UCHWAŁA NR XVII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XXIX/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2017

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2015

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XLI/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2018

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Wydatki na zadania gminne

Sprawozdanie roczne z wykonania

UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019

UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

UCHWAŁA NR XII RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XL/429/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2014

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wydatki razem ,31

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2014

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

UCHWAŁA NR XV/128/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/164/16. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR VII/254/2016 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2017r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/288/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Orzesze na 2018r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

z tego: Wydatki na programy finansowane z

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 8 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XVII/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Toszku uchwala, co następuje: Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 30.325.242,00 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 26.788.242,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 3.537.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości 31.814.634,53 zł z czego: 1) wydatki bieżące w wysokości 27.042.200,03 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.772.434,50 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały. 1. 2. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.489.392,53 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł, 3) wolnych środków w kwocie 489.392,53 zł. 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego: 1) przychody w kwocie 1.795.298,35 zł, 2) rozchody w kwocie 305.905,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Ustala się limity zobowiązań: 5. 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 2) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000 000,00 zł. 6. Ustala się dotacje jako wydatki budżetu udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 3.000.954,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami: 1) dochody w kwocie 1.693.780,00 zł, 2) wydatki w kwocie 1.693.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 1

8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowe w kwocie 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 230.725,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. 11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizacjęzadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii: 1) dochody 140.000,00 zł, 2) wydatki 140.000,00 zł. 12. Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska: 1) dochody 35.000,00 zł, 2) wydatki 35.000,00 zł. 13. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki na utrzymanie przystanków: 1) dochody 8.000,00 zł, 2) wydatki 8.000,00 zł. 14. Określa się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 1) planowane dochody - 1.300.000,00 zł, 2) wydatki - 1.300.000,00 zł. 15. Tworzy się w budżecie rezerwy łącznie w kwocie 250.000,00 zł, - ogólną w wysokości 176.000,00 zł, - celową w wysokości 74.000,00 zł - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Upoważnia się Burmistrza Toszka do: 16. 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 2

2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 3) dokonywania zmian w budżecie, polegających na zmianach planu: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, b) wydatków majątkowych w ramach działu polegających na dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i grupami paragrafów wydatków bieżących i majątkowych, 4) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016, 5) udzielania pożyczek do wysokości 40.000,00 zł, 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków: 1) dokonane w 2016 roku zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, 2) dotyczących lat poprzednich stanowią dochody budżetu roku bieżącego. 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku Krzysztof Klonek Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia Dz. Nazwa działu-źródło pochodzenia Planowana kwota dochodów na 2016 r. dochody bieżące dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 110.000,00 110.000,00 dochody z dzierżawy gruntów 110.000,00 110.000,00 rolnych 600 Transport i Łączność 145.000,00 8.000,00 137.000,00 dofinansowanie przebudowy drogi wewnętrznej w Pawłowicach z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Śląskiego 137.000,00 137.000,00 opłaty za korzystanie przez 8.000,00 8.000,00 operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Toszek 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.324.100,00 624.100,00 700.000,00 czynsze za mieszkania i lokale 600.000,00 600.000,00 użytkowe wpływy ze sprzedaży mienia 700.000,00 700.000,00 opłaty za wieczyste użytkowanie 23.000,00 23.000,00 wpływy z tytułu kosztów 1.100,00 1.100,00 egzekucyjnych 710 Działalność usługowa 500,00 500,00 dotacja, utrzymanie miejsc pamięci 500,00 500,00 realizowane na podstawie porozumień 750 Administracja publiczna 64.697,00 64.697,00 dotacja, na realizację zadań z 48.647,00 48.647,00 zakresu administracji rządowej zadania zlecone odsetki od środków na rachunkach 16.000,00 16.000,00 bankowych dochody jednostki samorządu 50,00 50,00 terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzędy naczelnych organów 3.500,00 3.500,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja, prowadzenie i aktualizacja 3.500,00 3.500,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 4

stałego spisu wyborców - zadania zlecone 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 dotacja, szkolenie obronne 300,00 300,00 administracji publicznej i przedsiębiorców zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne 900,00 900,00 i ochrona przeciwpożarowa - dotacja, realizacja zadań z 900,00 900,00 zakresu obrony cywilnej zadania bieżące na podstawie porozumień /umów/ 756 Dochody od osób prawnych, od 11.173.071,00 11.173.071,00 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udziały w podatku dochodowym 5.338.251,00 5.338.251,00 od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym 70.000,00 70.000,00 od osób prawnych podatek rolny 1.168.000,00 1.168.000,00 podatek od nieruchomości 3.870.000,00 3.870.000,00 podatek leśny 43.900,00 43.900,00 wpływy z karty podatkowej 5.000,00 5.000,00 podatek od spadków i darowizn 30.000,00 30.000,00 opłata skarbowa 30.000,00 30.000,00 opłata od czynności cywilnoprawnych 190.000,00 190.000,00 opłata targowa 15.000,00 15.000,00 podatek od środków 219.000,00 219.000,00 transportowych opłaty za sprzedaż napojów 140.000,00 140.000,00 alkoholowych wpływy za zajęcie pasa drogowego 15.000,00 15.000,00 wpływy z tytułu kosztów 5.800,00 5.800,00 upomnień odsetki od nieterminowych wpłat 33.120,00 33.120,00 758 Różne rozliczenia 10.489.332,00 10.489.332,00 część wyrównawcza subwencji 2.223.512,00 2.223.512,00 ogólnej część oświatowa subwencji 8.263.273,00 8.263.273,00 ogólnej część równoważąca subwencji 2.547,00 2.547,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 5

ogólnej 801 Oświata i wychowanie 630.273,00 630.273,00 wpłaty za przedszkole 60.250,00 60.250,00 wpłaty za wyżywienie 233.480,00 233.480,00 wpłaty z najmu i dzierżawy 31.747,00 31.747,00 wpływy za wynajem autobusu 1.000,00 1.000,00 dotacja, wychowanie przedszkolne 137.568,00 137.568,00 2015 rok /Oddz. Przedszkolne/- zadanie własne - dotacja, wychowanie 166.228,00 166.228,00 przedszkolne 2015 rok /Przedszkole/- zadania własne 852 Pomoc społeczna 2.020.049,00 2.020.049,00 dotacja, świadczenia rodzinne, 1.633.251,00 1.633.251,00 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone dotacja, składki na ubezpieczenie 7.482,00 7.482,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania zlecone dotacja, składki na ubezpieczenie 10.765,00 10.765,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zadania własne dotacja, zasiłki i pomoc w naturze 62.162,00 62.162,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne dotacja, zasiłki stałe 90.818,00 90.818,00 zadania własne dotacja, realizacja zadań pomocy 600,00 600,00 społecznej zadania zlecone dotacja, realizacja zadań pomocy 101.613,00 101.613,00 społecznej zadania własne dotacja, wieloletni program 54.158,00 54.158,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 6

Pomoc państwa w zakresie dożywiania zadania własne zwroty świadczeń nienależnie 24.200,00 24.200,00 pobranych odsetki od środków na rachunkach 1.000,00 1.000,00 bankowych pozostałe odsetki / od nienależnie 1.000,00 1.000,00 pobranych świadczeń / usługi opiekuńcze 25.000,00 25.000,00 dochody jednostki samorządu 8.000,00 8.000,00 terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 Pozostałe zadania w zakresie 240.000,00 240.000,00 polityki społecznej dotacja, dofinansowanie realizacji 240.000,00 240.000,00 zadania opieka na dziećmi do lat 3 - zadania własne 854 Edukacyjna opieka 79.920,00 79.920,00 wychowawcza wpłaty na organizowanie 79.920,00 79.920,00 wyjazdów na zielone szkoły 900 Gospodarka komunalna 4.042.600,00 1.342.600,00 2.700.000,00 i ochrona środowiska wpływy z tytułu opłat i kar za 35.000,00 35.000,00 korzystanie ze środowiska wpływy z opłaty produktowej 400,00 400,00 wpływy z tytułu opłat za 1.300.000,00 1.300.000,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy z tytułu kosztów 7.000,00 7.000,00 upomnień wpływy z tytułu odsetek za 200,00 200,00 nieterminowe wpłaty projekt dofinansowanie budowy 2.700.000,00 2.700.000,00 kanalizacji sanitarnej w gminie Toszek 926 Kultura fizyczna 1.000,00 1.000,00 - wpływy za dzierżawę boiska Orlik 1.000,00 1.000,00 DOCHODY OGÓŁEM : 30.325.242,00 26.788.242,00 3.537.000,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. WYDATKI w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 75.515,15 01008 Melioracje wodne 47.515,15, - wynagrodzenia, składki od nich naliczane 47.515,15 47.515,15 37.515,15 10.000,00 01030 Izby rolnicze 28.000,00 28.000,00 28.000,00 500 HANDEL 17.000,00 50095 Pozostała działalność 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.703.097,81 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.030.000,00 1.030.000,00 1.030.000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje (pomoc finansowa dla powiatu) 100.000,00 100.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 534.986,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 204.986,99 204.986,99 10.000,00 194.986,99 Wydatki majątkowe 330.000,00 w tym : - nakłady inwestycyjne 330.000,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 8

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 60095 Pozostała działalność 22.010,82 22.010,82 22.010,82 22.010,82 630 TURYSTYKA 25.000,00 63095 Pozostała działalność 25.000,00 - dotacja na zadania bieżące 25.000,00 25.000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.203.000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1.060.000,00 Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne 860.000,00 860.000,00 860.000,00 200.000,00 200.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143.000,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 159.500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 83.000,00 83.000,00 83.000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,00 80.000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 71035 Cmentarze 16.500,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 9

16.500,00 16.500,00 16.500,00 720 INFORMATYKA 420,00 72095 Pozostała działalność 420,00 420,00 420,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.332.265,00 75011 Urzędy wojewódzkie 212.900,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212.900,00 212.900,00 166.600,00 46.300,00 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 145.000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 145.000,00 35.000,00 3.400,00 31.600,00 110.000,00 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 3.681.431,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne 3.561.431,00 3.558.431,00 2.643.796,00 914.635,00 3.000,00 120.000,00 120.000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 137.500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 137.500,00 137.500,00 10.000,00 127.500,00 75095 Pozostała działalność 155.434,00 155.434,00 99.434,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 10

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - świadczenia na rzecz osób fizycznych 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 49.000,00 50.434,00 51.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 752 OBRONA NARODOWA 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 816.681,00 75404 Komendy wojewódzkie policji 30.000,00 30.000,00 30.000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 776.530,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189.530,00 181.530,00 40.470,00 141.060,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 8.000,00 Wydatki majątkowe 587.000,00 - nakłady inwestycyjne 587.000,00 75414 Obrona cywilna 6.151,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 6.151,00 6.151,00 1.151,00 5.000,00 75495 Pozostała działalność 4.000,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 11

w tym; 4.000,00 4.000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 191.979,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 86.000,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 86.000,00 86.000,00 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 105.979,00 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego : - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 105.979,00 105.979,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 250.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.292.554,00 80101 Szkoły podstawowe 5.597.062,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne 5.512.062,00 5.236.567,00 4.516.558,00 720.009,00 274.495,00 1.000,00 85.000,00 85.000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 535.361,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 535.361,00 511.482,00 448.200,00, 63.282,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.879,00 80104 Przedszkola 1.054.831,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 12

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1.054.831,00 982.479,00 857.241,00, 125.238,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.318,00 42.034,00 80110 Gimnazja 2.303.576,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,, - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne 2.253.576,00 2.129.971,00 1.801.332,00 328.639,00 123.605,00 50.000,00 50.000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 312.600,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej 458.887,00 szkół - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 458.887,00 458.387,00 417.317,00, 41.070,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 46.879,00 46.879,00 46.579,00 46.579,00 300,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 400.517,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400.517,00 399.617,00 171.716,00 227.901,00 900,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 13

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28.512,00 28.512,00 28.512,00 27.694,00 818,00 554.329,00 554.329,00 554.329,00 541.016,00 13.313,00 851 OCHRONA ZDROWIA 255.180,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 10.000,00 10.000,00 2.800,00 7.200,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130.000,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 130.000,00 122.800,00 93.081,00 29.719,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200,00 85195 Pozostała działalność 115.180,00, 115.180,00 15.180,00 15.180,00 100.000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 3.346.778,00 85202 Domy pomocy społecznej 336.133,00 336.133,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 14

336.133,00 336.133,00 85204 Rodziny zastępcze 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 11.000,00 w rodzinie 11.000,00 11.000,00 11.000,00 85206 Wspieranie rodziny 35.819,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.819,00 35.819,00 31.225,00 4.594,00 1.643.251,00 1.643.251,00 154.124,39 150.924,39 3.200,00 1.480.126,61 9.000,00 18.447,00 18.447,00 18.247,00 18.247,00 200,00 134.162,00 134.162,00 124.162,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 15

10.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 120.000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 120.000,00 120.000,00 85216 Zasiłki stałe 94.818,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 94.818,00 90.818,00 4.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 694.791,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 694.791,00 691.527,00 583.915,00 107.612,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.264,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110.062,00 - wynagrodzenia, składki od nich naliczane 110.062,00 110.062,00 99.674,00 10.388,00 85295 Pozostała działalność 135.395,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.395,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, 132.395,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 480.000,00 85305 Żłobki 480.000,00 480.000,00 480.000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 317.570,00 85401 Świetlice szkolne 227.814,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 227.814,00 219.120,00 209.260,00 9.860,00 8.694,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 16

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 69.756,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 69.756,00 69.756,00 69.756,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20.000,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,00 20.000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.004.774,10 90001 Gospodarka ściekami 2.100,00 :, 2.100,00 2.100,00 2.100,00 90002 Gospodarka odpadami 1.300.000,00, 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 445.550,00, 445.550,00 445.550,00 445.550,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 205.500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205.500,00 205.500,00 5.000,00 200.500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 392.300,00 392.300,00 392.300,00 392.300,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 17

90095 Pozostała działalność 3.624.324,10 Wydatki majątkowe -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - wydatki inwestycyjne 391.993,10 391.993,10 391.993,10 3.232.331,00 3.225.331,00 7.000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.012.027,89 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 885.827,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki majątkowe - nakłady inwestycyjne 870.724,39 70.724,39 3.000,00 67.724,39 800.000,00 15.103,50 15.103,50 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 50.000,00 50.000,00 92195 Pozostała działalność 76.200,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.200,00 36.200,00 1.000,00, 35.200,00 40.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 327.492,58 92601 Obiekty sportowe 45.150,00 Wydatki majątkowe, - nakłady inwestycyjne 150,00 150,00 150,00 45.000,00 45.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 230.461,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 18

230.461,00 461,00 461,00 230.000,00 92695 Pozostała działalność 51.881,58 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe, - nakłady inwestycyjne 43.881,58 31.881,58 31.881,58 12.000,00 8.000,00 8.000,00 RAZEM : 31.814.634,53 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu. Przychody budżetu - kredyty - wolne środki Dochody budżetu Wyszczególnienie Klasyfikacja 952 950 Planowana kwota 2016 r. 1.795.298,35 1.000.000,00 795.298.35 30.325.242,00 Razem przychody i dochody budżetu 32.120.540,35 Rozchody budżetu - raty kredytów - rata pożyczki Wydatki budżetu 992 992 305.905,82 200.000,00 105.905,82 31.814.634,53 Razem rozchody i wydatki budżetu 32.120.540,35 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 20

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2016 1. Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa celowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.130.000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1.030.000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 630 TURYSTYKA 25.000,00 63095 Pozostała działalność 25.000,00 720 INFORMATYKA 420,00 72095 Pozostała działalność 420,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30.000,00 75404 Komendy wojewódzkie policji 30.000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43.334,00 80101 Szkoły Podstawowe 1.000,00 80104 Przedszkola 42.034,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00 852 POMOC SPOŁECZNA 23.200,00 Świadczenia rodzinne oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 9.000,00 ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 200,00 świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 10.000,00 społeczne 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze 4.000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Kwota dotacji podmiotowej 800.000,00 przedmiotowej Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 21

NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 60.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 60.000,00 OGÓŁEM: 1.251.954,00 860.000,00 2. Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dział Rozdz. Nazwa 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 28.000,00 01030 IZBY ROLNICZE 28.000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.000,00 75095 Pozostała działalność 5.000,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.000,00 75495 Pozostała działalność 4.000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 100.000,00 85195 Pozostała działalność 100.000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 480.000,00 85305 Żłobki 480.000,00 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 90.000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50.000,00 92195 Pozostała działalność 40.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 182.000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 170.000,00 92695 Pozostała działalność 12.000,00 OGÓŁEM: 889.000,00 Kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. I. DOCHODY 750 Administracja publiczna 48.647,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48.647,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 48.647,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.500,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.500,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.500,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 300,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 852 Pomoc społeczna 1.641.333,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 1.633.251,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1.633.251,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 7.482,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.482,00 realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 23

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji 600,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami DOCHODY OGÓŁEM : 1.693.780,00 II. WYDATKI 750 Administracja publiczna 48.647,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 48.647,00 75101 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 48.647,00 48.647,00 45.147,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 752 Obrona narodowa 300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 300,00 300,00 852 Pomoc społeczna 1.641.333,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.633.251,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 1.633.251,00 153.124,39 150.924,39 2.200,00 1.480.126,61 7.482,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 24

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.482,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.482,00 7.482,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 WYDATKI OGÓŁEM : 1.693.780,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. I. DOCHODY 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 71035 Cmentarze 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 500,00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej OGÓŁEM : 500,00 II. WYDATKI 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 71035 Cmentarze 500,00 500,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: 500,00 500,00 OGÓŁEM : 500,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 26

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. I. DOCHODY 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 900,00 75414 Obrona cywilna 900,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 900,00 OGÓŁEM : 900,00 II. WYDATKI 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 900,00 PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 900,00 900,00 -wydatki jednostek budżetowych, z tego: 900,00 900,00 OGÓŁEM : 900,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 27

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. Wydatki ogółem z funduszu sołeckiego wynoszą: 230.725,53 zł 1. Sołectwo Boguszyce 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.138,36 60095 Pozostała działalność 9.138,36 : 9.138,36 900 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 600,00 ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 600,00 : 600,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4.000,00 NARODOWEGO 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.800,00 1.800,00 92195 Pozostała działalność 2.200,00 : 2.200,00 OGÓŁEM: 13.738,36 2. Sołectwo Ciochowice 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.000,00 01008 Melioracje wodne 3.000,00 : 3.000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.772,46 60016 Drogi publiczne gminne 1.500,00 : 1.500,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 28

754 900 921 60095 Pozostała działalność 1.272,46 : 1.272,46 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1.740,00 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.740,00 : 1.740,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000,00 90095 Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8.900,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.400,00 : 3.400,00 92195 Pozostała działalność 5.500,00 : 5.500,00 926 KULTURA FIZYCZNA 700,00 92695 Pozostała działalność 700,00 : 700,00 OGÓŁEM: 18.112,46 3. Sołectwo Kotliszowice 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9.515,15 01008 Melioracje wodne 9.515,15 : 9.515,15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.000,00 90095 Pozostała działalność 1.000,00 : 1.000,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 29

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.700,00 : 1.700,00 92195 Pozostała działalność 1.400,00 : 1.400,00 OGÓŁEM: 13.615,15 4. Sołectwo Kotulin 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.200,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.200,00 : 1.200,00 900 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.300,00 90095 Pozostała działalność 2.300,00 : 2.300,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 24.803,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 16.803,50 : 16.803,50 92195 Pozostała działalność 8.000,00 : 8.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 2.500,00 92695 Pozostała działalność 2.500,00 : 2.500,00 OGÓŁEM: 30.803,50 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 30

5. Sołectwo Ligota Toszecka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.000,00 60016 Drogi publiczne gminne 7.000,00 : 7.000,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7.058,45 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.058,45 : 4.058,45 92195 Pozostała działalność 3.000,00 : 3.000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 150,00 92601 Obiekty sportowe 150,00 : 150,00 OGÓŁEM: 14.208,45 6. Sołectwo Paczyna 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.400,00 90095 Pozostała działalność 1.400,00 : 1.400,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19.603,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 18.103,50 : 3.000,00 Wydatki majątkowe: 15.103,50 92195 Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500,00 926 KULTURA FIZYCZNA 9.800,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 31

92695 Pozostała działalność 9.800,00 : 1.800,00 Wydatki majątkowe: 8.000,00 OGÓŁEM: 30.803,50 7. Sołectwo Paczynka 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7.354,89 60016 Drogi publiczne gminne 7.354,89 : 7.354,89 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 500,00 92195 Pozostała działalność 500,00 : 500,00 OGÓŁEM: 7.854,89 8. Sołectwo Pisarzowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.540,40 90095 Pozostała działalność 1.540,40 : 1.540,40 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.150,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.650,00 : 2.650,00 92195 Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500,00 926 KULTURA FIZYCZNA 11.713,58 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 32

92695 Pozostała działalność 11.713,58 : 11.713,58 OGÓŁEM: 17.403,98 9.Sołectwo Płużniczka 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.350,00 90095 Pozostała działalność 1.350,00 : 1.350,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 12.573,18 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.323,18 : 9.323,18 92195 Pozostała działalność 3.250,00 : 3.250,00 OGÓŁEM: 13.923,18 10. Sołectwo Pniów 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.822,70 90095 Pozostała działalność 10.822,70 : 10.822,70 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 16.500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12.500,00 : 12.500,00 92195 Pozostała działalność 4.000,00 : 4.000,00 OGÓŁEM: 27.322,70 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 33

11. Sołectwo Proboszczowice 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900,00 90095 Pozostała działalność 900,00 : 900,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10.189,26 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9.489,26 : 9.489,26 92195 Pozostała działalność 700,00 : 700,00 OGÓŁEM: 11.089,26 12. Sołectwo Sarnów 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.132,10 60016 Drogi publiczne gminne 4.132,10 : 4.132,10 900 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.000,00 90095 Pozostała działalność 8.000,00 : 1.000,00 Wydatki majątkowe: 7.000,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.450,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2.700,00 : 2.700,00 92195 Pozostała działalność 2.750,00 : 2.750,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 34

926 KULTURA FIZYCZNA 900,00 92695 Pozostała działalność 900,00 : 900,00 OGÓŁEM: 18.482,10 13. Sołectwo Wilkowiczki 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.600,00 60095 Drogi publiczne gminne 3.600,00 : 3.600,00 900 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 700,00 90095 Pozostała działalność 700,00 : 700,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.800,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.300,00 : 3.300,00 92195 Pozostała działalność 1.500,00 : 1.500,00 926 KULTURA FIZYCZNA 4.268,00 92695 Pozostała działalność 4.268,00 : 4.268,00 OGÓŁEM: 13.368,00 Id: 9CB33B93-E865-44D2-B63C-AFA66EC495C6. Podpisany Strona 35