DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Podobne dokumenty
URZ D MIEJSKI W BRUSACH

ZARZ DZENIE NR 39/06 WÓJT A GMINY SADKOWICE z dnia 07 listopada 2006 roku

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Plan dochodów Gminy Oleśnica na

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Budżet na rok 2015: Dochody

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238, Izby rolnicze 8 238, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia r

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

DZIENNIK URZÊDOWY. Nr 94 WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 26 lutego 2009 r. TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY:

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Zgodnie z planem finansowym

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od r.do r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie % wyk.

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Zarządzenie 224/2009

WYKONANIE. za 2005 rok

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

RADY MIEJSKIEJ W REMIE

WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO. Kraków, dnia 21 stycznia 2009 r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXXI/464/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

Dziennik Urzêdowy. nastêpuje: og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy

630 TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

w złotych Dział Rozdział

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Transkrypt:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 wrzeœnia 2006 r. Nr 581 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 3651 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w bud ecie Gminy na 2006 rok oraz zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Grybów na 2006 rok Nr XXXII/219/2005 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2005 roku................. 16509 3652 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê bud etow¹ Gminy ukowica na rok 2006 Nr XXVII/170/06....................... 16515 3653 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy na 2006 rok................ 16525 3654 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy na 2006 rok................ 16527 3655 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok....... 16529 3656 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok... 16531 3657 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVI/ 198/06 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok.... 16533 3658 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVII/ 205/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok 16533 3659 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy na 2006 rok................ 16534 3651 Uchwa³a Nr XXXVIII/264/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w bud ecie Gminy na 2006 rok oraz zmiany uchwa³y bud etowej Gminy Grybów na 2006 rok Nr XXXII/219/2005 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2005 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z póÿn. zm.) oraz art. 165, art. 184 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póÿn. zm.) Rada Gminy Grybów uchwala, co nastêpuje:

16510 Poz. 3651 1 1. Zwiêksza siê dochody bud etu Gminy o kwotê 883.966,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1. 2. Dochody bud etu Gminy ogó³em po zmianach wynosz¹ 44.940.745,00 z³. 2 1. Zwiêksza siê wydatki bud etu Gminy o kwotê 883.965,51 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 oraz dokonuje siê przeniesieñ wydatków na kwotê ogó³em 27.406,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3. 2. Wydatki bud etu Gminy ogó³em po zmianach wynosz¹ 48.034.625,51 z³ 3. Zmniejsza siê przychody bud etu Gminy o kwotê 0,29 i zwiêksza siê rozchody bud etu Gminy o kwotê 0,20 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5. 3 1. Zwiêksza siê dotacjê dla Gminnego Oœrodka Kultury o kwotê 4.000,00 z³. 2. Dotacja dla instytucji kultury po zmianach wynosi 728.030,00 z³. 4 1. Zwiêksza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê 609.406,00 z³, kontynuacja budowy wodoci¹gu w miejscowoœci Sio³kowa 50.000,00 z³, wykonanie nawierzchni bitumicznej i betonowej na drogach gminnych 363.406,00 z³, modernizacja budynków komunalnych przeznaczonych na cele s³u by zdrowia 46.000,00 z³, zakup budynku w miejscowoœci Bia³a Ni na z przeznaczeniem na Dom Pomocy Spo³ecznej 150.000,00 z³. 2. Wydatki maj¹tkowe ogó³em po zmianach wynosz¹ 11.269.362,00 z³ 3. Dokonuje siê zmiany limitów na wieloletnie programy inwestycyjne poprzez w³¹czenie nowych zadañ inwestycyjnych i zaktualizowanych kwot po przetargach. 4. Po dokonaniu zmiany, za³¹cznik dotycz¹cy limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4. 5 W uchwale bud etowej Gminy Grybów na 2006 rok Nr XXXII/219/2005 Rady Gminy Grybów z dnia 30 grudnia 2005 roku dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian: 1. 8 otrzymuje nastêpuj¹ce brzmienie: 1) dokonuje siê zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, 2) po dokonanych zmianach za³¹cznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6. 2. W 10 postanowieniom w pkt 1 nadaje siê nastêpuj¹ce brzmienie: "Upowa nia siê Wójta Gminy Grybów do zaci¹gania zobowi¹zañ na finansowanie wydatków z tytu³u limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak w za³¹czniku Nr 4 do niniejszej uchwa³y". 6 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Grybów. 7 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXVIII/264/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. Dochody bud etu Gminy na 2006 rok Zwiêkszenia 1. 020 0750 Leœnictwo Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 540,00 540,00 2. 600 0960 Transport i ³¹cznoœæ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej 50.000,00 50.000,00 3. 700 0920 0970 Gospodarka mieszkaniowa Pozosta³e odsetki Wp³ywy z ró nych dochodów 1.192,00 43,00 1.149,00 4. 750 0920 Administracja publiczna Pozosta³e odsetki 37.000,00 37.000,00

16511 Poz. 3651 5. 754 0970 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Wp³ywy z ró nych dochodów 1.389,00 1.389,00 6. 756 0310 0350 036 0490 0910 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Podatek od nieruchomoœci Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 719.381,00 711.000,00 779,00 333,00 4.876,00 2.393,00 7. 758 2920 Ró ne rozliczenia Subwencje ogólne z bud etu pañstwa 27.406,00 27.406,00 8. 801 0920 0960 0970 2310 Oœwiata i wychowanie Pozosta³e odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej Wp³ywy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 41.953,00 3,00 39.072,00 1.148,00 1.730,00 9. 852 2310 2360 2910 Pomoc spo³eczna Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bie ¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci 4.510,00 1.730,00 336,00 2.444,00 10. 900 0960 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê nej 595,00 595,00 Ogó³em 883.966,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXVIII/264/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. Wydatki bud etu Gminy na 2006 rok Zwiêkszenia Rozdzia³ 1. 010 01010 Rolnictwo i ³owiectwo Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi b) wydatki maj¹tkowe 50.000,00 50.000,00 50.000,00 2. 020 02001 Leœnictwo Gospodarka leœna a) wydatki bie ¹ce 540,00 540,00 540,00 3. 600 60016 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne 514.557,00 414.557,00

16512 Poz. 3651 Rozdzia³ 60017 a) wydatki bie ¹ce b) wydatki maj¹tkowe Drogi wewnêtrzne a) wydatki bie ¹ce 78.557,00 336.000,00 100.000,00 100.000,00 4. 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami a) wydatki bie ¹ce b) wydatki maj¹tkowe 50.000,00 50.000,00 4.000,00 46.000,00 5. 754 75412 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne a) wydatki bie ¹ce dotacje 20.000,00 20.000,00 20.000,00 727,00 6. 801 80101 80105 80110 Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe a) wydatki bie ¹ce Przedszkola specjalne a) wydatki bie ¹ce dotacje Gimnazja a) wydatki bie ¹ce 70.358,51 66.732,51 66.732,51 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.896,00 1.896,00 7. 852 85212 85295 Pomoc spo³eczna Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego a) wydatki bie ¹ce Pozosta³a dzia³alnoœæ a) wydatki bie ¹ce b) wydatki maj¹tkowe 154.510,00 2.066,00 2.066,00 152.444,00 2.444,00 150.000,00 8. 900 90003 Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bie ¹ce 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9. 921 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby a) wydatki bie ¹ce dotacje 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Ogó³em 883.965,51 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba Przeniesienia wydatków w bud ecie Gminy na 2006 rok Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXXVIII/264/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. Zmniejszenia Rozdzia³ 1. 801 80101 Oœwiata i wychowanie Szko³y podstawowe a) wydatki bie ¹ce 27.406,00 27.406,00 27.406,00 Ogó³em 27.406,00

16513 Poz. 3651 Zwiêkszenia Rozdzia³ 1. 600 60016 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne gminne b)wydatki maj¹tkowe 27.406,00 27.406,00 27.406,00 Ogó³em 27.406,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr XXXVIII/264/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Program jego cel i zadania Jednostka realizuj¹ca program Okres realizacji programu ¹czne nak³ady finansowe Wysokoœæ wydatków w roku 2006 Wysokoœæ wydatków w roku 2007 Wysokoœæ wydatków w roku 2008 1. Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w miejscowoœci Stró e Bia³a Ni na Etap I poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi, ochrona œrodowiska Urz¹d Gminy Grybów 20062008 15.512.150,00 577.150,00 10.300.000,00 4.635.000,00 2. Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w miejscowoœci Ptaszkowa i Cieniawa poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi, ochrona œrodowiska Urz¹d Gminy Grybów 20062008 17.154.640,00 776.150,00 10.233.394,00 6.145.096,00 3. Poszerzanie bazy oœwiatowej Gminy Grybów rozbudowa Gimnazjum we Florynce Urz¹d Gminy Grybów 20062007 895.000,00 450.000,00 445.000,00 4. Poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego budowa chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej w miejscowoœci K¹clowa Urz¹d Gminy Grybów 20062007 947.676,00 749.956,00 197.720,00 5. Poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego budowa chodnika w ci¹gu drogi wojewódzkiej w miejscowoœci Stró e Urz¹d Gminy Grybów 20062007 652.857,00 569.586,00 83.271,00 6. Poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego przebudowa przepustu przez potok "Polnianka" w ci¹gu drogi gminnej w miejscowoœci Stró e Urz¹d Gminy Grybów 20062007 288.838,00 130.000,00 158.838,00 7. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Domu Pomocy Spo³ecznej oraz skierowanie do nich osób wymagaj¹cych pomocy. Zapewnienie ca³odobowej opieki osobom niepe³nosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podesz³ym wieku zakup budynku do adaptacji Urz¹d Gminy Grybów 20062007 300.000,00 150.000,00 150.000,00

16514 Poz. 3651 Program jego cel i zadania Jednostka realizuj¹ca program Okres realizacji programu ¹czne nak³ady finansowe Wysokoœæ wydatków w roku 2006 Wysokoœæ wydatków w roku 2007 Wysokoœæ wydatków w roku 2008 8. Uporz¹dkowanie gospodarki odpadami komunalnymi sporz¹dzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla obiektu Gminnego Sk³adowiska Odpadów Komunalnych w Bia³ej Ni nej Urz¹d Gminy Grybów 20062007 18.910,00 18.910,00 Ogó³em: 35.770.071,00 3.402.842,00 21.587.133,00 10.780.096,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba Przychody i rozchody bud etu Gminy na 2006 rok Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y Nr XXXVIII/264/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. Zmniejszenia Zwiêkszenia Stan po zmianach 1 2 3 4 5 Dochody ogó³em Wydatki ogó³em Wynik (deficyt) Przychody bud etu zaci¹gane po yczki bankowe wolne œrodki, jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹ca z rozliczeñ po yczek i kredytów z lat ubieg³ych nadwy ka bud etowa z lat ubieg³ych rozchody bud etu sp³ata zaci¹gniêtych po yczek 3.093.881,00 1.000.000,00 1.000.000,00 703.440,00 1.435.500,00 45.059,00 45.059,00 0,29 0,20 44.940.745,00 48.034.625,51 3.093.880,51 1.435.499,71 45.059,20 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr XXXVIII/264/2006 Rady Gminy Grybów z dnia 30 sierpnia 2006 r. 1 2 3 Stan œrodków obrotowych na pocz¹tek roku owane przychody wp³ywy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska Dz.900 rozdz. 90011 0690 owane wydatki Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych gromadzonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci po³o onych na terenie gminy oraz remont kontenerów na odpady sta³e Dz.900 rozdz. 90011 4210 Dz.900 rozdz. 90011 4270 Dz.900 rozdz. 90011 4300 40.400,48 25.000,00 25.000,00 65.400,48 18.400,00 22.400,48 20.000,00

16515 Poz. 3651, 3652 4 Wspomaganie nowych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badañ stanu œrodowiska a tak e systemów pomiarowych zu ycia wody i ciep³a TJ dofinansowanie do atestacji opryskiwaczy rolnych Dz.900 rozdz. 90011 4300 Stan œrodków obrotowych na koniec roku 4.600,00 Przewodnicz¹cy Rady Gminy: A. Porêba 3652 Uchwa³a Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê bud etow¹ Gminy ukowica na rok 2006 Nr XXVII/170/06. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) Rada Gminy ukowica uchwala, co nastêpuje: 1 W uchwale Bud etowej Gminy ukowica na rok 2006 Nr XXVII/170/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 13 lutego 2006 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1) w 10 ust. 2 pkt. 2 zapis na koñcu zdania o treœci: "oraz przesuniêæ kwoty rezerwy ogólnej" skreœla siê, 2) za³¹cznik Nr 4 " dochodów i wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych j.s.t ustawami na rok 2006" otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, 3) za³¹cznik Nr 6 "Wydatki bud etu Gminy zwi¹zane z finansowaniem wieloletniego programu inwestycyjnego" otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y, 4) za³¹cznik Nr 7 "Wydatki maj¹tkowe bud etu Gminy na rok 2006" otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y, 5) za³¹cznik Nr 1 "Zestawienie tabelaryczne dochodów bud etu Gminy ukowica na rok 2006 realizowanych przez Urz¹d Gminy" otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y, 6) za³¹cznik Nr 2 "Zestawienie wydatków bud etu Gminy ukowica na rok 2006" otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 5 do niniejszej uchwa³y, 7) za³¹cznik Nr 5 "Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych. Wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2006" otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y, 8) za³¹cznik Nr 11 "Prognoza d³ugu publicznego Gminy ukowica" otrzymuje brzmienie jak za³¹cznik Nr 7 do niniejszej uchwa³y. 2 Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy. 3 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy. Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jedn. Samorz¹du Terytorialnego ustawami na rok 2006 Dz. Dochody Wydatki 750 75011 2010 4010 4040 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 45.400 1.000

16516 Poz. 3652 Dz. Dochody Wydatki 4111 4120 4210 4300 4440 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne Sk³adka na fundusz pracy Zakup materia³ów i wyposa enia Zakup us³ug pozosta³ych Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalny 4.100 1.100 3.200 3.300 1.200 751 75101 2010 4170 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PAÑSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Wynagrodzenia bezosobowe 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 752 75212 4300 2010 OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne Zakup us³ug pozosta³ych Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 300 300 300 300 300 300 754 75414 2010 4210 BEZIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacje zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Zakup materia³ów i wyposa enia 250 250 250 250 250 250 852 85212 85213 85214 2010 3110 3040 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4350 4410 4440 2010 3110 3110 2010 POMOC SPO ECZNA Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Œwiadczenia spo³eczne Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeñ Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne Sk³adki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia³ów i wyposa enia Zakup us³ug pozosta³ych Zakup us³ug dostêpu do sieci internet Podró e s³u bowe i krajowe Odpisy na zak³adowy fundusz œwiadczeñ socjalny Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami Œwiadczenia spo³eczne Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne Œwiadczenia spo³eczne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 3.680.790 3.463.100 3.463.100 18.550 18.550 199.140 199.140 3.680.790 3.463.100 3.359.207 10.000 30.000 1.100 6.000 1.000 20.000 25.893 7.000 600 1.500 800 18.550 18.550 199.140 199.140 R A Z E M 3.741.990 3.741.990 Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

16517 Poz. 3652 Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. W Y D A T K I bud etu Gminy zwi¹zane z finansowaniem wieloletniego programu inwestycyjnego Jednostk¹ realizuj¹ca i koordynuj¹c¹ program jest URZ D GMINY 1. Nazwa programu: "Remont budynku Oœrodka Zdrowia w ukowicy" "Rozbudowa kanalizacji i oczyszczalni œcieków zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska" "Odnowa centrum wsi w ukowicy i Przyszowej" "Budowa krytej p³ywalni przy gimnazjum w ukowicy" 2. Cel programu: remont Oœrodka Zdrowia w ukowicy na potrzeby osób niepe³noprawnych likwidacja dzikich wylotów œcieków i nieszczelnych szamb, nale yte odprowadzenie œcieków, poprawa klasy czystoœci wód w rzekach i potokach odnowa centrum wsi w ukowicy i Przyszowej budowa p³ywalni przy gimnazjum w ukowicy 3. Nak³ady finansowe Zadania inwestycyjne Koszt zadania 2006 r. 2007 r. 2008 r. 1. Remont budynku Oœrodka Zdrowia w ukowicy z uwzglêdnieniem potrzeb osób dla niepe³nosprawnych 700 rozdzia³ 70005 500.000 201.000 200.000 99.000 2. Kanalizacja i oczyszczalnia œcieków w Gminie ukowica 900 rozdzia³ 90001 2.000.000 300.000 800.000 900.000 3. Odnowa centrum wsi w Gminie wieœ ukowica i Przyszowa 921 rozdzia³ 92195 784.000 600.000 184.000 4. Budowa krytej p³ywalni w ukowicy poprawa dostêpu spo ³ecznoœci lokalnych do infrastruktury sportowej 801 rozdzia³ 80110 1.000.0000 300.000 600.000 100.000 Razem 4.284.000 1.401.000 1.784.000 1.099.000 4. Jednostka realizuj¹ca i koordynuj¹ca program WÓJT GMINY Nazwa programu: Cel programu: Nak³ady finansowe: odbudowa dróg gminnych odbudowa i modernizacja dróg gminnych Drogi Koszt zadania 2006 r. 2007 r. 2008 r. 1. Drogi gminne 2.000.000 900.000 600.000 500.000 Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

16518 Poz. 3652 1. Wydatki maj¹tkowe bud etu Gminy na rok 2006 Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. Dz. Rozdzia³ Nazwa 600 60016 6050 TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 900.000, 900.000, 900.000, 700 70005 6050 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 201.000, 201.000, 201.000, 750 75023 6050 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdu Gmin / miast i miast na prawach powiatu Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 20.000, 20.000, 20.000, 801 80110 6050 OŒWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 300.000, 300.000, 300.000, 900 90001 6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 300.000, 300.000, 300.000, 921 92195 6050 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozosta³a dzia³alnoœæ Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 600.000, 600.000, 600.000, R A Z E M 2.321.000, Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek ZESTAWIENIE TABELARYCZNE dochodów Bud etu Gminy U K O W I C A na rok 2006 realizowanych przez Urz¹d Gminy Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. Dz. Rozdzia³ Nazwa na rok 2006 010 01095 0690 ROLNICTWO I OWIECTWO Pozosta³a dzia³alnoœæ Wp³ywy z ró nych op³at 150 150 150 020 02001 0750 LEŒNICTWO Gospodarka Leœna Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu pañstwa jednostek samorz¹du lub innych jedn. zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 650 650 650 400 40002 0690 0830 0910 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELKTRYCZN GAZ I WODÊ Dostarczanie wody Wp³ywy z ró nych op³at Wp³ywy z us³ug Odsetki od nieterminowanych wp³at z tytu³u podatku i op³at 23.000 23.000 2.500 20.000 500

16519 Poz. 3652 Dz. Rozdzia³ Nazwa na rok 2006 700 70005 0470 0750 0830 0870 0910 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami Wp³ywy z op³at za zarz¹d u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomoœci Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wp³ywy z us³ug Wp³ywy ze sprzeda y sk³adników maj¹tkowych Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 174.700 174.700 8.000 100.000 12.000 54.000 700 750 75011 75023 2010 2360 0690 0920 0970 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków gmin) ustawami Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami Urzêdy Gmin / miast i miast na prawach powiatu Wp³ywy z ró nych op³at Pozosta³e odsetki Wp³ywy z ró nych dochodów 83.340 60.500 59.300 1.200 22.840 10.000 4.000 8.840 751 75101 2010 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA. Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków gmin) ustawami 1.350 1.350 1.350 752 75212 2010 OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków gmin) ustawami 300 300 300 754 75414 2010 BEZPICZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPO AROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków gmin) ustawami 250 250 250 756 75601 75615 75616 0350 0310 0320 0330 0340 0500 0310 0320 0330 0340 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED NOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od dzia³alnoœci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatków i op³atlokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoœci Podatek rolny Podatek leœny Podatek od œrodków transportowych Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych Wp³ywy z podatku rolnego, podatku leœnego, podatku od spadków i darowizñ podatku od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomoœci Podatek rolny Podatek leœny Podatek od œrodków transportu 1.983.857 10.500 10.500 375.150 370.000 600 3.400 1.000 150 607.250 320.000 92.000 38.000 90.000

16520 Poz. 3652 Dz. Rozdzia³ Nazwa na rok 2006 75618 75621 75647 0360 0370 0410 0430 0450 0500 0560 0910 0480 0010 0020 0690 Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wp³ywy z op³aty skarbowej Wp³ywy z op³aty targowej Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoœci urzêdowe Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych Zaleg³oœci z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at. Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych Wp³ywy z ró nych op³at 4.500 650 18.000 600 3.000 35.000 1.500 4.000 53.000 53.000 937.557 933.757 3.800 400 400 758 75801 75807 75831 2920 2920 2920 RÓ NE ROZLICZENIA Czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego Subwencje ogólne z bud etu pañstwa Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Subwencje ogólne z bud etu pañstwa Czêœæ równowa ¹ca subwencji ogólnej dla gmin Subwencja ogólna z bud etu pañstwa 11.763.481 7.081.017 7.081.017 4.153.413 4.153.413 529.051 529.051 801 80101 80104 80113 0750 0690 0830 0970 OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y Podstawowe Dochody z najmu i dzier awy sk³adników maj¹tkowych skarbu pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola Wp³ywy z ró nych op³at Wp³ywy z us³ug Dowo enie uczniów do szkó³ Wp³ywy z ró nych dochodów 79.000 44.000 44.000 30.000 18.000 12.000 5.000 5.000 852 85212 85213 85214 85219 85228 85295 2010 2010 2010 2030 2030 0690 2030 POMOC SPO ECZNA Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków gmin) ustawami Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków gmin) ustawami Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê zadañ bie ¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych Gminie (zwi¹zków gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zków gmin) Oœrodki Pomocy Spo³ecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zkom gmin) Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze Wp³ywy z ró nych op³at Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacje celowe otrzymane z bud etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie ¹cych gmin (zwi¹zkom gmin) 3.979.440 3.463.100 3.463.100 18.550 18.550 375.740 199.140 176.600 98.650 98.650 400 400 23.000 23.000

16521 Poz. 3652 Dz. Rozdzia³ Nazwa na rok 2006 854 85401 0970 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Œwietlice szkolne Wp³ywy z ró nych dochodów 52.000 52.000 52.000 900 90001 90002 0690 0830 0910 0830 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wp³ywy z ró nych op³at Wp³ywy z us³ug Odsetki od nieterminowanych wp³at z tytu³u podatków i op³at Gospodarka odpadami Wp³ywy z us³ug 63.500 51.500 13.000 35.000 3.500 12.000 12.000 R A Z E M 18.205.018 ZERSTAWIENIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY UKOWICA NA ROK 2 0 0 6 Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek Za³¹cznik Nr 5 do uchwa³y Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. Dz. Rozdzia³ Nazwa na rok 2006 010 01030 01095 ROLNICTWO I OWIECTWO Izby Rolnicze Dotacje Pozosta³a dzia³alnoœæ 20.304 1.804 1.804 18.500 18.500 400 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN GAZ I WODÊ Dostarczanie wody 42.850 42.850 42.850 28.600 600 60016 60017 TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne i gminne Drogi wewnêtrzne 2.217.099 2.187.099 1.287.099 51.050 900.000 30.000 30.000 700 70004 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Ró ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 434.000 21.000 21.000 413.000 212.000 12.000 201.000 710 71004 DZIA ALNOŒÆ US UGOWA y zagospodarowania przestrzennego 40.000 40.000 40.000 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy Wojewódzkie 1.206.400 136.750 136.750 100.000

16522 Poz. 3652 Dz. Rozdzia³ Nazwa na rok 2006 75022 75023 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzêdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62.000 62.000 1.007.650 987.650 735.400 20.000 751 75101 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W ADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.350 1.350 1.350 1.350 752 75212 OBRONA NARODOWA Pozosta³e wydatki obronne 300 300 300 754 75412 75414 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze Stra e Po arne Obrona cywilna 134.350 130.700 130.700 3.650 3.650 756 75647 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED NOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków op³at i niepodatkowych nale noœci bud etowych 51.300 51.300 51.300 17.000 757 75702 OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO Obs³uga papierów wartoœciowych kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 16.500 16.500 16.500 758 75818 RÓ NE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 69.000 69.000 69.000 801 80101 80103 80104 80110 80146 80113 80114 OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³a Podstawowa Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dokszta³cenie i doskonalenia nauczycieli Dowo enie uczniów do szkó³ Zespo³y obs³ugi ekonomiczno administracyjnej szkól 7.755.647 4.802.347 4.802.347 3.976.900 400.000 400.000 320.250 225.000 225.000 171.200 1.913.300 1.613.300 1.372.400 300.000 35.000 35.000 130.000 130.000 250.000 250.000 203.500

16523 Poz. 3652 Dz. Rozdzia³ Nazwa na rok 2006 851 85154 85153 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzia³anie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii 53.000 50.000 50.000 14.300 3.000 3.000 852 85212 85213 85214 85215 85219 85228 85295 POMOC SPO ECZNA Œwiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze Pozosta³a dzia³alnoœæ 4.379.040 3.463.100 3.463.100 58.100 18.550 18.550 455.740 455.740 70.000 70.000 209.150 209.150 158.000 109.500 109.500 105.000 53.000 53.000 854 85401 85446 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Œwietlice szkolne Dokszta³cenie i doskonalenie nauczycieli 132.370 132.000 132.000 74.400 370 370 900 90001 90002 90004 90015 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Gospodarka œciekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oœwietlenie ulic, placów i dróg 614.080 488.440 188.440 40.000 300.000 2.800 2.800 7.800 7.800 115.040 115.040 921 92109 92195 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby Dotacje Pozosta³a dzia³alnoœæ Biblioteki Dotacje 905.000 185.000 185.000 600.000 600.000 120.000 120.000 926 92605 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sport dotacje 40.000 40.000 40.000 R A Z E M 18.112.590 Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek

16524 Poz. 3652 Za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. DOCHODY z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych WYDATKI na realizacjê zadañ okreœlonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, oraz Gminnym Programie Przeciwdzia³ania Narkomanii na rok 2006 Dz. Dochody Wydatki 756 75618 0480 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO ŒCI PRAWNEJ Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda alkoholi 59.300 59.300 59.300 851 85154 85153 3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4300 4410 4210 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdzia³anie alkoholizmowi Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne Sk³adki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materia³ów i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹ ek Zakup us³ug pozosta³ych Podró e s³u bowe Zwalczanie narkomanii Zakup materia³ów i wyposa enia 53.000 50.000 1.000 10.000 700 2.000 600 1.000 25.700 2.000 6.000 1.000 3.000 3.000 Zadania ustalone do zatwierdzenia na rok bud etowy w Programie Profilaktyki Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³aniu Narkomanii. wyp³ata diet dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, zakup sprzêtu, wyposa enia do œwietlic szkolnych dla dzieci i m³odzie y niezbêdne do prowadzenia zajêæ profilaktycznych i terapeutycznych, zakup pomocy naukowych, ksi¹ ek do bibliotek szkolnych zwi¹zane z profilaktyk¹ narkomanii i uzale nieñ, które zapobiegaj¹ powstawaniu patologii spo³ecznej, prowadzenie zajêæ, spotkañ nauczyciela z rodzicami i m³odzie ¹ w celu poszerzenia wiedzy z zakresu patologii spo³ecznej i przemocy w rodzinie. Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek PROGNOZA D UGU PUBLICZNEGO GMINY UKOWICA posiada zad³u enie na lata 2005 r. 2009 r. Za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y Nr XXVIII/179/2006 Rady Gminy ukowica z dnia 14 marca 2006 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 1. Dochody bud etu ogó³em udzia³y gmin pozosta³e dochody subwencje dotacje z bud etu pañstwa do zadañ zleconych 17.783.999 748.777 3.115.641 11.042.508 2.877.073 18.205.018 937.557 1.463.700 11.763.481 4.040.280 19.100.900 990.000 1.620.900 12.500.000 4.000.000 20.500.600 1.000.000 1.700.000 13.000.000 4.800.000 22.500.600 2.000.000 1.500.600 13.800.000 5.200.000

16525 Poz. 3652, 3653 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2. Wydatki bud etu ogó³em koszty obs³ugi d³ugu z tytu³u odsetek wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ Wydatki maj¹tkowe W tym: wydatki inwestycyjne 17.691.571 9.837 7.303.846 670.967 670.967 9.706.921 18.112.590 16.500 7.439.450 2.321.000 2.301.000 8.352.140 19.008.472 6.225 8.500.000 2.950.000 2/950.000 7.558.472 20.408.172 1.037 9.900.000 2.700.000 2.700.000 7.807.135 22.470.582 600 10.200.000 2.900.000 2.900.000 9.369.982 3. Rozchody bud etu Sp³ata po yczki Obci¹ enie bud etu 4. Stan zad³u enia na dzieñ 31 grudnia Wska nik procentowy zad³u enia (art. 169 Ustawy o finansach publicznych) Wska nik procentowy zad³u enia (art. 170 Ustawy o finansach publicznych) 92.428 92.428 102.265 307.302 0,6 1,72 92.428 92.428 108.928 214.874 0,6 1,18 92.428 92.428 98.653 122.446 0,5 0,6 92.428 92.428 93.466 30.018 0,5 0,1 30.018 30.018 30.618 0.1 Sp³ata w/w po yczki koñczy siê w roku 2009 Przewodnicz¹ca Rady Gminy: M. Tomaszek 3653 Uchwa³a Nr XXXIV/185/2006 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.) Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje: 1 Dokonuje siê podwy szenia planowanych dochodów bud etu o kwotê 8.200 z³, jak w za³¹czniku Nr 1. 3 przychodów i rozchodów bud etu okreœla za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y. 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 5 Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 6 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 2 Dokonuje siê podwy szenia planowanych wydatków bud etu o kwotê 8.200 z³ oraz przeniesienia planowanych wydatków miêdzy dzia³ami klasyfikacji bud etowej, jak w za ³¹czniku Nr 2.

16526 Poz. 3653 D O C H O D Y : Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXIV/185/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zwiêksz. 020 LEŒNICTWO dochody z najmu o dzier awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze + 650 + 650 650 650 710 DZIA ALNOŒÆ US UGOWA wp³ywy z ró nych dochodów 6.000 + 6.960 + 6.960 12.960 6.960 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wp³ywy z ró nych dochodów 48.835 + 590 + 590 49.425 590 Razem zwiêkszenia 8.200 W Y D A T K I : Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXIV/185/2006 z dnia 16 marca 2006 r. zwiêkszenia zmniejszenia 010 01010 ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.595.812 1.591.152 1.591.152 32.500 32.500 32.500 1.563.312 1.558.652 1.558.652 400 40002 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN, GAZ I WODÊ Dostarczanie wody wydatki maj¹tkowe dotacje 110.000 110.000 + 32.500 + 32.500 + 32.500 + 32.500 142.500 142.500 32.500 32.500 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami wynagrodzenia i pochodne 152.020 152.020 47.020 + 600 + 600 + 600 + 600 152.620 152.620 47.620 600 710 71095 DZIA ALNOŒÆ US UGOWA Pozosta³a dzia³alnoœæ : wynagrodzenia i pochodne 53.600 3.600 3.600 3.600 + 7.600 + 7.600 + 7.600 + 6.500 61.200 11.200 11.200 10.100 Razem zwiêkszenia 8.200

16527 Poz. 3653, 3654 Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXXIV/185/2006 z dnia 16 marca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY NA 2006 ROK zwiêkszenia zmniejszenia A. DOCHODY 11.156.997 + 8.200 11.165.197 B. WYDATKI 10.156.997 + 8.200 10.165.197 C. NADWY KA BUD ETU 1.000.000 1.000.000 E. ROZCHODY sp³ata po yczki sp³ata kredytu 1.000.000 400.000 600.000 1.000.000 400.000 600.000 3654 Uchwa³a Nr XXXV/190/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje: 1 1. Dokonuje siê podwy szenia planowanych dochodów bud etu o kwotê 84.554 z³, jak w za³¹czniku Nr 1. 2. Dokonuje siê podwy szenia planowanych wydatków bud etu o kwotê 84.554 z³, jak w za³¹czniku Nr 2. 3 przychodów i rozchodów bud etu okreœla za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y. 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 5 Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 6 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXV/190/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. D O C H O D Y : zwiêksz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEK TRYCZN, GAZ I WODÊ wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoœci + 1.318 + 1.318 + 1.318 + 1.318

16528 Poz. 3654 zwiêksz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBO WOŒCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH PO BOREM udzia³ Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.066.935 2.007.350 + 52.122 + 52.122 3.119.057 2.059.472 758 RÓ NE ROZLICZENIA czêœæ oœwiatowa subwencji ogólnej 5.198.495 3.723.424 + 25.914 + 25.914 5.224.409 3.749.338 801 OŒWIATA I WYCHOWANIE wp³ywy z ró nych dochodów 100.100 + 4.200 + 4.200 104.300 4.200 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA wp³ywy z ró nych dochodów + 1.000 + 1.000 1.000 1.000 Razem zwiêkszenia 84.554 W Y D A T K I : Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXV/190/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zwiêksz. 010 400 700 710 801 01010 40002 70005 71014 71035 80101 ROLNICTWO I OWIECTWO Melioracje wodne WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN, GAZ I WODÊ Dostarczanie wody GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami DZIA ALNOŒÆ US UGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe 1.563.312 142.500 142.500 110.000 32.500 162.620 162.620 115.600 61.200 1.000 1.000 26.000 26.000 4.385.235 2.418.739 2.418.739 + 4.740 + 4.740 + 4.740 + 10.000 + 10.000 + 2.881 + 7.119 + 6.700 + 6.700 + 6.700 + 23.000 + 4.000 + 4.000 + 19.000 + 19.000 + 25.914 + 25.914 + 25.914 1.568.052 4.740 4.740 152.500 152.500 112.881 39.619 169.320 169.320 122.300 84.200 5.000 5.000 45.000 45.000 4.411.149 2.444.653 2.444.653

16529 Poz. 3654, 3655 zwiêksz. 853 POZOSTA E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO ECZNEJ 27.960 27.960 + 7.000 + 7.000 34.960 34.960 900 90002 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRO DOWISKA Gospodarka odpadami 123.000 24.000 24.000 + 7.200 + 7.200 + 7.200 130.200 31.200 31.200 Razem zwiêkszenia 84.554 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY NA 2006 ROK Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXXV/190/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. zwiêkszenia A. DOCHODY 11.142.776 + 84.554 11.227.330 B. WYDATKI 10.142.776 + 84.554 10.227.330 C. NADWY KA BUD ETU 1.000.000 1.000.000 D. ROZCHODY sp³ata po yczki sp³ata kredytu 1.000.000 400.000 600.000 1.000.000 400.000 600.000 3655 Uchwa³a Nr XXXVI/198/06 z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje: 1 Dokonuje siê podwy szenia planowanych wydatków bud etu o kwotê 383.629 z³, jak w za³¹czniku Nr 1. 2 przychodów i rozchodów bud etu okreœla za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 4 Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 5 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia.

16530 Poz. 3655 W Y D A T K I : BUD ETU GMINY PRZECISZÓW NA 2006 ROK Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXVI/198/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. zwiêkszenia 600 60016 60017 TRANSPORT I CZNOŒÆ Drogi publiczne gminne Drogi wewnêtrzne 371.306 176.306 164.306 + 116.903 + 92.903 + 92.903 + 24.000 + 24.000 288.209 269.209 257.209 24.000 24.000 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami 169.320 169.320 47.020 + 70.000 + 70.000 + 70.000 239.320 239.320 117.020 710 71004 DZIA ALNOŒÆ US UGOWA y zagospodarowania przestrzennego 99.200 38.000 38.000 + 27.000 + 27.000 + 27.000 126.200 65.000 65.000 750 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne 1.031.524 920.424 920.424 711.148 + 36.000 + 36.000 + 36.000 + 7.900 + 5.000 1.067.524 956.424 951.424 719.048 5.000 754 75412 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne 53.400 44.400 44.400 + 4.000 + 4.000 + 4.000 57.400 48.400 48.400 801 80101 80104 OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe Przedszkola 4.477.149 2.478.036 2.478.036 721.459 + 88.200 + 86.200 + 86.200 + 2.000 + 2.000 4.565.349 2.564.236 2.564.236 723.459 2.000 900 90002 90095 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRODOWISKA Gospodarka odpadami Pozosta³a dzia³alnoœæ 136.600 31.200 31.200 6.400 6.400 + 17.400 + 11.000 + 11.000 + 6.400 + 6.400 154.000 42.200 42.200 12.800 12.800 921 92116 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO dotacje 151.000 151.000 151.000 + 24.126 + 24.126 + 24.126 175.126 175.126 175.126 Razem zwiêkszenia 383.629

16531 Poz. 3655, 3656 Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXVI/198/2006 z dnia 8 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY NA 2006 ROK zwiêkszenia A. DOCHODY 11.255.504 11.255.504 B. WYDATKI 10.255.504 + 383.629 10.639.133 C. NADWY KA BUD ETU 1.000.000 1.000.000 D. PRZYCHODY wolne œrodki + 383.629 + 383.629 383.629 383.629 E. ROZCHODY sp³ata po yczki sp³ata kredytu 1.000.000 400.000 600.000 1.000.000 400.000 600.000 3656 Uchwa³a Nr XXXVII/205/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje: 1 1. Dokonuje siê podwy szenia planowanych dochodów bud etu o kwotê 26.000 z³, jak w za³¹czniku Nr 1. 2. Dokonuje siê podwy szenia planowanych wydatków bud etu o kwotê 26.000 z³ oraz zmian w planie wydatków bud etu, jak w za³¹czniku Nr 2. 2 przychodów i rozchodów bud etu okreœla za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 4 Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 5 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia.

16532 Poz. 3656 D O C H O D Y BUD ETU GMINY PRZECISZÓW NA 2006 ROK Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr XXXVII/205/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. zwiêkszenia 900 90002 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRO DOWISKA Gospodarka odpadami dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie ¹cych jednostek sektora finansów publicznych + 11.000 + 11.000 + 11.000 11.000 11.000 11.000 926 92605 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie ¹cych jednostek sektora finansów publicznych + 15.000 + 15.000 + 15.000 15.000 15.000 15.000 Razem zwiêkszenia 26.000 W Y D A T K I BUD ETU GMINY PRZECISZÓW NA 2006 ROK Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XXXVII/205/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. zwiêkszenia zmniejszenia 801 80101 80110 OŒWIATA I WYCHOWANIE Szko³y podstawowe wynagrodzenia i pochodne Gimnazja wynagrodzenia i pochodne 4.565.349 2.564.236 2.564.236 2.069.452 1.210.278 1.210.278 934.318 15.000 11.580 11.580 9.055 3.420 3.420 3.420 4.550.349 2.552.656 2.552.656 2.060.397 1.206.858 1.206.858 930.898 900 90002 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŒRO DOWISKA Gospodarka odpadami 154.000 42.200 42.200 + 11.000 + 11.000 + 11.000 165.000 53.200 53.200 926 92605 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wynagrodzenia i pochodne 100.500 100.500 12.000 + 30.000 + 30.000 + 30.000 + 19.349 130.500 130.500 42.000 19.349 Razem zwiêkszenia 26.000

16533 Poz. 3656, 3657, 3658 Za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y Nr XXXVII/205/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY NA 2006 ROK zwiêkszenia A. DOCHODY 11.255.504 + 26.000 11.281.504 B. WYDATKI 10.639.133 + 26.000 10.665.133 C. NADWY KA BUD ETU 1.000.000 1.000.000 D. PRZYCHODY wolne œrodki 383.629 383.629 383.629 383.629 E. ROZCHODY sp³ata po yczki sp³ata kredytu 1.000.000 400.000 600.000 1.000.000 400.000 600.000 3657 Uchwa³a Nr XXXVIII/209/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVI/198/06 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje: 1 Dokonuje siê zmiany treœci za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y Nr XXXVI/198/06 z dnia 8 czerwca 2006 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD E TU GMINY NA 2006 ROK poprzez: zast¹pienie wiersza C. NADWY KA BUD ETU o brzmieniu: przed po mian¹ zwiêksz. zmianie C. NADWY KA BUD ETU 1.000.000 1.000.000 zapisem: przed po mian¹ zwiêksz. zmianie C. NADWY KA BUD ETU 1.000.000 383.629 616.371. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 3 Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 3658 Uchwa³a Nr XXXVIII/210/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXVII/205/06 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów bud etu Gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje: 1 Dokonuje siê zmiany treœci za³¹cznika Nr 3 do uchwa³y Nr XXXVII/205/06 z dnia 8 czerwca 2006 roku PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD E TU GMINY NA 2006 ROK poprzez:

16534 Poz. 3658, 3659 zast¹pienie wiersza C. NADWY KA BUD ETU o brzmieniu: przed po mian¹ zwiêksz. zmianie C. NADWY KA BUD ETU 1.000.000 1.000.000 zapisem przed po mian¹ zwiêksz. zmianie C. NADWY KA BUD ETU 616.371 616.371. 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 3 Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. 6 Dokonuje siê zmian w wydatkach do dyspozycji jednostek pomocniczych, jak w za³¹czniku Nr 6. 7 Dokonuje siê zmian kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy, jak w za³¹czniku Nr 7. 8 Dokonuje siê zmian planu finansowego zak³adu bud etowego, jak w za³¹czniku Nr 8. 9 Po dokonaniu zmian okreœlonych w za³¹cznikach Nr 1 do 8, bud et Gminy wynosi: dochody 11.354.085 z³, wydatki 10.737.714 z³. 10 Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy. 11 3659 Uchwa³a Nr XXXVIII/211/06 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud etu Gminy na 2006 rok. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego. 12 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póÿn. zm.), Rada Gminy w Przeciszowie uchwala, co nastêpuje: 1 1. Dokonuje siê podwy szenia planowanych dochodów bud etu o kwotê 50.917 z³, jak w za³¹czniku Nr 1. 2. Dokonuje siê podwy szenia planowanych wydatków bud etu o kwotê 50.917 z³ oraz zmian w planie wydatków bud etu, jak w za³¹czniku Nr 2. 2 przychodów i rozchodów bud etu okreœla za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y. 3 Dokonuje siê zmian w planie finansowym zadañ w³asnych finansowanych z dotacji, jak w za³¹czniku Nr 4. 4 Dokonuje siê zmian wydatków maj¹tkowych bud etu Gminy, jak w za³¹czniku Nr 5.