ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR 0151/ 410 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/ 288 /08 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/333/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 155 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.

Uchwała Nr 430 /2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 2009 roku

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 września 2010 roku

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

ZARZĄDZENIE Nr 0050/161/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2017 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 231/09 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 420 / 06 z dnia 28 lipca 2006 r. I. Zadania własne 630 TURYSTYKA

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r.

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

Zarządzenie Nr 3042/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

Plan budŝetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2010 rok. Wydatki Treść Ogółem

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 2181/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ ,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 0,00

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

BP.I /09. Paragraf 1

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Ustalenie układu wykonawczego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty Własne

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie Nr SM/0151/357/07 Prezydenta Miasta Jaworzna. z dnia 30 listopada 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUD

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

w złotych Dział Rozdział Określenie zmniejszenie zwiększenie (-) (+)

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

Zał cznik nr 1 Zadania gminy 600 Transport i ł czno , Gospodarka mieszkaniowa ,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 48/09 Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 31 grudnia 2009 roku

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

UCHWAŁA Nr XXXVI/44/2009 R A D Y G M I N Y J E D L I Ń S K z dnia 28 grudnia 2009 roku

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 października 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 207/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 123/SG/16 Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 85/14 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 14 października 2014 r.

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 18 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 81 /17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2017 r.

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmian.), art. 173 ust.5, art. 188 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( U. z 2005r. Nr 249, poz. 21054 z późn. zmian.), 16 pkt. 9 Uchwały Nr 0150/XXVI/573/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budŝetu miasta Tychy na 2006r., zarządzam: 1 Dokonać zwiększenia planu dochodów budŝetu miasta Tychy na 2009r. o kwotę (per saldo) 34.805,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 615.906.003,-zł, - plan dochodów gminy wynosi 509.799.044,-zł, - plan dochodów powiatu wynosi 106.106..959,-zł. 2 Dokonać zwiększenia planu wydatków budŝetu miasta Tychy na 2009r. o kwotę (per saldo) 34.805,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 880.964.539,-zł, - plan wydatków gminy wynosi 741.840.300,-zł, - plan wydatków powiatu wynosi 139.124.239,-zł. 3 Dokonać zmian w budŝecie miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4 Dokonać zmian układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do zarządzenia. Data wygenerowania dokumentu: 2017-03-07 12:16:52

5 Dokonać zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r., Zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do zarządzenia. 6 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i dotyczy roku budŝetowego 2009 Data wygenerowania dokumentu: 2017-03-07 12:16:52

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. DOCHODY ( w zł ) Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia 1 2 4 5 Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144,00 80104 Przedszkola - 144,00 zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych miast i powiatów przebywajacych w przedszkolach na terenie miasta Tychy - dochody bieŝące - zgodnie z porozumieniem z: - miastem Mikołów 96,00 - gminą Kobiór 48,00 Razem dochody gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA 34 949,00-85202 Domy pomocy społecznej 8 136,00 zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budŝetu państwa na 8 136,00 realizację bieŝacych zadań wlasnych powiatu - dochody bieŝące - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 lutego 2009r. Nr. FB/I/3011/8/1/09 85204 Rodziny zastępcze 26 813,00 - zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci - pochodzących z innych miast i powiatów przebywajacych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - dochody bieŝące - zgodnie z porozumieniem z: - miastem Przemyśl 212,00 - - miastem Katowice 14 518,00 - miastem Bytom 12 083,00 Razem dochody powiatu 34 949,00 - OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 34 949,00 144,00 Data wygenerowania dokumentu: 2017-03-07 12:16:52

1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI ( w zł ) Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia 1 2 4 5 Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144,00 80104 Przedszkola - 144,00 Wydatki bieŝące 144,00 w tym pochodne od wynagrodzeń 144,00 Razem wydatki gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA 34 949,00-85202 Domy pomocy społecznej 8 136,00 Wydaki bieŝące 8 136,00 w tym dotacje 8 136,00 85204 Rodziny zastępcze 26 813,00 - Wydatki bieŝące 26 813,00 - - Razem wydatki powiatu 34 949,00 - OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 34 949,00 144,00 Data wygenerowania dokumentu: 2017-03-07 12:16:52

1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w budŝecie miasta Tychy na 2009r. ( w zł ) Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia 1 2 4 5 Zadania własne gminy 758 RÓśNE ROZLICZENIA - 42 474,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 42 474,00 1. Rozdysponowanie rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych - - 42 474,00 wydatki bieŝące 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 194,00-80101 Szkoły podstawowe 19 096,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 19 096,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 19 096,00-80110 Gimnazja 9 098,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 9 098,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 9 098,00-754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 3 200,00 3 200,00 75414 Oborna cywila 3 200,00 3 200,00 1. Wydatki bieŝące 3 200,00 3 200,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 3 200,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 178,00 33 178,00 80101 Szkoły podstawowe 15 149,00 15 487,00 1. Wydatki bieŝące 15 149,00 15 487,00 w tym wynagrodzenia i pochodne - 15 487,00 80104 Przedszkola 850,00 850,00 1. Wydatki bieŝące 850,00 850,00 w tym wynagrodzenia - 850,00 80110 Gimnazja 8 521,00 8 521,00 1. Wydatki bieŝące 8 521,00 8 521,00 w tym wynagrodzenia i pochodne - 8 521,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8 320,00 8 320,00 1. Wydatki bieŝące - 8 320,00 2. Wydatki majątkowe 8 320,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 338,00-1. Wydatki bieŝące 338,00 - w tym wynagrodzenia 338,00 - Data wygenerowania dokumentu: 2017-03-07 12:16:52

2 Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia 1 2 4 5 851 OCHRONA ZDROWIA 188 972,00 188 972,00 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000,00 40 000,00 1. Wydatki bieŝące 40 000,00 40 000,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 36 321,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 972,00 148 972,00 1. Wydatki bieŝące 148 972,00 148 972,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 135 439,00-852 POMOC SPOŁECZNA 226 258,00 226 258,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 226 258,00 226 258,00 1) wydatki bieŝące 226 258,00 226 258,00 w tym wynagrodzenia i pochodne 218 973,00 Razem wydatki gminy 479 802,00 494 082,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 280,00-80130 Szkoły zawodowe 14 280,00-1. Wydatki bieŝące (z rozdysponowania rezerwy celowej) 14 280,00 - w tym wynagrodzenia i pochodne 14 280,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 838,00 17 838,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 16 526,00-1. Wydatki bieŝące 16 526,00 - w tym wynagrodzenia 16 526,00-80111 Gimnazja specjalne - 6 307,00 1. Wydatki bieŝące - 6 307,00 w tym wynagrodzenia - 6 307,00 80120 Licea ogólnokształcące - 55,00 1. Wydatki bieŝące - 55,00 w tym wynagrodzenia - 55,00 80123 Licea profilowane 1 312,00-1. Wydatki bieŝące 1 312,00 - w tym wynagrodzenia 1 312,00-80134 Szkoły zawodowe specjalne - 10 966,00 1. Wydatki bieŝące - 10 966,00 w tym wynagrodzenia - 10 966,00 80148 Stołówki szkolne - 510,00 1. Wydatki bieŝące - 510,00 w tym wynagrodzenia - 510,00 852 POMOC SPOŁECZNA 5,00 5,00 85204 Rodziny zastępcze 5,00 5,00 1. Wydatki bieŝące 5,00 5,00 w tym dotacje - 5,00

3 Wyszczególnienie zwiększenia zmniejszenia 1 2 4 5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 854,00 4 854,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 301,00 1. Wydatki bieŝące - 301,00 w tym wynagrodzenia - 301,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 972,00-1. Wydatki bieŝące 972,00 - w tym wynagrodzenia 972,00-85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 882,00 4 553,00 1. Wydatki bieŝące 3 882,00 4 553,00 w tym wynagrodzenia 3 882,00 4 553,00 Razem wydatki powiatu 36 977,00 22 697,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 516 779,00 516 779,00

1 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. DOCHODY - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 ( w zł ) Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144,00 80104 Przedszkola - 144,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie bieŝące realizowane na zmniejszenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych - podstawie porozumień (umów) miedzy miast i powiatów przebywajacych w jednostkami samorządu terytorialnego przedszkolach na terenie miasta Tychy - dochody bieŝące - zgodnie z porozumieniem z: - miastem Mikołów - 96,00 - gminą Kobiór - 48,00 Razem dochody gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA 34 949,00-85202 Domy pomocy spolecznej 8 136,00-2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadan własnych powiatu zwiększenie otrzymanej dotacji z budŝetu państwa - dochody bieŝące - zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 6 lutego 2009r. Nr. FB/I/3011/8/1/09 8 136,00-85204 Rodziny zastępcze 26 813,00-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących terenów - podstawie porozumień (umów) między innych miast i powiatów przebywajacych jednostkami samorządu terytorialnego w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy - zgodnie z porozumieniami z: - miastem Przemyśl 212,00 - - miastem Katowice 14 518,00 - - miastem Bytom 12 083,00 - Razem dochody powiatu 34 949,00 - OGÓŁEM DOCHODY MIASTA 34 949,00 144,00

1 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 2 ( w zł ) Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 144,00 80104 Przeszkola - 144,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 24,00 Przedszkole nr 18 ze środków miasta Mikołów - 8,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ze środków miasta Mikołów - 8,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ze środków gminy Kobiór - 8,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 120,00 Przedszkole nr 18 ze środków miasta Mikołów - 40,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ze środków miasta Mikołów - 40,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 ze środków gminy Kobiór - 40,00 Razem wydatki gminy - 144,00 Zadania własne powiatu 852 POMOC SPOŁECZNA 34 949,00-85202 Domy pomocy społecznej 8 136,00 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofianansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ze środków pochodzacych z dotacji z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 8 136,00-85204 Rodziny zastępcze 26 813,00-3110 Świadczenia społeczne Ze środków pochodzacych z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenów innych miast i powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Tychy, środki od: - - miasta Przemyśl 212,00 - - miasta Katowice 14 518,00 - - miasta Bytom 12 083,00 - Razem wydatki powiatu 34 949,00 - OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 34 949,00 144,00

1 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. wynikające ze zmian wprowadzonych w załączniku nr 3 ( w zł ) Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zadania własne gminy 758 RÓśNE ROZLICZENIA - 42 474,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe ze środków rezerwy celowej na: - 42 474,00 4810 Rezerwy odprawy emerytalne dla pracowników - 42 474,00 placówek oświatowo-wychowawczych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 194,00-80101 Szkoły podstawowe 19 096,00-4010 wynagrodzenia osobowe 19 096,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z rezerwy celowej 11 000,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 8 096,00-80110 Gimnazja 9 098,00-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych - środki z 9 098,00 - Gimnazjum nr 1 rezerwy celowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 3 200,00 3 200,00 75414 Obrona cywilna 3 200,00 3 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne W ramach środków na wydatki bieŝące pozostajacych w dyspozycji Wydziału 400,00-4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 2 800,00-4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Ludności, Spraw Obronnych i Piony Ochrony - 3 200,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 178,00 33 178,00 80101 Szkoły podstawowe 15 149,00 15 487,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 480,00 w ramach budŝetu Zespołu Szkół 4110 składki na ubezpieczenia społeczne Sportowych na ochronę obiektu - 2 336,00 4120 składki na Fundusz Pracy - 333,00 4300 zakup usług pozostałych 15 149,00-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 338,00 Szkoła Podstawowa nr 22 80104 Przedszkola 850,00 850,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 850,00 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach budŝetu Przedszkola nr 17 na opłaty składek na PFRON 850,00 -

2 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia 80110 Gimnazja 8 521,00 8 521,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 020,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 1 314,00 4120 składki na Fundusz Pracy w ramach budŝetu Zespołu Szkół - 187,00 4300 zakup usług pozostałych Sportowych na ochronę obiektu 8 521,00-80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 8 320,00 8 320,00 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia - 8 320,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w ramach wydatków rzeczowych Miejskiego Zarządu Oświaty na zakup zestawów komputerowych 8 320,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 338,00-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 338,00 - rocznego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 22 851 OCHRONA ZDROWIA 188 972,00 188 972,00 85153 Zwalczanie narkomanii 40 000,00 40 000,00 4300 zakup uług pozostałych ze środków Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia - 40 000,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne do dyspozycji poszczególnych placówek 4 923,00 - Zespół Szkół nr 1 oświatowych na realizację programów profilaktycznych 760,00 - Zespół Szkół nr 2 780,00 - Zespół Szkół nr 4 1 041,00 - Zespół Szkół nr 5 260,00 - Zespół Szkół nr 6 1 041,00 - Zespół Szkół nr 7 1 041,00-4120 składki na Fundusz Pracy 753,00 - Zespół Szkół nr 1 116,00 - Zespół Szkół nr 2 120,00 - Zespół Szkół nr 4 159,00 - Zespół Szkół nr 5 40,00 - Zespół Szkół nr 6 159,00 - Zespół Szkół nr 7 159,00-4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 645,00 - Zespół Szkół nr 1 4 725,00 - Zespół Szkół nr 2 4 860,00 - Zespół Szkół nr 4 6 480,00 - Zespół Szkół nr 5 1 620,00 - Zespół Szkół nr 6 6 480,00 - Zespół Szkół nr 7 6 480,00-4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 3 679,00 -

3 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zespół Szkół nr 1 607,00 - Zespół Szkół nr 2 576,00 - Zespół Szkół nr 4 768,00 - Zespół Szkół nr 5 192,00 - Zespół Szkół nr 6 768,00 - Zespół Szkół nr 7 768,00-85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 972,00 148 972,00 4300 Zakup usług pozostałych ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia - 141 632,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne do dyspozycji poszczególnych placówek 17 445,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 oświatowych na realizację programów profilaktycznych 780,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 260,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 520,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 260,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 1 040,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 780,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 260,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 780,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 520,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 260,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 780,00 - Zespół Szkół Sportowych 780,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 780,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 520,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 520,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 260,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 520,00 - Gimnazjum nr 1 520,00 - Gimnazjum nr 3 780,00 - Gimnazjum nr 5 520,00 - Gimnazjum nr 6 520,00 - Gimnazjum nr 7 260,00 - Gimnazjum nr 11 1 041,00 - Gimnazjum nr 12 520,00 - I Liceum Ogólnokształcące 1 041,00 - III Liceum Ogólnokształcące 1 041,00 - Zespół Szkół nr 1 1 322,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 260,00-4120 składki na Fundusz Pracy 2 679,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 40,00 -

4 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Zespół Szkół z Oddziałami 160,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 120,00 - Zespół Szkół Sportowych 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 120,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 80,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 40,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 80,00 - Gimnazjum nr 1 80,00 - Gimnazjum nr 3 120,00 - Gimnazjum nr 5 80,00 - Gimnazjum nr 6 80,00 - Gimnazjum nr 7 40,00 - Gimnazjum nr 11 159,00 - Gimnazjum nr 12 80,00 - I Liceum Ogólnokształcące 159,00 - III Liceum Ogólnokształcące 159,00 - Zespół Szkół nr 1 202,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 40,00-4170 wynagrodzenia bezosobowe 108 675,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 4 860,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 1 620,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 3 240,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 1 620,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 6 480,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 4 860,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 1 620,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 4 860,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 3 240,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 1 620,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 4 860,00 - Zespół Szkół Sportowych 4 860,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 4 860,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 3 240,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 3 240,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 1 620,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 3 240,00 - Gimnazjum nr 1 3 240,00 - Gimnazjum nr 3 4 860,00 - Gimnazjum nr 5 3 240,00 - Gimnazjum nr 6 3 240,00 -

5 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Gimnazjum nr 7 1 620,00 - Gimnazjum nr 11 6 480,00 - Gimnazjum nr 12 3 240,00 - I Liceum Ogólnokształcące 6 480,00 - III Liceum Ogólnokształcące 6 480,00 - Zespół Szkół nr 1 8 235,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1 620,00-4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 12 833,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 576,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 192,00 - Szkoła Podstawowa nr 3 384,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 192,00 - Zespół Szkół z Oddziałami 768,00 - Integracyjnymi Szkoła Podstawowa nr 7 576,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 192,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 576,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 384,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 192,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 576,00 - Zespół Szkół Sportowych 576,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 576,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 384,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 384,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 192,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 384,00 - Gimnazjum nr 1 384,00 - Gimnazjum nr 3 576,00 - Gimnazjum nr 5 384,00 - Gimnazjum nr 6 384,00 - Gimnazjum nr 7 192,00 - Gimnazjum nr 11 768,00 - Gimnazjum nr 12 384,00 - I Liceum Ogólnokształcące 768,00 - III Liceum Ogólnokształcące 768,00 - Zespół Szkół nr 1 929,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno- 192,00 - Wychowawczy 4300 Zakup usług pozostałych Ze środków będących w dyspozycji Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne do dyspozycji Ośrodka Usług Opiekuńczo - 830,00 4120 Składki na Fundusz Pracy Wyczowawczych 130,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 680,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 650,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i 50,00 produktów biobójczych 7 340,00

6 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia 852 POMOC SPOŁECZNA 226 258,00 226 258,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 226 258,00 226 258,00 3028 Wydatki osobowe niezaliczane do 901,00 - wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe niezaliczane do 48,00 - wynagrodzeń 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104 565,00-4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 536,00-4048 Dodatkowe wynagrodzennie roczne 8 697,00-4049 Dodatkowe wynagrodzennie roczne 461,00-4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 977,00-4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 741,00-4128 Składki na Fundusz Pracy 2 218,00-4129 Składki na Fundusz Pracy 117,00-4178 Wynagrodzenia bezosobowe 78 505,00-4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 156,00-4228 Zakup środków Ŝywności 2 008,00-4229 Zakup środków Ŝywności 106,00-4268 Zakup energii W ramach środków na realizację projektu 1 401,00-4269 Zakup energii 74,00 - pn. "Wszyscy razem - integralny program 4288 Zakup usług zdrowotnych - 427,00 dla osób zagroŝonych wykluczeniem 4289 Zakup usług zdrowotnych - 23,00 społecznym" 4308 Zakup usług pozostaych - 199 575,00 4309 Zakup usług pozostaych - 10 884,00 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług 849,00 - telekomunikacyjnych tlefonii komórkowe 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług 45,00 - telekomunikacyjnych tlefonii komórkowe 4408 Opłaty za czynsze 655,00-4409 Opłaty za czynsze 35,00-4418 PodróŜe słuŝbowe krajowe - 1 947,00 4419 PodróŜe słuŝbowe krajowe - 103,00 4438 RóŜne opłaty i składki - 432,00 4439 RóŜne opłaty i składki - 23,00 4448 Odpisy na zakładowy fundusz 1 105,00 - świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58,00-4748 Zakup materiałów papierniczych - 2 736,00 4749 Zakup materiałów papierniczych - 145,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych - 9 764,00 4759 Zakup akcesoriów komputerowych - 199,00 Razem wydatki gminy 479 802,00 494 082,00 Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 280,00-80130 Szkoły zawodowe 14 280,00-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odprawy emerytalnej - środki z 14 280,00 - Zespół Szkół nr 5 rezerwy celowej

7 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 838,00 17 838,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 16 526,00-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 526,00 - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia Specjalny Ośrodek Szkolnorocznego dla pracowników SOSW Wychowawczy 80111 Gimnazja specjalne - 6 307,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 307,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 80120 Licea ogólnokształcące - 55,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55,00 Zespół Szkół nr 1 80123 Licea profilowane 1 312,00-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 1 312,00 - Zespół Szkół nr 1 rocznego dla pracowników 80134 Szkoły zawodowe specjalne - 10 966,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 966,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 80148 Stołówki szkolne - 510,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 510,00 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 852 POMOC SPOŁECZNA 5,00 5,00 85204 Rodziny zastępcze 5,00 5,00 z dotacji dla miasta Katowice 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu publicznego 5,00 3110 Świadczenia społeczne 5,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 854,00 4 854,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 301,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 301,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia 972,00-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne rocznego dla pracowników Poradni 972,00 - Psychologiczno-Pedagogicznej 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 3 882,00 4 553,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 882,00 4 553,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1 na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników - 4 553,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 2 3 882,00 - Razem wydatki powiatu 36 977,00 22 697,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 516 779,00 516 779,00

1 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0151/450/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2009r. WYDATKI - zmiany w układzie wykonawczym budŝetu miasta Tychy na 2009r. Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia ( w zł ) zmniejszenia Zadania własne gminy 758 RÓśNE ROZLICZENA 5 000,00 5 000,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 5 000,00 5 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 5 000,00 - wynagrodzen W ramach środków na wydatki bieŝące 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane ŜołnieŜom i funkcjonariuszom pozostajacych w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich - 5 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 437 619,00 437 619,00 80101 Szkoły podstawowe 15 780,00 15 780,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 780,00 15 780,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1-2 465,00 Szkoła Podstawowa nr 10-4 640,00 Szkoła Podstawowa nr 18-670,00 Zespół Szkół Sportowych - 5 880,00 Szkoła Podstawowa nr 22-1 925,00 Szkoła Podstawowa nr 37-200,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 4 021,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 w ramach środków na wypłatę dodatkowego 193,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 wynagrodzenia rocznego dla pracowników 5 051,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 szkół podstawowych 1 165,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 3 900,00 - Zespół Szkół Muzycznych 1 450,00-80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 174,00 174,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 174,00 174,00 Szkoła Podstawowa nr 3-174,00 Szkoła Podstawowa nr 36 w ramach środków na wypłatę dodatkowego 162,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli 12,00-80104 Przedszkola 3 571,00 3 571,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 571,00 3 571,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w ramach środków na wypłatę dodatkowego - 735,00 Przedszkole nr 5 wynagrodzenia rocznego - 522,00 Przedszkole nr 8-304,00 Przedszkole nr 10-628,00 Przedszkole nr 11-46,00

2 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Przedszkole nr 12-568,00 Przedszkole nr 14-388,00 Przedszkole nr 21-290,00 Przedszkole nr 24-90,00 Przedszkole nr 6 1 386,00 - Przedszkole nr 18 793,00 - Przedszkole nr 19 234,00 - Przedszkole nr 22 518,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 90,00 - Przedszkole nr 25 550,00-80110 Gimnazja 11 199,00 11 199,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 199,00 11 199,00 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w ramach środków na wypłatę dodatkowego - 4 022,00 Zespół Szkół Sportowych wynagrodzenia rocznego - 1 800,00 Gimnazjum nr 11-5 377,00 Gimnazjum nr 4 411,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 387,00 - Gimnazjum nr 5 560,00 - Zespół Szkół nr 5 9 841,00-80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 394 556,00 394 556,00 4700 szkolenia pracowników niebędących 394 556,00 394 556,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty - 394 556,00 Przedszkole nr 1 w ramach środków na szkolenia nauczycieli 2 250,00 - Przedszkole nr 3 5 377,00 - Przedszkole nr 5 6 160,00 - Przedszkole nr 6 7 145,00 - Przedszkole nr 8 4 290,00 - Przedszkole nr 9 2 947,00 - Przedszkole nr 10 3 292,00 - Przedszkole nr 11 3 288,00 - Przedszkole nr 12 6 800,00 - Przedszkole nr 14 4 746,00 - Przedszkole nr 17 4 950,00 - Przedszkole nr 18 5 918,00 - Przedszkole nr 19 2 777,00 - Przedszkole nr 20 4 780,00 - Przedszkole nr 21 4 379,00 - Przedszkole nr 22 2 770,00 - Przedszkole nr 24 1 950,00 - Przedszkole nr 25 2 300,00 - Przedszkole nr 26 4 600,00 - Przedszkole nr 29 6 500,00 - Szkoła Podstawowa nr 1 7 300,00 - Szkoła Podstawowa nr 2 4 352,00 -

3 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Szkoła Podstawowa nr 3 9 033,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 4 344,00 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 30 496,00 - Szkoła Podstawowa nr 6 8 290,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 10 920,00 - Szkoła Podstawowa nr 8 4 071,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 6 700,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 11 537,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 5 100,00 - Szkoła Podstawowa nr 17 11 405,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 14 500,00 - Zespół Szkół Sportowych 21 600,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 16 817,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 7 800,00 - Szkoła Podstawowa nr 35 14 000,00 - Szkoła Podstawowa nr 36 9 100,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 7 350,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 9 500,00 - Zespół Szkół Muzycznych 2 000,00 - Gimnazjum nr 1 9 915,00 - Gimnazjum nr 3 10 000,00 - Gimnazjum nr 4 8 854,00 - Gimnazjum nr 5 12 246,00 - Gimnazjum nr 6 7 600,00 - Gimnazjum nr 7 9 507,00 - Zespół Szkół nr 1 9 600,00 - Gimnazjum nr 11 12 700,00 - Gimnazjum nr 12 8 700,00 - Zespół Szkół nr 5 2 000,00-80148 Stołówki szkolne 827,00 827,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 827,00 827,00 Szkoła Podstawowa nr 11-827,00 Szkoła Podstawowa nr 1 w ramach środków na wypłatę dodatkowego 366,00 - Szkoła Podstawowa nr 18 wynagrodzenia rocznego dla pracowników 85,00 - Szkoła Podstawowa nr 22 stołówek szkolnych 376,00-80195 Pozostała działalność 11 512,00 11 512,00 4708 szkolenia pracowników niebędących w ramach środków na realizację projektu członkami korpusu słuŝby cywilnej "Dyrektor szkoły świadomym menadŝerem - 9 367,00 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej wspieranym przez wykwalifikowana kadrę administracyjną" - budŝet Miejskiego Zarządu - 1 653,00 4308 zakup usług pozostałych Oświaty 9 367,00-4309 zakup usług pozostałych 1 653,00-4210 zakup materiałów i wyposaŝenia - 492,00 Miejski Zarząd Oświaty na pokrycie kosztów wyjazdu nauczyciela fizyki do Wielkiej Brytanii 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 492,00 -

4 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Gimnazjum nr 6 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 275,00 3 275,00 85401 Świetlice szkolne 3 275,00 3 275,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 275,00 3 275,00 Szkoła Podstawowa nr 11-3 275,00 Szkoła Podstawowa nr 3 418,00 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 46,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 167,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 60,00 - w ramach środków na wypłatę dodatkowego Szkoła Podstawowa nr 18 850,00 - wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 35 580,00 - Szkoła Podstawowa nr 37 65,00 - Szkoła Podstawowa nr 40 412,00 - Gimnazjum nr 1 10,00 - Zespół Szkół nr 1 664,00 - Gimnazjum nr 12 3,00-926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25 650,00 25 650,00 92601 Obiekty sportowe 25 650,00 25 650,00 4270 Zakup usług remontowych 25 650,00 W ramch środków pozostających w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji 4300 Zakup usług pozostałych 550,00 Inwestycji z zadania pn. "Remont dachu krytej Koszty postępowania sądowego i pływalni" 4610 25 100,00 prokuratorskiego Razem wydatki gminy 471 544,00 471 544,00 Zadania własne powiatu 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 420,00 420,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 420,00 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia w ramach środków na wydatki bieŝące 420,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pozostających w dyspozycji Wydziału Administracyjnego 420,00-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 271 253,00 271 253,00 80120 Licea ogólnokształcące 14 109,00 14 109,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 109,00 2 109,00 I Liceum Ogólnokształcące - 1 086,00 w ramach środków na wypłatę dodatkowego III Liceum Ogólnokształcące - 168,00 wynagrodzenia pracowników szkół Zespół Szkół nr 1-855,00 ponadgimnazjalnych II Liceum Ogólnokształcące 2 109,00-4260 zakup energii na opłaty za zarządzanie energią w budynku w 12 000,00 4300 zakup usług pozostałych I Liceum Ogólnokształcącym 12 000,00

5 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia 80123 Licea profilowane 13,00 13,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13,00 13,00 w ramach środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia pracowników szkół Zespół Szkół nr 7-13,00 ponadgimnazjalnych Zespół Szkół nr 1 13,00-80130 Szkoły zawodowe 50 681,00 50 681,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 160,00 160,00 w ramach środków na wypłatę dodatkowego Zespół Szkół nr 2-55,00 wynagrodzenia pracowników szkół Zespół Szkół nr 7-105,00 ponadgimnazjalnych Zespół Szkół nr 1 160,00-4210 zakup materiałów i wyposaŝenia - 20 000,00 Zespół Szkół nr 5 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zespół Szkół nr 4 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zespół Szkół nr 4 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 500,00-1 000,00-1 500,00 Zespół Szkół nr 4 4300 zakup usług pozostałych 23 000,00 - Zespół Szkół nr 4 na zakup usług ochrony mienia 3 000,00 - Zespół Szkół nr 5 na zakup usług ochrony mienia 20 000,00-4307 zakup usług pozostałych w ramach środków na realizację projektu - 2 387,00 4417 podróŝe słuŝbowe krajowe "Zwiększenie mobilności elektryków poprzez 669,00-4427 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 1 718,00 - wykorzystanie doświadczeń niemieckich" Leonardo da Vinci na podróŝe słuŝbowe krajowe i zagraniczne - Zespół Szkół nr 4 4427 podróŝe słuŝbowe zagraniczne - 134,00 w ramach środków na realizację projektu 4417 podróŝe słuŝbowe krajowe 134,00 - "Poznanie nowoczesnych technologii w serwisie i systemach elektronicznych i elektrycznych" Leonardo da Vinci na podróŝe słuŝbowe krajowe - Zespół Szkół nr 4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=11876 6 6050 Wyszczególnienie Zadanie zwiększenia zmniejszenia Przaniesienie w ramach środków pozostajacych w dyspozycji Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji z Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych zadania: "Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.. Piłsudskiego" na zadanie "Budowa Zespółu Szkół Municypalnych wraz z infrastrukturą techniczną" 25 000,00 25 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 206 450,00 206 450,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 206 450,00 206 450,00 Miejski Zarząd Oświaty w ramach środków na doskonalenie zawodowe - 206 450,00 I Liceum Ogólnokształcace nauczycieli 17 800,00 - II Liceum Ogólokształcące 15 450,00 - III Liceum Ogólnokształcace 10 680,00 - Zespół Szkół nr 1 14 900,00 - Zespół Szkół nr 2 14 900,00 - Zespół Szkół nr 3 10 000,00 - Zespół Szkół nr 4 12 400,00 - Zespół Szkół nr 5 14 020,00 - Zespół Szkół nr 6 24 000,00 - Zespół Szkół nr 7 33 700,00 - Zespół Szkół Muzycznych 4 500,00 - Specjaly Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 34 100,00-852 POMOC SPOŁECZNA 93,00 93,00 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 93,00 93,00 3110 Świadczenia społeczne W ramach środków pozostających w 93,00 dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy 4300 Zakup usług pozostałych Społecznej 93,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28 380,00 28 380,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 380,00 28 380,00 4700 szkolenia pracowników niebędących 28 380,00 28 380,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej Miejski Zarząd Oświaty w ramach środków na doskonalenie zawodowe - 28 380,00 MłodzieŜowy Dom Kultury nr 1 nauczycieli 7 865,00 - MłodzieŜowy Dom Kultury nr 2 1 500,00 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 14 015,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 5 000,00 - Razem wydatki powiatu 300 146,00 300 146,00 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA 771 690,00 771 690,00