Gmina Chynów. OPRACOWANIE: AGENCJA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI I ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O. Radom, ul. Starowolska 13 A

Podobne dokumenty
Warszawa, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/166/2017 RADY GMINY CHYNÓW. z dnia 31 marca 2017 r.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA NA LATA

UCHWAŁA NR XVI/112/2012 RADY GMINY CHYNÓW. z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

A N E K S do PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY GRÓDEK

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

Zarządzenie Nr 165 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 12 lutego 2014 roku

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę

UCHWAŁA Nr XXIV/160/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXIV/ 223 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013 r.

I N F O R M A C J A O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

UCHWAŁA Nr XXX/ 191/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 19 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR II/5/14. RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 12 listopada 2013r.

1 Dokonuje zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę zł zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego : -zmniejsza się dochody bieżące o kwotę zł

Zarządzenie Nr 150 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 29 listopada 2013 roku

Uchwała Nr LVII/593/2009 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2009 r.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ BENEFICJENTA - Gminy Dąbrowa Górnicza

Prognozę dochodów budŝetu Miasta przedstawiono na Wykresie Nr 1. Wykres Nr Prognoza wydatków, w tym poziom środków na wydatki majątkowe

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE

Zarządzenie Nr 182 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 21 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 146 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2013 r.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata

UCHWAŁA Nr XXIV/177/08 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budŝecie gminy na 2008r

UCHWAŁA NR XXIX/249/2013 RadyGminyZębowicezdnia17grudnia2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

II. Wydatki w roku 2009

Uchwała Nr XXXIX / 251 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 163 / XXVIII / Rady Gminy Małkini Górnej. z dnia 21 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 137/XXIII/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA Nr / / RADY GMINY KOLBUDY z dnia

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PĘCŁAW

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata

RADA MIASTA KATOWICE uchwala:

Przychody i rozchody. Wyszczególnienie. Paragraf. planowanego deficytu i spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek w 2007 roku.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Uchwała nr IX/57/07 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 września 2007 r

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Uchwała Nr LIV / 363/ 2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 maja 2014 roku

Katowice Uniwersytet Śląski 25 lutego 2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 36/VIII/2011 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA

UCHWAŁA NR L/ 284/2010 RADY GMINY WALIM z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata założenia i zakres

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2010 ROK

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Miłoradz z dnia 30 czerwca 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć za 2017 rok - część opisowa

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU WOŁOWSKIEGO NA LATA

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2014 ROK

Zarządzenie Nr 106 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 25 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/171/2009 RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM z dnia 02 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR XIX / 107 / 08 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 17 czerwca 2008 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Przewidywane wykonanie na r. Plan na r. Plan na r.

WYDATKI I ROZCHODY. Wykonanie wydatków budŝetu Miasta Krakowa w latach r. (97,9%) 2006r. (97,3%)

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUD

Uchwała Nr XLIII/339/14 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 stycznia 2014 r.

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

UCHWAŁA Nr 44 / IX / 2011 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie miasta

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 224 /2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 08 maja 2014 roku

UCHWAŁA NRXXV/121/12 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28grudnia 2012 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/22/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia r.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 876 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 roku

kwoty W Zł Strona Okres odpowiedzialna lub Jednostka Łączne nakłady finansowe realizacji koordynująca od do L.p. Nazwa i cel

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 854 Rady Miasta Konina z dnia 24 września 2014 roku

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XXXIV/232/2009 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ. z dnia 14 stycznia 2009r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia. Objaśnienie dokonanych zmian

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

UCHWAŁA NR IX/65/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/198/12 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 31 grudnia 2012 r.

Rada Miejska uchwala co następuje:

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

UCHWAŁA NR XX/117/2012 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 26 września 2012 r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata

UCHWAŁA NR XXIII/185/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr LVIII/683/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budŝetowej

UCHWAŁA NR XXVI/163/17 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR.../.../15 RADY GMINY RACZKI. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA

Transkrypt:

Gmina Chynów WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY CHYNÓW na lata 2007-2015 OPRACOWANIE: AGENCJA ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI I ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O. Radom, ul. Starowolska 13 A Chynów 2007

SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU... 5 II. ZASADA OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO... 6 III. SCENARIUSZ POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY CHYNÓW... 8 1. Źródła finansowania inwestycji... 8 2. Prognoza budŝetu... 9 3. Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów na lata 2007-2015.... 13 IV. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA LATA 2007-2015... 16 2

WSTĘP Stworzenie optymalnych warunków Ŝycia lokalnej społeczności zdeterminowane jest w głównej mierze inwestycjami komunalnymi. Inwestycje te wymagają ogromnych nakładów finansowych, których gmina samodzielnie nie jest w stanie ponieść. Dlatego tak istotne jest, aby z najwyŝszą rozwagą podejmowane były decyzje dotyczące sposobów i kierunków wydatkowania własnych środków na cele inwestycyjne. Uzupełnieniem brakujących środków są zewnętrzne źródła finansowania a wśród nich środki pomocowe Unii Europejskiej. Chcąc pozyskać środki z funduszy unijnych gmina zobowiązana jest opracować odpowiednią dokumentację, której zawartość merytoryczna i formalna uzaleŝniona jest od rodzaju projektu inwestycyjnego oraz funduszu, z jakiego chce pozyskać pomoc. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) stanowi merytoryczną podstawę do racjonalnego podejmowania decyzji związanych z inicjowaniem i wdraŝaniem w Ŝycie inwestycji komunalnych w cyklu wieloletnim. WPI to deklaracja intencji władz gminy dotycząca kierunków i sposobów wydatkowania części środków budŝetowych wydatków inwestycyjnych. Innymi słowy jest to zbiór wyselekcjonowanych, ocenianych i zaakceptowanych do realizacji przez władze gminy zadań inwestycyjnych w określonym horyzoncie czasu. WPI opracowywany jest w celu: realizacji ustaleń strategii rozwoju oraz innych programów i planów rozwoju w części dotyczącej inwestycji komunalnych, uporządkowania i zaplanowania procesów inwestycyjnych w cyklach wieloletnich (racjonalizacja decyzji inwestycyjnych), wydzielenia wydatków inwestycyjnych z procedur uchwalania budŝetu gminy, optymalizacji efektów wydatkowania funduszy publicznych (budŝet gminy) na inwestycje komunalne, uspołecznienia procesu decyzyjnego dotyczącego kierunków, skali i tempa procesów inwestowania w gminie, ułatwienia pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji komunalnych. Proces opracowywania WPI powinien przynieść odpowiedzi na następujące pytania: co trzeba zrobić? (sformułowanie konkretnych zadań inwestycyjnych), kiedy naleŝy to zrobić? (określenie terminu realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych), gdzie naleŝy to zrobić? (umiejscowienie w przestrzeni planowanych zadań inwestycyjnych), 3

kto ma to zrobić? (wyznaczenie osób, jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację planowanych zadań inwestycyjnych), ile to będzie kosztować? (określenie wysokości nakładów finansowych niezbędnych do realizacji planowanych zadań inwestycyjnych), skąd wziąć na to pieniądze? (określenie źródeł finansowania planowanych zadań inwestycyjnych). Wieloletni Plan Inwestycyjny gminy Chynów został przygotowany w oparciu o zasady: racjonalnego gospodarowania, zrównowaŝonego rozwoju i partycypacji społecznej. Stanowić on będzie takŝe merytoryczną podstawę do ubiegania się o dofinansowanie zapisanych w nim zadań inwestycyjnych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Dokument jest spójny z dokumentami (przyjętymi stosownymi uchwałami Rady Gminy Chynów) określającymi politykę rozwoju społecznogospodarczego i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska przyrodniczego gminy. Są to: Lokalna Strategia Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2020 Lokalny Plan Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Chynów Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chynów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Chynów Ponadto, jest on zgodny z celami i priorytetami zawartymi w dokumentach wyŝszych szczebli, tj. ze: Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (załoŝenia) Narodową Strategią Spójności na lata 2007-2013 Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 (wersja z lipca 2007r) Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku Planem zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chynów na lata 2007-2015 był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. 4

I. STRATEGICZNE CELE ROZWOJU Strategiczne cele dotyczące kierunków rozwoju gminy Chynów zostały zawarte w następujących dokumentach programowych: Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2020 Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2013 Działania gminy koncentrują się głównie wokół: coraz wyŝszego poziomu zaspokajania potrzeb społecznych takich jak: oświata, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja, mieszkalnictwo komunalne oraz bezpieczeństwo publiczne. Efektem tych działań ma być wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców gminy Chynów, poprawy lokalnej infrastruktury technicznej oraz dostępności komunikacyjnej. Stan infrastruktury technicznej determinuje poziom Ŝycia mieszkańców gminy, a wraz z dostępnością komunikacyjną rzutuje na rozwój lokalnej przedsiębiorczości i napływ inwestycji zewnętrznych, stworzenia jak najlepszych warunków dla istniejących jak i nowych podmiotów gospodarczych a takŝe promowanie rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych będących alternatywą dla rolnictwa. Efektem tych działań ma być przede wszystkim rozwój gospodarczy, który niesie za sobą spadek bezrobocia oraz wzrost zamoŝności mieszkańców, likwidacji niedoborów w zakresie infrastruktury słuŝącej ochronie środowiska przyrodniczego i osiągnięcia europejskich standardów w zakresie jego ochrony. Efektem tych działań ma być zapewnienie ekologicznego bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Chynów na lata 2007-2020 została określona misja strategiczna, którą jest: GMINA CHYNÓW SPRZYJAJĄCA DOSTATNIEMU I BEZPIECZNEMU FUNKCJONOWANIU LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI POPRZEZ ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, SZKOLNICTWA, OPIEKI ZDROWOTNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO Misja przekłada się natomiast na 6 celów strategicznych: Cel strategiczny 1. ROZWÓJ USŁUG PUBLICZNYCH Cel strategiczny 2. POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ Cel strategiczny 3. Cel strategiczny 4. Cel strategiczny 5. Cel strategiczny 6. MODERNIZACJA I RESTRUKTURYZACJA ROLNICTWA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ROZWÓJ TURYSTYKI I REKREACJI 5

Cele strategiczne jasno określają intencje Władz gminy Chynów. Zamiarem jest, konsekwentnie dąŝenie do tego, aby gmina stawała się w coraz większym stopniu nowoczesna, przedsiębiorcza oraz zamoŝna. Zadbano równieŝ o to, aby mieszkańcom zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Priorytetem we wszystkich staraniach gminy jest konieczność takiego przemyślanego podejmowania działań, która będzie zgodna z zasadą zrównowaŝonego rozwoju. Jest to w chwili obecnej niepodwaŝalny priorytet w unijnej polityce. Tylko przestrzeganie tej zasady moŝe pozwolić na poprawę warunków Ŝycia mieszkańców przy jednoczesnym poszanowaniu walorów i zasobów przyrodniczych oraz kulturowych. Jako najwaŝniejsze uznano zadania, których realizacja będzie sprzyjać: podniesieniu atrakcyjności inwestycyjnej gminy poprzez rozbudowę i modernizację uzbrojenia technicznego poprawie powiązań transportowych gminy z otoczeniem oraz rozbudowie i modernizacji wewnątrzgminnego układu drogowego wraz z chodnikami, oświetleniem ulicznym, ścieŝkami rowerowymi poprawie stanu środowiska przyrodniczego i osiągnięciu unijnych standardów w tym zakresie, w tym przede wszystkim pełne zwodociągowanie i skanalizowanie Gminy (zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań inwestycyjnych poprawie standardu świadczonych usług społecznych (edukacja, opieka socjalna, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne) ochronie cennych walorów i zasobów przyrodniczych. II. ZASADY OPRACOWANIA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO Wieloletni Plan Inwestycyjny jest zbiorem ocenionych, wyselekcjonowanych oraz zaakceptowanych do realizacji gminnych zadań inwestycyjnych na lata 2007-2015. KaŜda zaplanowana inwestycja ma określony horyzont czasowy, w którym będzie realizowana, wielkość środków finansowych niezbędnych do jej wykonania oraz źródła, z jakich mają one pochodzić. Cechą WPI jest powiązanie kosztów generowanych przez daną inwestycję ze źródłami, z których ma być ona finansowana. Mogą to być zarówno źródła wewnętrzne, czyli budŝet gminy jak równieŝ źródła zewnętrzne, czyli poŝyczki, kredyty obligacje komunalne, zagraniczne środki pomocowe czy dotacje. Bardzo istotne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w niniejszym dokumencie. NaleŜy, zatem dokonać prognozy gminnych dochodów i wydatków tak, aby otrzymać odpowiedź na pytanie czy i w jakim stopniu istnieje moŝliwość pokrycia wydatków inwestycyjnych z własnych środków. 6

Tworząc WPI wybrano te zadania, które są najwaŝniejsze i najpilniejsze z punktu widzenia generowanych potrzeb. Konieczność zastosowania tego kryterium wynika z nieadekwatnych środków finansowych w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Kryteria wyboru zadań Dokonując wyboru zadań jako priorytetowe traktowano te, które: przyniosą największe korzyści dla mieszkańców gwarantują ochronę walorów i zasobów środowiska naturalnego oraz poprawę jego stanu według zasady zrównowaŝonego rozwoju podnoszą atrakcyjność gminy w oczach potencjalnych inwestorów oraz nowych mieszkańców są przygotowane pod względem prawnym oraz projektowo-technicznym poprawią stan infrastruktury technicznej istnieje duŝa szansa na wsparcie realizacji danej inwestycji z funduszy unijnych, preferencyjnych poŝyczek i kredytów a takŝe z budŝetu państwa czy teŝ z budŝetu województwa mazowieckiego powinny być zrealizowane ze względu na wymogi jakie stawiają przepisy prawa realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów i urządzeń komunalnych, a co za tym idzie wpłynie na obniŝenie wydatków bieŝących gminnego budŝetu. 7

III. SCENARIUSZ POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO GMINY CHYNÓW Warunkiem realizacji zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest realizowanie polityki finansowej nastawionej na rozwój. PoŜądanymi efektami załoŝonej polityki powinny być: maksymalizacja dochodów budŝetowych, poprawa efektywności wykorzystania własnych środków inwestycyjnych oraz racjonalne dokonywanie wydatków. Maksymalizacja dochodów budŝetowych - zdeterminowana jest przez trwały rozwój gospodarczy to warunek bogacenia się mieszkańców, ale równieŝ budŝetu gminy. Racjonalizacja wydatków - obowiązkiem kaŝdej gminy jest takie zaspokajanie potrzeb publicznych, aby nie odbiegały one od powszechnie przyjętych standardów. Niezwykle istotne jest, aby przy tym zachować zasadę racjonalnego wydatkowania gminnych środków. Konieczne jest znalezienie kompromisu pomiędzy potrzebami a moŝliwościami. Zdecydowanie proces podejmowania decyzji w tej kwestii ułatwi stałe monitorowanie kosztów bieŝących związanych z obowiązkiem utrzymania obiektów, urządzeń oraz świadczeniem usług. Efektywność wykorzystania środków inwestycyjnych zasada ta odnosi się do całego procesu inwestycyjnego, bowiem w kaŝdej fazie czy to przy projektowaniu inwestycji czy teŝ przy jej wykonaniu powinno się dąŝyć do uzyskania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów. Wprowadzenie tych zasad w Ŝycie jest sprawą niezwykle trudną jednak przynoszącą zamierzone efekty. Inwestycje realizowane są sprawnie, nie generując nie potrzebnych kosztów a w efekcie końcowym podnoszą poziom Ŝycia i zadowolenia mieszkańców. 1. Źródła finansowania inwestycji Plany inwestycyjne samorządów niestety nie przekładają się na środki, jakimi one dysponują. Aby w całości sfinalizować realizację inwestycji z pomocą gminom przychodzą zewnętrzne źródła finansowania tj.: kredyty komercyjne obligacje komunalne kredyty preferencyjne przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prawnego zagraniczne środki pomocowe w tym głównie unijne dotacje Zewnętrzne źródła finansowania znacznie zwiększają szanse na realizację zaplanowanych działań. Niezbędne jest, zatem posiadanie informacji o tym, w jakim stopniu realizacja danego zadania jest moŝliwa ze środków własnych a w jakim konieczne jest skorzystanie z innych źródeł. 8

Tabela nr 1 Źródła finansowania inwestycji w latach 2007-2015 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma inwestycji w danym roku 490000 14320000 17624333 11571683 9342351 13110417 13037416 5847114 11084393 Zewnętrzne źródła finansowania 292500 12569500 14655683 10185431 7940998 11143854 10911804 2923557 5542196 Środki własne 197500 1750500 2968650 1386252 1401353 1966563 2125612 2923557 5542197 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Konieczne jest określenie w perspektywie horyzontu czasowego, jaki obejmuje WPI takich wartości jak: wielkość gminnych wydatków bieŝących które zapewniają wykonanie obligatoryjnych zadań wysokość wolnych środków brutto czyli róŝnicę między dochodami a wydatkami bieŝącymi gminy wysokość wolnych środków netto czyli róŝnicę między wolnymi środkami brutto a sumą wydatków z tytułu zobowiązań kredytowych w danym roku górną granice zadłuŝania się gminy Zamieszczony poniŝej scenariusz kształtowania się potencjału inwestycyjnego zakłada wariant przyspieszonego rozwoju gminy Chynów w latach 2007-2015. Jest to hipoteza, która bazuje na dynamice zmian poszczególnych składowych budŝetu. Zostały one dobrane na podstawie analizy kształtowania się tych wielkości w latach poprzedzających opracowanie niniejszego dokumentu. 2. Prognoza budŝetu Prognoza to przewidywanie, czyli sąd o danym zjawisku, wielkości w określonym czasie. Przedmiotem prognozy, w powyŝszym opracowaniu są wielkości stanowiące składowe budŝetu gminy. Są to dochody wg źródeł ich pochodzenia i wydatki uszeregowane wg ich przeznaczenia oraz przychody i rozchody. Tworząc prognozę zanalizowano poziom w/w zjawisk w przeszłości i uwzględniono czynniki, które mogą mieć wpływ na nie w przyszłości. PowyŜsza prognoza budŝetu wybiega nieco poza nowy okres budŝetowania UE. Obejmuje ona lata 2007-2015. Prognoza opiera się na zbadaniu trendu charakteryzującego kształtowanie się poszczególnych wielkości w budŝecie. Zbadano dynamikę kaŝdej z nich i na tej podstawie dokonano dalszej analizy. W związku z wejściem w nowy okres programowania UE 2007-2013 znacznie wzrosła ilość podejmowanych przez gminę inwestycji. Prognoza jest tylko spekulacją na temat danych zjawisk w przyszłości. Niezwykle trudno w obecnej rzeczywistości przy braku stabilnych regulacji prawnych trafnie zaprognozować budŝet. W związku tym naleŝy pamiętać, iŝ wyliczone wielkości mogą w przyszłości róŝnić się od tych zaprognozowanych. 9

Prognoza budŝetu gminy Chynów na lata 2007-2015 Tabela nr 2. Prognoza budŝetu gminy Chynów na lata 2007-2015 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dochody ogółem 18323125 18506356 18759240 19016009 19276729 19541467 19810292 20083274 20360483 Dochody własne 6714855 6782004 6917644 7055996 7197116 7341059 7487880 7637638 7790390 Dotacje 3880077 3918878 3958067 3997647 4037624 4078000 4118780 4159968 4201567 Subwencje 7728193 7805475 7883530 7962365 8041989 8122409 8203633 8285669 8368526 Wydatki ogółem 19910897 17957050 19661396 18579781 19110687 20207177 20913445 22275025 25474209 Wydatki bieŝące 15583221 16206550 16692746 17193529 17709335 18240615 18787833 19351468 19932012 Wydatki inwestycyjne 4327676 1750500 2968650 1386252 1401353 1966563 2125612 2923557 5542197 Deficyt/nadwyŜka -1587772 549306-902156 436228 166041-665710 -1103153-2191751 -5113726 Przychody 2278097 450037 1468685 141859 419971 1259771 1705386 2802282 5732685 Rozchody 690325 999343 566529 578087 586013 594061 602233 610532 618959 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie 10

Prognoza wydatków inwestycyjnych opiera się na przybliŝonych kosztach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysokość wydatków inwestycyjnych, która została ujęta w budŝecie wiąŝe się z wielkością wsparcia moŝliwego do uzyskania ze środków unijnych. W ramach programów unijnych podmiot występujący z wnioskiem o dotacje moŝe otrzymać maksymalnie 85% dofinansowania na daną inwestycję. Pozostałe środki musi wygospodarować we własnym zakresie jest to tzw. wkład własny. Opracowując symulację budŝetu przyjęto, iŝ udział gminy w finansowaniu zaplanowanych inwestycji w latach 2007-2013 będzie kształtował się na poziomie 15% całkowitych kosztów inwestycji. Natomiast po okresie programowania UE 2007-2013 niezwykle trudno jest przewidzieć wysokość unijnej pomocy. W związku z tym załoŝono, iŝ zadania w ramach programu Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych przez gminę zaplanowane na lata 2014-2015 będą dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydatki inwestycyjne gminy Chynów w latach 2007-2015 (tzw. wkład własny) 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 wydatki inwestycyjne Dodatkowo udział wydatków inwestycyjnych ujętych w budŝecie w ramach poszczególnych sfer kształtuje się następująco: 1. Infrastruktura drogowa - 39% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych przewidzianych na lata 2007-2015 2. Infrastruktura techniczna 48% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych przewidzianych na lata 2007-2015 3. Infrastruktura społeczna 13% ogólnej sumy wydatków inwestycyjnych przewidzianych na lata 2007-2015 Struktura inwestycji realizowanych w latach 2007-2015 13% 39% 48% infrastruktura drogowa infrastruktura techniczna infrastruktura społeczna 11

Pozostałe pozycje budŝetu zaprognozowano na podstawie wspomnianej juŝ analizy dynamiki przeprowadzonej dla kaŝdej z nich. Przyjęto stały wzrost dochodów, których dynamika została ustalona na poziomie 1% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wydatków w głównej mierze determinują zaplanowane inwestycje. Dynamikę wydatków bieŝących, czyli związanych z realizacją obligatoryjnych zadań gminy ustalono na poziomie 3% w stosunku do roku poprzedniego. Dochody i wydatki gminy Chynów w latach 2007-2015 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dchody ogółem wydatki ogółem W przypadku budŝetu moŝliwe są trzy sytuacje. 1. MoŜe on zamknąć wynikiem zerowym, czyli dochody równe są wydatkom, co jest zjawiskiem dość rzadkim. 2. Drugi wariant przewiduje wydatki większe niŝ dochody, czyli tzw. deficyt budŝetowy. W powyŝszej symulacji deficyt budŝetowy występuje w latach 2007,2009 oraz 2012-2015, co spowodowane jest w głównej mierze dość kosztownymi inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w tych latach. 3. Ostatnia moŝliwa sytuacja to dochody większe od wydatków i wtedy mamy do czynienia z tzw. nadwyŝką budŝetową. W przypadku analizowanej gminy prognoza przewiduje wystąpienie nadwyŝki w latach 2008,2010-2011 Na wielkość przychodów składa się wielkość nadwyŝki z lat ubiegłych (jeśli wystąpiła) oraz zaciągane ewentualne kredyty i poŝyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w budŝecie oraz na pokrycie deficytu. Rozchody, czyli głównie suma przypadających na dany rok budŝetowy do spłaty rat poŝyczek i kredytów. Jednym z ograniczeń związanych z zadłuŝaniem się gmin jest limit związany z obsługą długu. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym rat kredytów i poŝyczek oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń wraz z naleŝnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i poŝyczek oraz naleŝnych odsetek i dyskonta a takŝe przypadających w danym roku budŝetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez gminę nie moŝe przekroczyć 15% planowanych dochodów w danym roku. Wysokość rozchodów kształtowała się na poziomie oscylującym między 3 a 5 % czyli dalekim od ustawowej granicy. 12

3. Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów na lata 2007-2015. Prognoza potencjału inwestycyjnego gminy Chynów ma na celu oszacowanie moŝliwości samorządu w zakresie finansowania zamierzonych inwestycji ujętych w WPI. Konieczne jest przeprowadzenie analizy obejmującej: 1. prognozę wolnych środków brutto czyli róŝnicy między dochodami a wydatkami bieŝącymi; wielkość ta informuje o zdolności jednostki do samodzielnego regulowania zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz finansowania inwestycji, 2. prognozę wolnych środków netto (wolne środki na inwestycje) czyli róŝnicy między wolnymi środkami brutto a wydatkami na spłatę zadłuŝenia; wielkość ta określa środki moŝliwe do wykorzystania na cele inwestycyjne 3. prognozę moŝliwości inwestycyjnych tj. róŝnicy między wolnymi środkami netto a planowanymi do poniesienia wydatkami inwestycyjnymi; określenie tych moŝliwości pozwala ocenić czy gmina moŝe sfinansować swoje zamierzenia bez udziału zewnętrznych źródeł finansowania Prognoza wolnych środków brutto W poniŝszej tabeli przedstawiono prognozę wolnych środków brutto gminy Chynów na lata 2007-2015. Tabela nr 3. Prognoza wolnych środków brutto Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dochody 18323125 18506356 18759240 19016009 19276729 19541467 19810292 20083274 20360483 Wydatki bieŝące 15583221 16206550 16692746 17193529 17709335 18240615 18787833 19351468 19932012 Wolne środki brutto 2739904 2299806 2066494 1822480 1567394 1300853 1022459 731806 428471 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Oceniając uzyskane wyniki w wierszu wolne środki brutto moŝna stwierdzić, Ŝe gmina posiada znaczny potencjał finansowy, który moŝe przeznaczyć z własnych środków budŝetowych na inwestycje i spłatę zobowiązań. Prognoza wolnych środków brutto 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dochody ogółem wydatki bieŝące Na powyŝszym wykresie wolne środki brutto mieszczą się na obszarze między liniami oznaczającymi serie danych. 13

Prognoza wolnych środków netto (wolne środki na inwestycje) PoniŜej przedstawiono prognozę wolnych środków netto. Wielkość ta wskazuje, jakimi kwotami moŝe dysponować gmina na realizację planów inwestycyjnych. Tabela nr 4 Prognoza wolnych środków netto Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Wolne środki brutto 2739904 2299806 2066494 1822480 1567394 1300853 1022459 731806 428471 Spłaty zobowiązań 690325 999343 566529 578087 586013 594061 602233 610532 618959 Wolne środki netto 2049579 1300463 1499965 1244393 981381 706792 420226 121274-190488 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Kategoria ta stanowi nadwyŝkę środków budŝetowych, którą gmina moŝe potencjalnie wygospodarować po zabezpieczeniu środków na wydatki bieŝące i spłatę ewentualnych zobowiązań. Prognoza moŝliwości inwestycyjnych Prognoza moŝliwości inwestycyjnych gminy odpowiada na pytanie czy gmina jest w stanie zrealizować w ramach własnego budŝetu zaplanowane inwestycje. Jest to róŝnica między posiadanymi wolnymi środkami na inwestycje a nakładami inwestycyjnymi koniecznymi do poniesienia w danym roku prze gminę. Tabela nr 5. Prognoza moŝliwości inwestycyjnych gminy Chynów w latach 2007-2015 Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Wolne środki netto 2049579 1300463 1499965 1244393 981381 706792 420226 121274-190488 Nakłady inwestycyjne (wkład własny) 4327676 1750500 2968650 1386252 1401353 1966563 2125612 2923557 5542197 MoŜliwości inwestycyjne -2278097-450037 -1468685-141859 -419971-1259771 -1705386-2802283 -5732685 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Poszczególne wartości tej kategorii oznaczają odpowiednio: dodatnia wartość wskazuje, Ŝe samorząd moŝe przeznaczyć na wydatki inwestycyjne więcej środków finansowych niŝ przewiduje w WPI, ujemna wartość oznacza, Ŝe gmina nie dysponuje wystarczającą ilością środków na sfinansowanie inwestycji.g 14

Tabela nr 6. Granica zadłuŝania się gminy Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dochody 18323125 18506356 18759240 19016009 19276729 19541467 19810292 20083274 20360483 Granica zadłuŝania się gminy (60% 10993875 11103814 11255544 11409605 11566037 11724880 11886175 12049965 12216290 dochodów ogółem) Relacja brakujących środków do maksymalnej kwoty zadłuŝenia 20,72 4,05 13,05 1,24 3,63 10,74 14,35 23,26 45,37 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z UG w Chynowie Relacja brakujących środków do granicy zadłuŝenia 15000000 10000000 5000000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 granica zadłuŝenia się gminy brakujące środki PowyŜszy wykres pokazuje, iŝ zakładana przez gminę wysokość brakujących środków mieści się w granicy bezpiecznego zadłuŝania. Ustawowa granica to 60% dochodów, ale za bezpieczny uwaŝa się poziom 30-40%. Jak pokazuje to analiza gmina mieści się równieŝ w tych widełkach. Prognoza jest próbą znalezienia kompromisu między realiami, w jakich funkcjonuje gmina i jej moŝliwościami a aspiracjami dąŝącymi do polepszenia statusu Ŝycia mieszkańców. NaleŜy pamiętać, Ŝe w kwestiach finansowych wymagana jest rozwaga, rzeczowa kalkulacja, jednak bez załoŝenia optymistycznego scenariusza dalszy rozwój będzie dla nas czystą abstrakcją. 15

IV. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA LATA 2007-2015 PoniŜej w formie tabelarycznej zostały przedstawione zadania, jakie gmina przyjęła do realizacji na lata 2007-2015. Zadania są zebrane w dwóch tabelach. Pierwsza obejmuje inwestycje zaplanowane na lata 2007-2013 czyli nowy okres programowania UE. Druga tabela obejmuje zadania przyjęte do realizacji na lata 2014-2015. Gmina Chynów swymi planami inwestycyjnymi objęła: infrastrukturę społeczną infrastrukturę techniczną infrastrukturę komunikacyjną. Przesłanki, jakie towarzyszyły doborowi zadań wynikały głownie z potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność. Na terenie gminy występuje niewystarczający poziom zagospodarowania infrastrukturalnego w stosunku do istniejących potrzeb. Występują trudności komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminy. Ciągłych inwestycji wymaga równieŝ infrastruktura techniczna. Pełne zwodociągowanie i skanalizowanie gminy jest nie tylko potrzebą chwili, ale i wymogiem stawianym przez unijne prawo. Infrastruktura techniczna to bardzo waŝny element wpływający na stan środowiska naturalnego. Jest to niepodwaŝalny priorytet obecnie prowadzonej polityki. Równie istotne jest, aby infrastruktura społeczna była na poziomie nieodbiegającym od powszechnie przyjętych standardów. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego jest sprawą szalenie waŝną. KaŜdy człowiek powinien integrować się z miejscem, w którym Ŝyje a zapewnienie ku temu odpowiednich warunków nieodzownie wiąŝe się z dobrze rozbudowaną infrastrukturą społeczną. Konieczna jest adekwatna do potrzeb baza oświatowa, rozwinięte ośrodki kultury czy teŝ zapewnienie moŝliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Wybrane zadania mają zapewnić systematyczną poprawę jakości Ŝycia mieszkańców gminy. Wybór był sprawą niezwykle trudną ze względu na ogromną skalę potrzeb. ZałoŜono optymistyczny scenariusz pozwalający wierzyć, iŝ postawione cele uda się przy pomocy głównie dotacji unijnych wspartych staraniami władz oraz współpracą z lokalną społecznością zrealizować. 16

Tabela nr 7 Zadania inwestycyjne gminy Chynów na lata 2007-2015 Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego Razem wydatki inwestycyjne, w tym: Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE Inne źródła finansowania 17660000 160000 2650000 3130000 2380000 2540000 2950000 3850000 17660000 2705000 14875000 80000 PROGRAM 1: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 1. Modernizacja Przedszkola w Chynowie 160000 160000 160000 80000 2. Budowa straŝnicy OSP Chynów 3. Rozbudowa siedziby administracyjnej gminy - biblioteka - Urząd Gminy 4. Budowa ogródków jordanowskich na osiedlach: - Sułkowice - Drwalew - Chynów 5. Modernizacja szkół: - PSP Zalesie - ZS Drwalew 1000000 300000 200000 200000 200000 50000 50000 1000000 150000 850000 5000000 1500000 1000000 1000000 1000000 500000 5000000 750000 4250000 300000 (100000 100000 100000) 1500000 (650000) (850000) 100000 100000 100000 300000 45000 255000 750000 750000 1500000 225000 1275000 6. Budowa sali sportowej w miejscowości Sułkowice 2000000 800000 800000 400000 2000000 300000 1700000 80000 (Urząd Marszał.) ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 7. Modernizacja SPZOZ w Chynowie (termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej) 500000 200000 200000 100000 500000 75000 425000 17

8. Wymiana i modernizacja c o w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Chynowie 9. Budowa sali sportowej w miejscowości Zalesie 10. Budowa sali sportowej w miejscowości Watraszew 11. Budowa sztucznego boiska w Chynowie 12. Budowa sali sportowej w miejscowości Pieczyska 13. Budowa sali sportowej w miejscowości Machcin 200000 80000 80000 40000 200000 30000 170000 2000000 800000 800000 400000 2000000 300000 1700000 2000000 1000000 1000000 2000000 300000 1700000 1000000 600000 400000 1000000 150000 850000 1000000 1000000 1000000 150000 850000 1000000 1000000 1000000 150000 850000 18

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego Razem wydatki inwestycyjne, w tym: 1. Projekt Modernizacja SUW w śelechowie 2. Projekt - Budowa SUW w Grobicach 3. Projekt budowy wodociągu o kolejne miejscowości: KręŜel, Janów, Martynów, Zawady, Węszelówka,Wola Chynowska, Nowe Grobice, Drwalew Osiedle, Lasopole 4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości: Sułkowice,Nowe Grobice, Chynów,Wola Chynowska, Jakubowizna,Widok,Machcin 1, Węszelówka 5. Budowa wodociągu w miejscowościach: DuŜa Dabrowa, Gaj śelechowski, Machcin, Dobiecin, Rososz, Rososzka, Staniszewice, Kozłów, Adamów Rosowski, Jurandów, Grobice, Ludwików, Zbyszków, Zalesie, Grabina, Adamów Drwalewski, Wola Pieczyska, Sułkowice, Hipolitów, Budy Sułkowskie wraz z modernizacją stacji w śelechowie oraz budowa nowej stacji w Grobicach Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: w zł) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 22660000 80000 8380000 8633333 3233333 333334 1000000 500000 22160000 2492000 30243000 900000 500000 PROGRAM 2: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 30000 30000 30000 30000 50000 50000 50000 50000 80000 80000 80000 12000 68000 12000000 4800000 4800000 2400000 12000000 1200000 10200000 600000 Urząd Marszał. 6000000 3000000 3000000 6000000 600000 5100000 300000 Urząd Marszał. 19

6. Zakup pojemników na odpady oraz samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów 7. Rozbudowa wodociągu o kolejne miejscowości: KręŜel, Janów, Martynów, Zawady, Węszelówka,Wola Chynowska, Nowe Grobice, Drwalew Osiedle, Lasopole 8. Budowa kanalizacji burzowej w: Sułkowice-Budy Sułkowskie-Nowe Grobice- Grobice 1500000 500000 500000 500000 1500000 225000 12750000 1000000 333333 333333 333334 1000000 150000 850000 2000000 1000000 500000 1500000 225000 1275000 500000 Do 2015 roku 20

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego Razem wydatki inwestycyjne, w tym: 1. Modernizacja drogi Barcice- Wola śyrowska-śyrów-do drogi nr 50 (3197m) 2. Modernizacja drogi od dr nr 50 śyrów Kukały (3258m) 3. Budowa drogi Zalesie-Rososz (2500m) Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 40076200 250000 3290000 5861000 5958350 6469017 9160417 8687416 39676200 6148930 33512270 15000 400000 PROGRAM 3: POPRAWA SKOMUNIKOWANIA OBSZARU GMINY DROGI GMINNE 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 700000 350000 350000 700000 105000 595000 4. Budowa drogi Rososz-Pęcław (1500m) 300000 150000 150000 300000 30000 255000 5. Budowa drogi KręŜel Janów (1200m) 6. Budowa drogi Wola Pieczyska w kierunku Osiedla (1300m) 7. Budowa drogi Lasopole (przez wieś Lasopole) (1000m) 8. Budowa ulic w miejscowości Nowe Grobice (w ciągach ulic) (5000m) 9. Budowa ulic w miejscowości Budy Sułkowskie (5000m) 10. Budowa ulic w miejscowości Sułkowice(3000m) 11. Budowa drogi Wola Chynowska Piekut (3500m) 12. Budowa drogi w miejscowości Ludwików 300000 100000 100000 100000 300000 45000 255000 300000 50000 50000 50000 50000 100000 300000 45000 255000 200000 100000 20000 20000 20000 40000 200000 30000 170000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 1000000 150000 850000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 1000000 150000 850000 700000 200000 100000 100000 150000 150000 700000 105000 595000 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 200000 100000 100000 200000 30000 170000 15000 U. Marszałkowski 21

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego (1000m) 13. Budowa drogi Rososz Jurandów (1000m) 14. Budowa drogi Sułkowice Hipolitów (2000m) 15. Budowa drogi Sułkowice Budy Sułkowskie (5000m) 16. Budowa drogi Pieczyska- Chosna (3000m) 17. Budowa drogi Marysin Potycz (1500m) 18. Dokończenie budowy drogi Kukały Falęcin (2300m) 19. Budowa drogi w miejscowości Gliczyn (1000m) 20. Budowa drogi w Chynowie (Szmulki) (800m) 21. Budowa drogi Wola Chynowska Hydrofornia (1200m) 22. Budowa drogi Piekut- KręŜel (PKP) (1000m) 23. Budowa drogi Widok Węszelówka (1500m) 24. Budowa drogi śelechów Janina (2500m) 25. Budowa drogi Drwalewice Edwardów (2500m) 26. Budowa drogi od dr nr 50 Adamów Grabina - Kozłów (5000m) 27. Budowa drogi od lecznicy weterynaryjnej-banku (700m) Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 200000 100000 100000 200000 30000 170000 500000 125000 125000 250000 500000 75000 425000 1100000 550000 275000 275000 1100000 165000 935000 800000 200000 200000 200000 200000 800000 120000 680000 300000 100000 100000 50000 50000 300000 45000 255000 500000 125000 125000 125000 125000 500000 75000 425000 200000 200000 200000 30000 170000 200000 200000 200000 30000 170000 200000 200000 200000 30000 170000 200000 100000 100000 200000 30000 170000 300000 100000 100000 100000 300000 45000 255000 400000 200000 100000 100000 400000 60000 340000 600000 200000 200000 100000 100000 600000 90000 510000 1200000 400000 400000 200000 200000 1200000 180000 1020000 150000 50000 50000 25000 25000 150000 22500 127500 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 22

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego 28. Budowa drogi Jakubowiznadziałki(1000m) 29. Budowa drogi Wola Kukalska przez miejscowość Sikuty (2300m) 30. Budowa drogi śyrów Mięsy (2500m) 31. Budowa drogi Staniszewice Wincentów (1500m) 32. Budowa drogi w miejscowości Wola Kukalska (1500m) 33. Budowa drogi Zawady - Budziszynek (2700m) Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 200000 100000 100000 200000 30000 170000 600000 300000 300000 600000 90000 510000 600000 300000 300000 600000 90000 510000 300000 150000 70000 80000 300000 45000 255000 300000 300000 300000 45000 255000 600000 300000 300000 600000 90000 510000 34. Budowa drogi Drwalew Przyłom (4000m) 1000000 500000 500000 1000000 150000 850000 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 35. Budowa drogi śelazna Borowe (3000m) 36. Budowa drogi Ludwików Staniszewice(3200) 37. Budowa drogi Drwalewice Ostrowiec (2000m) 38. Budowa drogi osiedle Drwalew - do nowe osiedle (w kier. lasu) (2000m) 39. Budowa drogi Janów Piekut (2000m) 40. Budowa drogi Watraszew w kier. Warki (1500m) 41. Budowa drogi Watraszew stacja PKP (600m) 42. Tłuczniowanie drogi śyrów- Częstoniew (2500m) 600000 300000 300000 600000 90000 510000 700000 350000 350000 700000 105000 595000 500000 250000 250000 500000 75000 425000 600000 300000 300000 600000 90000 510000 400000 200000 200000 400000 60000 340000 300000 150000 150000 300000 45000 255000 100000 50000 50000 100000 15000 85000 600000 300000 300000 600000 90000 510000 23

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego 43. Budowa drogi KsięŜyzna - Chynów do dr nr 50 (1500m) Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 300000 150000 150000 300000 45000 255000 44. Budowa drogi od przejazdu PKP Jakubowizna (1500m) 300000 150000 150000 300000 45000 255000 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 45. Wytłuczniowanie dr. Wola Kukalska Pawłówka (1000m) 46. Budowa drogi Staniszewice Linin (1500m) 47. Budowa drogi Barcice Drwalewskie Dobrzenia (gr. gminy) (1500m) 48. Budowa drogi Barcice Drwalewskie Drwalew (1500m) 49. Budowa drogi Barcice Drwalewskie-Gościeńczyce (1800m) 50. Budowa drogi Franciszków- Przyłom (1000m) 51. Budowa drogi Pawłówkaprzez wieś Karbowice (1300m) 52. Budowa drogi DuŜa Dąbrowa Machcin (1800m) 53. Budowa drogi Gaj śelechowski Winiary (1800m) 54. Budowa drogi KręŜel Borkowizna (1000m) 200000 200000 200000 30000 170000 300000 300000 300000 45000 255000 300000 300000 300000 45000 255000 300000 300000 300000 45000 255000 350000 350000 350000 52500 297500 200000 200000 200000 30000 170000 300000 300000 300000 45000 255000 500000 500000 500000 75000 425000 400000 400000 400000 60000 340000 200000 200000 200000 30000 170000 55. Budowa drogi Henryków Watraszew (3000m) 600000 200000 200000 30000 170000 400000 24

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego 56. Modernizacja drogi Barcice Drwalewskie-Pieczyska (2000m) 57. Poszerzenie odcinka drogi od dr nr 50 Konary (9000m) 58. Modernizacja drogi Chynów- Edwardów-Budziszyn- Budziszynek-Mąkosin- Zawady-Nowa Wieś (odnowa nawierzchni) (5000m) 59. Modernizacja drogi Drwalew- Pieczyska (1000m) 60. Modernizacja drogi Budziszynek Zalesie (odnowa nawierzchni) (7000m) 61. Modernizacja drogi Budziszynek-Przyłom (przez Budziszynek) (1500m) 62. Modernizacja drogi KręŜel- Janów-Watraszew (4000m) 63. Modernizacja drogi Pieczyska Chynów (4000m) 64. Modernizacja i poszerzenie drogi Drwalew-Kukały (2500m) 65. Modernizacja drogi Chynów- Sułkowice-Nowe Grobice (3000m) 66. Modernizacja i poszerzenie drogi Chynów-Jakubowizna- Machcin-Dobiecin-Rososzka (7000m) 67. Odbudowa nawierzchni drogi Chynów-Konary (5000m) Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem DROGI POWIATOWE Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 500000 250000 250000 500000 287500 212500 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 1000000 150000 850000 800000 200000 100000 200000 200000 100000 800000 120000 680000 200000 40000 40000 40000 20000 60000 200000 30000 170000 1000000 200000 200000 300000 300000 1000000 150000 850000 300000 100000 100000 50000 50000 300000 45000 255000 800000 200000 200000 200000 200000 800000 120000 680000 800000 200000 200000 200000 200000 800000 120000 680000 400000 100000 100000 100000 100000 400000 60000 340000 500000 200000 200000 50000 50000 500000 75000 425000 1000000 200000 400000 400000 1000000 150000 850000 500000 200000 200000 50000 50000 500000 75000 425000 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 25

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego 68. Modernizacja oświetlenia Jakubowizna-Grobice 24 szt. 69. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Henryków 25szt. 70. Modernizacja oświetlenia Drwalew-Drwalewice 36 szt. 71. Dokończenie modernizacji oświetlenia Widok (w kier. Konar)-Gaj śelechowski 10szt 72. Modernizacja oświetlenia Kukały-Drwalewice 35 szt. 73. Modernizacja oświetlenia Adamów-Wola Pieczyska 12 szt. 74. Modernizacja oświetlenia Janów-KręŜel (przy dr. powiatowej) 20szt. 75. Modernizacja oświetlenia Nowe Grobice (wzdłuŝ dr. nr 50) 58 szt 76. Modernizacja oświetlenia Wola Chynowska-Piekut 45szt. 77. Modernizacja oświetlenia Ludwików-Rososz-Jurandów 40szt. 78. Modernizacja oświetlenia Zalesie-śelazna 16 szt. 79. Modernizacja oświetlenia Janów-KręŜel (w kier. stacji PKP) 54 szt 80. Modernizacja oświetlenia we wsi Wola Kukalska 60 szt. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULIC Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 14400 14400 14400 2160 12240 15000 15000 15000 2250 12750 21600 21600 21600 3240 18360 6000 6000 6000 900 5100 21000 21000 21000 3150 17850 7200 7200 7200 1080 6120 12000 12000 12000 1800 10200 34800 34800 34800 5220 29580 27000 27000 27000 4050 22950 24000 24000 24000 3600 20400 9600 9600 9600 1440 8160 32400 20000 12400 32400 4860 27540 36000 18000 18000 36000 5400 30600 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 26

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego 81. Modernizacja oświetlenia Machcin-Zalesie 30 szt 82. Modernizacja oświetlenia we wsi Zawady 15szt 83. Modernizacja oświetlenia Drwalew-w kierunku śyrów 50szt 84. Modernizacja oświetlenia Wola Chynowska (wzdłuŝ torów PKP) 20szt 85. Dokończenie oświetlenia Chynów-Edwardów 80szt. 86. Modernizacja oświetlenia KręŜel-Michalczew 25szt 87. Modernizacja oświetlenia Zalesie-śelechów 32szt. 88. Modernizacja oświetlenia Hipolitów-Sułkowice 40szt 89. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągach ulic: Budy Sułkowskie, Nowe Grobice, Sułkowice 58szt 90. Modernizacja oświetlenia we wsi Budziszyn Kolonia 15szt 91. Modernizacja oświetlenia w miejscowości Franciszków 10szt. Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 18000 18000 18000 2700 15300 9000 9000 9000 1350 7650 30000 30000 30000 4500 25500 12000 12000 12000 1800 10200 48000 48000 48000 7200 40800 15000 15000 15000 2250 12750 19200 19200 19200 2880 16320 24000 12000 12000 24000 3600 20400 87000 50000 37000 87000 13050 73950 9000 9000 9000 1350 7650 6000 6000 6000 900 5100 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 92. Modernizacja oświetlenia we wsi Liczyn 20szt 93. Modernizacja oświetlenia Barcice-Dobrzenica 45szt. 12000 12000 12000 1800 10200 27000 27000 27000 4050 22950 94. Modernizacja oświetlenia we wsi Martynów 50szt. 30000 15000 15000 30000 4500 25500 27

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego 95. Modernizacja oświetlenia Machcin-Rososz-Jurandów 40 szt Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 24000 12000 12000 24000 3600 20400 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 96. Modernizacja oświetlenia osiedle Drwalew-wzdłuŜ dr. nr 50-25szt 97. Modernizacja oświetlenia Sułkowice ul. Ogrodowa oraz Dworcowa 20szt 15000 15000 15000 2250 12750 12000 12000 12000 1800 10200 98. Modernizacja oświetlenia Watraszew-w kier. PKP 16szt 9600 9600 9600 1440 8160 99. Modernizacja oświetlenia Kukały-śyrów 35 szt. 21000 21000 21000 3150 17850 100. Modernizacja oświetlenia Jakubówka osiedle 30szt. 18000 18000 18000 2700 15300 101. Modernizacja oświetlenia Milanów-Edwardów 35 szt. 21000 21000 21000 3150 17850 102. Modernizacja oświetlenia Pieczyska-Barcice 26 szt. 15600 15600 15600 2340 13260 103. Modernizacja oświetlenia osiedle Wole Pieczyska 18.szt 10800 10800 10800 1620 9180 104. Modernizacja oświetlenia Zalesie-KręŜel-Janów-Piekut- Budziszynek 32szt. 19200 19200 19200 2880 16320 105. Modernizacja oświetlenia Piekut-Henryków 64 szt. 38400 38400 38400 5760 32640 106. Modernizacja oświetlenia Machcin-Staniszewice-24szt 14400 14400 14400 2160 12240 28

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego 107. Budowa chodnika Barcice Drwalewskie-Pieczyska (przez wieś Barcice D.) (2000m) 108. Budowa chodnika od dr. nr 50-Drwalew-Kukały (do szkoły) (1000m) 109. Budowa chodnika Chynów- Konary (1500m) 110. Budowa chodnika Chynów- Wola Chynowska-Widok (3500m) 111. Budowa chodnika od dr. nr 50 Chynów-Edwardów- Budziszyn-Budziszynek-Nowa Wieś (4000m) 112. Budowa chodnika Drwalew- Pieczyska-Wola Pieczyska- Marianów (2000m) 113. Budowa chodnika Wola Chynowska-Jakubowizna (2000m) 114. Budowa chodnika Chynów- Sułkowice (do szkoły) (3000m) 115. Budowa chodnika od dr. nr 50-Grobice (przez miejscowość Grobice) (2000m) Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w tys. zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem BUDOWA CHODNIKÓW I ŚCIEśEK ROWEROWYCH W CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH Przewidywane źródła finansowania zadania (projektu) w latach 2007-2013 BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE 500000 250000 250000 500000 75000 425000 250000 250000 250000 37500 212500 375000 93750 93750 93750 93750 375000 56250 318750 875000 291667 291667 291666 875000 131250 743750 1000000 400000 200000 200000 1000000 150000 850000 500000 200000 200000 100000 500000 75000 425000 500000 250000 250000 500000 75000 425000 750000 375000 375000 750000 112500 637500 500000 250000 250000 500000 75000 425000 Inne źródła finansowania ZaangaŜowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.) 29

Tabela nr 8 Zadania przewidziane do realizacji w latach 2014-2015 i ich kontynuacja w latach późniejszych Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego Razem wydatki inwestycyjne, w tym: Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2014 2015 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE Inne źródła finansowania Nakłady do poniesienia po roku 2015 34949396 5847114 11084392 16931506 8430753 765000 7735753 16317890 PROGRAM1: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 14. Budowa sali sportowej w miejscowości Budziszynek 1000000 500000 500000 1000000 500000 500000 15. Rozbudowa sali sportowej w Zespole Szkół w Drwalewie 1500000 750000 750000 1500000 750000 750000 PROGRAM 2: POPRAWA JAKOŚCI USŁUG KOMUNALNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ 9. Kontynuacja zadania - Budowa kanalizacji burzowej w: Sułkowice-Budy Sułkowskie- Nowe Grobice-Grobice 2000000 250000 250000 500000 75000 425000 10. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zadębie 3560504 103704 103704 207408 103704 103704 3353096 11. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Machcin 1590938 46338 46338 92676 46338 46338 1498262 12. x Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów 2438628 71028 975451 1046479 523240 523240 1392149 13. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola śyrowska 2806548 81744 1122619 1204363 602182 602182 1602185 14. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Marianów 3405798 99198 1702899 1802097 901049 901049 1603701 15. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gliczyn 5299762 1324941 1324941 2649881 1324941 1324941 2649881 30

Lp. Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu w zł) Przewidywane koszty realizacji zadania (projektu) w roku: 2014 2015 Ogółem Przewidywane źródła finansowania zadania BudŜet gminy z tego Środki pomocowe UE Inne źródła finansowania Nakłady do poniesienia po roku 2015 16. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kukały 2183600 655080 545900 1200980 600490 600490 982620 17. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drwalew 1316340 658170 394902 1053072 526536 526536 263268 18. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drwalew-PGR 847278 338911 423639 762550 381275 381275 84728 19. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Adamów Rososki 18szt. 180000 14400 54000 68400 34200 34200 111600 20. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Barcice Drwalewskie 56szt. 560000 44800 56000 100800 50400 50400 459200 21. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Franciszków-12szt. 120000 9600 24000 33600 16800 16800 86400 22. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Grabina-24szt. 240000 19200 120000 139200 69600 69600 100800 23. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Henryków-13szt. 130000 10400 65000 75400 37700 37700 54600 24. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Hipolitów-9szt. 90000 7200 45000 52200 26100 26100 37800 25. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Janina-3szt. 30000 2400 15000 17400 8700 8700 12600 26. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Jurandów-26szt. 260000 20800 130000 150800 75400 75400 109200 27. Budowa oczyszczalni indywidualnej w miejscowości Kozłów-14szt. 140000 11200 70000 81200 40600 40600 58800 31