RADA GMINY SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 UCHWAŁA N R XXVII/169/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 600 Rada Gminy Skołyszyn uchwala co następuje: 1 I. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 243 291 zł w tym: 1/ wynajem sal w domach ludowych 2 663 zł w tym: - Siedliska Sławęcińskie 161 zł - Przysieki 202 zł - Jabłonica 205 zł - Święcany 1 923 zł - Bączal Dolny 121 zł -Bączal Górny 51 zł 2/odsetki od środków na rachunku w związku z realizacją projektu Comenius" w Gimnazjum w Święcanach 73 zł 3/ odsetki od środków na rachunku w związku z realizacją projektów Program Rozwojowy Szkoły Podstawowej w Święcanach i Bączalu Dolnym" 375 zł 4/ wynajem sali gimnastycznej w Kunowej 280 zł SI wynajem sali gimnastycznej w Gimnazjum w Skołyszynie 600 zł 6/ zwrot za wynajem pomieszczenia stołówki w Sz.P w Bączalu Dolnym 100 zł II wpływy z usług 939 zł 8/ Środki związane z reałizacjąprojektu Program Rozwojowy Gimnazjum w Bączalu Dolnym" 58 095 zł 91 opłata produktowa 3 046 zł 10/ darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji w Przysiekach etap II 42 000 zł 11/ zwrot środków z wydatków niewygasających 33 000 zł 12/ dotacja w zakresie pomocy społecznej 102 120 zł II. Zmniejsza się dochody o kwotę 145 191 zł 1/ środki na dofinansowanie projektu PSeAP 145 191 zł III. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 274 403 zł w tym: 1/ wydatki bieżące w domach ludowych 2 663 zł 21 wydatki w administracji 20 112 zł ł
3/ wydatki w oświacie realizowane w ramach projektu Program Rozwojowy Gimnazjum w Bączalu Dolnym" 58 095 zł 4/ wydatki bieżące w oświacie 2 367 zł 5/ /wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów 3 046 zł opakowaniowych 6/ budowa kanalizacji w Przysiekach etap II 42 000 zł 11 opracowanie zmian w PPZ 33 000 zł 8/ dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia pocztu sztandarowego, materiałów edukacyjnych i profilaktycznych 1 000 zł 91 dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dofinansowanie zakupu samochodu sanitarnego - karetki transportowej oraz elektrokoagulacji na Blok Operacyjny f 10 000 zł 10/ wydatki związane z budową windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach 100 000 zł 11/ wydatki bieżące w ŚDS 1 020 zł 12/ składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 100 zł IV. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 176 303 zł w tym: 1/ wydatki związane z realizacjąprojektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej" 176 303 zł Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów oraz wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Zwiększa się przychody i koszty zakładu budżetowego o kwotę 3 010 zł, 2. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 3 1.Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 204 671 zł. Przeniesienia wydatków w wysokości 10 822 zł dotyczą odbudowy drogi w Bączalu Dolnym do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. W budżecie gminy ujęto w/w środki na remont drogi od Domu Ludowego koło P. Rosół w kierunku Szkoły". 2.Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skołyszyn. 4 2
5 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisjom Rady Gminy: oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Rewizyjnej 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy ywhajduk 3
RADA GMINY SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 Tabela Nr 1 Uchwały Nr XXVII/ł69/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 lipca 2013 r. Z E S T A W I E N I E DOCHODÓW W DOSTOSOWANIU DO BUDŻETOWEJ I. ZWIĘKSZENIA K L A S Y F I K A C J I m 1 w 1 -^i kwnl i / I HlSif^3ll 1. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 33 uuu 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA 33 000 PRZESTRZENNEGO Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych f \ f Y A w terminie wydatków, które nie wygasają z 33 000 2990 upływem roku budżetowego 2. 301 /\Ai*(tt * m x x n r \ r / ^ i T T i ^ n 7 A M T U 1 Q Q 1 1 yyz om ni OŚWIATA I W Y C H O W A N I E ri rj-tt- /-\T \ r T"* /-"N T"\ O T * A Y I 7 Y ~ \ Y I 7 T 7 SZKOŁY PODSIAWOWh Dochody z najmu i dzierżawy składników Do\) majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorząou leryionamego I U D inny L I I J C U I I O S L C K zanczanycn oo seklora iindnsuw puuiiuziiyuii uiaz, 380 innych umów o podobnym charakterze 80110 GIMNAZJA 673 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 600 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Ti ID 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOL 939 0830 Wpływy z usług 939 3. 852 P O M O C SPOŁECZNA 102 120 85203 OŚRODKI WSPARCIA 101 020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6310 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 1 020 100 000 1 100 1 100 4
4. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 58 470 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58 470 0920 Pozostałe odsetki 375 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których 56 352,15 mowa w art.,5 ustl oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.,5 ust.l oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 742,85 5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 45 046 900 ŚRODOWISKA 1? 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD 42 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 42 000 0960 pieniężnej WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 3 046 90020 GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 046 6. K U L T U R A I OCHRONA D Z I E D Z I C T W A 2 663 921 N A R O D O W E G O 92109 D O M Y I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I 2 663 K L U B Y 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 638 7alir7anvch do sektora finansów n n b l i o 7 n v c h ora7 innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 025 OGÓŁEM 243 291 II. Z M N I E J S Z E N I A Lp. f, *. «* -J i >! ; * U 4, l f^a %y * " > Nazwa * i * A ^ H t m * % T % M " * ^ ^ ' i : 3 *» ( - is >.ż.,» =...... : * S \{m # **y * 4. i. 720 I N F O R M A T Y K A 145 191 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 145 191 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin(związków gmin), powiatów (związków 145 191 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OGÓŁEM 145191 u Ul i ^^^^^ 5
Z E S T A W I E N I E WYDATKÓW W DOSTOSOWANIU DO BUDŻETOWEJ K L A S Y F I K A C J I III. ZWIĘKSZENIA 3 I I W 1 - -» ** 1 * <; 1 J-*«5iv "/AiiKwiim j! i. 710,,, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 1 0 0 4 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZE S TRZENNEGO 4 3 0 0 Zakup usług pozostałych 33 000 3 3 0 0 0 i i 33 uuu ono i n 117 ZU 11Z 2. 750 * I * la łt\tto, Tn A T A T1T T"T1 T i r * 7 \ T A A D M I N I S T R A C J A PUBLICZNA 7 5 0 2 3 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) Z90 U 111Z 1 9 6 0 5 0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 Z U 1 1 I9 Z 3. 754 BEZP1ECZŁNS1 W U rubłlcznu 1 LJGłlKAJINA r K Z J L C l n r U Ł A J K U W A 1 U U U 7 5 4 0 5 K O M E N D Y POWIATOWE POLICJI 1 0 0 0 3 0 0 0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1 0 0 0 4. 801 OŚWIATA I W Y C H O W A N I E 2 367 5. 851 8 0 1 0 1 SZKOŁY PODSIAWOWb 7^ ^ 4 2 1 0 Zakup materiałów i wyposażenia / J J Z77 O/b GIMNAZJA 4 2 1 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6 7 3 8 0 1 1 0 /-> T\ TK TA 7 T A 8 0 1 1 3 T N A t T T A ' / l l X T T T ~ 1 T I / ^ T K T l A t l 7 O r Z T V / A T DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 4 2 1 0 Zakup matenałow i wyposażenia A/tTTTłi^^ A rr t \ r * / \ T t T T A OCHRONA Z D R O W I A 8 5 1 1 1 SZPITALE OGÓLNE Cii C\ f\1 r> 9 3 9 i A AAA 101 A 000 A A A 1 0 0 0 0 6 2 2 0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 1 0 0 0 0 I zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6. 852 P O M O C SPOŁECZNA 102 120 8 5 2 0 3 OŚRODKI WSPARCIA 1 0 1 0 2 0 3 0 2 0 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 0 8 5 2 1 3 I Z o U Zakup usług zdrowotnych 4 0 4900 t J U U Zakup usług pozostałych 9 0 0 óo^o Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 0 0 0 0 0 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH 1 1 0 0 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 4 1 3 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 1 0 0 7. 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A 58 095 8 5 4 9 5 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 8 0 9 5 4 0 1 7 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 0 5 5, 4 0 4 0 1 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 4, 4 8 4 1 1 7 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 4 7 5, 0 2 4 1 1 9 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5, 6 4 4 1 2 7 Składki na Fundusz Pracy 2 0 3, 1 8 6
8. 9. 900 921 4129 Składki na Fundusz Pracy 6,28 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 731,60 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 548,40 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 646,44 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 205,56 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 26 134,71 i książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 808,29 4307 Zakup usług pozostałych 1 105,80 4309 Zakup usług pozostałych 34,20 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 OCHRONA 45 046 ŚRODOWISKA 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 42 000 90020 Q9 i no yz.l\jy 6050 Uv3w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z 3 046 GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 046 K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A 2 663 N A R O D O W E G O D O M Y I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I 2 663 K L U B Y 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 638 4260 Zakup energii 1 025 P mmmmm IV. Z M N I E J S Z E N I A l.p. * ' i Złvicks/eniL Ko/d/LiI * '4'Swa Paragnif 1 " -c - 7 * - 1. 720 I N F O R M A T Y K A 176 303 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 176 303 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 490 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 191 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 622 OGÓŁEM. 176 303 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy OWHajduk 7
R A D A G M I N Y S K O Ł Y S Z Y N 38-242 Skołyszyn Iż Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/169/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 lipca 2013 r. SZCZEGÓŁOWE K W O T Y PRZENIESIEŃ WYDATKÓW io/i:dl.p. f Ro/d/ml 1 Puiugnf 7nicKś/lma /imiiejs/inu 1 "~ 2. 1. 010 R O L N I C T W O I ŁOWIECTWO 110 000 01042 WYŁĄCZENIE Z P R O D U K C J I 1 11U 1 n UUU finn GRUNTÓW ROLNYCH 4270 Zakup usług remontowych 1 i U UUU 2. 600 T R A N S P O R T I ŁĄCZNOŚĆ 195 835 85 835 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 33 313 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 33 313 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 38 908 12 099 4270 Zakup usług remontowych 12 099 4500 Pozostałe podatki na rzecz jednostek 1 277 samorządu terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 631 1 A7 / I 1 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 123 614 4270 Zakup usług remontowych 123 614 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK 73 736 ŻYWIOŁOWYCH 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 40 423 budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 33 313 3. 754 BEZPIECZEŃSTWO P U B L I C Z N E I 7 600 7 600 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 7 600 7 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 600 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 600 4. 801 OŚWIATA I W Y C H O W A N I E 1236 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 236 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 033,92 8
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,28 5. 854 E D U K A C Y J N A O P I E K A 1 236 W Y C H O W A W C Z A 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 236 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 033,92 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,80 4129 Ł Ł Składki na Fundusz Pracy 25,28 OGÓŁEM 204 671 204 671 Zastępca Przewodniczącego R^dy Gminy CJtek Hajduk 9
R A D A G M I N Y S K O Ł Y S Z Y N 38-242 Skołyszyn 12 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/169/13 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 25 lipca 2013 r. P R Z Y C H O D Y I K O S Z T Y ZAKŁADU BUDŻETOWEGO PO Z M I A N A C H DZIAŁ ROZD ZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODY w tym: dotacja KOSZTY I. V *. k 2. 3; 4. 5. Planowany stan funduszu 85 964,00 obrotowego na początek roku 400 W Y T W A R Z A N I E I T A O D A T P E > Y 7 M 7 A TVTTT7 XX! z A U r A 1 K Y WAWlŁ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, c* V J A Z7 J T i w \j n nu r 452 498,00 39 690,00 45Z ooz,uu 40002 DOSTARC7ANTF W O D Y 452 498,00 39 690,00 452 882,00 900 G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A ŚRODOWISKA 1 512 486,00 359 794,00 1 512 486,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 1 138 196,00 300 116,00 1 138 196,00 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 374 290 59 678,00 374 290 Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku 85 580,00 OGÓŁEM 2 050 948,00 399 484,00 2 050 948,00 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy S&n'Hajduk 10