A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.



Podobne dokumenty
A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Plan dochodów Gminy Oleśnica na

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

DOCHODY - zadania własne

PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres r r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

Dla roku Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁAZISKA NA 2014 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata ujętej w załączniku Nr 1

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Budżet na rok 2015: Dochody

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238, Izby rolnicze 8 238, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2018

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTRÓWEK NA 2005 ROK

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

W sprawie: zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2005

Zgodnie z planem finansowym

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia r

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

UCHWAŁA NR XXXI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM Z DNIA 25 LISTOPADA 2009 ROKU

Rozdział Szkoły Podstawowe

INFORMACJA OPISOWA WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DAMNICA NA 2010 ROK.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

3.2.OPIS DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIII/ 140/ 2005 RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ z dnia 30 grudnia 2005 r. I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: ,00 wykonanie : ,02 46 % planu

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

217/2004. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : BP.I /04. Zarządzenie Nr 217/2004. Prezydenta Miasta Radomia

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie % wyk.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Zarządzenie 224/2009

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Transkrypt:

Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. I.Planowane dochody 1.Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne wzrost stawek podatkowych o 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 roku. 2.Podatek rolny podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta obliczoną wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy a dla gruntów pozostałych od 1 ha fizycznego wynosi równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 17.10.2005 roku średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku wyniosła 27,88 zł. za 1 dt. /Monitor Polski Nr 62, poz. 867/. W projekcie budżetu przyjęto cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok w kwocie 27,88 zł za 1 q. tj. 69,70 zł. od 1 ha przeliczeniowego /spadek o 10,30 zł./ i od 1 ha fizycznego 139,40 zł. /spadek o 20,60 zł./. 3.Podatek leśny Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Zgodnie z komunikatem z dnia 20.10.2005 roku /Monitor

Polski Nr 62, poz. 868/ średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 131,35 zł. za 1 m 3 - podatek leśny na 2006 rok od 1 ha wynosi 28,90 zł. i wzrósł w stosunku do podatku na rok 2005 o 2,41 zł. 4.Podatek od środków transportowych - wzrost stawek podatkowych o 3 % w stosunku do stawek obowiązujących w 2005 roku. 5.Cena wody 2,00 zł. brutto za 1 m 3. 6.Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami. 7.Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21.10.2005 Nr FB.I.3010/11/05 informującym o planie dotacji celowych dla naszej gminy. 8.Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie z dnia 12.10.2005 Nr DLB 310-22/05 9.Subwencja ogólna i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych część wyrównawcza, część Oświatowa i część równoważąca oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 11.10.2005 Nr ST3-4820- 46/2005 10.Środki na finansowanie programów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - do budżetu przyjęto zgodnie za złożonymi w Urzędzie Marszałkowskim wnioskami o dofinansowanie budowy drogi Kolonia Łaziska- Kąkolówka oraz zakup komputerów. II.Planowane wydatki. 1.Wynagrodzenia nauczycieli wzrost od 01.01.2006 r. o 3 % w stosunku do wynagrodzeń z października 2005 roku powiększonych o dodatki stażowe, nagrody, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 2.Wynagrodzenia pozostałych pracowników samorządowych wzrost od 01.01.2006 r. o 3 % w stosunku do wynagrodzeń z 2

października 2005 roku powiększonych o dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. 3.Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli w zależności od liczby osób w rodzinie dodatki mieszkaniowe stanowią od 6 12 % minimalnego wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2006 r. będzie wynosiło 899,10 zł. 4.Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % wynagrodzenia za rok 2005. 5.Pochodne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych nauczycieli i dodatków wiejskich nauczycieli a.składki na ubezpieczenia społeczne 17,23 % lub 18,19 % podstawy naliczania w zależności od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe b.składki na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy naliczania c.odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 110 % kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. Zakładamy, że kwota bazowa na 2006 rok wyniesie 2.024 zł. 6.Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pozostałych pracowników 37,5 % średniego wynagrodzenia w II półroczu 2005 roku pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracowników. Planuje się że wynagrodzenie to wyniesie 2.000 zł, a odpis na fundusz 750 zł 7.Wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych - wzrost o 3 %. 8.Diety radnych, członków komisji kwota diety bez zmian tj. 110,00 zł. za udział w sesjach rady lub posiedzeniach komisji. Ilość planowanych sesji 7, posiedzeń komisji 14. 9.Dieta Przewodniczącego Rady Gminy kwota diety bez zmian tj. 1.024,00 zł. miesięcznie. 10.Prowizja sołtysów za zbiórkę podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych 9-10 % zainkasowanych kwot 11.Oświetlenie drogowe i konserwacja oświetlenia drogowego zakłada się że w 2006 roku podobnie jak i w 2005 roku nie będzie wyłączane oświetlenie drogowe w okresie letnim. 3

12.Ochrona zdrowia wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi są zgodne z planowanymi dochodami z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. B. Informacje dodatkowe. 1. Naliczenie dotacji na rok 2006 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów dotacja dla szkoły podstawowej. a/ liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 324 w tym: Szkoła Podstawowa w Kamieniu 124 Szkoła Podstawowa filia w Łaziskach 29 Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej 87 Szkoła Podstawowa w Braciejowicach 84 b/ planowane wydatki szkół podstawowych w 2006 roku 1.901.535 zł. c/ miesięczne koszty nauczania w szkołach podstawowych w 2006 roku: 1.901.535 zł. : 12 = 158.461,25 zł. d/ miesięczny koszt nauczania jednego ucznia w szkołach podstawowych w miesiącach styczeń sierpień 2006 roku 158.461,25 zł. : 324 = 489,08 zł. e/ przewidywana liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 296/324 uczniów 63 uczniów w klasie VI + 35 uczniów w klasie O/ f/ miesięczny koszt nauczania jednego ucznia w szkołach podstawowych w miesiącach wrzesień grudzień 2006 roku: 158.461,25 zł. : 296 = 535,34 zł. 4

g/ liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie 40 h/ przewidywana liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie - 38 /40 uczniów 5 uczniów w klasie VI + 3 uczniów w klasie 0/ i/ dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie: 489,08 zł. x 40 uczniów x 8 miesięcy = 156.505,60 zł. 535,34 zł. x 38 uczniów x 4 miesiące = 81.371,68 zł. Razem 237.877,28 zł. 237.877 zł. 2. Naliczenie dotacji na rok 2006 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Zakrzów dotacja dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. a/ liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 35 w tym: Szkoła Podstawowa w Kamieniu 9 Szkoła Podstawowa filia w Łaziskach 7 Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej 13 Szkoła Podstawowa w Braciejowicach 6 b/ planowane wydatki oddziałów przedszkolnych w 2006 roku 190.417 zł. c/ miesięczne koszty nauczania w oddziałach przedszkolnych w 2006 roku: 190.417 zł. : 12 = 15.868,08 zł. 5

d/ miesięczny koszt nauczania jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w miesiącach styczeń sierpień 2006 roku 15.868,08 zł. : 35 = 453,47 zł. e/ przewidywana liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 38 f/ miesięczny koszt nauczania jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych w miesiącach wrzesień grudzień 2006 roku: 15.868,08 zł. : 38 = 417,58 zł. g/ liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie 3 h/ przewidywana liczba uczniów w roku szkolnym 2006/2007 w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzowie - 5 i/ dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzowie: 453,37 zł. x 3 uczniów x 8 miesięcy = 10.880.88 zł. 417,58 zł. x 5 uczniów x 4 miesiące = 8.351,60 zł. Razem 19.232,48 zł. 19.232 zł. 2. Finanse Gminy Łaziska Rok 2006 a/ planowane dochody 8.153.232 zł. b/ planowane wydatki 8.931.434 zł. c/ spłata rat kredytu i pożyczki 129.600 zł. d/ planowany niedobór: planowane dochody 8.153.232 zł. minus spłata rat kredytu 129.600 zł. minus planowane wydatki 8.931.434 zł. = 907.802 zł. 6

7