Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Ogółem Ogółem Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2006 r ogółem zwiększa się o kwotę złotych z tego: 1. Zwiększa się planu dochodów w Urzędzie Miejskim w dz.750 Administracja publiczna rozdz Starostwa powiatowe 0970 o kwotę zł w ramach przekazania 2,5% środków PFRON z realizacji zadań ustawowych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dz.750 Administracja publiczna rozdz Starostwa powiatowe w zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę zł - w rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł z tytułu dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawowa Nr 10 w kwocie zł i Szkołę Podstawową Nr 4 w kwocie zł w 0750 dochody z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 dla Szkoły Podstawowej Nr 10 na dofinansowanie bieżącej działalności o kwotę zł i dla Szkoły Podstawowej Nr 4 o kwotę zł na zakup wyposażenia. 3. Zwiększa się dochody w dziale 801 w rozdz Szkoły zawodowe z tytułu dochodów przekazanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w kwocie zł w 0750 dochody z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 dla Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 na zakup mebli do pracowni komputerowej. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami i rozdziałami w budżecie miasta na 2006 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota ` Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2006r na kwotę zł. Z tego: 1. Zmniejsza się 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Pozostała działalność 4100 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne o kwotę zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za administrowanie targowiskami.

3 2. w rozdz Przedszkola publiczne w ramach posiadanego budżetu przez Przedszkole Publiczne Nr 1 zmniejsza się dotację przedmiotową z budżetu 2650 o kwotę o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 6210 na wymianę drzwi. 3. w rozdz dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z niewykorzystaniem przez placówki przyznanych kwot na doskonalenie zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł w następujących paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złote 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 276 zł 4170 wynagrodzenia bezosobowe kwotę zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę złotych z przeznaczeniem na : zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu 2650 w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę zł z tego dla: - Szkoły Podstawowej Nr 2 o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej. - dla Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę zł na zakup reprezentacyjnych strojów lekkoatletycznych. - dla Szkoły Podstawowej Nr 10 o kwotę zł na dofinansowanie wydatków na zakup energii. Zwiększa się wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dz.854, rozdz zakup usług pozostałych o kwotę 244 zł dla Bursy Szkolnej Nr 2 na dofinansowanie czesnego nauczycielom studiującym. Zwiększa się dotacje przedmiotową z budżetu 2650 w rozdz dla III Liceum Ogólnokształcącego o kwotę zł na wymianę płytek PCV na wykładzinę podłogową z winylu. Zwiększa się dotacje przedmiotową z budżetu 2650 w rozdz dla Przedszkola Publicznego Nr 4 o kwotę zł na wymianę okien. Zwiększa się dotacje przedmiotową z budżetu 2650 w rozdz Szkoły Zawodowe o kwotę zł z tego dla: - dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr zł z przeznaczeniem na adaptację i wyposażenie pracowni. - dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Zwiększa się dotacje przedmiotową z budżetu 6210 w rozdz dla Bursy Szkolnej Nr 2 o kwotę zł na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w celu doposażenia kuchni. 4. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Świetlice szkolne w ramach posiadanego budżetu przez Szkołę Podstawową Nr 10 zmniejsza się dotację przedmiotową z budżetu 2650 o kwotę o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 w dz.801, rozdz szkoły podstawowe na dofinansowanie bieżącej działalności Szkoły Podstawowej Nr w rozdz Licea ogólnokształcące zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę złote z tego: dla Liceum Ogólnokształcącego d/d ul.wojska polskiego 161 o kwotę zł dla IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Lech Mierzejewski -

4 o kwotę zł dla Liceum Ogólnokształcącego SOSPPiN EDUKATOR o kwotę zł w rozdz Szkoły zawodowe zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2540 o kwotę złotych z tego: dla Technikum Uzupełniającego d/d ul.wojska Polskiego zł dla Policealnego Studium Farmaceutycznego STOPKA zł dla Szkoły Policealnej NOT zł dla Szkoły Policealnej d/d TWP zł dla Policealnej Szkoły Medycznej TWP zł dla Liceum Handlowego d/d M Rogalska 466 zł dla Liceum Ekonomicznego d/d M Rogalska zł dla Szkoły Policealnej M Rogalska zł dla Technikum d/d M Rogalska zł dla Policealnej Szkoły Ochrony VIP zł w rozdz Szkoły zawodowe zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu 2590 o kwotę złotych z tego: dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ o kwotę zł Środki z rozliczenia dotacji w rozdz i przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł z tego: w rozdz Szkoły Podstawowe o kwotę zł z tego : dla Szkoły Podstawowej Nr zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na ZFŚS. dla Szkoły Podstawowej Nr zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ( zł na nauczanie indywidualne, zł na wynagrodzenia pracowników). w rozdz Szkoły Podstawowe Specjalne o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ( w tym: zł na konserwacje podłóg, zł na wymianę drzwi wejściowych, 400 zł na zakup tuszu do drukarek). w rozdz Gimnazja o kwotę złotych z tego: dla Publicznego Gimnazjum Nr zł na zakup wykładziny do sali gimnastycznej, uzupełnienie oświetlenia w szkole, wyposażenie dwóch sal lekcyjnych w stoliki i krzesła, zakup komputerów dla administracji oraz zakup sprzętu nagłaśniającego. dla Publicznego Gimnazjum Nr zł na zakup pomocy naukowych, zakup krzeseł i stolików, zakup wykładziny, uzupełnienie oświetlenia w szkole w rozdz Licea ogólnokształcące o kwotę zł z przeznaczeniem dla III liceum Ogólnokształcącego na wymianę płytek PCV na wykładzinę podłogową z winylu. w rozdz Szkoły zawodowe o kwotę zł z tego: dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr zł z przeznaczeniem na nieplanowane w budżecie odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli. dla Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr zł z przeznaczeniem na nieplanowane w budżecie odprawy emerytalne zł, nagrody jubileuszowe zł, pokrycie kosztów nauczania indywidualnego zł. w rozdz Świetlice szkolne o kwotę zł z tego:

5 dla świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności. dla świetlicy przy PG Nr 1 o kwotę złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie sprzętu i wyposażenia kuchni. Środki z rozliczenia dotacji w rozdz i przeznacza się również na zwiększenie dotacji celowej na inwestycje 6210 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz kwocie zł dla Bursy Szkolnej Nr 2 na zakupy inwestycyjne w celu doposażenia kuchni ( szafa chłodnicza, obieraczka, zmywarka do naczyń). 6. Zmniejsza się rezerwę oświatową w budżecie na 2006r dz.758,rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej 2650 dla : Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 o kwotę zł z tego: - w rozdz o kwotę zł - w rozdz o kwotę zł - w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł na wyposażenie sali w której odbywają się matury i imprezy okolicznościowe. Przedszkola Publicznego Nr 4 zwiększa się dotacje przedmiotową z budżetu 2650 w rozdz o kwotę zł na wymianę okien. 7. Zmniejsza się 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg. 8. Zmniejsza się plan wydatków w dz.600 Transport i łączność 6050 o kwotę zł z tego w rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadaniu Inwestycje zgłaszane do Funduszy Unii Europejskiej o kwotę zł i w rozdz Drogi publiczne gminne na zadaniu Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE / o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły podstawowe 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł na przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej Nr Przeniesienie nakładów pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w dz.600, rozdz o kwotę zł tj. Zmniejszenie nakładów na zadaniu Modernizacja Placu Jana Pawła II o kwotę zł. Zwiększenie nakładów na zadaniu Modernizacja Zaułka Cmentarnego o kwotę zł. 10. Zmniejszenie 8070 odsetki od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w 754 -Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Komendy powiatowe PSP o kwotę złote 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Łomży.

6 Zwiększenie planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej złotych w 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu nagłośnieniowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2006 r. Plan na Plan po Uwagi Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 2006r. zmianach Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup wiaty przystankowej Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE * Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do Funduszy Unii Europejskiej /wykupy, dokumentacja/ Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ( ul. Nadnarwiańska,Grobla Jednaczewska) Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska II etap-fundusze Strukturalne UE* Przebudowa utwardzonego pobocza na ul. Zjazd w Łomży Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE / Modernizacja ul.mickiewicza Budowa ul. Wesołowskiego Modernizacja ul. Śniadeckiego Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży

8 Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych etap I Fundusze Strukturalne UE Modernizacja ul.bema i Prusa etap I Budowa ul.cegielnianej Modernizacja Zaułka Cmentarnego Modernizacja Placu Jana Pawła II Budowa ul.fabrycznej Modernizacja ulic: Ks.Anny, Kierzkowej, Dobrej Zakupy dla Strefy Ograniczonego Postoju

9 Modernizacja ul. Księcia Janusza Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M oraz roboty termomodernizacyjne budynku bazy MPGK i M Opracowanie dokumentacji technicznej uzupełniającej do budynku przy ul Senatorskiej Opracowanie dokumentacji technicznej System utylizacji 6210 odpadów komunalnych w Łomży Pozostała działalność Budowa budynku komunalnego Modernizacja i adaptacja budynku po Muzeum Północno- Mazowieckim Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup kserokopiarki Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne jedn Budżetowych Wdrożenie systemu usług dla ludności Modernizacja i remont starej części Ratusza Program prawny LEX Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Poprawa bezpieczeństwa przejazdu do Zielonych płuc Polski na drogach krajowych 61,63,64, poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu ratowniczego

10 Zakup materaca pneumatycznego z wyposażeniem Zakupu samochodu operacyjnego i ubrań gazoszczelnych zł bp,19.260zł WFOŚ, własne Zakupy inwestycyjne jedn. budż.: - elektr. skrzynka podawcza - poduszki podnoszące - motopompa Obrona cywilna Zakup stacji meteo Pozostała działalność Monitoring miasta Budowa elektronicznej platformy alarmowej w KM PSP Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Remont i modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej Nr Szkoły Zawodowe Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży Opieka społeczna Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych - Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej Dom Pomocy Społecznej Zakup zmywarki do naczyń Ośrodki wsparcia Klub Seniora zakup zmywarki Zakup samochodu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód

11 Rozwój sektora MŚP Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE udział PHARE 2003 udział MPWiK Oświetlenie ulic placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Edukacja estetyczna dzieci i młodzieży Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zakupy inwestycyjne dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Biblioteki Upowszechnianie i Promocja Czytelnictwa Muzea Opracowanie dokumentacji na modernizację i adaptację budynku Muzeum remonty i adaptacja obiektów muzealnych Ochrona i konserwacja zabytków Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków 9Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE* Budowa podestu sceny Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap I Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os. Konstytucji 3 Maja

12 OGÓŁEM INWESTYCJE Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała Plan rzeczowo-finansowy inwestycji oświatowych na 2006 r. / w zł / L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2006 r Plan po zmianach Uwagi Dział Rozdział Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach wymiana stolarki okiennej w sali lekcyjnej i przebieralni W F dokumentacja techniczna na osuszanie

13 i odgrzybianie budynku 2. Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 4 - osuszanie ścian w piwnicach - remont posadzki na korytarzu - modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni 3 Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 - izolacja ścian fundamentowych - remont łazienki - remont ogrodzenia - remont posadzki na holach I i II piętra oraz wymiana drzwi do klas integracyjnych i biblioteki - monitoring 4. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 7 - wymiana parkietu 5. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 8 - wymiana posadzek na korytarzu - Modernizacja placu przed Szkołą Podstawową Nr Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 - remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg.e sala gimnastyczna - izolacja ścian - korytarze i łazienki likwidacja barier - remont szatni Rozdział Zespół Szkół Specjalnych Prace remontowo-modernizacyjne Rozdział Przedszkole Publiczne Nr 1 - remont łazienki - remont tarasu - zakup zmywarki - wymiana drzwi

14 2 Przedszkole Publiczne Nr 2 - remont dachu 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 - remont dachu i schodów wejściowych - wymiana 2 okien 4 Przedszkole Publiczne Nr 5 - pokrycie dachu, wymiana eternitu Przedszkole Publiczne Nr 8 - dokumentacji technicznej dotyczącej, wymiany instalacji elektrycznej -remont łazienki z wyposażeniem - wymiana wykładziny na antypoślizgową - malowanie stolarki okiennej, wymianę drzwi wewnętrznych w holu. - wymiana stolarki 6 Przedszkole Publiczne Nr 9 - remont dachu - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Przedszkole Publiczne Nr 10 - remont dachu i wymiana okien - pomalowanie elewacji 8 Przedszkole Publiczne Nr 14 - remont Holu na I piętrze,wymiana okien - zakup kuchni elektrycznej 9 Przedszkole Publiczne Nr 15 - remont dachu - wymiana stolarki okiennej, remont - łazienki Rozdział Publiczne Gimnazjum Nr 1 - malowanie sal, cyklinowanie parkietu -likwidacja barier przystosowanie łazienek dla

15 potrzeb niepełnosprawnych 2 Publiczne Gimnazjum Nr 3 - malowanie korytarzy i sal lekcyjnych zł, - remont łazienki i wymiana drzwi wewnętrznych przy wejściu głównym zł 3 Gimnazjum Publiczne Nr 8 w tym; dostosowanie łazienki żeńskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowanie posadzki na holu na antypoślizgową remont łazienek i klatki schodowej Rozdział Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących - remont dachu, wymiana okien w auli 2 Prace remontowo modernizacyjne w II LO - remont stolarki okiennej w auli 3. w III LO dokumentacja techniczna wraz z ekspertyzą na mur oporowy oraz ekspertyza dotycząca stanu technicznego sali gimnastycznej Rozdział Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - opaska przy budynku E - przygotowanie dokumentacji - obudowanie pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku E oraz obłożenie wyłazu awaryjnego płytkami przy bloku D 2 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - modernizacja boiska - remont sali gimnastycznej 3 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 remont wejścia i placu na zewnątrz remont i wymiana oświetlenia 4. Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych - ekspertyza budowlana całości budynku

16 5 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, remont posadzki - monitoring szkoły Rozdz Prace remontowo modernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - remont elewacji Dział Rozdz Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 1 - remont 3 łazienek 2 Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 - w tym zamontowanie automatycznej bramy i system monitoringu - zakupy inwestycyjne 3 Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 3 - dokumentacja techniczna - wymiana instalacji elektrycznej - wykonanie malowania pomieszczeń w piwnicach budynku - remont pomieszczeń socjalnych kuchni - remont pomieszczeń węzła cieplnego OGÓŁEM INWESTYCJE Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 450/LXX/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 sierpnia 2006r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2006 rok / w zł / Zwiększenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XIX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 września 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/XV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 lipca 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł

Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 73/XIV/07 Łomży z dnia 11 lipca 2007 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami w budżecie miasta na 2007 rok w zł Zmniejszenie wydatków

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 361/LVII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/X/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 maja 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r. Łomza dnia 3.05.200 r Fn / 200 Rada Miejska Łomża Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 200 r. Proponowane zmiany polegają na : ) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, 2) przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: Łomża,dnia 15.04.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 443/LX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł / Zwiększenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Łomża, dnia 01.12.2008 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2008r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/IX/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 kwietnia 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Załącznik Nr do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 351/LVI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 października 2005r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Łomża, dnia 12.03.2010 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2010r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/197,uchwala-302.html Wygenerowano: Niedziela, 12 listopada 2017, 18:44 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 23.12.2003

Bardziej szczegółowo

Razem zadania własne , , , ,00

Razem zadania własne , , , ,00 Plan dochodów bieżących i majątkowych miasta na 2013 rok - zmiany /dochody własne i z porozumień/ Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana bieżące Załącznik nr 1 Zmiana majątkowe Po zmianie 700

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł / Załącznik Nr do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków majątkowych miasta Łomży na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 60016 Treść

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r.

Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Za łącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 21/04 Burmistrza Miasta Dzia łdowo z dnia 08 marca 2004 r. Układ wykonawczy wydatków budżetu miasta na 2004 nrok Dział Rozdział Paragraf Opis Plan 29 756 508,00 zł Dotacje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 542/LIX/18 z dnia 26 września 2018 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2018 rok - zmiany Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie w złotych Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 kwietnia 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1340 Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1088/PRIK/2018 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 15 października 2018 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku

Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 254/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł /

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/XXI/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 października 2007 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2007 rok / w zł / Zwiększenie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr VIII/39/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 940

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Łomża, dnia 13.11.2008 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2008r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1315/PriK/2017 29 60 1 852 Pomoc społeczna 29 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 469 994,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 375 588,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 375 588,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17% Strona 1 WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 158,00 48 260,11 98,17% 01009 Spółki wodne 8 000,00 8 000,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu na zadań zleconych do realizacji 2830 pozostałym jednostkom 8

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 201 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 228/XXXV/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 października 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok

Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Łomży z dnia Projekt planu wydatków majątkowych miasta Łomża na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf 600 60004 60011 60013 60015 Treść Przebudowa z rozbudową drogi

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 października 2018 r. Poz. 5311 UCHWAŁA NR L/280/18 RADY GMINY ROKICINY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.02.2016 WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 150,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

UCHWAŁA NR XVIII/174/16 UCHWAŁA NR XVIII/174/16 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2018 rok

Bardziej szczegółowo

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 211 / 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU DOCHODY w złotych NENT Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na

Bardziej szczegółowo