PODATEK VAT DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10133 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie usługi z KSU Rodzaje usługi Tak Usługa szkoleniowa, Usługa rozwojowa o charakterze zawodowym Liczba godzin usługi 13 Termin rozpoczęcia usługi Termin rozpoczęcia rekrutacji 2016-07-07 Termin zakończenia usługi 2016-06-02 Termin zakończenia rekrutacji 2016-07-08 2016-07-06 Maksymalna liczba uczestników 20 Informacje o podmiocie świadczącym usługę Nazwa podmiotu Nazwa oddziału/filii Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o. Oddział Katowice Osoba do kontaktu Dagmara Płóciennik Telefon 501 380 880 E-mail dagmara.plociennik@frr.pl Fax 32 353 09 26 Cel usługi Cel edukacyjny Celem szkolenia jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce. Podczas szkolenia zostaną omówione zaawansowane aspekty VAT. Szkolenie jest drugim modułem AKADEMII VAT, która rozpoczyna się wprowadzeniem do podatku VAT. Moduł dla zaawansowanych obejmuje bardziej skomplikowaną tematykę. Prezentowane zagadnienia uwzględniają zmiany w przepisach
dotyczących podatku, które obowiązują od roku 2015 oraz te, które wejdą w życie w 2016 r. Szczegółowe informacje o usłudze Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Nie Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie Ramowy program usługi DZIEŃ I: 1. Odliczanie częściowe i korekta VAT a) prawo do odliczania VAT od wydatków związanych z działalnością mieszaną b) zasady obliczania współczynnika proporcji c) korekta roczna podatku naliczonego d) zasady korygowania wydatków związanych z nabyciem środków trwałych d) okres korekty wydatków związanych z zakupem samochodu 2. Metoda kasowa rozliczania VAT a) prawo do stosowania metody kasowej b) pojęcie małego podatnika c) obowiązek podatkowy u podatnika stosującego metodę kasową d) zasady odliczania podatku przy metodzie kasowej 3. Ulga na złe długi a) pojęcie nieściągalnej wierzytelności b) warunki skorzystania z ulgi c) ujęcie ulgi w deklaracjach VAT d) sankcja VAT e) ograniczenia w stosowaniu ulgi na złe długi 4. Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym a) towary objęte odwrotnym obciążeniem b) podmioty zobowiązane do stosowania odwrotnego obciążenia c) dokumentowanie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem d) odwrotne obciążenie w deklaracji podatkowej 5. Obrót towarami wrażliwymi a) wykaz towarów wrażliwych b) odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania dostawcy c) wyłączenie nabywcy z odpowiedzialności d) wysokość kaucji gwarancyjnej 6. Procedury szczególne opodatkowania VAT a) opodatkowanie na zasadach marży b) usługi turystyczne c) rolnicy ryczałtowi d) sprzedaż towarów używanych e) sprzedaż dzieł sztuki
DZIEŃ II: 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) a) pojęcie WDT b) transakcje nieodpłatne jako WDT c) podstawa opodatkowania w WDT d) warunki stosowania stawki 0% VAT e) magazyn konsygnacyjny 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) a) pojęcie WNT b) obowiązek podatkowy c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego d) podstawa opodatkowania w WNT e) magazyn konsygnacyjny 3. Transakcje łańcuchowe i trójstronne a) miejsce świadczenia usług b) dokumentowanie transakcji c) uproszczenia d) wymogi państw UE 4. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium i na terytorium kraju a) sprzedaż wysyłkowa a WNT i WDT b) pojęcie sprzedaży wysyłkowej c) miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej d) limity sprzedaży wysyłkowej e) prawo wyboru miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej f) deklarowanie sprzedaży wysyłkowej 5. Eksport towarów a) pojęcie eksportu towarów b) eksport bezpośredni i pośredni c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim d) obowiązek podatkowy e) zaliczki w eksporcie f) podstawa opodatkowania 6. Import towarów a) definicja importu b) procedura uproszczona w przypadku importu towarów c) obowiązek podatkowy VAT d) zasady ustalania podstawy opodatkowania 7. Świadczenie usług w obrocie międzynarodowym a) import usług b) miejsce świadczenia c) podstawa opodatkowania d) stawki podatku Grupa docelowa
księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych, kontrolerzy finansowi, kandydaci na doradców podatkowych, kandydaci na biegłych rewidentów, osoby, które chcą pogłębić wiedzę dotyczącą VAT wszystkie osoby zainteresowane tematyką VAT Opis warunków uczestnictwa Przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej organizatora. ZGŁOŚ SIĘ Informacje dodatkowe Korzyści dla uczestników szkolenia: poznasz zaawansowane zasady opodatkowania skomplikowanych transakcji VAT, podczas szkolenia zapoznasz się z wyjaśnieniem przepisów i licznymi praktycznymi przykładami popartymi orzecznictwem i interpretacjami organów podatkowych. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu: Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości. Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe serwis kawowy lunch certyfikat Szkolenie jest modułem kursu AKADEMIA VAT UWAGA Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia. Harmonogram LP Przedmiot / Temat zajęć Data realizacji zajęć Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin 1 Podatek VAT dla zaawansowanych - cz.i 2 Podatek VAT dla zaawansowanych - cz.ii 2016-07-07 09:00 15:45 6:45 2016-07-08 09:00 15:45 6:45 Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko Specjalizacja (w tym role w ramach świadczonych usług rozwojowych i obszary tematyczne) Opis kariery Wykształcenie Adam Podleśny podatki Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na specjalności Analiza Ekonomiczna oraz studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Kadrami. Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Ukończył studia podyplomowe Trener biznesu i organizator szkoleń prowadzone przez praktyków z Grupy Trenerskiej Mentor oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego zdobył tytuł Samodzielnego Księgowego w Polskiej Akademii Rachunkowości. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Jednocześnie prowadził szkolenia z zakresu podatków dla partnerów oraz pracowników z innych działów firmy. Jako trener współpracował z wieloma uznanymi firmami szkoleniowymi. W latach 2013-2015 współpracował z jedną z katowickich kancelarii podatkowych w ramach realizacji finansowanego ze środków unijnych projektu w zakresie prowadzenia szkoleń z prawa podatkowego CIT, PIT i VAT. Posiada ponad 1000 godzin doświadczenia trenerskiego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego. wyższe Informacje dodatkowe Lokalizacja usługi Adres: Stanisława Moniuszki 4/8 Katowice, woj. śląskie Warunki logistyczne:
Szczegóły miejsca realizacji usługi: