Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /
|
|
- Krystyna Sowińska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2006 r ogółem zwiększa się o kwotę złotych z tego: 1. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.JK /06 z dnia 7 sierpnia 2006r w związku z decyzją Ministra Finansów Nr FS /20/06 z dnia 28 lipca 2006r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2006r zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006r 2030 w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność o kwotę złotych. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej cz.83, w poz.46, przeznacza się na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005r ( Dz.U.267, poz.2259). Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w MOPS dz.852,rozdz.85295, 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Straż Miejska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla samochodów Straży Miejskiej. 3. Zwiększa się plan dochodów w Urzędzie Miejskim w dz.750 Administracja publiczna rozdz Starostwa powiatowe 0970 o kwotę zł w ramach przekazania 2,5% środków PFRON z realizacji zadań ustawowych, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.750 Administracja publiczna rozdz Starostwa powiatowe
2 o kwotę zł z tego: zakup materiałów i wyposażenia zł 4260 zakup energii zł 4300 zakup usług pozostałych zł 4410 podróże służbowe krajowe 500 zł 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 zł 4. Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.MD /06 z dnia 11 sierpnia 2006r w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 11 sierpnia 2006r w sprawie zmian w budżecie państwa na 2006r zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2006r 2110 w dz. 710 Działalność usługowa rozdz Nadzór budowlany o kwotę złotych. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej cz.83, w poz.72, przeznacza się na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego PINB w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.710,rozdz o kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia. 5. Zwiększenie dochodów w dz.600 Transport i łączność, rozdz.60015, wpływy z różnych dochodów o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie udziału własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych płuc Polski na drogach krajowych 61,63,64, poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego w dz.754, rozdz Komendy Powiatowe PSP 6066 o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz
3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy działami i paragrafami w budżecie miasta na 2006 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami i paragrafami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2006r na kwotę zł. 1.W związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków ZPORR Projekt Nr Z/2.20/III/3.3.1/218/04 Renowacja zabudowy centrum miasta Łomża I etap w dziale 921 przenosi się zaplanowane dochody ( udział środków UE) 6298 na realizację tego zadania w kwocie zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Pozostała działalność do działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność. Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Załącznik Nr 3
4 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w budżecie miasta na 2006 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2006r na kwotę zł.
5 1. Zmniejszenie rezerwy oświatowej w budżecie na 2006r dz.758,rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na: Zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł w dziale 801 Oświata i wychowanie w tym: w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę zł z tego : - dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę zł na: - wypłatę odprawy rentowej dla dozorcy zł - wypłatę odpraw emerytalnych dla 5 nauczycieli zł - pokrycie kosztów zatrudnienia 2 nauczycieli na zastępstwo zł - pokrycie kosztów podwyżek płac pracowników administracji i obsługi zł. - dla Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę zł na: - wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 nauczycieli i kierownika gospodarczego oraz nagrody jubileuszowej dla nauczyciela zł - pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo zł - pokrycie kosztów podwyżek płac pracowników administracji i obsługi zł. - dla Szkoły Podstawowej Nr 7 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora szkoły przechodzącego na emeryturę. w rozdz dla Szkoły Podstawowej Specjalnej zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela. w rozdz dla Szkoły Podstawowej Specjalnej zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 6210 o kwotę zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wymiana posadzki na antypoślizgową. W rozdz Przedszkola Publiczne zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 2 o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 5 o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 8 o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 9 o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 10 o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 14 o kwotę zł Przedszkola Publicznego Nr 15 o kwotę zł Z przeznaczeniem na częściowe pokrycie skutków wdrożenia w przedszkolach publicznych Uchwały Rady Miejskiej Nr 417/LXIV/06 zmieniającej wynagrodzenia zasadnicze pracowników obsługi. W rozdz Przedszkola Publiczne zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 6210 o kwotę zł dla Przedszkola Publicznego Nr 8 na wymianę stolarki okiennej. W rozdz Gimnazja, zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł dla Publicznego Gimnazjum Nr 8 na wypłatę nieplanowanych w budżecie szkoły odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej pracownika
6 odchodzącego na emeryturę zł, zasiłku na zagospodarowanie dla nauczyciela zł oraz skutków podwyżki płac pracowników administracji i obsługi zł. w rozdz dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł z tego: - na odprawy emerytalne nauczycieli zł w rozdz dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł z tego: - na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania szkoły zł - na odprawy emerytalne nauczycieli zł w rozdz dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla dyrektora szkoły. Zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w tym: W rozdz Świetlice szkolne zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł z tego: - dla Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 7 kwotę zł na pokrycie skutków podwyżek płac pracowników obsługi oraz zakup gazu i środków czystości do stołówki szkolnej. - dla Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 kwotę zł na pokrycie skutków podwyżek płac pracowników obsługi - dla Świetlicy Szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych zł na pokrycie skutków odpraw emerytalnych pracowników. W rozdz Internaty i Bursy Szkolne zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 o kwotę zł na pokrycie skutków podwyżek płac pracowników administracji i obsługi w tym dla: - Bursy Szkolnej Nr zł - Bursy Szkolnej Nr zł W dz Edukacyjna opieka Wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę zł na stypendia Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe i naukowe 2. Zmniejsza się wydatki w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz75702 Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dz.710 Działalność usługowa, rozdz Cmentarze 4300 zakup usług pozostałych zł na Łomżyńskie Miejsce Pamięci Narodowej na terenie historycznego cmentarza wojskowego. Strona wydatkowa budżetu ulegnie zwiększeniu w dz.750 Administracja publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł dla Związku Sybiraków w Łomży na zorganizowanie 65- rocznicy czwartej masowej deportacji na Sybir Rodaków z Łomży oraz ziemi podlasko mazowieckiej w latach Przenosi się wydatki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę zł zmniejszając plan wydatków w następujących paragrafach:
7 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zł wynagrodzenia bezosobowe zł zakup materiałów i wyposażenia zł zakup usług pozostałych zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zł z przeznaczeniem dla: zł dla ŁKS w Łomży zł dla Polskiego Związku Łowieckiego na nagrody w zawodach strzeleckich O Puchar Prezydenta Miasta Łomża zł dla Automobilklubu Łomżyńskiego jako udział w kosztach organizacji Zlotu Pojazdów Zabytkowych. 4. Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup parkomatów w dziale 600 Transport i łączność, rozdz drogi publiczne gminne 6060 o kwotę zł z przeznaczeniem na : - zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz pozostała działalność 6050 o kwotę zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu w celu wykonania systemu umożliwiającego wykorzystanie posiadanych kamer przenośnych, przeznaczonych obecnie do monitorowania stadionu miejskiego, do monitorowania imprez organizowanych w dowolnym miejscu. System będzie się składał z anteny radiowej pracującej w stosowanym systemie Tsunami, komputera, zasilacza i przetwornicy oraz uchwytów do montowania anteny na samochodzie. - zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego w dziale 600 Transport i łączność, rozdz drogi publiczne gminne 6050 Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży zł 5. Zwiększenie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w dziale o kwotę zł z tego dla: Teatru Lalki i Aktora rozdz zł Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej rozdz zł Miejskiej Biblioteki Publicznej rozdz zł Muzeum Północno Mazowieckiego rozdz zł Zwiększenie planowanych wydatków zabezpieczone zostało w budżecie ze zmniejszenia rezerwy zabezpieczonej dla instytucji kultury w kwocie zł dz.758,rozdz oraz zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę zł. 6.Zmniejszenie rezerwy celowej na inwestycje zgłoszone do funduszy strukturalnych w budżecie na 2006r dz.758,rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych z tego: zł na realizację zadania inwestycyjnego w dz.600, rozdz Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd w Łomży wykonanie zatoki do kontroli i ważenia pojazdów zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w dz. 926, rozdz Modernizacja stadionu miejskiego I etap z przeznaczeniem na wykonanie stalowej konstrukcji trybun ( sektor kibiców gości) dla 250 osób, dwóch 13- osobowych boksów dla zawodników oraz boksu dla sędziego.
8 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków zwiększonego zakresu zadań do wykonania w zakresie utrzymania zieleni miejskiej. 7.Przenosi się nakłady inwestycyjne pomiędzy realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w dz.600 Transport i łączność, rozdz drogi publiczne gminne 6050 w kwocie zł Zmniejsza się nakłady ze środków unijnych 6058 o kwotę zł na zadaniu Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych I etap Fundusze Strukturalne UE a zwiększa się nakłady na realizację następujących zadań inwestycyjnych: Budowa ul. Wesołowskiego zł Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży zł 1. Przenosi się nakłady inwestycyjne pomiędzy realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejsza się nakłady ze środków własnych 6069 w dziale 801- Oświata i wychowanie,rozdz Szkoły zawodowe o kwotę zł na zadaniu Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 a zwiększa się nakłady na realizację Modernizację odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży zł Zmiana zakresu rzeczowego zadań. W Bursie Szkolnej Nr 3 w ramach posiadanej dotacji na zadanie inwestycyjne wprowadza się nowe zadania : - wykonanie malowania pomieszczeń w piwnicach budynku - remont pomieszczeń socjalnych kuchni - remont pomieszczeń węzła cieplnego W Przedszkolu Publicznym Nr 8 rezygnuje się z wykonania dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej a środki w kwocie zł przeznacza się na malowanie stolarki okiennej, wymianę drzwi wewnętrznych w holu. W ramach posiadanych środków inwestycyjnych dz.801, rozdz przez III LO w Łomży proponuję rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego o wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego sali gimnastycznej. Środki w kwocie zł przyjęte w budżecie w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz pozostała działalność przeznaczone dla Szkolnej Orkiestry Dętej przy PG Nr 8 przenosi się z przeznaczeniem dla Orkiestry Dętej przy MDK-DŚT. W ramach posiadanych środków inwestycyjnych dz.801, rozdz przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży proponuję rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego o obudowanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku E oraz obłożenie wyłazu awaryjnego płytkami przy bloku D. Zmienia się zapis zawarty w zał. Nr 3 Uchwały Nr 425/LXV/06 z 31 maja 2006r odnośnie przeznaczenia środków finansowych w dziale926 Kultura fizyczna i sport, rozdz pozostała działalność 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie zł z zapisu na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla 22 zawodników i 2 trenerów Łomżyńskiego Klubu Sportowego za uzyskanie wejścia do II Ligi Piłkarskiej na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników ŁKS.
9 Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006 r.
10 Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2006r. Plan na Plan po Uwagi Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 2006r. zmianach Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup wiaty przystankowej Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE * Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do Funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ( ul. Nadnarwiańska,Grobla Jednaczewska) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska II etap-fundusze Strukturalne UE* Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd w Łomży Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE / Modernizacja ul.mickiewicza Budowa ul. Wesołowskiego Modernizacja ul. Śniadeckiego Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych etap I Fundusze Strukturalne UE
11 Modernizacja ul.bema i Prusa etap I Budowa ul.cegielnianej Modernizacja Zaułka Cmentarnego Modernizacja Placu Jana Pawła II Budowa ul.fabrycznej Modernizacja ulic: Ks.Anny, Kierzkowej, Dobrej Zakupy dla Strefy Ograniczonego Postoju Modernizacja ul. Księcia Janusza Budowa lokalnej infrastruktury drogowej na osiedlu Kraska i innych I etap Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M oraz roboty termomodernizacyjne budynku bazy MPGK i M Opracowanie dokumentacji technicznej uzupełniającej do budynku przy ul Senatorskiej Opracowanie dokumentacji technicznej System utylizacji 6210 odpadów komunalnych w Łomży Pozostała działalność Budowa budynku komunalnego Modernizacja i adaptacja budynku po Muzeum Północno- Mazowieckim Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup kserokopiarki Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne jedn budżetowych Wdrożenie systemu usług dla ludności Modernizacja i remont starej części Ratusza
12 Program prawny LEX Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych płuc Polski na drogach krajowych 61,63,64, poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego. Zakup materaca pneumatycznego z wyposażeniem Obrona cywilna Zakup stacji meteo Pozostała działalność Monitoring miasta Budowa elektronicznej platformy alarmowej w KM PSP Oświata i wychowanie Szkoły Zawodowe Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży Opieka społeczna Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych - Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozwój sektora MŚP Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE udział PHARE 2003 udział MPWiK Oświetlenie ulic placów i dróg
13 Budowa punktów oświetleniowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Edukacja estetyczna dzieci i młodzieży Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zakupy inwestycyjne dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Biblioteki Upowszechnianie i Promocja Czytelnictwa Muzea Opracowanie dokumentacji na modernizację i adaptację budynku Muzeum remonty i adaptacja obiektów muzealnych Ochrona i konserwacja zabytków Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE* Budowa podestu sceny Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap I Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os. Konstytucji 3 Maja OGÓŁEM INWESTYCJE Przewodniczący Rady Miejskiej
14 Maciej Głaz Plan rzeczowo-finansowy inwestycji oświatowych na 2006 r / w zł / L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2006 r Plan po zmianach Uwagi Dział Rozdział
15 1 Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach wymiana stolarki okiennej w sali lekcyjnej i przebieralni W F - dokumentacja techniczna na osuszanie i odgrzybianie budynku 2. Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 4 - osuszanie ścian w piwnicach - remont posadzki na korytarzu 3 Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 - izolacja ścian fundamentowych - remont łazienki - remont ogrodzenia - remont posadzki na holach I i II piętra oraz wymiana drzwi do klas integracyjnych i biblioteki 4. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 7 - wymiana parkietu 5. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 8 - wymiana posadzek na korytarzu 6. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 - remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg.e sala gimnastyczna - izolacja ścian - korytarze i łazienki likwidacja barier Rozdział Zespół Szkół Specjalnych Prace remontowo-modernizacyjne Rozdział
16 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 - remont łazienki - remont tarasu Przedszkole Publiczne Nr 2 - remont dachu 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 - remont dachu i schodów wejściowych 4 Przedszkole Publiczne Nr 5 - pokrycie dachu, wymiana eternitu Przedszkole Publiczne Nr 8 - dokumentacji technicznej dotyczącej, wymiany instalacji elektrycznej -remont łazienki z wyposażeniem - wymiana wykładziny na antypoślizgową - malowanie stolarki okiennej, wymianę drzwi wewnętrznych w holu. - wymiana stolarki Przedszkole Publiczne Nr 9 - remont dachu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Przedszkole Publiczne Nr 10 - remont dachu i wymiana okien 8 Przedszkole Publiczne Nr 14 - remont Holu na I piętrze,wymiana okien 9 Przedszkole Publiczne Nr 15 - remont dachu - wymiana stolarki okiennej, remont - łazienki Rozdział
17 1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 - malowanie sal, cyklinowanie parkietu -likwidacja barier przystosowanie łazienek dla potrzeb niepełnosprawnych 2 Publiczne Gimnazjum Nr 3 - malowanie korytarzy i sal lekcyjnych zł, - remont łazienki i wymiana drzwi wewnętrznych przy wejściu głównym zł 3 Gimnazjum Publiczne Nr 8 w tym; dostosowanie łazienki żeńskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowanie posadzki na holu na antypoślizgową Rozdział Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących - remont dachu, wymiana okien w auli Prace remontowo modernizacyjne w II LO - remont stolarki okiennej w auli 3. w III LO dokumentacja techniczna wraz z ekspertyzą na mur oporowy oraz ekspertyza dotycząca stanu technicznego sali gimnastycznej Rozdział Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - opaska przy budynku E - przygotowanie dokumentacji - obudowanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku E oraz obłożenie wyłazu awaryjnego płytkami przy bloku D 2 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - modernizacja boiska
18 3 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 remont wejścia i placu na zewnątrz remont i wymiana oświetlenia 4. Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych - ekspertyza budowlana całości budynku 5 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, remont posadzki - monitoring szkoły Rozdz Prace remontowo modernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - remont elewacji Dział Rozdz Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 - remont 3 łazienek 2 Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 - w tym zamontowanie automatycznej bramy i system monitoringu 3 Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 - dokumentacja techniczna - wymiana instalacji elektrycznej - wykonanie malowania pomieszczeń w piwnicach budynku - remont pomieszczeń socjalnych kuchni - remont pomieszczeń węzła cieplnego OGÓŁEM INWESTYCJE Przewodniczący Rady Miejskiej Maciej Głaz
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie
Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 361/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/X/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 maja 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/XV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 lipca 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:
Łomża,dnia 15.04.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /
Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XIV/07 Łomży z dnia 11 lipca 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie wydatków
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Łomza dnia 3.05.200 r Fn / 200 Rada Miejska Łomża Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 200 r. Proponowane zmiany polegają na : ) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, 2) przeniesienie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 443/LX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15
PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.
UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 469 994,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 588,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 588,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1340 Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00
Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00
Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00
Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /
Załącznik Nr do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW
Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%
Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 158,00 48 260,11 98,17% 01009 Spółki wodne 8 000,00 8 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00
Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.
Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008
Razem zadania własne , , , ,00
Plan dochodów bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne i z porozumień/ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana bieżące Załącznik nr 1 Zmiana majątkowe Po zmianie 700
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7
Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
UCHWAŁA NR XV/140/2011 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok.
UCHWAŁA NR XV/140/2011 RADY GMINY KROKOWA z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
UCHWAŁA NR 1193/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 22 listopada 2017 r.
UCHWAŁA NR 1193/XL/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 821/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 351/LVI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2005r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /
L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7
Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące
1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia
Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym
Zmiany do budżetu na 2007 rok
Zmiany do budżetu na 2007 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/07 z dnia 30.11.2007r. Wydatki - plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 878,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Łomża, dnia 12.03.2010 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2010r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 60016 Treść
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 02.01.2019 r Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Tarczynie - Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 406
Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 2
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki budżetu powiatu na rok 2015
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.