Realizacja budżetu miasta w 2013 roku
|
|
- Michalina Witkowska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 Realizacja budżetu miasta w roku Tabela 1 w złotych Lp. Treść uchwalony po 5 : I. Dochody ogółem , ,53 101,3 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,34 100,9 1. Dochody z podatków i opłat , ,42 103,3 2. Dochody z majątku gminy , ,54 87,9 3. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,73 106,5 4. Dochody od jednostek organizacyjnych gminy , ,00 114,5 5. Wpływy z odsetek , ,33 102,5 6. Różne dochody , ,99 113,9 7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, , ,33 102,3 - od osób prawnych , ,33 133,5 - od osób fizycznych , ,00 100,3 8. Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) oraz wpływy z opłaty za usuwanie drzew , ,11 35,4 9. Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego , ,00 131,3 10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,71 101,8 11. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł , ,74 98,7 12. Dotacje z funduszy celowych , ,57 82,9 13. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 105,7 14. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,87 98,5 15. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,57 108,1 16. Subwencja ogólna , ,00 100,0 17. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,56 99,2 18. Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,87 108,1 19. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej , ,19 104,5 II. Wydatki ogółem , ,87 96,5 1. Wydatki bieżące , ,24 98,0 2. Wydatki majątkowe , ,63 90,8 III. Wynik budżetu deficyt , ,34 x
3 Tabela 2 Realizacja dochodów i wydatków miasta w roku według działów w złotych DOCHODY WYDATKI Dział Treść Prognoza Prognoza po uchwalona po 5:4 uchwalony 9: O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,88 91, , ,06 86,6 O20 Leśnictwo , ,16 81, , ,61 95,8 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę x , ,00 45,4 600 Transport i łączność , ,46 102, , ,39 97,9 630 Turystyka , ,89 112, , ,57 97,3 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,95 88, , ,23 93,9 710 Działalność usługowa , ,03 125, , ,91 71,9 750 Administracja publiczna , ,58 85, , ,28 98,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,17 98, , ,17 98,5 752 Obrona narodowa , ,00 100, , ,00 100,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,25 110, , ,82 99,7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,15 102,1 x 757 Obsługa długu publicznego x , ,09 92,8 758 Różne rozliczenia , ,24 100, , Oświata i wychowanie , ,16 98, , ,64 99,4 851 Ochrona zdrowia , ,09 107, , ,44 93,7 852 Pomoc społeczna , ,63 100, , ,29 99,1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,27 95, , ,01 98,6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,05 95, , ,35 99,3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 110, , ,50 95,3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,03 97, , ,50 93,5 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,00 100, , ,00 100,0 926 Kultura fizyczna , ,53 134, , ,01 94,4 Ogółem , ,53 101, , ,87 96,5
4 DOCHODY WYDATKI Dział Treść Prognoza Prognoza po uchwalona po 5:4 uchwalony 9: Wynik budżetu plan: deficyt budżetu plan po : deficyt budżetu wykonanie: deficyt budżetu Razem , ,25 102, , ,91 160,0 Emisja obligacji , ,00 96,9 Przychody z prywatyzacji majątku gminy , ,00 206,5 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury , ,25 177,4 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , ,00 100,0 Spłata zobowiązań długoterminowych , ,72 100,0 PRZYCHODY , , ,34 ROZCHODY - z kredytów i pożyczek , ,72 100,0 - wykup obligacji , ,00 100,0 Pożyczki udzielone dla instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych , ,00 100,0 Wolne środki krajowe za r. jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,19 x Suma bilansująca , ,78 101, , ,78 101,4
5 Tabela 3 Realizacja prognozowanych dochodów miasta według źródeł ich powstawania w roku w złotych Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych DOCHODY OGÓŁEM , , ,53 101, , ,10 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , , ,34 100, , ,15 I. DOCHODY WŁASNE , , ,91 101, , ,25 1. Dochody z podatków i opłat, , , ,42 103, , ) Podatek od nieruchomości , , ,03 100, ,03 - od osób prawnych , , ,17 100, ,17 - od osób fizycznych , , ,86 101, , ) Podatek rolny , , ,80 95, ,80 - od osób prawnych , , ,00 82, ,00 - od osób fizycznych , , ,80 97, , ) Podatek leśny , , ,97 111, ,97 - od osób prawnych , , ,00 107, ,00 - od osób fizycznych 2 300, , ,97 211, , ) Podatek od środków transportowych , , ,67 107, ,67 - od osób prawnych , , ,26 104, ,26
6 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych od osób fizycznych , , ,41 112, , ) Wpływy z opłaty skarbowej , , ,29 104, , ) Opłata komunikacyjna , , ,65 111, , ) Opłata targowa , , ,50 89, , ) Opłata miejscowa , , ,00 106, , ) Opłata uzdrowiskowa , , ,82 94, , ) Opłata eksploatacyjna , , ,00 105, , ) Opłata produktowa , , ,39 99, , ) Opłata parkingowa , , ,86 98, , ) Opłata adiacencka i planistyczna ,60 x , ) Opłata od posiadania psów , , ,15 82, , ) Opłata za miejsca cmentarne , , ,16 104, , ) Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego 2 000, , ,00 76, , ) Opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,09 115, , ) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,13 115, , ) Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,46 110, , ) Wpływy z karty podatkowej , , ,39 104, , ) Podatek od spadków i darowizn , , ,46 58, , Dochody z majątku gminy , , ,54 87, , ,01 w tym: 700 1) Sprzedaż budynków, lokali i gruntów , , ,93 82, , ) Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , , ,08 137, ,08
7 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Dochody z najmu i dzierżawy , , ,13 102, , ) Opłaty za użytkowanie wieczyste , , ,50 90, , Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,73 106, ,73 4. Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, , , ,00 114, , ) Ze sprzedaży drewna , , ,28 79, ,28 2) Jednostek oświatowych i oświatowowychowawczych oraz żłobka miejskiego, , , ,18 83, , Oświata i wychowanie , , ,78 74, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,32 86, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,21 99, , Kultura fizyczna , , ,87 126, , ) Z usług opiekuńczych , , ,80 147, , ) Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne , , ,37 119, , ) Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej , , ,46 97, , ) Placówek opiekuńczo-wychowawczych 4 320, , ,39 x , ) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , , ,52 114, , ) Wpływy z mandatów i grzywien , , ,00 249, ,00 a) dochody z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących ,09 x ,09
8 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych b) pozostałe ,91 x ,91 5. Wpływy z odsetek , , ,33 102, , a) za zwłokę od należności z majątku gminy , , ,46 96, , b) za zwłokę od należności z podatków i opłat , , ,60 97, , c) od środków gromadzonych na rachunkach bankowych , , ,27 106, , Transport i łączność ,24 x , Turystyka 5 341,32 x 5 341, Gospodarka mieszkaniowa 191,02 x 191, Działalność usługowa 288,19 x 288, Administracja publiczna , , ,04 96, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 244,33 x 244, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6 273,00 x 6 273, Oświata i wychowanie ,55 x , Ochrona zdrowia 0,30 x 0, Pomoc społeczna 4 200,70 x 4 200,70 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 429,66 x 429, Edukacyjna opieka wychowawcza 5,30 x 5, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 988,38 x 988,38
9 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 427,45 x 427, Kultura fizyczna 1 562,79 x 1 562,79 6. Różne dochody , , ,99 113, , , Transport i łączność ,39 x , Turystyka , ,69 105, , Gospodarka mieszkaniowa ,57 x , Działalność usługowa 1 030,62 x 1 030, Administracja publiczna , , ,99 67, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,65 x , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,75 x , Różne rozliczenia , ,94 104, , , Oświata i wychowanie ,14 x , Ochrona zdrowia 7 009,18 x 7 009, Pomoc społeczna 5 295,28 x 5 295, Edukacyjna opieka wychowawcza 2 472,93 x 2 472, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 400,98 x 2 400, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 150,00 x 6 150, Kultura fizyczna , ,88 252, ,88 7. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, , , ,33 102, , ) Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,33 133, ,33
10 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych a) udziały gminy (6,71) , , ,81 133, ,81 b) udziały powiatu (1,40) , , ,52 133, , ) Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100, ,00 a) udziały gminy (37,42) , , ,00 100, ,00 b) udziały powiatu (10,25) , , ,00 100, , Udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych (dochody gminy i powiatu) oraz wpływy z opłaty za usuwanie drzew , , ,11 35, , Wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego , , ,00 131, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, , , ,71 101, , ) Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych , , ,88 99, ,88
11 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację płatności związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 50a i 130 ustawy - Prawo o ruchu drogowym , ,00 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: "Usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r. - Remont i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej" , ,00 100, , ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie "Rodzinny Festiwal Recyklingu" realizowany w ramach edukacji ekologicznej 4 999,83 x 4 999, ) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Przygotowanie kampanii informacyjnoedukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Jelenia Góra - funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" 6) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - refundacja wydatków poniesionych na usunięcie skutków powodzi z lipca 2012 r, m.in.: w Maciejowej, , ,00 100, , , ,00 102, , Transport i łączność , ,00 103, ,00
12 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, , Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł, , ,74 98, , ,00 1) Od sponsorów na dofinansowanie imprez, z tego , ,02 109, , Administracja publiczna 1 932,02 x 1 932, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 105, , ) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania "Konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych - obręb Cieplice II 851 3) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w r , ,72 54, , , ,00 100, , ) Pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację programu budowy urządzeń lekkoatletycznych "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu" przy Szkole Podstawowej Nr , ,00 100, , Dotacje z funduszy celowych, , , ,57 82, , , ) Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,88 101, ,88
13 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze" , , ,69 81, , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, , , ,00 105, , ) Od Wojewody Dolnośląskiego zwrot utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok , ,00 100, , ) Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego , , ,00 106, , Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, , , ,87 98, , ) Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej , , ,88 100, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych , , ,39 122, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych , , ,10 86, ,10
14 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze , , ,00 100, , ) Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego 3 519, ,72 76, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej , ,00 100, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze , , ,10 99, , ) Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze , , ,68 100, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, które powierzono Jeleniogórskiemu Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska" , ,00 100, , ) Z Powiatu Jeleniogórskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych , , ,00 100, ,00
15 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego: , , ,57 108, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,23 100, , Działalność usługowa 341,64 x 341, Administracja publiczna 263,00 263,00 452,60 172,1 452, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 439, , ,39 105, , Pomoc społeczna , , ,71 157, ,71 II. SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 100, , Część oświatowa , , ,00 100, ,00 - dla gminy , , ,00 100, ,00 - dla powiatu , , ,00 100, , Część równoważąca , , ,00 100, ,00 - dla powiatu , , ,00 100, ,00 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,56 99, , ,00 1. Dotacje celowe na zadania własne, , , ,91 99, , , ) Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , , ,00 100, , ) Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , , ,00 100, , ) Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , , ,00 100, ,00
16 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Na dodatki dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 2 400, ) Na wypłatę zasiłków stałych , , ,00 100, , ) Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska , , ,30 100, , ) Na rezerwaty i pomniki przyrody 4 000, , ,00 100, , ) Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , , ,00 100, , ) Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym , ,15 99, , ) Na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" , ,00 97, , ) Na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej , ,00 100, , ) Na sfinansowanie 80 udziału w zadaniach inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, , ) Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu uczniom w r. - "Wyprawka szkolna" , ,46 76, ,46
17 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok , ,00 100, , ) Na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego , ,00 100, , ) Na dofinansowanie remontu w Domu Pomocy Spolecznej "Pogodna Jesień" , ,00 100, ,00 2. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, , , ,65 99, , ,00 1) Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę , , ,74 98, , a) na administrację publiczną , , ,00 100, , b) zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników , ,16 100, , c) na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców , , ,17 98, , d) na obronę narodową 1 000, , ,00 100, , e) na obronę cywilną 5 000, , ,00 100, , f) na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców 5 808, ,41 99, , g) na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (w 2012 r.) , ,04 92, ,04
18 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych h) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,92 98, , i) na świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,00 x 852 j) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej , , ,00 100, , k) na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , ,04 99, , l) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , ,00 100, , ł) na pomoc dla repatriantów , ,00 100, ,00 2) Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat , , ,91 99, , , a) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego , , ,06 100, , b) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej , , ,04 100, , ,00 - wydatki bieżące , , ,04 100, ,04 - wydatki inwestycyjne , , ,00 100, ,00
19 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych c) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj lipiec roku oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie 4 300, ,88 98, , d) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , , ,34 99, , e) gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,66 91, , f) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, , g) prace geodezyjne i kartograficzne ,00 x 710 h) opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 179, , ,18 55, , i) administracja publiczna , , ,00 100, , j) kwalifikacja wojskowa , , ,49 100, , k) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,99 100, , l) na pomoc dla repatriantów , ,07 100, , ł) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne , , ,20 99, ,20 3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 100, ,00
20 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Na realizację zadania wynikającego z "Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok " 2 800, ,00 100, , ) Na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych , , ,00 100, ,00 IV. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ , , ,87 108, , ,90 1. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, , , ,90 100, , ) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku , , ,99 100, , ) Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul.obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej , ,00 100, , ) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej , , ,91 100, ,91 2. Refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej współfinansowanych przez budżet państwa , , ,53 113, ,53
21 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych Turystyka ,92 x , Administracja publiczna 3 200,28 x 3 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 617,83 x 6 617, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,45 x , Kultura fizyczna 4 963,05 x 4 963,05 3. Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: 9 000, , ,44 100, , "Człowiek-organizacja-praca" 764,00 948,94 124,2 948, "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości" 9 000, , ,50 98, ,50 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ , , ,19 104, , ,95 1. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: , , ,45 112, , , ) Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej w Jeleniej Górze , , ,00 101, , ) "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze- Cieplicach" , , ,46 103, , ) Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 3 593, ,00
22 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych ) Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej , , ,19 100, , ) Renowacja budynków przy ul. Złotniczej 1, 3, 5, 9 w Jeleniej Górze , , ,99 48, , ) Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku , , ,78 100, , ) Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT "Mechanik" przy ul.obrońców Pokoju w Jeleniej Górze - budowa hali przyszkolnej , , ,39 175, , ) Przebudowa ulicy Osiedle Robotnicze w Jeleniej Górze , , ,46 100, , ) Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxberg/O.L - Etap I ,11 x , ) Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau ) Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze ) Jelenia Góra dobre miejsce dla przedsiębiorców - przygotowanie terenów inwestycyjnych - etap II , ,48 x , , , ,57 100, , , ,30 161, , ) Wirtualne Muzeum Barokowych Fresków na Dolnym Śląsku , ,50 100, , ) Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego ,22 x ,22 2. Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów: , , ,75 101, , "Postaw na siebie" , ,38 97, , "Człowiek-organizacja-praca" 4 329, ,31 124, ,31
23 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych "Kwalifikacje i kompetencje w branży hotelarsko-gastronomicznej" Leonardo da Vinci , ,06 146, , "Kalejdoskop szans, kalejdoskop możliwości" , , ,00 97, ,00 3. Ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" 7 440, ,40 x , Partnerski Projekt Szkół Comenius: "- Ecole - Patrimoine - Esprit Iniziative Touristique - Europe" realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr "Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Comenius "Eat Your Prejudices!" realizowany przez Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej 4. Refundacja wydatków poniesionych przez Miasto na finansowanie projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, ,40 x , , ,00 898, , , , ,59 102, , Transport i łączność , , ,49 102, , Turystyka , , ,29 113, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,48 101, , Działalność usługowa , , ,18 x , Administracja publiczna , , ,16 92, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,13 71, , Oświata i wychowanie , , ,36 93, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,96 100, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,86 94, ,86
24 Lp. Dział Treść Prognoza na rok Prognoza po dochodów ogółem 6:5 dochodów bieżących dochodów majątkowych Kultura fizyczna , ,68 102, ,68
25 Dział Rozdział Przeznaczenie / Podmiot dotowany Prognoza na rok Prognoza po Tabela 3.1 Realizacja dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego i budŝetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów w roku dotacji w złotych 6:5 OGÓŁEM Razem dotacje otrzymane z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,87 98, ,87 98,5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,88 100, Lokalny transport zbiorowy ,88 100,2 z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej ,88 100,2 Gmina Janowice Wielkie ,06 90,1 Gmina JeŜów Sudecki ,68 95,4 Gmina Mysłakowice ,30 103,4 Gmina Piechowice ,14 84,7 Gmina Podgórzyn ,70 121,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,21 92, Przedszkola ,49 90,8 sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Jeleniej Góry, z tego do: ,49 90,8 przedszkoli niepublicznych, ,10 86,0 Gmina Gryfów Śląski ,20 91,6 Gmina Janowice Wielkie ,75 90,4 Gmina JeŜów Sudecki ,55 86,4 Gmina Karpacz ,10 50,0 Gmina Kowary ,20 45,8 Gmina Lubomierz ,18 63,4 Gmina Mysłakowice ,50 86,6 Gmina Piechowice ,76 99,4 Gmina Podgórzyn ,00 83,3 Gmina Stara Kamienica ,21 94,7 Gmina Świerzawa ,50 93,3 Gmina Wleń ,15 83,3 przedszkoli publicznych, ,39 122,5 Gmina JeŜów Sudecki ,39 126,0 Gmina Kowary ,00 100,0 Gmina Piechowice ,00 109, Inne formy wychowania przedszkolnego ,72 76, sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego dotowanego przez ,72 76,5 Miasto Jelenia Góra, Gmina JeŜów Sudecki ,72 76,5 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,00 100,0 sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych ,00 100,0 i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, Powiat Lwówecki ,00 100,9 Powiat Kamiennogórski ,00 98,0 Powiat Lubański ,00 101,7 Powiat Zgorzelecki ,00 98,3 Gmina Lubomierz ,00 100,0
26 Dział Rozdział Przeznaczenie / Podmiot dotowany Prognoza na rok Prognoza po dotacji 6: POMOC SPOŁECZNA ,78 99, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,10 99,2 sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, ,10 99,2 Powiat Bolesławiecki ,19 100,0 Powiat Jeleniogórski ,43 99,7 Powiat Kamiennogórski ,56 100,0 Powiat Lubański ,62 100,0 Powiat Lwówecki ,05 98,8 Powiat Zgorzelecki ,96 100,0 Powiat Złotoryjski ,29 91, Rodziny zastępcze ,68 100, sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających ,68 100,0 w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, Powiat Jeleniogórski ,48 100,0 Powiat Otwocki ,40 100,0 Powiat Radziejowski ,36 100,0 Powiat Sulęciński ,00 100,0 Powiat Zgorzelecki ,00 100,0 Miasto Białystok ,00 100,0 Miasto Jastrzębie - Zdrój ,44 100,0 Miasto Legnica ,00 100,0 Miasto Wrocław ,00 100,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 100,0 współfinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej ,00 100,0 Powiat Jeleniogórski ,00 100,0 Powiat Lwówecki ,00 100,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 100,0 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 100,0 sfinansowanie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych ,00 100,0 powiatów, Powiat Jeleniogórski ,00 100,0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100, Biblioteki ,00 100,0 powierzenie Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Jeleniogórskiego, zadania będą wykonywane przez Jeleniogórskie Centrum ,00 100,0 Informacji i Edukacji Regionalnej "KsiąŜnica Karkonoska" Powiat Jeleniogórski ,00 100,0 Razem dotacje otrzymane z budŝetu państwa ,00 100,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 100, Cmentarze ,00 100,0 na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych ,00 100,0 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 100, Rodziny zastępcze ,00 100,0 "Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok " ,00 100,0 Minister Pracy i Polityki Społecznej ,00 100,0
27 Tabela 3.2 dochodów budŝetowych w roku jednostek organizacyjnych oświaty oraz Ŝłobka miejskiego Łącznie dz. 801, 853, 854, 926 Lp Szkoła Podstawowa Nr 8 ul.paderewskiego 13 Szkoła Podstawowa Nr 13 ul.piotra Skargi 19 Gimnazjum Nr 1 ul.piłsudskiego 23 Zespół Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul.sudecka 53 Zespół Szkoły Podstawowej Nr 15 i Gimnazjum Nr 5 ul.kamiennogórska 9 Międzyszkolny Ośrodek Sportu ul. Sudecka 42 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kochanowskiego 18 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Gimnazjalna 2 Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej ul. Leśna 5 Zespół Szkół i Placówek Specjalnych ul. Kruszwicka 3 Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych ul Piłsudskiego 27 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Sudecka 53 MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii ul. Sprzymierzonych 9 Miejskie Przedszkole Nr 2 ul.piłsudskiego 32 Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Krasickiego 6 Miejskie Przedszkole Nr 10 ul.zjednoczenia Narodowego 15 Miejskie Przedszkole Nr 11 ul.chopina 4 Miejskie Przedszkole Nr 13 ul.karłowicza 13 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14 ul.junaków 2a Miejskie Przedszkole Nr 19 ul.kurpińskiego 2 Miejskie Przedszkole Nr 27 ul.tuwima 12 Bursa Szkolna Nr 1 ul. Kilińskiego 5/7 Bursa Szkolna Nr 4 ul. Leśna 5a śłobek Miejski ul. RóŜyckiego 21 Jednostka Zbiorczo Jednostki po Ogółem Dochody wykonane 360,19 148, ,97 820, , ,54 291,20 58, , , ,58 190,58 337, , , , , , , , , , , , ,85
28 Tabela 4 Realizacja dochodów budżetu miasta w roku szczegółowo w złotych Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po 7: OGÓŁEM: , , ,53 101,3 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,88 91, Melioracje wodne 0, , ,72 54, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,72 54, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 100, Pozostała działalność 0, , ,16 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,16 100,0 020 Leśnictwo , , ,16 81, Gospodarka leśna , , ,28 79, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,28 79, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,88 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,88 99,6 600 Transport i łączność , , ,46 102, Lokalny transport zbiorowy , , ,43 100, Pozostałe odsetki 0,00 0, ,55 x 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,88 100, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) , , ,03 103, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 348,22 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,61 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0, ,69 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,56 x 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,49 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,46 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 103, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, , ,00 100,0 630 Turystyka , , ,89 112, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,09 112, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,48 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0, ,06 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,21 104, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,29 112,5
29 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Prognoza uchwalona Prognoza po 7: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2009 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,92 x Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2708 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,46 115,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,65 101,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6209 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,91 100,0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,11 x Pozostała działalność 0,00 0, ,80 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1,26 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0, ,54 x 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,95 88, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,49 93, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 191,02 x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,48 101,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,99 48, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,89 88, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,50 90, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0, ,47 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,00 x Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,13 102, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,08 137, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,93 82, Wpływy z usług 0,00 0, ,56 x 0920 Pozostałe odsetki , , ,46 96, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,87 x 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,66 91, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,23 100, Pozostała działalność 0,00 0, ,57 x 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, ,06 x 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, ,51 x 710 Działalność usługowa , , ,03 125, y zagospodarowania przestrzennego , , ,35 411, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 590,40 x 0929 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3,77 x 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,18 410, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,47 131,5
Realizacja budżetu miasta w I półroczu 2013 r.
Realizacja budżetu miasta w I półroczu r. Tabela 1 w złotych Lp. Treść uchwalony po 5 : 4 1 2 3 4 5 6 I. Dochody ogółem 323 220 006 355 036 246,32 175 384 712,33 49,4 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia... 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2014
Projekt z dnia 15 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia... 2013 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2015.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY. z dnia 30 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2015.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania
Realizacja budżetu miasta w 2013 roku
Realizacja budżetu miasta w 2013 roku Tabela 1 w złotych Lp. Treść Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie % 5 : 4 1 2 3 4 5 6 I. Dochody ogółem 323 220 006 365 793 333,76 370 471 324,53 101,3 Dochody
Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej
Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace
Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność
Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe
ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013
ZARZĄDZENIE Nr 6/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2013 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Ogółem Dochody zadania własne
Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75
Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody
, w tym: 591 594 505 213 679 801 805 274 306 Dochody bieżące 539 034 963 173 358 347 712 393 310 Dochody majątkowe 52 559 542 40 321 454 92 880 996 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 01095 Pozostała
Realizacja budżetu miasta w 2012 roku
Realizacja budżetu miasta w roku Tabela 1 w złotych Lp. Treść uchwalony po 5 : 4 1 2 3 4 5 6 I. Dochody ogółem 368 243 833 376 232 291,55 372 676 347,85 99,1 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468
0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30
BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK
PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.
ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU
Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00
Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.
Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87
DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164
DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki
Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.03.2015 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2014
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK
BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
Dochody budżetowe na 2017 rok
Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4
CZĘŚĆ TABELARYCZNA. Id: 8FD960F E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15
CZĘŚĆ TABELARYCZNA Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 15 Id: 8FD960F5-1798-48E2-A0EC-80DDBD0C0D43. Podpisany Strona 16 Tabela nr 1 DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK Lp.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R.
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2010 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU w układzie
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność
Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.
Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU
Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr... z dnia... PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU w zł DOCHODY
UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia... 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015
Projekt z dnia 14 listopada 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia... 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej
Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na 2017 rok Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 roku w tym: w tym: Zadania gminy 010 Rolnictwo
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent
Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie
Wykonanie dochodów budżetowych na r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr
Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2015r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie na ł ał af Treść Wartość % 31.12.2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 854,01 557 721,39 99,80 01042 Wyłączenie z
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent
DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.
DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/1007/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 2009 r.
1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Dochody miasta ogółem wg źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R.
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWY TARG ZA 2012 R. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie Realizacja 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 201,97 357 201,97 100,0 w tym dochody bieżące : 357 201,97 357 201,97 Dotacje
PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1
PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 40 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 00 Wpływy z otrzymanych spadków,
INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju
Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo
Dochody budżetu na 2013 rok w tym:
Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane
Plan dochodów na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.361.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 28.11.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
Dochody budżetowe na 2014 rok
Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK
Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów
Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku
Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,
Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/89/2015 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 października 2015 roku Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok 020 Leśnictwo 72 00 72 00 02001 Gospodarka
budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4
SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a
Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz
Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1
490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia
DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3
Dochody budżetu na 2011 rok
Dochody budżetu na 2011 rok w tym: W tym: w tym: Rozdział Dział Źródło dochodów Plan na 2011 Paragraf Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura
0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 43,6
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 16 grudnia 2011 roku Wyknanie planu dochodów budżetu miasta za I kwartał 2012 roku Dział Plan na 2012 rok Wykonanie % 1
UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.
UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1
Nazwa Dochody Realizacja
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014
DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem