkolenia 21) 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 668,- zł -wydatki związane z zakupem papieru do drukarki i ksero. 22) 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1.735,- zł - wydatki związane z zakupem akcesoriów oraz programów do komputera. W roku 2008 ośrodek przystąpił do realizacji programu unijnego POKL, plan finansowy w dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz.85395 Pozostała działalność - środki pochodzące z Unii Europejskiej został zatwierdzony Uchwałą nr XIV/150/08 Rady Miejskiej z dnia 25.06.2008 r. na kwotę 196.900,-zł.

8 KIERUNKI WYDATKÓW 2008 rok początkowy 2008rok po zmianach % wykonania Działalność: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.956 32.956 31.584 95,8 Składki na ubezpieczenie społeczne 6.360 9.114 7.938 87,1 Składki na Fundusz Pracy 984 1.408 1.372 97,4 Wynagrodzenia bezosobowe 18.700 37.320 36.020 96,5 Zakup materiałów i wyposażenia 8.160 8.160 7.401 90,7 Zakup usług pozostałych 128.640 106.842 96.503 90,3 Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej 300 300 189 63,0 Zakup materiałów papiern.do sprzętu drukars.i urządzeń kserograf. 300 300-0,0 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 500-0,0 Razem: 196.900 196.900 181.007 91,9 Z przyznanej dotacji wydatkowano 181.007,- zł. co stanowi 91,9% rocznego. Środki wydatkowano według niżej podanych kierunków: 1) 401 wynagrodzenia osobowe pracowników - 31.584,- zł dodatkowe wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, 2) 411 składki na ubezpieczenie społeczne 7.938,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych, z tytułu umów zleceń i o dzieło, 3) 412 składki na Fundusz Pracy 1.372,- zł. - obowiązkowe obciążenie pracodawcy z tytułu wypłat wynagrodzeń osobowych, umów zleceń i o dzieło, 4) 417 wynagrodzenia bezosobowe 36.020,- zł. - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie 5) 421 zakup materiałów i wyposażenia 64.781,- zł. - wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, druków, materiałów do promocji i wyposażenie pomieszczenia biurowego dotyczącego projektu, 6) 430 zakup usług pozostałych 96.503,- zł. - wydatki za szkolenia i badania psychologiczne uczestników projektu 7) 437 opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 189,- opłaty za rozmowy telefoniczne oraz abonament miesięczny dotyczący projektu

9 3. Analiza wydatków za 2008 rok w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku. Struktura planowanych i wykonanych wydatków za 2008 rok i 2007 roku w zł Opieka Społeczna Kierunki wydatków Plan po zmianach na 31.12.2207 na 31.12.2007 Plan po zmianach na. na % wykonania 2007r. % wykonania 2008r. Wydatki majątkowe 3.695 3.695 5.000,- 4.998 100,0 100,0 Wydatki bieżące ogółem 7.818.910 7.475.424 8.031.420 7.566.511 95,6 94,2 w tym: Wynagrodzenia i 1.540.913 1.512.296 1.695.097 1.693.548 98,1 99,9 pochodne Pozostałe wydatki 6.277.997 5.963.128 6.336.323 5.872.963 94,9 92,7 Z przedstawionych danych wynika, iż realizacja wykonania za 2008 rok w porównaniu do 2007 roku. w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie. Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Kierunki wydatków Plan po zmianach na 31.12.2007 na 31.12.2007 Plan po zmianach na na % wykonania 2007r. % wykonania 2008r. Wydatki majątkowe - - - - - - Wydatki bieżące ogółem 394.450 392.449 421.970 421.883 99,5 99,9 w tym: Wynagrodzenia i 244.710 244.605 274.985 274.914 99,9 99,9 pochodne Pozostałe wydatki 149.740 147.844 146.985 146.969 98,7 99,9 Z przedstawionych danych wynika, że realizacja wydatków w 2008 roku w odniesieniu 2007 roku w zakresie płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków ukształtowała się na podobnym poziomie. Zobowiązania i środki na rachunku bankowym według stanu na dzień r. w zł. Dział 852 i dział 851 razem

10 Według stanu na Zobowiązania 188.671 Środki na rachunku bankowym 0 Jednostka nie ma zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania dotyczą podatku od wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne,zdrowotne,fundusz Pracy oraz noty za utrzymanie klubu AA, których termin płatności przypada na styczeń 2009 r. Kontrole wewnętrzne jednostki są przeprowadzane na bieżąco. ROKOWANIA I WNIOSKI KOŃCOWE Z przedstawionego raportu wynika, że praca Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach w okresie sprawozdawczym odbywała się rytmicznie i przy zachowaniu norm prawnych. Problemy, które wystąpiły w 2008 roku Ośrodek rozwiązywał na bieżąco. Na początku roku została uruchomiona Świetlica Środowiskowa w Kornicy w której wymieniono wykładziny i pomalowano pomieszczenia, zakupiono piłkarzyki dla uczestników, do drugiej Świetlicy w Krapkowicach zakupiono 2 komputery.planuje się w 2009 r. zakup komputera do Punktu Konsultacyjno-Informatycznego działającego w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Świetlicy Środowiskowej w Kórnicy. Ośrodek przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) finansowany za środków Unii Europejskiej, głównym celem programu była aktywizacja społecznozawodowa osób bezrobotnych objętych pomocą. Od m-ca października 2008 r. ośrodek realizuje nowe zadanie fundusz alimentacyjny. Krapkowice, dnia 05.03.2009 r. Główny Księgowy Kierownik /-/ Gabriela Czura Ośrodka Pomocy Społecznej /-/ mgr Marlena Kornaś Podmiot udostępniający: OPS Krapkowice Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marlena Kornaś kierownik Data wytworzenia: 2009-03-05