INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK



Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA 2013 ROK

W załączeniu przedkładam sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za 2014 rok wraz z załącznikami:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Głowno z dnia 24 lutego 2011 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KAMIENICA NA 2008 ROK Ogólny wzrost dochodów w stosunku do Uchwały Budżetowej 2007 roku stanowi prawie

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA 2016 ROK

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

ZARZĄDZENIE NR 32/14

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2006 rok. - część opisowa-

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 listopada 2014r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Zarządzenie Nr 150/15

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Transkrypt:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK Budżet Gminy Trzebiechów został przyjęty uchwałą Nr VI/188/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. W 2014 roku budżet został zmieniony poprzez: Uchwałę Nr VII/196/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 29 stycznia 2014r. Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 stycznia 2014r. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 28 lutego 2014r. Uchwałę Nr VIII/205/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 17 marca 2014r. Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 31 marca 2014r. Uchwałę Nr I/213/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 16 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 23 maja 2014r. Zarządzenie Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014r. Uchwała Nr /222/2014 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 25 czerwca 2014r. Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 27 czerwca 2014r. Konieczność dokonania zmian w uchwale budżetowej wynikła z otrzymania decyzji finansowych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Lubuski Urząd Wojewódzki). Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki. Plan budżetu gminy na 2014 rok po zmianach wynosi po stronie dochodów 10.621.329,17 zł, po stronie wydatków 11.431.359,71 zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco: - dochody wykonano w kwocie 5.186.085,18 zł, co stanowi 48,83% wykonania planu, l

- wydatki stanowią wielkość 5.089.705,56 zł, tj. 44,52% wykonania planu. DOCHODY W I półroczu 2014 roku uzyskano dochody ogółem w wysokości 5.186.085,18 zł na planowaną wielkość 10.621.329,17 zł z tego: - dochody bieżące: plan 8.800.163,17 zł wykonanie 5.081.587,42 zł, co daje 57,74% wykonania planu - dochody majątkowe: plan 1.821.166,00 zł wykonanie 104.497,76 zł, co daje 5,74 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych dochodów bieżących przedstawia się następująco: - subwencje (dz. 758) wynoszą 1.928.402,00 zł, stanowią 37,95% wykonanych dochodów bieżących; - dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł wynoszą 1.236.683,43 zł i stanowią 24,34% dochodów bieżących; - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rodź. 75621) zostały wykonane w kwocie 525.515,58 zł, co stanowi 10,34% dochodów bieżących; -podatki i opłaty lokalne 1.278.594,22 stanowią 25,16% dochodów bieżących; - pozostałe dochody, tzn. dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług wynoszą 112.392,19 zł i stanowią 2,21% wykonanych dochodów bieżących. Natomiast struktura wykonanych dochodów majątkowych przedstawia się następująco: - dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 32.702,76zł i stanowią 31,30%; - dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 71.795 zł i stanowią 68,70%. DOCHODY PODATKOWE Rodzaj podatku Plan Wykonanie % wykonania planu % udział poszczególnych wykonanych podatków Podatek od nieruchomości 1.140.00 663.672,14 58,22 37,36 Podatek rolny 430.00 298.438,94 69,4 16,8 Podatek leśny 45.00 23.615,00 52,48 1,33

Podatek transportowy 60.00 36.683,84 61,14 2,07 Udziały w podatkach (75621) 1.156.219,00 525.515,58 45,45 29,58 Pozostałe dochody podatkowe, Urzędy Skarbowe, opłat, odsetki, koszty 405.60 228.478,70 56,33 12,86 Razem 3.236.819,00 1.776.404,20 x x Dochody z tytułu podatków i opłat (dz. 756) wynoszą 1.776.404,20 zł, stanowią 34,25% dochodów ogółem. Struktura dochodów podatkowych przedstawia się następująco: - podatek rolny stanowi 16,80% wykonanych dochodów podatkowych ogółem i został wykonany w 69,40%, - podatek od nieruchomości wynosi 37,36% wpłaconych podatków ogółem i został wykonany w 58,22%, - podatek leśny wynosi 1,33% podatków i został wykonany w 52,48%, - podatek od środków transportowych stanowi 2,07% podatków ogółem i został wykonany w 61,14%, - udziały w podatkach realizowane przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe stanowią 29,58% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 45,45% - pozostałe dochody podatkowe i odsetki oraz opłaty lokalne stanowią 12,86% otrzymanych podatków ogółem i zostały wykonane w 56,33%. WYDATKI W I półroczu 2014 roku wydatki zrealizowano w kwocie 5.089.705,56 zł na planowaną wielkość 11.431.359,71 zł, co stanowi 44,52% wykonania planu. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na : Wydatki bieżące: plan wykonanie 8.678.394,17 zł 4.805.487,20 zł, co daje 55,37% wykonania planu - wydatki majątkowe: plan 2.752.965,54 zł. wykonanie 284.218,36 zł, co daje 10,32% wykonania planu.

Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 5,58% na planowaną wielkość 24,08%. Niski procent wykonania wydatków majątkowych spowodowany jest tym, że płatności zrealizowanej inwestycji Centrum spotkań wsi w m. Swarzynice" dokonano w miesiącu lipcu 2014r. Wydatki majątkowe poniesiono w następujących rozdziałach: rozdz. 700 - zbiornik gazowy rozdz. 710 - dotacja celowa Starostwo Powiatowe rozdz. 750 - remont części zabytkowej zabudowań przypałacowych w Trzebiechowie (elewacja Urzędu Gminy) rozdz. 900 - oświetlenie drogowe - lampa solarna - utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Lednie rozdz. 921 - centrum spotkań w miejscowości Swarzynice Z ogólnej kwoty wydatków bieżących przypada na: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.255.004,72zł wykonanie 2.245.885,70zł % 52,78 - udzielone dotacje plan 602.412,22zł wykonanie 424.762,24 zł % 70,51 - wydatki na obsługę długu Plan 65.00 zł wykonanie 26.212,52 zł % 40,33

Wykonanie planu wydatków w I połowie 2014 roku przedstawia się następująco: Klasyfikacja budżetowa Wydatki bieżące 010 600 700 710 750 751 752 754 756 757 758 801 i Plan 2 Wydatki wykonane 163.903,73 158.740,57 12.000,OQ 10.635,15 11.25 9.334,96 50.00 10.759,20 1.615.80 822.520,15 17.63 90 44.70 18.00 65.00 33.00 3.348.897,00 3 17.27 468,40 24.993,48 10.669,99 26.212,52 1.803.211,68 % wykonania planu 4 96,85 88,63 82,98 21,52 50,90 97,96 52,04 55,91 59,28 40,33 53,84 (%)udzial w wykonanych wydatkach bieżących 5 3,30 0,22 0,19 0,22 17,12 0,36 0,01 0,52 0,22 0,55 37,52 851 852 854 900 921 926 Razem Wydatki majątkowe 600 700 710 750 754 801 852 900 921 Elazem Ogółem wydatki 30.00 1.922.439,38 352.914,00 496.20 344.30 151.46 8.678.394,17 405.293,00 48.50 1.912,2? 80.33 710.00 40.00 4.00 255.301,75 1.207.628,57 15.040,60 1.078.591,62 243.848,64 241.990,83 230.390,24 100.809,17 4.805.487,20 23.201,97 1.912,22 5.00 243.897,63 10.206,54 2.752.965,54 284.218,36 11.431.359,71 5.089.705,56 50,14 56,11 69,10 48,77 66,92 66,56 55,37-47,84 10 6,22 - - 95,53 0,85 10,32 44,52 0,31 22,45 5,07 5,04 4,79 2,10 x x Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco: Wydatki bieżące w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zostały wykonane w 96,85% co stanowi 3,30% wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione między innymi na uprawę pól, przekazano składki na rzecz Izby Rolniczej oraz wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego (dotacja Wojewody).

Dział 600 - Transport i łączność zostały wykonane w stosunku do założeń w 88,63 %. Wydatki poniesione zostały w szczególności na równanie dróg gminnych, zakupiono paliwo do narzędzi pracujących przy wycince krzewów na poboczach dróg, ubezpieczenie dróg. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa to wydatki wykonane w 82,98% zł, co stanowi 0,19% wydatków bieżących. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki na cele statutowe np. podatek od nieruchomości, zapłata za energie oraz ubezpieczenie lokali komunalnych, ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży, zakupy i usługi dotyczące lokali komunalnych. Dział 710 - Działalność usługowa poniesione wydatki w tym dziale stanowią 0,22% wydatków bieżących a zostały wykonane w 21,52 %. Poniesione wydatki dotyczą podziału działek, opracowań geodezyjnych. Dział 750 Administracja publiczna stanowi 17,12% wykonanych wydatków bieżących. Wydatki zostały poniesione w 50,90% w stosunku do planu. Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków między innymi na: Urzędy Wojewódzkie (dotacja Wojewody na zadania zlecone np. USC), wydatki na wynagrodzenia oraz od nich pochodne, zakupy druków, materiałów biurowych, opieki autorskiej za użytkowanie programów komputerowych do ewidencji ludności i USC, obsługi informatycznej, delegacje służbowe. Wydatki Rady Gminy to wydatki statutowe oraz wydatki na rzecz osób fizycznych (diety). Wydatki Urzędu Gminy natomiast to wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie budynku Urzędu Gminy, zakupy materiałów biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, ogłoszenia w prasie, opieka autorska na programy komputerowe, realizację opłat internetowych, za realizację usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, składki członkowskie za udział w Stowarzyszeniach, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków oraz samochodu służbowego, szkolenia dla pracowników, zakup sprzętu komputerowego, zakup tuszy, tonerów, zakup pieczątek, zakup części do kserokopiarek, zakup energii elektrycznej, zakup czasopism, prasy itp. Rozdział 75075 to wydatki dotyczące promocji jednostek samorządu terytorialnego, zakup ulotek, zakup artykułów promocyjnych Rozdział 75090 Pozostała działalność poniesione wydatki dotyczyły w szczególności nagród za udział w konkursie Estetyka Zagrody Wiejskiej", składka członkowska, zakupy dokonywane przez Sołectwa.

Dział 751 -- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki zostały wykonane w 97,96% środki pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych, zakupy materiałów. Dotacja przeznaczona jest na aktualizowanie spisu wyborców. Dział 752 Obrona narodowa wydatki zostały wykonane w 52,04%. wydatki dotyczą wynagrodzenia oraz pochodnych za przeprowadzenie szkoleń. Są to zadania zlecone przez Wojewodę. Dział 754 -- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki stanowią 0,52% wydatków bieżących i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 55,91%. Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na świadczenia na rzecz osób fizycznych za akcje gaśnicze, wynagrodzenia i pochodne kierowców, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części, zakup energii, naprawa samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów pożarniczych, ubezpieczenie członów OSP, ubezpieczenie samochodów. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki w tym dziale zostały wykonane 59,28% co stanowi 0,22% wydatków bieżących wykonanych. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty prowizji sołtysom za pobór podatków, wydatki statutowe związane z obsługą podatkową gminy. Dział 757 - Obsługa długu publicznego wydatki zostały wykonane w 40,33% i stanowią 0,55% wydatków bieżących i dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 758 ~ Różne rozliczenia wykonanie planu wynosi 0%, ponieważ rezerwa ogólna nie została rozdysponowana na koniec roku. Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Najwyższy procent wydatków bieżących tj. 42,59% stanowią wydatki w dziale 801 oraz 854. Wydatki w tych działach to w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz całej obsługi Zespołu Edukacyjnego, utrzymanie budynków, zakupy energii, ogrzewania co, dotacja dla Niepublicznego Przedszkola (75% wydatków przypadających na jednego ucznia uczęszczającego do Publicznego Przedszkola), ubezpieczenia mienia, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, utrzymanie świetlicy szkolnej, pomoc materialna dla uczniów. Dział 851 - Ochrona zdrowia plan został zrealizowany w 50,14% wydatki stanowią natomiast 0,31% wydatków bieżących. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne 7

GKRPA, zakupy materiałów oraz usług pozostałych, wydatki związane z planem GKRPA. Dział 852 - Pomoc społeczna wydatki zostały zrealizowane w 56,11% i stanowią 22,45% wydatków wykonanych bieżących. Dotacja Wojewody na zadania zlecone wyniosła 651.981,19 zł. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą miedzy innymi zakupu usług w Domu Pomocy Społecznej zadanie własne gminy. Środki zostały przeznaczone również na wynagrodzenie bezosobowe dla asystenta rodziny, wypłata świadczeń rodzinnych, zapłata składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, wypłata zasiłków stałych, celowych, okresowych, usługi opiekuńcze. Wydatki również dotyczą wynagrodzeń pracowników i pochodnych, wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki bieżące zostały zrealizowane w 48,77%. Wydatki poniesione w tym dziale to wydatki za zakup usług dotyczących wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy, zakup oświetlenia ulicznego, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na działalność bieżącą, wydatki związane z ochroną środowiska, pozostała działalność statutowa, wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, badania lekarskie. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zrealizowane w 66,92% a dotyczą w szczególności wypłaty dotacji dla instytucji kultury (TOK, Biblioteka), utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup energii, wywóz nieczystości, woda, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia). Dział 926 -~ Kultura fizyczna i sport wydatki stanowią 2,10% wydatków i zostały wykonane w 66,56%. Poniesione wydatki zostały między innymi na utrzymanie hali sportowej, boisk, szatni sportowych, dotacja celowa dla energii, ogrzewania co hali sportowej. organizacji pożytku publicznego, ubezpieczenie mienia, zakup Zgodnie z ustawą o finansach publicznych zachowano prawidłową relacje dochodów bieżących do wydatków bieżących. WI półroczu 2014 roku zrealizowano następujące zadania: 1) Została wybudowana świetlica wiejska w miejscowości Swarzynice w ramach projektu Urządzenie centrum spotkań w miejscowości Swarzynice" 2) W miejscowości Ledno został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 3) W zakresie oświetlenia drogowego została zakupiona lampa solarna. 4) W ramach współpracy Gminy Trzebiechów z Gminą niemiecką Schenkendobern były 8

organizowane spotkania tematyczne po stronie polskiej i niemieckiej. 5) Wykonano równiarką równanie gminnych dróg gruntowych oraz wykoszono pobocza. 6) Dokonano nasadzenia kwiatów w klombach i rabatach w miejscach publicznych w Trzebiechowie i innych sołectwach. 7) Nasadzono krzewy na byłym dzikim wysypisku śmieci oraz dokonano zabezpieczenia. 8) Rozpisano i rozstrzygnięto konkurs Estetyka Zagrody Wiejskiej". 9) Gmina dotowała organizację pożytku publicznego Piast- Parkowia", prowadzącą działalność sportową. 10) Gmina dotowała Niepubliczne Przedszkole. 11) Gmina zatrudniała w I połowie 2014 roku 4 pracowników na robotach publicznych oraz 2 stażystów. 12) Gmina dotowała instytucje kultury Trzebiechowski Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014 roku z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 1.720.055,69 zł, co stanowi 16,19% planowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyty i pożyczki na kwotę 700.000 zł. W I połowie 2014 roku dokonano zgodnie z planem spłat kredytów na kwotę 196.592,88 zł oraz odsetek w kwocie 26.212,52 zł. Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji oraz nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne Gminy na 30.06.2014 roku wynoszą 308.465,41 zł. Są to w szczególności zaległości z tytułu dostaw za wodę i ścieki, zaległości podatkowe, opłata za śmieci. Upomnienia oraz egzekucja komornicza prowadzone są na bieżąco. W I połowie 2014 roku dokonano umorzeń podatków wraz z odsetkami w kwocie 2.112,60 zł. Zaległości podatkowe przekazano do egzekucji komorniczej. W (WTSsG/M^N Y mgr inż. Q#hisław Drobek