zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy na rok 2014 w wysokości

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XLIII/18/340/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/1/323/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR XLVI/48/370/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 22 grudnia 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

UCHWAŁA NR XXXVIII/63/307/2013 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/57/379/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

UCHWAŁA NR XLIII/345/2018 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/254/2017 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 23 lutego 2017 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

UCHWAŁA NR XXII/186/2016 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 25 maja 2016 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR XXXI/246/2017 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 26 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2015

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/157/2016 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 31 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/141/2015 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2016

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

UCHWAŁA NR IX RADY GMINY NĘDZA. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Nędza

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXIX/169/2018 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2018 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wydatki na zadania gminne

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

Wydatki budżetu na 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

Transkrypt:

Uchwała Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 204 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. d, e, i, oraz pkt 0, art. 5 ust., 54 ust., 58, 6 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 203 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2, 22, 24 ust. pkt, 25, 26, 27, 28, 220, 22, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 203 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 57, poz. 24 ze zm.), art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 50 ze zm.), art. 49 ust., art. 70a ust., art. 72 ust. ustawy z dnia 26 stycznia 982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Ustala się dochody ogółem budżetu gminy na rok 204 w wysokości 42.448.239 zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości 39.009.528 zł b) dochody majątkowe w wysokości 3.438.7 zł zgodnie z załącznikiem nr do niniejszej uchwały.. Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy na rok 204 w wysokości 46.990.957 zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości 36.422.644 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 0.568.33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki bieżące budżetu obejmują: a) Wydatki jednostek budżetowych, 30.538.75 zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 8.68.964 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,.99.75 zł. 2. b) wydatki na dotacje na zadania bieżące, 2.802.994 zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3.034935 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej ustawą, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 47.364 zł e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego. 46.000 zł 3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 0.568.33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

3.. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4.542.78 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych. 2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 5.92.894 zł i rozchody budżetu gminy w wysokości 650.76 zł. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują: 4.. Dochody w wysokości 90.000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w wysokości 90.000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 2. Dochody w wysokości 840.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 840.000 zł. 3. Dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 33.500 zł przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się wykaz dotacji z budżetu gminy udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 58.0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł. 8.. Zgodnie z art. 49 ust. ustawy Karta Nauczyciela, tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego szkoły i dyrektorów szkół. 2. Zgodnie z art. 72 ust. ustawy Karta Nauczyciela, przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 3. Zgodnie z art. 70a ust. ustawy Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

Upoważnia się Wójta Gminy do: 9.. dokonywania zmian innych niż określone w art. 257 ustawy w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, 0. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy.. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust., pkt i art. 90 ustawy, do wysokości 3.000.000 zł. Ustalić zasady wykonywania budżetu: 2.. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego uznać jako zmniejszenie wydatków roku budżetowego. 2. Zwroty wydatków dotyczące lat ubiegłych uznać jako dochody roku bieżącego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 204 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Suszec. Przewodniczący Rady Gminy Suszec Andrzej Urbanek Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA ROK 204 WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ DZIA Ł N A Z W A PLAN DOCHODÓW O G Ó Ł E M Plan dochodów bieżących z tego: Dotacje w tym: Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. pkt 2 i 3* Plan dochodów majątkowych 2 3 4 5 6 7 8 9 z tego: Dotacje Dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. pkt 2 i 3* 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 000,00 2 000,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 879 79,00 9 000,00 9 000,00 0,00 788 79,00 398 290,00 389 889,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 389 889,00 0,00 389 889,00 389 889,00 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i akupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 398 290,00 0,00 398 290,00 398 290,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 49 99,00 2 987,00 0,00 0,00 207 932,00 0,00 0,00 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 987,00 3 987,00 0,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 80 000,00 80 000,00 0,00 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności 7 932,00 0,00 7 932,00 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200 000,00 0,00 200 000,00 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 000,00 000,00 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80 07,00 80 07,00 55 03,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40,00 40,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 03,00 55 03,00 55 03,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 75 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 900,00 900,00 900,00 0,00 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600,00 600,00 600,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

756 DOCH. OD OS. PRAWN., OD OSÓB. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PR. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23 355 896,00 23 355 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0 000,00 0 000,00 - wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne 7 430 764,00 7 430 764,00 0,00 - wpływy z podatku rolnego os. prawne 5 407,00 5 407,00 0,00 - wpływy z podatku leśnego os. prawne 33 500,00 33 500,00 0,00 - wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne 96 849,00 96 849,00 0,00 - podatek od czynności cyw.-praw. os. prawne 20 000,00 20 000,00 0,00 - wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne 430 657,00 430 657,00 0,00 - wpływy z podatku rolnego os. fizyczne 554 766,00 554 766,00 0,00 - wpływy z podatku leśnego os. fizyczne 5 063,00 5 063,00 0,00 - wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne 60 628,00 60 628,00 0,00 - podatek od spadków i darowizn os. fizyczne 50 000,00 50 000,00 0,00 - wpływy z opłaty targowej os. fizyczne 80,00 80,00 0,00 - podatek od czynności cyw.-praw. os. fizyczne 300 000,00 300 000,00 0,00 - wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 000,00 0,00 - środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 90 000,00 90 000,00 0,00 - wpływy z opłaty adiacenckiej 5 000,00 5 000,00 0,00 - wpływy z opłaty planistycznej 0 000,00 0 000,00 0,00 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 40 000,00 40 000,00 0,00 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 840 000,00 840 000,00 0,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT) 500 000,00 500 000,00 9 622 082,00 9 622 082,00 - wpływy z udziału w podatku dochod. os. prawn. (CIT) 000 000,00 000 000,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZNIA 29 988,00 29 988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 29 988,00 29 988,00 0,00 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 428 765,00 2 05 276,00 637 46,00 294 579,00 377 489,00 0,00 377 489,00 0,00 0,00 0,00 - SP wpływy z różnych opłat 99,00 99,00 0,00 - SP dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych 2 220,00 2 220,00 0,00 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 3

- SP pozostałe odsetki 8 408,00 8 408,00 0,00 - SP wpływy z różnych dochodów 23 45,00 23 45,00 0,00 - Oddziały przedszkolne w SP, wpływy z usług 3 000,00 3 000,00 0,00 - Przedszkola, wpływy z usług 95 030,00 95 030,00 0,00 - Przedszkola, pozostałe odsetki 900,00 900,00 0,00 - Przedszkola, wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 0,00 - Gimnazja, wpływy z różnych opł. 80,00 80,00 0,00 - Gimnazja, pozostałe odsetki 3 62,00 3 62,00 0,00 - Gimnazja, wpływy z różnych dochodów 740,00 740,00 0,00 - GZOiS, pozostałe odsetki 400,00 400,00 0,00 - GZOiS, wpływy z różnych dochodów 200,00 200,00 - Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z usług 757 00,00 757 00,00 0,00 - Stołówki Szkolne i przedszkolne, wpływy z różnych dochodów 22 38,00 22 38,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europrjskich - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 637 46,00 637 46,00 637 46,00 0,00 395 802,00 294 579,00 294 579,00 0 223,00 0 223,00 276 266,00 0,00 276 266,00 276 266,00 852 POMOC SPOŁECZNA 90 80,00 90 80,00 84 777,00 72 983,00 0,00 0,00 0,00 - dotacje cel.otrzym.z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami 665 768,00 665 768,00 665 768,00 0,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49 009,00 49 009,00 49 009,00 0,00 - wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 5 500,00 5 500,00 0,00 - pozostałe odsetki 3 00,00 3 00,00 0,00 - wpływy z różnych dochodów 5 450,00 5 450,00 0,00 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 4

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkówq, o których mowa w art.5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europrjskich 72 983,00 72 983,00 72 983,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wpływy z różnych opłat 30 000,00 30 000,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 26 7,00 6 600,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 - GZOiS, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 600,00 3 600,00 0,00 - GZOiS, wpływy z różnych dochodów 58 000,00 58 000,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 65,00 0,00 65,00 65,00 Razem dochody 42 448 239,00 39 009 528,00 2 60 854,00 392 562,00 3 438 7,00 398 290,00 832 489,00 *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 203 r., poz.885 ze zm.) Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUSZEC NA 204 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ w tym: Dz. Roz dz. NAZWA PLAN WYDATKÓ W bieżące i majątkowe Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetow ych wynagrodze nia i składki od nich naliczane z tego Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego Świadczen ia na rzecz osób fizycznych w tym na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.pkt 2i3* Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst ** Obsłu ga długu jst Wydatki majatkowe (inwestycyj ne) Inwestycje i zakupy inwestycyj ne z tego w tym na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art5.ust.pkt 2i3* Zakup i objecie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 0 0 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 224 000 224 000 62 000 38 000 24 000 62 000 0 0 0 0 0 0 0 0 00 08 Melioracje wodne 77 000 77 000 77 000 38 000 39 000 0 0 0 00 09 Spółki Wodne 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 00 30 Izby Rolnicze 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 00 95 Pozostała działalność 85 000 85 000 85 000 85 000 0 02 0 LEŚNICTWO 5 90 5 90 5 90 0 5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 020 0 Gospodarka leśna 5 90 5 90 5 90 5 90 0 60 0 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 895 83 572 500 82 500 28 500 54 000 390 000 0 0 0 0 5 323 33 600 04 Lokalny transport zbiorowy 403 33 39 500 500 500 390 000 0 83 83 600 4 Drogi publiczne powiatowe 07 500 9 000 9 000 9 000 6 500 6 500 600 6 Drogi publiczne gminne 6 385 000 090 000 090 000 28 500 06 500 5 295 000 5 323 33 0 0 70 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 679 635 559 635 559 635 4 200 545 435 0 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0 5 295 000 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

0 700 04 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 285 905 265 905 265 905 4 200 25 705 20 000 20 000 700 05 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 393 730 293 730 293 730 293 730 00 000 00 000 7 0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 337 00 337 00 337 00 6 700 330 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 04 Plany zagospodarowania przestrzennego 236 000 236 000 236 000 6 000 230 000 0 70 3 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 95 500 95 500 95 500 95 500 0 70 35 Cmentarze 5 600 5 600 5 600 700 4 900 0 75 0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 894 26 4 94 26 75 3 954 783 3 05 553 903 230 0 239 478 39 76 0 0 700 000 700 000 0 0 750 Urzędy wojewódzkie 55 03 55 03 55 03 52 752 2 279 0 750 22 Rady gmin(miast imiast na prawach powiatu) 26 48 26 48 30 700 30 700 230 78 0 750 23 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 4 447 323 3 747 323 3 738 563 2 993 80 744 762 8 760 700 000 700 000 750 75 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 24 676 24 676 24 676 5 000 9 676 39 76 0 750 95 Pozostała działalność 5 83 5 83 5 83 5 83 0 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 900 900 900 930 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 Urzędy naczel.organów wł. Państw.kontroli i och.pr. 900 900 900 930 970 0 75 2 OBRONA NARODOWA 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 4 752 2 Pozostałe wydatki obronne 600 600 600 600 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 280 233 265 233 63 423 28 708 34 75 66 500 35 30 0 0 0 5 000 5 000 0 0 754 05 Komendy powiatowe Policji 64 500 49 500 0 49 500 5 000 5 000 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000 5 000 0 5 000 0 754 2 Ochotnicze straże pożarne 87 033 87 033 5 723 28 008 23 75 35 30 0 754 4 Obrona cywilna 5 700 5 700 5 700 700 5 000 0 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

754 2 Zarządzanie kryzysowe 5 000 5 000 5 000 5 000 0 754 95 Pozostała działalność 3 000 3 000 000 000 2 000 0 75 7 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 46 000 46 000 0 0 0 0 0 0 0 757 02 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek jst 46 000 46 000 0 46 00 0 0 0 0 0 46 00 0 0 75 8 RÓŻNE ROZLICZNIA 57 00 57 00 57 00 0 57 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 4 Różne rozliczenia finansowe 7 00 7 00 7 00 7 00 0 758 8 Rezerwy ogólne i celowe 40 000 40 000 40 000 40 000 0 Rezerwa ogólna 50 000 Rezerwa celowa na real. zakr.zarządzania kryzys. 90 000 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 80 562 9 068 562 80 0 Szkoły podstawowe 0 55 56 8 293 56 8 86 289 3 778 609 4 407 680 29 7 752 562 349 680 0 0 2 2 000 7 903 4 6 252 63 65 248 4 260 385 890 862 000 80 03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 407 208 407 208 388 987 353 972 35 05 8 22 0 80 04 Przedszkola 3 306 04 3 08 04 80 0 Gimnazja 3 958 46 3 958 46 2 2 000 0 0 862 000 2 837 7 2 302 948 534 223 4 7 29 222 258 99 225 000 225 000 3 736 797 3 73 039 563 758 0 740 20 879 0 80 3 Dowożenie uczniów do szkół 330 65 330 65 330 65 5 83 34 352 0 80 4 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 05 223 05 223 02 723 80 835 20 888 2 500 25 903 0 80 46 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80 555 80 555 80 555 80 555 0 80 48 Stołówki szkolne 863 003 838 003 832 53 86 804 970 349 5 850 65 578 25 000 25 000 80 95 Pozostała działalność 64 327 64 327 64 327 8 035 56 292 0 85 OCHRONA ZDROWIA 539 283 539 283 352 000 65 800 286 200 87 283 0 0 0 0 0 0 0 0 85 53 Zwalczanie narkomani 500 500 500 500 0 85 54 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000 90 000 90 000 65 800 24 200 0 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 3

85 58 Izby wytrzeźwień 7 283 7 283 0 7 283 0 85 95 Pozostała działalność 34 500 34 500 6 500 6 500 80 000 0 85 2 POMOC SPOŁECZNA 3 024 833 3 06 833 04 899 702 983 40 96 4 500 907 434 82 508 0 0 8 000 8 000 0 0 852 05 Zadania w zakr. przeciwdział. przemocy w rodzinie 20 000 20 000 20 000 9 000 000 0 852 2 852 3 852 4 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 84 260 84 260 24 958 80 058 6 900 4 500 567 802 3 579 3 579 3 579 3 579 0 328 489 328 489 88 500 88 500 239 989 0 w tym: żywienie uczniów 29 200 29 200 0 29 200 852 5 Dodatki mieszkaniowe 48 000 48 000 0 48 000 0 852 6 Zasiłki stałe 27 568 27 568 0 27 568 0 852 9 Ośrodki pomocy społecznej 575 29 567 29 563 549 492 904 70 645 3 580 8 000 8 000 852 28 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze 24 000 24 000 24 000 3 840 20 60 0 852 95 Pozostała działalność 83 808 83 808 63 33 7 8 46 32 20 495 82 508 0 85 4 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 520 223 520 223 44 22 404 49 36 973 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 854 0 Świetlice szkolne 472 323 472 323 44 22 404 49 36 973 3 20 0 854 5 Pomoc materialna dla uczniów 47 900 47 900 0 47 900 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 825 20 2 980 20 2 880 20 20 2 879 000 00 000 0 0 0 0 845 000 900 02 Gospopdarka odpadami 790 000 750 000 750 000 750 000 40 000 40 000 900 03 Oczyszczanie miast i wsi 3 4 500 656 500 656 500 656 500 755 000 900 3 Schroniska dla zwierząt 42 000 42 000 42 000 42 000 0 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 448 20 398 20 398 20 20 397 000 50 000 50 000 0 845 000 755 000 0 0 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 4

92 5 900 95 Pozostała działalność 33 500 33 500 33 500 33 500 00 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 88 0 68 0 58 0 0 58 0 92 09 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby 400 000 200 000 0 623 000 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 200 000 200 000 200 000 92 6 Biblioteki 403 000 403 000 0 403 000 0 92 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 000 0 000 0 0 000 92 95 Pozostała działalność 68 0 68 0 58 0 58 0 0 000 0 92 6 KULTURA FIZYCZNA 487 994 242 994 98 944 497 72 484 232 240 000 2 050 0 0 0 245 000 245 000 0 0 926 0 Obiekty sportowe 957 24 892 24 889 074 478 962 40 2 3 050 65 000 65 000 926 05 Zadania z zakresu kultury fizycznej 422 770 322 770 82 770 5 750 67 020 240 000 00 000 00 000 926 95 Pozostała działalność 08 00 28 00 0 00 3 000 7 00 8 000 80 000 80 000 RAZEM WYDATKI 46 990 957 36 422 644 30 538 75 8 68 964 99 75 2 802 994 3 034 935 47 364 0 *Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 203 r., poz.885 ze zm.), w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 46 00 0 0 568 33 0 568 33 0 0 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 204 I. Bilans obsługi zadłużenia Gminy Suszec na 204 rok. DOCHODY (I) PRZYCHODY (II) WYDATKI (III) ROZCHODY (IV) 42 448 239 5 92 894 46 990 957 650 76 I + II III + IV 47 64 33 47 64 33 II. Przychody i rozchody związane z obsługą zadłużenia w 204 roku Wyszczególnienie Przychody Rozch Nadwyżka z lat ubiegłych 5 92 894 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 6 spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec - etap I" spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec - etap II" spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na "Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Suszec - etap III" spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kobielice i Radostowice spłata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap, zlewnia przepompowni P i P2A 3 Razem: 5 92 894 6 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI NA ROK 204 I. DOTACJE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 750 Administracja publiczna 55 03 750 Urzędy wojewódzkie 55 03 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 55 03 75 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900 900 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 752 Obrona narodowa 600 7522 Pozostałe wydatki obronne 600 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 852 Pomoc społeczna 665 768 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 665 098 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 665 098 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centum integracji społecznej 670 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 670 Razem: 723 299 II. WYDATKI Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 750 Administracja publiczna 55 03 750 Urzędy wojewódzkie 55 03. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 55 03 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 52 752 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 279 75 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 900 900. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 900 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 930 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 970 752 Obrona narodowa 600 7522 Pozostałe wydatki obronne 600. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 600 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 600 852 Pomoc społeczna 665 768 8522 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 665 098. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 97 296 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 87 596 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 700 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 567 802 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centum integracji społecznej 670. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 670 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 670 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 Razem: 723 299 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 204 I. DOTACJE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 70 Działalność usługową 000 7035 Cmentarze 000 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 000 Razem: 000 II. WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 70 Działalność usługową 000 7035 Cmentarze 000. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 000 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 000 Razem: 000 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 204 I. DOTACJE Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 600 Transport i łączność 9 000 6004 Drogi publiczne powiatowe 9 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 7544 Obrona cywilna 400 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 Razem: 9 400 II. WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 204 rok 600 Transport i łączność 9 000 6004 Drogi publiczne powiatowe 9 000. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 000 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 7544 Obrona cywilna 400. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 400 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 400 Razem: 9 400 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 204 Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Rodzaj zadania podmiotowa przedmiotowa celowa I. UDZIELANE JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 00 0009 50 000 2 754 75495 2 000 3 80 8004 35 99 4 85 8595 80 000 5 900 90095 00 000 6 92 9295 0 000 7 926 92605 240 000 Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej Realizacja zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Suszec Realizacja zadań z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnej Realizacja zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Razem: 35 99 0 582 000 II. UDZIELANE JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 600 60004 340 000 2 600 60004 50 000 3 600 60004 83 4 600 6004 6 500 5 754 75405 49 500 Dopłata do komunikacji miejskiej MZK Jastrzębie Zdrój Poprawa komunikacji zbiorowej na linii komunikacji powiatowej, na trasie Rudziczka - Pszczyna - Rudziczka Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciagu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu Dodatkowe należności dla policjantów pełniących służbę na terenie gminy Suszec Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

6 754 75405 5 000 7 754 754 5 000 Zakup samochodu służbowego do Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie Zakup wyposażenia celem utrzymania gotowości bojowej KP Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie 8 80 800 620 9 80 800 2 640 0 80 8004 56 60 80 8004 6 560 2 80 8004 6 000 3 80 800 8 00 4 80 800 2 640 5 85 8558 7 283 6 92 9209 200 000 7 92 9209 403 000 8 92 9220 0 000 Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Pszczyna Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Żory Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Chybie Prowadzenie nauczania religii Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego Prowadzenie nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Profilaktyka i rozwiązanie problemów alkoholowych Działaność Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu Remont zabytkowego ogrodzenia parafialnego cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego w Żorach Razem: 943 000 0 268 86 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. ŚRODKI WYODRĘBNIONE DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA ROK 204 Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota WYDATKI BIEŻACE 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 58 9295 Pozostała działalność w tym: 58 Sołectwo Suszec 2 8 Sołectwo Rudziczka 6 5 Sołectwo Kryry 7 0 Sołectwo Mizerów 7 2 Sołectwo Kobielice 7 0 Sołectwo Radostowice 8 3 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/76/320/203 Rady Gminy Suszec z dnia 20 grudnia 203 r. WYDATKI MAJĄTKOWE NA 204 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 600 Transport i łączność 5 323 33 60004 Lokalny transport zbiorowy 83.Dofinansowanie do MZK Jastrzębie na realizację projektu "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" 83 6004 Drogi publiczne powiatowe 6 500. Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w ciągu ul. Św. Jana i ul. Szkolnej w Suszcu 6 500 6006 Drogi publiczne gminne 5 295 000. Projektowanie i budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Suszcu wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ul.lipowej, P.Godźka i ul.wyzwolenia 200 000 2. Prace projektowe i przebudowa ul. Szkolnej- II etap i ul. Napieralskiego ( od ul. Szkolnej do ul. DW 935) w Rudziczce 5 000 3. Projektowanie i przebudowa ul.czarkowskiej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia 250 000 4. Projektowanie i przebudowa ul.granicznej w Radostowicach od DW935 do ul.porębskiej wraz z budową odwodnienia 250 000 5. Projektowanie i zagospodarowanie placu Św.Jana w Suszcu 470 000 6. Projektowanie i przebudowa ul. Stawowej w Suszcu wraz z budową odwodnienia 0 000 7. Projektowanie i budowa odwodnienia ul.wielodroga w rejonie skrzyżowania z ul.srebrną w Suszcu 95 000 8. Projektowanie i przebudowa ul. Cichej w Suszcu 30 000 9. Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Św. Jana, Szkolnej,L.Witoszy i Piaskowej w Suszcu 3 000 000 0. Projektowanie i przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach 30 000. Projektowanie i przebudowa ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z odwodnieniem 50 000 2. Rozbiórka piwnic byłej stołówki i budowa parkingu przy osiedlu mieszkaniowym przy ul.piaskowej w Suszcu 3. Przebudowa ulic na terenie Gminy Suszec: odcinek boczny ul. Pszczyńskiej od strony południowej, Brzymowa, Garbarska, Spokojna, odcinek boczny ul. Poprzecznej, Nowa, Łoskutowa, odcinek boczny ul. Na Grabówki, Tęczowa, Baraniok, Bursztynowa, 50 000 700 000 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona

Brylantowa, Bukowa, Okrężna, Jasna, Wiosenna, Spółdzielcza, Bażantów, Wiejska, Nowowiejska, Modrzewiowa, Pawia, Równa, Pochyła 4. Projektowanie i budowa odwodneiniaul. Zacisze i ul. Topolowej w Kobielicach 5. Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Suszcu w miejscu byłych kortów tenisowych 50 000 5 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 20 000. Projektowanie i budowa mieszkań socjalnych 20 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 00 000. Zakupy gruntów 00 000 750 Administracja publiczna 700 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 700 000. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Suszec wraz z odwodnieniem 00 000 2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia w Suszcu na lokal użytkowy 50 000 3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wraz z adaptacją pomieszczeń na lokale biurowe 400 000 4. Zakup programów oraz sprzętu technicznego i komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy 50 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 75405 Komendy Powiatowe Policji 5 000. Zakup samochodu służbowego do KPP w Pszczynie 5 000 80 Oświata i wychowanie 2 2 000 800 Szkoły podstawowe 862 000. Projektowanie, przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Suszcu 500 000 2.Dostosowanie budynku ZSP w Kryrach do przepisów prawa p. poż. 200 000 3. Projektowanie i budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mizerowie 50 000 3. Zakup kosiarki traktorka z funkcja mulczującą dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kryrach 2 000 8004 Przedszkola 225 000. Wykonanie wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej w budynku przedszkolnym w Radostowicach 25 000 2. Projektowanie i przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Radostowicach 200 000 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 25 000. Zakup miksra sporalnego do masy ciężkiej dla Szkoły Podstawowej w Radostowicach 5 000 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 2

2. Zakup kuchni gazowej przemysłowej dla Przedszkola Publicznego w Suszcu 0 000 852 Pomoc społeczna 8 000 8529 Ośrodki pomocy społecznej 8 000. Zakupy programów i zespołów komputerowych 8 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 845 000 90002 Gospodarka odpadami 40 000. Wyposażenie Placu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Suszcu 40 000 90003 Oczyszczanie miasta i wsi 755 000. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) 500 000 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap ( w tym aktualizacja dokumentacji projektowej, studium wykonalności) 5 000 3. Projektowanie, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszcu 250 000 9005 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 000. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suszec, modernizacja istniejącego 50 000 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000. Projektowanie i budowa Remizo-Świetlicy w Rudziczce 200 000 926 Kultura fizyczna 245 000 9260 Obiekty sportowe 65 000. Budowa nawodnienia boiska sportowego w Kryrach 65 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 00 000. Utworzenie siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Suszec 00 000 92695 Pozostała działalność 80 000. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego przy ul. Piaskowej w Suszcu 80 000 Razem: 0 568 33 Id: 8D472460-FDBF-49D9-9966-EC56F620AF69. Podpisany Strona 3