INSTRUKCJA nr QI/7.5.2/NJ Wyd. 03 WALIDACJA PROCESU
|
|
- Józef Kot
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/7.5.2/NJ Wyd. 03 Egz.nr. WALIDACJA PROCESU Str./Na str. 1 / (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/7.5.2/NJ WALIDACJA PROCESU Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował Inżynier SZJ Mirosław NOWAK Sprawdził Pełnomocnik ds. SZJ Witold CZURYŁO Zatwierdził Dyrektor Jakości Krzysztof WAWRZYK
2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych WALIDACJA PROCESU (Nazwa dokumentacji) Ark. Nr 2 INSTRUKCJA nr QI/7.5.2/NJ (Nr dokumentu) Na ark. 16 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis
3 Spis treści Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 3 / 16 Strona Arkusz rejestracji kart zmian 2 Spis treści 3 1 Cel 4 2 Przedmiot instrukcji. 4 3 Zakres stosowania. 4 4 Odpowiedzialność Dyrektor Produkcji NP Dyrektor Techniczny NT Dyrektor Jakości NJ Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością JS Kierownik Działu Kontroli Jakości JK Dyrektor Handlowy NH Pełnomocnik Ochrony NO Kierownik P-3A 5 5 Definicje i terminologia 5 6 Opis postępowania Informacje ogólne: Walidacja procesu Walidacja technologiczna Fazy związane z procesem walidacji FAZA 1: Zdefiniowanie wymagań i Planowanie Działań Uruchomienie procesu Definiowanie wymagań Planowanie działań Faza FAZA 2: Przeprowadzenie działań Planowanie szczegółowe Przeprowadzenie działań Zbieranie dokumentacji Faza FAZA 3: Zatwierdzenie Walidacji Badanie wyników Przeprowadzenie dodatkowych działań Faza Komunikacja Utrzymanie i Przedłużenie stanu Walidacji Utrzymanie Wygaśnięcie i Przedłużenie Walidacji 11 7 Algorytm postępowania Walidacja Procesu Walidacja Technologiczna Odpowiedzialność za realizację walidacji procesu Odpowiedzialność za realizację walidacji technologicznej 15 8 Dokumenty związane 16 9 Wzory formularzy/załączników 16
4 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 4 / Cel Zdefiniowanie zadań i odpowiedzialności za walidację wyrobu i procesów produkcyjnych oraz sformalizowanie wykonywanych działań, za pośrednictwem których weryfikuje się czy zostały one poprawnie przeprowadzone. 2. Przedmiot instrukcji Wszystkie części lub usługi świadczone jako procesy specjalne dla klienta kupowane w WZL-4 S.A. podlegają Walidacji Procesu VP w celu zapewnienia i udokumentowania zdolności procesów produkcyjnych do wytwarzania części zgodnych z rysunkiem, w sposób powtarzalny i zgodnie z wymaganiami technologicznymi. 3. Zakres stosowania Ustalenia powyższej instrukcji dotyczą usług realizowanych przez wydział P-3A. 4. Odpowiedzialność 4.1 Dyrektor Produkcji NP - Nadzór nad realizacją procesu produkcji; - Zapewnienie utrzymania ruchu; - Zapewnienie, że działania wymagane przez system jakości i umowę są zaplanowane, wdrożone i nadzorowane, a ich postęp jest monitorowany. 4.2 Dyrektor Techniczny NT - Nadzór nad realizacją usługi zgodnie z wymaganiami umowy i obowiązującą dokumentacją WZL-4S.A.; - Nadzór nad dokumentacją technologiczną w zakresie jej archiwizowania, wydawania oraz wprowadzania zmian. 4.3 Dyrektor Jakości NJ - Nadzór nad zgodnością realizacji usługi z jakościowymi oczekiwaniami klienta, celami jakościowymi WZL-4 S.A., wymaganiami systemów jakości; - Utrzymywanie kontaktu z Klientem w sprawach dotyczących jakości; - Autoryzowanie wniosków o odstępstwa w odniesieniu do elementów systemów jakości. 4.4 Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością JS - Realizacja Auditów SZJ i przegląd ich wyników; - Nadzór nad zmianami dotyczącymi SZJ; - Nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
5 4.5 Kierownik Działu Kontroli Jakości JK Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ - Nadzór nad pracownikami SKJ; - Nadzór nad sprzętem kontrolo-pomiarowym; - Archiwizowanie dokumentacji produkcyjnej. WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 5 / Dyrektor Handlowy NH - Stały kontakt z klientem w całym okresie realizacji przedsięwzięcia; - Realizacja procesów zakupów, przeglądu umowy i szacowanie ryzyka; - Przekazywanie wymagań związanych z wyrobem i umową wszystkim zainteresowanym wydziałom, podwykonawcom oraz Klientom, oraz rozwiązywanie problemów, które powstają na styku między tymi grupami. 4.7 Pełnomocnik Ochrony NO - Nadzór nad pieczęciami. 4.8 Kierownik działu administracyjnego HA - Nadzór i archiwizacja dokumentów SZJ; 4.9 Kierownik P-3A - Realizacja usługi zgodnie z zapisami Planu Jakości, dokumentacją Klienta i obowiązującą dokumentacją WZL-4 S.A.; - Wdrażanie i prowadzenie działań zgodnie z ustaleniami powyższej instrukcji; - Dokumentowanie wszelkich działań związanych z walidacją; - Utrzymywanie statusu walidacji; - Kontakt z Klientem w zagadnieniach związanych z walidacją; - Inicjowanie i wdrażanie wszelkich działań korygujących i zapobiegawczych w celu utrzymania statusu walidacji. 5. Definicje i terminologia. Walidacja Procesu (VP): Wykazanie, że Proces Produkcyjny jest zdolny produkować części zgodne z rysunkiem i wymaganiami technologiczno-jakościowymi w sposób powtarzalny w czasie. Walidacja Technologiczna (VT): Wykazanie, że Proces Produkcyjny jest zdolny produkować części zgodne z rysunkiem, wymaganiami technologiczno-jakościowymi i z Design Intent, ustalonym przez konstruktora w sposób powtarzalny w czasie. Konieczność Walidacji Technologicznej VT jest wyrażona na rysunku i jest stosowana zwykle dla części krytycznych, lub ważnych, lub części, których proces transformacji zawiera procesy specjalne i/lub znaczące. Właściciel (Owner): Odpowiedzialny działu, który wykonuje większą część działań w procesie, który zna mechanizmy operacyjne i który jest najbardziej zainteresowany końcowym wynikiem, takim, jaki jest podany w procedurze.
6 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 6 / 16 Zdolność Procesu: Jest to wskaźnik numeryczny osiągów, który wyraża zdolność procesu do spełnienia wymagań. Zwykle jest to stosunek między rozległością tolerancji a zmiennością procesu (patrz Cp lub CpK). Design Responsible: Organizacja mająca odpowiedzialność techniczną za projekt; może to być inżynieria klienta lub partnera. 6. Opis postępowania 6.1 Informacje ogólne Walidacja procesu a. Wszystkie części lub usługi kupowane w WZL-4 S.A. przez klienta podlegają Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT w celu zapewnienia i udokumentowania zdolności procesów produkcyjnych do wytwarzania części zgodnych z rysunkiem, w sposób powtarzalny i zgodnie z wymaganiami technologicznymi; cykl produkcyjny spełniający takie wymagania jest uważany za Ważny. Dział Jakości klienta jest odpowiedzialny za sformułowanie wymagań, weryfikację kompletności i poprawność dokumentacji, zatwierdzenie jej zgodnie z kompetencjami oraz archiwizowanie dokumentacji. Odpowiedzialnym za przeprowadzanie działań koniecznych do spełnienia wymogów określonych w Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT jest w WZL-4 S.A Kierownik P-3A. Personel jest identyfikowany na podstawie kompetencji i znajomości procesu. b. Części podlegające Walidacji Procesu mogą być wysyłane do klienta tylko po pozytywnym wypełnieniu wszystkich wymaganych kontroli, weryfikacji, testów i prób oraz uzyskania formalnego zatwierdzenia Walidacji Procesu. c. WZL-4 S.A. musi przeprowadzić testy, kontrolę, weryfikację i próby zgodnie ze wskazaniem przez klienta w formularzu Walidacja Procesu na częściach należących do pierwszej partii procesu produkcyjnego, który jest reprezentatywny dla procesu produkcyjnego takich samych części. d. Rezultaty testów kontroli, weryfikacji i prób należy dokumentować zgodnie z FAI. FAI (Raport z Kontroli Pierwszej Sztuki) ma być zgodny ze wszystkimi wymaganiami opisanymi w AS 9102 a dane zapisane poprzez wypełnienie wymaganego formularza. Wszystkie wymagane specyfikacje oraz ich rewizje muszą być wymienione w dokumentacji FAI. e. Formularz Walidacji Procesu oraz właściwy Raport z Kontroli Pierwszej Sztuki uzupełniony o właściwą dokumentacje odnoszącą się do rezultatów testów, kontroli, weryfikacji i przeprowadzonych prób a także próbki testowe, należy wysłać do Działu Jakości Produktu klienta. f. WZL-4 S.A. będzie poinformowany o zatwierdzeniu Walidacji Procesu przez Dział Jakość Produktu klienta poprzez przesłanie podpisanego egzemplarza formularza Walidacji Technologicznej.
7 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 7 / 16 g. Zatwierdzenie Walidacji Procesu przez klienta pozwala WZL-4 S.A. na wysyłkę części do klienta. Świadectwo Zgodności właściwe dla pierwszej wysyłki musi zawierać uwagę PARTS SUBJECTED TO PROCESS SUBSTANTIATION (Części Poddane Walidacji Procesu). h. W przypadku wprowadzonych zmian do procesu produkcyjnego (ze względu na zmiany rysunków, technicznych specyfikacji, arkuszy operacji produkcyjnych, arkuszy kontroli, operacji testowych, parametrów maszyn, ) należy zachować wszelkie dane i powiadomić klienta o nowej Walidacji Procesu dla wszystkich charakterystyk (cech) produktu których ta zmiana dotyczy i wykonać to przy pomocy formularza Walidacji Procesu, który należy przedstawić do działu Jakości Produktu klienta. i. WZL-4 S.A. honoruje wszystkie wymagania mające zastosowanie wobec wstępnej Walidacji Procesu Walidacja technologiczna a. Walidacja Technologiczna VT musi być wykonana przy pomocy testów, kontroli i weryfikacji wskazanych w arkuszu Walidacji Technologicznej określonej przez klienta, załączonego do zamówienia. WZL-4 S.A jest zobowiązany do wykonania tych testów, kontroli i weryfikacji na częściach należących do pierwszej serii procesu produkcyjnego, który będzie reprezentatywny dla stabilnego procesu produkcyjnego. W takim przypadku żądanie Walidacji Technologicznej VT jest wskazane na rysunku. Cykl produkcyjny spełniający takie wymagania należy uważać za Zamrożony. Wszystkie modyfikacje operacji w cyklu nie zamrożone, zdolne do zrealizowania komponentu muszą zostać ponownie poddane Walidacji Procesu VP. Wszystkie modyfikacje operacji cyklu zamrożone zdolne do realizowania komponentu muszą zostać ponownie poddane Walidacji Technologicznej VT. b. Części poddane Walidacji Technologicznej można wysyłać do klienta tylko po uzyskaniu pozytywnych rezultatów dla wszystkich testów, prób i kontroli oraz po uzyskaniu formalnego zatwierdzenia Walidacji Technologicznej, za wyjątkiem przypadków uzgodnionych z Działem Jakości Produktu klienta. c. Wyniki testów, kontroli i weryfikacji należy udokumentować w raporcie z Kontroli Pierwszej Sztuki. Raport z Kontroli Pierwszej Sztuki musi spełniać wszystkie wymagania opisane w standardzie AS 9102 a dane muszą by zapisywane poprzez wypełnienie wymaganego formularza lub jego ekwiwalentu. Wszelkie wymagane specyfikacje oraz ich poziomy, zmiany muszą być przywoływane w dokumentacji FAI.
8 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 8 / 16 d. Formularz Walidacji Technologicznej oraz jego dotyczący Raport z Kontroli Pierwszej Sztuki uzupełnione o wszelką właściwą dokumentację odnośnie rezultatów testów, wykonanych kontroli i weryfikacji, oraz próbki, wykonane na prośbę klienta, zostaną wysłane do Działu Jakości Produktu klienta. Dział Jakości Produktu klienta wyśle do WZL-4 S.A powiadomienie o Zatwierdzeniu Walidacji Technologicznej w postaci podpisanego formularza Walidacji Technologicznej. e. Zatwierdzenie Walidacji Technologicznej przez klienta pozwala na wysłanie części do klienta. Świadectwa Zgodności Dotyczące wysyłki jednej lub wielu części użytych do zatwierdzenia technologicznego będą zawierały informację: CZĘŚCI PODDANE WALIDACJI TECHNOLOGICZNEJ. f. Po zatwierdzaniu Walidacji Technologicznej, proces produkcyjny (arkusze operacyjne, produkcyjne oraz arkusz operacyjne kontrolne) nie mogą być modyfikowane jeśli chodzi o te operacje i/lub sekwencję operacji które były zamrożone w momencie zatwierdzenia Walidacji Technologicznej. Wszelkie zmiany do zamrożonego procesu produkcyjnego (ze względu na zmiany rysunków, technicznych specyfikacji, arkuszy operacji produkcyjnych, arkuszy kontroli, operacji testowych, parametrów maszyn, ) będą wprowadzone tylko po przedłożeniu ich do Działu Jakości klienta, przy użyciu formularza Walidacji Technologicznej wypełnionego w sekcji wnioskodawca i mogą być stosowane tylko po ich zatwierdzeniu. Wszystkie modyfikacje operacji w cyklu nie zamrożone, zdolne do zrealizowania komponentu muszą zostać ponownie poddane Walidacji Procesu VP. Wszystkie modyfikacje operacji cyklu zamrożone zdolne do realizowania komponentu muszą zostać ponownie poddane Walidacji Technologicznej VT. g. WZL-4 S.A. będzie honorować wszystkie wymagania mające zastosowanie wobec wstępnej Walidacji Technologicznej. 6.2 Fazy związane z procesem walidacji Faza 1 Zdefiniowanie wymagań i planowanie działań. Faza 2 Przeprowadzenie działań. Faza 3 Zatwierdzenie Walidacji. Zakończenie działań odnośnie każdej fazy podlega weryfikacji w fazach koordynowanych przez Zarządzającego procesem Walidacji ze strony klienta FAZA 1: Zdefiniowanie wymagań i Planowanie Działań Uruchomienie procesu W przypadku realizowanej usługi Dział Jakości klienta wyznaczy zarządzającego Walidacją procesu VP lub walidacją technologiczną VT, uruchomi działalność zakładając kartę i angażując kompetentne Działy w definiowanie wymagań, zarówno dla Walidacji Procesu VP jak dla Walidacji Technologicznej VT i przekaże je do WZL-4 S.A.
9 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 9 / Definiowanie wymagań Definicja wymagań odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniej Karty Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT u klienta. W przypadku realizowanej usługi zostanie zaangażowany Technolog-inżynier organizacji i planowania produkcji P-3A Planowanie działań Faza 1 Planowanie ogranicza się do zdefiniowania i wprowadzenia do systemu informatycznego klienta dat, trzech faz po uzgodnieniu ich z zainteresowanymi pionami i z uwzględnieniem wymagań dotyczących dostawy do klienta, wyrażonych w dostępnym za pośrednictwem Internetu systemie on-line Program Manager: Wyemitowanie wymagań Walidacji (faza 1); Zebranie dokumentów (faza 2); Zatwierdzenie Walidacji (faza 3); Planowanie jest zarządzane przez Zarządzającego przynależącego do Działu Jakość i Laboratoria. Celem Fazy 1 jest przeprowadzenie rewizji wymagań przez klienta oraz ich sformalizowanie poprzez podpisanie Karty Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT przez osoby kompetentne. WYJŚCIE: Wystawienie, rozpowszechnienie i archiwizacja podpisanej Karty Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT FAZA 2: Przeprowadzenie działań Planowanie szczegółowe Klient ma za zadanie przygotować/rozpowszechnić szczegółowe zaplanowanie wszystkich działań związanych z wytwarzaniem, odbiorem i próbami związanymi z Walidacją Procesu VP i Walidacją Technologiczną VT gotowymi do wykazania, że każde wymaganie zdefiniowane na karcie zostało spełnione Przeprowadzenie działań Walidacja Procesu VP i Walidacja Technologiczna VT muszą być przeprowadzone na materiałach i detalach należących do pierwszej znaczącej partii obróbczej. Kiedy rozpoczynają się działania obróbcze takiej partii, cykl musi być uważany za stabilny (nie są dopuszczalne kolejne rewizje cyklu). Dla części lub obróbek wykonywanych w WZL-4 S.A. stosuje się wymagania podane przez klienta. Odpowiedzialnym za wykonanie tego co wnioskuje klient na Karcie Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT jest Kierownik P-3A, który prześle do Działu Jakości klienta dokumentację kompletną we wszystkie wykazy i ewentualne wzorce konieczne do zweryfikowania kontroli, odbiorów i przeprowadzonych prób. Odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji jest Inżynier Jakości poprzez stosowanie procedur zakładowych.
10 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 10 / Zbieranie dokumentacji Kierownik P-3A sprawdzi spójność i kompletność dokumentacji i w sposób ciągły zarządzać będzie dossier wykazów z kontroli i prób, które są wykonywane zgodnie z uzgodnionym planem i przekaże je do klienta. W przypadku kiedy jest konieczna i dozwolona walidacja dla S/N, adnotacja o S/N lub o partii detali wchodzących w zakres zainteresowania musi być naniesiona na Karcie Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT z podaniem również dodatkowych uzasadnień. Cała dokumentacja musi być dostępna i łatwa do odszukania Zakończenie Fazy 2 Ma za cel zamknąć działania walidacji przewidziane w planie i udostępnić do zatwierdzenia klientowi dossier wykazów w formie elektronicznej wszystkim zainteresowanym osobom. WYJŚCIE: Dossier wykazów. 6.3 FAZA 3: Zatwierdzenie Walidacji Badanie wyników Wszystkie wyniki prób, kontroli i odbiorów przekazywane są do klienta w celu dokonania oceny zgodności produkowanych komponentów i zgodności wyników z wymaganiami walidacji. Jeśli warunki są formalnie spełnione procesy podlegają zatwierdzeniu. W przypadku gdy stwierdzone zostają niezgodności na częściach podlegających walidacji lub niekompletnie spełniają wymagania podlegają one wtedy Material Review Board zgodnie z procedurami klienta. Postępowanie to może dotyczyć: odrzucenia części. zaakceptowania części takie jakie one są. Stwierdzenie niezgodności u klienta na częściach dostawy całkowicie lub częściowo pociąga za sobą jako działanie korygujące powtórzenie walidacji. W przypadku kiedy materiał niezgodny zostaje przez klienta zaakceptowany w drodze odstępstwa Programowanie Produkcji (Logistyka) lub Dział Jakości klienta zażąda od WZL-4 S.A. zarządzania niezgodnościami zgodnie ze wskazaną procedurą Przeprowadzenie dodatkowych działań Realizowane są działania zdefiniowane i planowane przez klienta w punkcie poprzednim. Po zakończeniu dodatkowych działań nastąpi nowe badanie wyników i jeśli wyniki zostaną zaakceptowane można przejść do sformalizowania podanego w Fazie 3.
11 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 11 / Zakończenie Fazy 3 Następuje zatwierdzenie procesu na Karcie Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT. Podpis zatwierdzający złożony na karcie jest deklaracją zgodności tego co wymagane. Odpowiedzialność za zatwierdzenie Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT jest przyznana klientowi. Wyjście: Wystawienie Karty Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT podpisanej w sekcji Zatwierdzenie. 6.4 Komunikacja Powiadomienie, o zatwierdzeniu Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT następuje poprzez przedstawiciela klienta w formie papierowej. 6.5 Utrzymanie i Przedłużenie stanu Walidacji Utrzymanie Odpowiedzialnym za utrzymanie stanu walidacji jest Kierownik P-3A. Natomiast za planowanie i wykonanie auditów zewnętrznych, zgodnie ze stosowalnymi specyfikacjami, odnośnie utrzymania Walidacji Technologicznej VT lub Walidacji Procesu VP odpowiedzialny jest klient Wygaśnięcie i Przedłużenie Walidacji W przypadkach: zmian, które mogą mieć wpływ na Form, Fit, Function, przeprowadzonych na: rysunkach; materiałach; zmian dokonanych na: źródłach obróbki; procesach (cykl produkcyjny); metodach odbioru; zakładach produkcyjnych (rozumianych jako przemieszczenia obróbek); oprzyrządowaniu; wnioskowania o działania korygujące na P/N z historią powtarzających się braków (rejection) (typowo z 3 brakami -(rejection) powtarzającymi się lub kiedy jest to wymagane przez Klienta); przerwy w obróbkach trwającej 2 lata lub powyżej 2 lat. Klient na podstawie klasyfikacji części i przy wsparciu Działu Jakości zadecyduje czy powtórzyć cały lub część procesu Walidacji Procesu VP lub Walidacji Technologicznej VT. 7. Algorytm postępowania (na następnych stronach)
12 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 12 / Walidacja Procesu: FAZY TECHNOLOGIA (Owner per make) JAKOŚĆ I LABORATORIA WZL-4 S.A FAZA 1 Zdefiniowanie wymagań i Planowanie działań Technicznych Uruchomienie Procesu (Powstanie Karty) Zdefiniowanie wymagań Jakościowych Planowanie działań output TG1 Technicznych Kompletna Karta z wymaganiami WALIDACJA PROCESU Planowanie szczegółowe działań FAZA 2 Przeprowadzenie działań Przeprowadzenie działań (wytarzanie / kontrole / próby) Zebranie dokumentacji TG2 Ewidencja akt Badanie wyników NOK OK Przeprowadzenie działań dodatkowych FAZA 3 Zatwierdzenie Walidacji TG3 output Zaakceptowanie Cyklu Archiwizacja Dokumentacji i uaktualnienie VTS Utrzymanie walidacji Weryfikacja Utrzymanie
13 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 13 / Walidacja Technologiczna: TECHNOLOGIA (Owner per make) CENTRUM PROJEKTOWANIA MAE - INŻYNIERIA MATERIAŁOWA JAKOŚĆ I LABORATORIA WZL 4 S.A FAZY FAZA 1 Zdefiniowanie wymagań i Planowanie działań Technicznych Inżynieryjnych Zdefiniowanie wymagań Materiałowych Uruchomienie Procesu (Powstanie Karty) Jakościowych Planowanie działań TG1 output Kompletna Karta z wymaganiami Planowanie szczegółowe działań FAZA 2 Przeprowadzenie działań WALIDACJA TECHNOLOGICZNA Przeprowadzenie działań (wytarzanie / kontrole / próby) Zebranie dokumentacji TG2 Ewidencja akt Badanie wyników NOK FAZA 3 Zatwierdzenie Walidacji TG3 output OK Przeprowadzenie działań dodatkowych Cykl zamrożony Archiwizacja Dokumentacji i uaktualnienie VTS 5.7 Utrzymanie walidacji Weryfikacja Utrzymanie
14 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 14 / Odpowiedzialność za realizację walidacji procesu Działanie Opis Punkt Jakość Technologia Dostawca Uruchomienie procesu (*) 2 Zdefiniowanie wymagań (Karta VP) , 2(*) Planowanie działań (*) 2 Faza (*) 1 Planowanie szczegółowe (*) Przeprowadzenie działań (*) Zebranie dokumentów (*) Faza (*) 1 Badanie wyników , 2(*) Przeprowadzenie działań dodatkowych (*) Faza (*) 1 Archiwizacja informatyczna (Karta VP podpisana). 2 Utrzymanie i przedłużenie stanu walidacji (*) Legenda: 1. Odpowiedzialność decyzyjna 2. Odpowiedzialność wykonawcza Uwaga: (*) dla części wykonywanej np. przez WZL-4 S.A.
15 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 15 / Odpowiedzialność za realizację walidacji technologicznej Opis Działanie Punkt Jakość Technologia Design Responsible (**) Centrum Inżynieria Projektowania Materiałowa Dostawca Uruchomienie procesu (*) 2 Zdefiniowanie wymagań (Karta VT) , 2(*) 2, 2(*) 2 2 Planowanie działań (*) 2 Faza (*) Planowanie szczegółowe (*) Przeprowadzenie działań (*) Zebranie dokumentów (*) Faza (*) 1 Badanie wyników , 2(*) 2, 2(*) 2 2 2(*) Przeprowadzenie działań dodatkowych (*) Faza , 1(*) 1, 1(*) 1 1 Archiwizacja informatyczna (Karta VT podpisana). Utrzymanie i przedłużenie stanu walidacji. 2, 2(*) (*) Legenda: 1. Odpowiedzialność decyzyjna 2. Odpowiedzialność wykonawcza Uwaga: (*) dla części od klienta AVIO. (**) Design Responsible, dla Design Responsible NIE NALEŻĄCYCH do Avio, dopowiedziana jest Inżynieria Klienta lub Partner.
16 WALIDACJA PROCESU Str. / Na str. 16 / Dokumenty związane - Norma AS 9102 Wymagania, - Księga Jakości, Q Księga dla Dostawcy materiałów bezpośrednich i usług do Avio, - PLAN JAKOŚCI dot. Umowy z klientem. Procedury i instrukcje powiązane: - Procedura QP/8.2.2/NK Przeprowadzanie auditów wewnętrznych ; - Instrukcja QI/ /NK Kontrola pierwszej sztuki ; - Instrukcja IO NP 53-5/I Gospodarka magazynowa. 9. Wzory formularzy/załączników Karta Walidacji Technologicznej, Karta Walidacji Procesu.
17 WALIDACJA TECHNOLOGICZNA (TECHNOLOGICAL SUBSTANTIATION) Nr. Pochodzenie (Originator) Program: (Program) Faza: (Phase) Rozwój (development) Wyrób (product) Part Number: (Part Number) Edycja Rysunku: (Dwg Iss.) FAB Krytyczne (Critical) Nowa część (New part) MIS Krytyczne z grupy A (Group A Critical) Część modyfikowana (Modified part) CLE Wrażliwe (Sensitive) Zmiana procesu (Process change) ACQ Drugorzędne (Secondary) Zmiana źródła (Source change) Opis teraźniejszego procesu / operacji / źródła: (Description of present process/operation/source) Alternatywne źródło (Alternative Source) Odnowienie (Renewal) Utrzymanie (Maintenance) Nazwa części (Part Name) Opis proponowanego procesu / operacji / źródła: (Description of proposed process /operation/source) Uzasadnienie zmian: (Justification for change) Data (Date) Podpis (Signature) Podpis (Signature) Wymagania Jakościowe (Quality Requirements) Cykl Obróbki (Working Sheet) First Article Inspection zgodnie z AS 9102 (F.A.I. as per AS 9102) Powtórzenie znakowania (Marking Replica) Kontrola Procesu (Process Control) Dodatkowy test (Additional test): Technologie (Technology) Quality Engineer / Supplier Quality Engineer Data (Date) Podpis (Signature) Strona 1 z 3 Page 1 of 3 wersja/revision
18 Wymagania Inżynieryjne (Engineering Requirements) Dowody z Kontroli i Funkcjonalnych Badań na podstawie rysunku (Evidence of Inspection and Functional Test on Drawing) Dowody ze Znaczączych / Specjalnych Procesów (Special Processes) Walidacja dla Komponentów Części (Part Components Substantiation) Walidacja Metalurgiczna dla Komponentów (Components Metallurgical Substantiation) Certyfikat zgodności dla Komponentów (Components Certificate of Conformance) Badania niszczące na częściach (Part Destructive Tests) NIE (No) TAK (Yes) Walidacja Metalurgiczna dla Części (Part Metallurgical Substantiation) Ilość (Q.ty): Wymagania Walidacji Metalurgicznej (Requirements): Dodatkowy test (Additional test): Inżynieria Materiałowa (Engineering Material) Centrum Projektowania (Centre Design) Data (Date) Podpis (Signature) Strona 2 z 3 Page 2 of 3 wersja/revision
19 Zatwierdzenie ( Approval) Dokumenty odniesienia (Reference Documentation): Dokumenty koncesji majce zastosowanie (Concession Documents applicable): Cykl zamrożony (Processsheet cycle): Źródło (Source): Uwagi (Notes): Status Walidacji (Substantiation Status) Zatwierdzenie partii (Approved by Batch): Zatwierdzenie Serial Number (Approved by S/N): Zatwierdzenie całościowe (Full Approved): Technologie (Technology) Quality Engineer / Supplier Quality Engineer Inżynieria Materiałowa (Engineering Material) Centrum Projektowania (Centre Design) Data (Date) Podpis (Signature) Strona 3 z 3 Page 3 of 3 wersja/revision
20 WALIDACJA PROCESU (PROCESS VALIDATION) Nr. Pochodzenie (Originator) Program: ( Program) Faza: (Phase) Rozwój (development) Wyrób ( product) Part Number: (Part Number) Edycja Rysunku: (Dwg Iss.) Nazwa części (Part Name) FAB Krytyczne (Critical) Nowa część (New part) MIS Krytyczne z grupy A (Group A Critical) Część modyfikowana (Modified part) CLE Wrażliwe (Sensitive) Zmiana procesu (Process change) ACQ Drugorzędne (Secondary) Zmiana źródła (Source change) Alternatywne źródło (Alternative Source) Odnowienie (Renewal) Opis teraźniejszego procesu / operacji / źródła: (Description of present process/operation/source) Utrzymanie (Maintenance) Opis proponowanego procesu / operacji / źródła: (Description of proposed process /operation/source) Uzasadnienie zmian: (Justification for change) Data (Date) Podpis (Signature) Podpis (Signature) Wymagania Jakościowe (Quality Requirements) Cykl Obróbki (Working Sheet) First Article Inspection zgodnie z AS 9102 (F.A.I. as per AS 9102) Powtórzenie znakowania (Marking Replica) Kontrola Procesu (Process Control) Dodatkowy test (Additional test): Technologie (Technology) Jakość i Laboratoria (Quality and Laboratory) Data (Date) Podpis (Firma/ Signature) Strona 1 z 2 Page 1 of 2 wersja/revision
21 Zatwierdzenie (Approval) Dokumenty odniesienia (Reference Documentation): Dokumenty koncesji majce zastosowanie (Concession Documents applicable): Cykl zamrożony (Processsheet cycle): Źródło (Source): Uwagi (Notes): Status Walidacji (Substantiation Status) Zatwierdzenie partii (Approved by Batch): Zatwierdzenie Serial Number (Approved by S/N): Zatwierdzenie całościowe (Full Approved): Technologie (Technology) Jakość i Laboratoria (Quality and Laboratory) Centrum Projektowania (Centre Design) Data (Date) Podpis (Firma/ Signature) Strona 2 z 2 Page 2 of 2 wersja/revision
INSTRUKCJA NR. QI/7.5.3/NK
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/7.5.3/NK Wyd. 05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 6 23.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR. QI/7.5.3/NK Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował
INSTRUKCJA Nr QI/ /NK
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.4.2/NK Wyd. 04 Kontrola pierwszej sztuki Str./Na str. 1 / 7 Egz. nr. 01.12.2016 (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/8.2.4.2/NK KONTROLA PIERWSZEJ
INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.06 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 9 03.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis
INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.3/NJ Wyd. 04 Metody statystyczne Str./Na str. 1 / 6 Egz. nr. 14.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ METODY STATYSTYCZNE Stanowisko
INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier
INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/8.2.3/NJ Wyd. 05 Metody statystyczne Str./Na str. 1 / 6 Egz. nr. 17.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/8.2.3/NJ METODY STATYSTYCZNE Opracował
PROCEDURA Nr QP/9.0/NH
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/9.0/NH Wyd. 04 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Str./Na str. 1/ 8 Egz. nr. 30.07.2018 r. (data wydania) PROCEDURA Nr QP/9.0/NH ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Opracował
INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Wyd. 02 Str./Na str. 1 / 9 Egz. Nr 13.12 2016 (data wydania) INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I
Obowiązuje od: r.
Wydanie: czwarte Data wydania: 24.04.2018 Strona 1 z 6 Obowiązuje od: 24.04.2018 r. Wydanie: czwarte Data wydania: 24.04.2018 Strona 2 z 6 1. Zakres stosowania Niniejszy dokument stosowany jest na potrzeby
Przegląd systemu zarządzania jakością
LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot
ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI Nr SPS/3/CQ-02 ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDITÓW Wyd. 03 Str./Na str. 1 / 8 Egz. nr. 30.09.2008 (data wydania) PROCEDURA SYSTEMU JAKOŚCI Nr
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW 1. WSTĘP Niniejszy dokument jest własnością z siedzibą w Skoczowie. Dotyczy on dostawców podstawowych materiałów / usług do produkcji wyrobów kutych, obróbki wiórowej,
Nadzór nad dostawcami wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009
wymagania standardu IRIS. Łukasz Paluch Warszawa 26 listopada 2009 Plan prezentacji - Wybór dostawców - Rodzaj i zakres kontroli dostawców - Rozwój dostawców - Procesy specjalne u dostawców 2 Nadzór nad
PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH Wyd.06 Str./Na str. 1 / 10 Egz. nr. 26.07.2018 (data wydania) PROCEDURA nr QP/8.2.2/NK PRZEPROWADZANIE
PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH
1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.
Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016
Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI BADAŃ
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.9 NADZOROWANIE NIEZGODNYCH
1
Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością
Standard ISO 9001:2015
Standard ISO 9001:2015 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka XXXIII Seminarium Naukowe Aktualne zagadnienia dotyczące jakości w przemyśle cukrowniczym Łódź 27-28.06.2017 1 Struktura normy ISO 9001:2015
KARTA PROCESU KP/09/01
KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: 08.11.2010 r. Wersja: 2 1. Cel procesu OPRACOWAŁ: Jerzy Dobrowolski Data, podpis Przegląd zarządzania ZATWIERDZIŁ: Roman Utracki Data, podpis Stron: 3 Egzemplarz:
Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu
ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania
ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe
PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski
Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna
PROCEDURA NR QP/8.5/NJ
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ PROCEDURA nr QP/8.5/NJ I ZAPOBIEGAWCZE Wyd.07 Str./Na str. 1/ 13 Egz. nr. 27.07.2018 (data wydania) PROCEDURA NR QP/8.5/NJ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Stanowisko
Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005
Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?
ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR
ZAKŁADOWA ADOWA KONTROLA PRODUKCJI W ŚWIETLE WYMAGAŃ CPR Alicja Papier Warszawa, kwiecień 2014 Wprowadzanie wyrobów w budowlanych wg CPR Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny
Program Certyfikacji P1BN
Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji
WZKP Zakładowa kontrola produkcji Wymagania
02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Wymagania Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek, prof. Strona 2/6 1. Wstęp 2. Wymagania ogólne 3. Dokumentacja
KLAUZULA JAKOŚCIOWA (QR wersja 01)
KLAUZULA JAKOŚCIOWA (QR wersja 01) DLA PODWYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ GP Sp. z o.o. OPRACOWAŁ: 2017-08-16, Hubert Popiałkiewicz ZATWIERDZIŁA: 2017-08-16, Anna Bujak Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI
UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015
UDOKUMENTOWANE INFORMACJE ISO 9001:2015 4.3 Ustalenie systemu zarządzania jakością Zakres systemu zarządzania jakości organizacji powinien być dostępny i utrzymany w formie udokumentowanej informacji.
WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01
ul. COP-u 5 39-300 Mielec WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01 ISO 9001:2015/AS 9100 D WYDANIE; 07 OPRACOWAŁ PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ZATWIERDZIŁ ZATWIERDZIŁ SYSTEMU JAKOŚCI IMIĘ I NAZWISKO Agnieszka Hajec
KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM
WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l
UKŁAD TREŚCI, FORMA GRAFICZNA
Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR IO NJ 66-34/II Wyd.03 Egz. nr. UKŁAD TREŚCI, FORMA GRAFICZNA KSIĘGI SŁUŻBY Str./Na str. 1 / 6 18.04.2008 (data wydania) INSTRUKCJA NR. IO NJ 66-34/II
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27
DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami
Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie
GDAŃSK, SIERPIEŃ 2017
. Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane sierpień 2017 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A. w dniu 25 sierpnia 2017 Copyright
SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014
SPECYFICZNE WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW SUROWCÓW I KOMPONENTÓW DLA IZO-BLOK S.A. NR 2/15.12.2014 Spis treści: 1. Wymagania systemowe. 2. Wymagania prawne /środowiskowe. 3. Wymagania dotyczące zatwierdzenia
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach
Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI
Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,
PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY 2014/68/UE
Indeks: PCW-01/PED Edycja: 2017-03-13 Strona: 1/14 PR0GRAM OCENY ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WG DYREKTYWY Opracował: Edmund Bastian Zatwierdził: Przemysław Gałka 1 PRZEDMIOT PROGRAMU Program określa
Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.
1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia
Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka
Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych
Program certyfikacji
1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne
Wymagania Jakościowe dla Dostawców Admill Sp. z o.o.
Strona 1 z 9 DOKUMENT NADZOROWANY ORYGINAŁ / KOPIA NR ROZDZIELNIK 1.Oryginał Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością. Opracowanie Weryfikacja i zatwierdzenie Imię i Nazwisko Data Podpis Karol
Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008
FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany
Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996
Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany
APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości
APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości Opis Zaawansowane zarządzanie projektami wdrożeniowymi wyrobów do produkcji w firmie branży motoryzacyjnej wg wymagań IATF, ISO/TS 16949:2009 i podręcznika
WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01
ul. COP-u 5 39-300 Mielec WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01 ISO 9001:2015/AS 9100 D WYDANIE: 09 OPRACOWAŁ PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. SYSTEMU JAKOŚCI ZATWIERDZIŁ ZATWIERDZIŁ IMIĘ I NAZWISKO Agnieszka Hajec
WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI KRUSZYWA I MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE
Wypełnia PAJ CERT NUMER WNIOSKU: DATA WPŁYWU: dd/mm/rrrr DATA REJESTRACJI: dd/mm/rrrr Tab.1. DANE WEJŚCIOWE WNIOSEK O: WYDA CERTYFIKATU ROZSZERZE CERTYFIKATU Czy producent kiedykolwiek ubiegał się już
Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów
PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
2.2 Wprowadzono zapis na str. 9 o treści: d) AQAP 2120 wyd.2 w zakresie Wykonawstwo usług związanych z obsługą, remontem
1 Karta zmian Nr 9/07 23.05.2007 1.1 Anulowano zapis na str. 3 o treści: Dokument ten jest opisem Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normy ISO 9001:2000, AQAP 2120:2003 oraz AS 9100 wyd. B. 1.2 Wprowadzono
Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:
Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie
INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZLECANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO PODWYKONAWCY IS-09/01/III
Strona 1 z 6 Data: 06.09.2016r Opracował: Zweryfikował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Dyrektor Operacyjny Marcin Biskup Prezes Zarządu Jan Woźniak Daty i Podpisy: Dokument zatwierdzony
PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III
Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Główna Księgowa Bożena Sawicka Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym
Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14
PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i
HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1
CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia
WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK-Tomaszów Lubelski Sp. z o.o.
INSTRUKCJA JAKOŚCI IJ 14 Stron: 11 Indeks B WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O. UL. ŁASZCZOWIECKA 1 22 600 TOMASZÓW LUBELSKI WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WSK-Tomaszów Lubelski Sp.
Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 259 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji
Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl
Urząd Miejski w Przemyślu
Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY
PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych
PPAP Proces Zatwierdzania Części Produkcyjnych Zawartość PPAP 1. Informacje ogólne 2. Wymagania procesu PPAP (dokumentacja PPAP) 3. Wymagania dotyczące powiadamiania klienta i przedkładania do zatwierdzenia
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA (wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym) INFORMACJE WSTĘPNE 1. Nazwa wnioskodawcy:... 2. Nazwa wyrobu(-ów):...
Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego
Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń
PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/
LISTA KONTROLNA CHECKLISTE
Nazwa Firmy: Adres Firmy: Zakład produkcyjny / adres zakładu produkcyjnego: Imię i nazwisko osoby nadzorującej ze strony firmy poddanej inspekcji: nr telefonu / mail: I. Pytania dotyczące warunków zakładowych
P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA
Strona 1 P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA Egz. nr... Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: Krzysztof Wcisło Podpis: Imię i Nazwisko ZARZĄDZAJĄCY: Szymon Misiołek Podpis: Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością
IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje
:2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone
PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z
DC 101.02 Wydanie III PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z Warszawa, sierpień 2017 r. 1/7 SPIS TREŚCI Nr stronicy 1 INFORMACJE OGÓLNE 3 2 WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE 3 3 DOKUMENTY
COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań
COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych
RAPORT Z AUDITU NADZORU
Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)
Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta
Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011
PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW
System Zarządzania Jakością ISO TS 16949 PODRĘCZNIK JAKOŚCIOWY DLA DOSTAWCÓW Piątkowiec 2008 Spis treści: Wymagania systemowe:... 3 Wymagania dotyczące części:... 4 Przechowywanie, Pakowanie i Etykietowanie...
WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01
ul. COP-u 39-300 Mielec WYMAGANIA DLA DOSTAWCÓW WALDREX WJ 01 WYDANIE: 04 OPRACOWAŁ IMIĘ I NAZWISKO Agnieszka Hajec PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. SYSTEMU JAKOŚCI Agnieszka Hajec ZATWIERDZIŁ Dariusz Knap ZATWIERDZIŁ
Wstęp do zarządzania projektami
Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.
Wstęp do zarządzania projektami
Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.
Zarządzanie konfiguracją produktu w całym cyklu Ŝycia. Aleksandra Grzywak-Gawryś Warsztaty Rola IRIS w branŝy kolejowej
Zarządzanie konfiguracją produktu w całym cyklu Ŝycia Aleksandra Grzywak-Gawryś Warsztaty Rola IRIS w branŝy kolejowej - plan prezentacji 1 2 3 4 5 Zarządzanie konfiguracją - definicje Problemy z konfiguracją
Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP
Spis treści: Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji ZKP w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax:
INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów
KARTA PROCESU KP/07/04
OPRACOWAŁ: Henryk Parusel, Sylwia Kusz Byszewska, Jerzy Dobrowolski KARTA PROCESU KP/07/04 Zakupy zaopatrzeniowe Obowiązuje od: 01.10520125r. Wersja: 4 Stron: 7 ZATWIERDZIŁ: Jerzy Dobrowolski Egzemplarz:
Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.
tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji
Program certyfikacji systemów zarządzania
Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie
Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.
ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań
Program Certyfikacji P1BN
Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi
Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.
Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości
PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE
Działania korygujące Strona 1 z 8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JANA BRZECHWY w SWARZĘDZU PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE Procedura obowiązuje od: Nr egzemplarza 1 Sprawdził: Teresa Jędrzejczak Zatwierdził
PROCEDURA. Audit wewnętrzny
I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi
Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania
Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu
Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry
Strona : 1 Spis treści : 1.Cel i zakres procedury. 2.Odpowiedzialność i uprawnienia. 3.Definicje i skróty. 4.Opis procesu : 4.1. Wstęp. 4.2.Plan auditów. 4.3.Przygotowanie auditów 4.4.Wykonanie auditów.
ISO 9001:2015 przegląd wymagań
ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN
Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski
Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2013-02-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych
INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy
Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:
PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI
PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz
WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends
Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji