UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r.



Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664, ,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Powiat Obornicki Budżet na rok 2016

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

Budżet na rok Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

0690 Wpływy z różnych opłat

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Wydatki na zadania powiatowe

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wydatki na zadania powiatowe

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Transkrypt:

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 237, 238, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami); art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami); art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zmianami); art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zmianami); art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o państwowej straży pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami); 4 rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacja tych zadań (Dz. U. z 2006 r., nr 135 poz. 955) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego postanawia, co następuje: Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości...118 384 607 zł zwiększa się o kwotę...255 441 zł do kwoty...118 640 048 zł W związku z tym: 1. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 118 640 048 zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości 114 083 947 zł b) dochody majątkowe w wysokości 4 556 101 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują m. in.: a) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 1

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. f. p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 4 372 807 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości...129 999 107 zł zwiększa sie wydatki o kwotę...255 441 zł do kwoty...130 254 548 zł W związku z tym: 1. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 130 254 548 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 113 921 990 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 16 332 558 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.. 2. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują m.in.: a) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwałą. 3. 8 otrzymuje brzmienie: Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.. 4. 1. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę...42 634 do kwoty...612 484 2. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Zmniejsza się rezerwy celowe na kwotę...139 198 do kwoty...2 236 825 z tego po zmianach: a) na nauczanie indywidualne...210 802 b) na stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży...13 500 c) na stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej...6 600 d) na stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieję na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie...4 200 e) na stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów...57 720 f) na awans zawodowy nauczycieli...250 000 g) na doraźne zastępstwa...200 000 2

h) na doposażenie szkół w pomoce naukowe...10 000 i) na wzrost płac nauczycieli (jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo wychowawcze).....918 630 j) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.......45 509 k) na zarządzanie kryzysowe...270 000 l) na nagrodę Starosty wg regulaminu wynagradzania... 149 864 m)na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej......100 000 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział NAZWA Kwota zmian KWOTA DOCHODÓW NA 2011 ROK 1 2 3 4 5 6 020 LEŚNICTWO 435 000 02001 Gospodarka leśna 435 000 a) dochody bieżące 435 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 55 000 380 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 100 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 000 a) dochody bieżące 90 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 b) dochody majątkowe 10 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000 630 TURYSTYKA + 276 259 591 63095 Pozostała działalnośd + 276 259 591 a) dochody bieżące + 276 + 276 O900 a) dochody majątkowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich + 276 276 259 315 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 642 322 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 642 322 a) dochody bieżące 1 342 322 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 871 472 4

innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 6 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 40 000 419 750 b) dochody majątkowe 1 300 000 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300 000 710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 1 552 140 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 240 a) dochody bieżące 26 240 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 240 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 900 800 a) dochody bieżące 900 800 0920 Pozostałe odsetki 870 000 0830 Wpływy z usług 30 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 147 000 a) dochody bieżące 147 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 147 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 a) dochody bieżące 3 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 475 100 a) dochody bieżące 475 100 3 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 474 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 219 677 75011 Urzędy wojewódzkie 306 600 a) dochody bieżące 306 600 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 306 600 75020 Starostwa powiatowe 436 718 a) dochody bieżące 436 718 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 5

0920 Pozostałe odsetki 85 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 167 718 0977 Wpływy z różnych dochodów 144 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 53 000 a) dochody bieżące 53 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumieo z organami administracji rządowej 49 000 75095 Pozostała działalnośd 423 359 a) dochody bieżące 423 359 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 000 423 359 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 449 950 756 75411 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej 5 449 950 a) dochody bieżące 5 449 950 0920 Pozostałe odsetki 6 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 443 000 950 20 352 522 3 700 000 a) dochody bieżące 3 700 000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 500 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa 200 000 16 652 522 a) dochody bieżące 16 652 522 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 381 022 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 271 500 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 70 568 196 75801 Częśd oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61 462 705 a) dochody bieżące 61 462 705 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 61 462 705 75803 Częśd wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 393 905 a) dochody bieżące 7 393 905 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 7 393 905 75832 Częśd równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 711 586 6

a) dochody bieżące 1 711 586 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 1 711 586 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 270 000 4 187 539 80102 Szkoły podstawowe specjalne 30 932 a) dochody bieżące 30 932 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 340 0920 Pozostałe odsetki 4 312 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 80120 Licea ogólnokształcące 250 409 a) dochody bieżące 250 409 0690 Wpływy z różnych opłat 1 604 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 380 0920 Pozostałe odsetki 17 350 0970 Wpływy z różnych dochodów 121 075 80130 Szkoły zawodowe + 270 000 439 692 a) dochody bieżące + 270 000 439 692 0690 Wpływy z różnych opłat 2 670 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 122 872 0830 Wpływy z usług + 270 000 270 000 0920 Pozostałe odsetki 41 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 050 80134 Szkoły zawodowe specjalne 50 000 a) dochody bieżące 50 000 0830 Wpływy z usług 50 000 80140 Centra kształcenia ustawicznego o praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 429 720 a) dochody bieżące 429 720 0690 Wpływy z różnych opłat 700 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 000 0830 Wpływy z usług 272 020 0970 Wpływy z różnych dochodów 82 000 80195 Pozostała działalnośd 2 986 786 a) dochody majątkowe 2 986 786 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 986 786 7

851 OCHRONA ZDROWIA 3 476 560 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 476 560 a) dochody bieżące 3 476 560 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 476 560 852 POMOC SPOŁECZNA + 6 166 5 788 339 85201 Placówki opiekuoczo-wychowawcze 971 441 a) dochody bieżące 971 441 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo wychowawczych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 500 3 600 0920 Pozostałe odsetki 12 520 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 85 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 740 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 860 081 85202 Domy pomocy społecznej + 6 166 4 360 566 a) dochody bieżące + 6 166 4 360 566 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 660 0830 Wpływy z usług + 6 166 1 479 970 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących własnych powiatu 2 852 636 85204 Rodziny zastępcze 446 332 a) dochody bieżące 446 332 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo - wychowawczych 2 000 0920 Pozostałe odsetki 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 88 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 443 744 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 10 000 a) dochody bieżące 10 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -1 1 853 435 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 577 a) dochody bieżące 1 577 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 1 577 8

realizowane na podstawie porozumieo(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 282 511 a) dochody bieżące 282 511 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 282 511 85322 Fundusz Pracy 944 500 a) dochody bieżące 944 500 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85324 Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 944 500 50 000 a) dochody bieżące 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 15 500 a) dochody bieżące 15 500 0920 Pozostałe odsetki 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 85395 Pozostała działalnośd -1 559 347 a) dochody bieżące -1 559 347 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 1 531 944 27 403 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 270 777 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 203 742 a) dochody bieżące 203 742 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo wychowawczych 55 000 0690 Wpływy z różnych opłat 55 030 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 311 0830 Wpływy z usług 45 291 0920 Pozostałe odsetki 13 010 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 100 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne a) dochody bieżące 2 435 2 435 0920 Pozostałe odsetki 2 375 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 600 9

a) dochody bieżące 600 0920 Pozostałe odsetki 600 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 64 000 a) dochody bieżące 64 000 0830 Wpływy z usług 60 000 0920 Pozostałe odsetki 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 21 000 484 000 90002 Gospodarka odpadami - 21 000 134 000 a) dochody bieżące - 21 000 134 000 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 21 000 134 000 350 000 a) dochody bieżące 350 000 0690 Wpływy z różnych opłat 350 000 KWOTA DOCHODÓW OGÓŁEM + 255 441 118 640 048 10

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. Z TEGO: DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Kwota zmian KWOTA WYDATKÓW NA 2011 ROK WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU POZOSTAŁE ZADANIA WŁASNE POWIATU REZERWA 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000 0 0 50 000 0 01008 Melioracje wodne 50 000 0 0 50 000 0 1) Wydatki bieżące 50 000 0 0 50 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 50 000 0 0 50 000 0 W tym 50 000 0 0 50 000 0 020 LEŚNICTWO + 12 100 484 000 0 0 484 000 0 02001 Gospodarka leśna + 12 100 449 500 0 0 449 500 0 1) Wydatki bieżące + 12 100 449 500 0 0 449 500 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 12 100 69 500 0 0 69 500 0 W tym + 12 100 69 500 0 0 69 500 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 000 0 0 380 000 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 34 500 0 0 34 500 0 1) Wydatki bieżące 34 500 0 0 34 500 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 500 0 0 2 500 0 W tym 2 500 0 0 2 500 0 11

b) Dotacje na zadania bieżące 32 000 0 0 32 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 5 137 353 0 0 5 137 353 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 137 353 0 0 5 137 353 0 1) Wydatki bieżące 4 899 667 0 0 4 899 667 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 4 864 667 0 0 4 864 667 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 176 056 0 0 1 176 056 0 3 688 611 0 0 3 688 611 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 0 0 35 000 0 2) Wydatki majątkowe 237 686 0 0 237 686 0 630 TURYSTYKA + 276 548 222 0 0 548 222 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 100 000 0 0 100 000 0 1) Wydatki bieżące 100 000 0 0 100 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 100 000 0 0 100 000 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000 0 0 10 000 0 1) Wydatki bieżące 10 000 0 0 10 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 10 000 0 0 10 000 0 63095 Pozostała działalnośd 437 946 0 0 437 946 0 1) Wydatki bieżące + 276 39 276 0 0 39 276 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 276 39 276 0 0 39 276 0 W tym + 276 39 276 0 0 39 276 0 2) Wydatki majątkowe 398 946 0 0 398 946 0 W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 259 315 0 0 259 315 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 352 385 40 000 0 1 312 385 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 352 385 40 000 0 1 312 385 0 1) Wydatki bieżące 1 352 385 40 000 0 1 312 385 0 12

a) Wydatki jednostek budżetowych 1 350 085 40 000 0 1 310 085 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426 845 20 000 0 406 845 0 923 240 20 000 0 903 240 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 0 0 2 300 0 710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 2 393 153 624 000 0 1 769 153 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 240 0 0 26 240 0 1) Wydatki bieżące 26 240 0 0 26 240 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 26 240 0 0 26 240 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 240 0 0 26 240 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 742 913 0 0 1 742 913 0 1) Wydatki bieżące 1 742 913 0 0 1 742 913 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 733 913 0 0 1 733 913 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 894 840 0 0 894 840 0 839 073 0 0 839 073 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 0 0 9 000 0 71013 Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne) 147 000 147 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 147 000 147 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 147 000 147 000 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147 000 147 000 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 3 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 3 000 3 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 0 0 0 W tym 3 000 3 000 0 0 0 71015 Nadzór budowlany 474 000 474 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 474 000 474 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 474 000 474 000 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448 016 448 016 0 0 0 25 984 25 984 0 0 0 13

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 811 219 359 600 422 102 17 029 517 0 75011 Urzędy wojewódzkie 728 702 306 600 422 102 0 0 1) Wydatki bieżące 728 702 306 600 422 102 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 728 702 306 600 422 102 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 728 702 306 600 422 102 0 0 75019 Rady Powiatów 585 746 0 0 585 746 0 1) Wydatki bieżące 585 746 0 0 585 746 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 69 920 0 0 69 920 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600 0 0 3 600 0 66 320 0 0 66 320 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 515 826 0 0 515 826 0 75020 Starostwa powiatowe 15 585 092 0 0 15 585 092 0 1) Wydatki bieżące 11 350 558 0 0 11 350 558 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 11 171 558 0 0 11 171 558 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 610 148 0 0 6 610 148 0 4 561 410 0 0 4 561 410 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 0 0 35 000 0 c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 144 000 0 0 144 000 0 2) Wydatki majątkowe 4 234 534 0 0 4 234 534 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 53 000 53 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 53 000 53 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 53 000 53 000 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 920 34 920 0 0 0 18 080 18 080 0 0 0 14

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 7 000 285 109 0 0 285 109 0 1) Wydatki bieżące + 7 000 163 000 0 0 163 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 7 000 163 000 0 0 163 000 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000 0 0 10 000 0 + 7 000 153 000 0 0 153 000 0 2) Wydatki majątkowe 122 109 0 0 122 109 0 a) Dotacje na zadania majątkowe 122 109 0 0 122 109 0 75095 Pozostała działalnośd -7 000 573 570 0 0 573 570 0 1) Wydatki bieżące -7 000 573 570 0 0 573 570 0 a) Wydatki jednostek budżetowych -7 000 150 211 0 0 150 211 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000 0 0 3 000 0 b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego - 7 000 147 211 0 0 147 211 0 423 359 0 0 423 359 0 752 OBRONA NARODOWA 5 500 0 0 5 500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 500 0 0 5 500 0 1) Wydatki bieżące 5 500 0 0 5 500 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 500 0 0 5 500 0 W tym 5 500 0 0 5 500 0 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA + 1 700 5 493 700 5 443 000 34 000 16 700 0 75405 Komendy powiatowe Policji + 9 000 34 000 0 34 000 0 0 1) Wydatki bieżące + 9 000 34 000 0 34 000 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 4 000 29 000 0 29 000 0 0 W tym Wydatki związane z realizacja statutowych + 4 000 29 000 0 29 000 0 0 15

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 5000 5 000 0 5 000 0 0 75411 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej 5 443 000 5 443 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 5 443 000 5 443 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 194 183 5 194 183 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 516 492 4 516 492 0 0 0 677 691 677 691 0 0 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 248 817 248 817 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 6 000 0 0 6 000 0 1) Wydatki bieżące 6 000 0 0 6 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 6 000 0 0 6 000 0 W tym 6 000 0 0 6 000 0 75495 Pozostała działalnośd - 7 300 10 700 0 0 10 700 0 1) Wydatki bieżące - 7 300 10 700 0 0 10 700 0 a) Wydatki jednostek budżetowych - 7 300 10 700 0 0 10 700 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 000 0 0-2 300 10 700 0 0 10 700 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 064 970 0 0 2 064 970 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 064 970 0 0 2 064 970 0 1) Wydatki bieżące 2 064 970 0 0 2 064 970 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 50 000 0 0 50 000 0 W tym 50 000 0 0 50 000 0 b) Obsługa długu jednostki samorządu 2 014 970 0 0 2 014 970 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 181 832 3 006 132 0 0 156 823 2 849 309 75814 Różne rozliczenia podatkowe 156 823 0 0 156 823 0 1) Wydatki bieżące 156 823 0 0 156 823 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 156 823 0 0 156 823 0 16

W tym 156 823 0 0 156 823 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 181 832 2 849 309 0 0 0 2 849 309 Wydatki bieżące -181 832 2 849 309 0 0 0 2 849 309 Wydatki jednostek budżetowych - 181 832 2 849 309 0 0 0 2 849 309 Rezerwy celowe - 139 198 2 236 825 0 0 0 2 236 825 - nauczanie indywidualne - 139 198 210 802 0 0 0 210 802 - zarządzanie kryzysowe 270 000 0 0 0 270 000 - stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży 13 500 0 0 0 13 500 - stypendia naukowe dla najzdolniejszej 6 600 0 0 0 6 600 młodzieży szkolnej - stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych 4 200 0 0 0 4 200 Szkół Zawodowych rokujących nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym zawodzie - stypendia naukowe dla uczniów osiągających 57 720 0 0 0 57 720 najwyższe wyniki z przedmiotów - wzrost płac nauczycieli (jednostki oświatowe i 918 630 0 0 0 918 630 placówki opiekuoczo-wychowawcze) - doposażenie szkół w pomoce naukowe 10 000 0 0 0 10 000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 45 509 0 0 0 45 509 - nagrody Starosty wg regulaminu 149 864 0 0 0 149 864 wynagradzania - awans zawodowy nauczycieli 250 000 0 0 0 250 000 - doraźne zastępstwa 200 000 0 0 0 200 000 - wydatki związane z realizacją programów 100 000 0 0 0 100 000 finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Rezerwa ogólna - 42 634 612 484 0 0 0 612 484 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 444 198 56 324 394 0 0 56 324 394 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne + 17 468 5 991 307 0 0 5 991 307 0 1) Wydatki bieżące + 17 468 5 991 307 0 0 5 911 307 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 17 468 5 920 022 0 0 5 920 022 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 17 468 5 185 823 0 0 5 185 823 0 734 199 0 0 734 199 0 17

b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 285 0 0 71 285 0 80110 Gimnazja 2 291 705 0 0 2 291 705 0 1) Wydatki bieżące 2 291 705 0 0 2 291 705 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 281 894 0 0 2 281 894 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 030 564 0 0 2 030 564 0 251 330 0 0 251 330 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 811 0 0 9 811 0 80111 Gimnazja specjalne + 27 778 4 632 863 0 0 4 632 863 0 1) Wydatki bieżące + 27 778 4 632 863 0 0 4 632 863 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 27 778 4 570 332 0 0 4 570 332 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 27 778 4 164 135 0 0 4 164 135 0 406 197 0 0 406 197 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 531 0 0 62 531 0 80120 Licea ogólnokształcące + 93 952 13 401 510 0 0 13 401 510 0 1) Wydatki bieżące + 93 952 13 401 510 0 0 13 401 510 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 93 952 12 531 827 0 0 12 531 827 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 93 952 11 015 757 0 0 11 015 757 0 1 516 070 0 0 1 516 070 0 b) Dotacje na zadania bieżące 826 791 0 0 826 791 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 892 0 0 42 892 0 80123 Licea profilowane 642 901 0 0 642 901 0 1) Wydatki bieżące 642 901 0 0 642 901 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 640 219 0 0 640 219 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564 192 0 0 564 192 0 76 027 0 0 76 027 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 682 0 0 2 682 0 80130 Szkoły zawodowe + 305 000 19 066 812 0 0 19 066 812 0 18

1) Wydatki bieżące + 305 000 19 066 812 0 0 19 066 812 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 305 000 17 791 572 0 0 17 791 572 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 190 000 15 035 881 0 0 15 035 881 0 + 115 000 2 755 691 0 0 2 755 6911 0 b) Dotacje na zadania bieżące 1 212 906 0 0 1 212 906 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 334 0 0 62 334 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 630 799 0 0 2 630 799 0 1) Wydatki bieżące 2 630 799 0 0 2 630 799 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 622 129 0 0 2 622 129 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 368 540 0 0 2 368 540 0 253 589 0 0 253 589 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 670 0 0 8 670 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 221 214 0 0 1 221 214 0 1) Wydatki bieżące 1 221 214 0 0 1 221 214 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 197 107 0 0 1197 107 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863 117 0 0 863 117 0 333 990 0 333 990 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 107 0 0 24 107 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 587 348 0 0 587 348 0 1) Wydatki bieżące 587 348 0 0 587 348 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 587 348 0 0 587 348 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 5 000 127 952 0 0 127 952 0-5000 459 396 0 0 459 396 0 80195 Pozostała działalnośd 5 857 935 0 0 5 857 935 0 1) Wydatki bieżące 869 149 0 0 869 149 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 838 249 0 0 838 249 0 19

W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 294 113 906 0 0 113 906 0 b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego + 20 294 724 343 0 0 724 343 0 30 900 0 0 30 900 0 2) Wydatki majątkowe 4 988 786 0 0 4 988 786 0 W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 2 986 786 0 0 2 986 786 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 13 200 0 0 13 200 0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 13 200 0 0 13 200 0 1) Wydatki bieżące 13 200 0 0 13 200 0 a) Dotacje na zadania bieżące 13 200 0 0 13 200 0 851 OCHRONA ZDROWIA 9 818 057 3 476 560 0 6 341 497 0 85111 Szpitale ogólne 6 336 497 0 0 6 336 497 0 1) Wydatki majątkowe 6 336 497 0 0 6 336 497 0 a) Dotacje na zadania majątkowe 6 336 497 0 0 6 336 497 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 476 560 3 476 560 0 0 0 1) Wydatki bieżące 3 476 560 3 476 560 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 476 560 3 476 560 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 476 560 3 476 560 0 0 0 85195 Pozostała działalnośd 5 000 0 0 5 000 0 1) Wydatki bieżące 5 000 0 0 5 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 5 000 0 0 5 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA 11 781 763 0 0 11 781 763 0 85201 Placówki opiekuoczo-wychowawcze 3 593 389 0 0 3 593 389 0 1) Wydatki bieżące 3 593 389 0 0 3 593 389 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 099 187 0 0 3 099 187 0 20

W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 360 696 0 0 2 360 696 0 738 491 0 0 738 491 0 b) Dotacje na zadania bieżące 298 036 0 0 298 036 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 166 0 0 196 166 0 85202 Domy pomocy społecznej 4 326 440 0 0 4 326 440 0 1) Wydatki bieżące 4 326 440 0 0 4 326 440 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 937 465 0 0 1 937 465 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 066 320 0 0 1 066 320 0 871 145 0 0 871 145 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 0 0 3 000 0 c) Dotacje na zadania bieżące 2 385 975 0 0 2 385 975 0 85204 Rodziny zastępcze 2 576 160 0 0 2 576 160 0 1) Wydatki bieżące 2 576 160 0 0 2 576 160 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 178 632 0 0 178 632 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171 632 0 0 171 632 0 7 000 0 0 7 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 213 655 0 0 213 655 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 183 873 0 0 2 183 873 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 919 851 0 0 919 851 0 1) Wydatki bieżące 919 851 0 0 919 851 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 918 951 0 0 918 951 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 776 911 0 0 776 911 0 142 040 0 0 142 040 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 0 0 900 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 126 301 0 0 126 301 0 21

1) Wydatki bieżące 126 301 0 0 126 301 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 126 301 0 0 126 301 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 979 0 0 54 979 0 71 322 0 0 71 332 0 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 960 0 0 5 960 0 1) Wydatki bieżące 5 960 0 0 5 960 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 960 0 0 5 960 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 112 0 0 1 112 0 4 848 0 0 4 848 0 85295 Pozostała działalnośd 233 662 0 0 233 662 0 1) Wydatki bieżące 233 662 0 0 233 662 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 233 662 0 0 233 662 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 775 0 0 109 775 0 123 887 0 0 123 887 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 1 4 053 893 282 511 0 3 771 382 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 159 468 0 0 159 468 0 1) Wydatki bieżące 159 468 0 0 159 468 0 a) Dotacje na zadania bieżące 159 468 0 0 159 468 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 282 511 282 511 0 0 0 1) Wydatki bieżące 282 511 282 511 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 282 511 282 511 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 000 199 932 199 932 0 0 0 + 3 000 82 579 82 579 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 052 567 0 0 3 052 567 0 1) Wydatki bieżące 3 052 567 0 0 3 052 567 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 051 567 0 0 3 051 567 0 22

W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 844 038 0 0 2 844 038 0 207 529 0 0 207 529 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 0 0 1 000 0 85395 Pozostała działalnośd - 1 559 347 0 0 559 347 0 1) Wydatki bieżące - 1 559 347 0 0 559 347 0 a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego - 1 559 347 0 0 559 347 0 W tym Dotacje na zadania bieżące 38 320 0 0 38 320 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 667 781 0 0 7 667 781 0 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 930 654 0 0 5 930 654 0 1) Wydatki bieżące 5 930 654 0 0 5 930 654 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 4 083 068 0 0 4 083 068 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 255 678 0 0 3 255 678 0 827 390 0 0 827 390 0 b) Dotacje na zadania bieżące 1 801 457 0 0 1 801 457 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 129 0 0 46 129 0 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 201 261 0 0 1 201 261 0 1) Wydatki bieżące 1 201 261 0 0 1 201 261 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 163 518 0 0 1 163 518 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 025 807 0 0 1 025 807 0 137 711 0 0 137 711 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 743 0 0 37 743 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 185 353 0 0 185 353 0 1) Wydatki bieżące 185 353 0 0 185 353 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 185 112 0 0 185 112 0 23

W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153 718 0 0 153 718 0 31 394 0 0 31 394 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 241 0 0 241 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 120 050 0 0 120 050 0 1) Wydatki bieżące 120 050 0 0 120 050 0 a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 120 050 0 0 120 050 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 217 320 0 0 217 320 0 1) Wydatki bieżące 217 320 0 0 217 320 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 216 520 0 0 216 520 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 320 0 0 157 320 0 59 200 0 0 59 200 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 0 0 800 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 143 0 0 13 143 0 1) Wydatki bieżące 13 143 0 0 13 143 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 13 143 0 0 13 143 0 W tym 13 143 0 0 13 143 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 21 000 434 000 0 0 434 000 0 90002 Gospodarka odpadami -31 000 234 000 0 0 234 000 0 1) Wydatki bieżące -31 000 234 000 0 0 234 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych - 31 000 234 000 0 0 234 000 0 W tym - 3 1 000 234 000 0 0 234 000 0 90095 Pozostała działalnośd + 10 000 200 000 0 0 200 000 0 1) Wydatki bieżące + 10 000 186 000 0 0 186 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 10 000 186 000 0 0 186 000 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 0 0 30 000 0 + 10 000 156 000 0 0 156 000 0 24

2) Wydatki majątkowe 14 000 0 0 14 000 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 413 626 0 0 1 413 626 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 149 976 0 0 1 149 976 0 1) Wydatki bieżące 1 149 976 0 0 1 149 976 0 a) Dotacje na zadania bieżące 1 149 976 0 0 1 149 976 0 92116 Biblioteki 50 000 0 0 50 000 0 1) Wydatki bieżące 50 000 0 0 50 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 50 000 0 0 50 000 0 92195 Pozostała działalnośd 213 650 0 0 213 650 0 1) Wydatki bieżące 213 650 0 0 213 650 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 183 650 0 0 183 650 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2 000 7 200 0 0 7 200 0-2 000 176 450 0 0 176 450 0 b) Dotacje na zadania bieżące 30 000 0 0 30 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 401 200 0 0 401 200 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 230 000 0 0 230 000 0 1) Wydatki bieżące 230 000 0 0 230 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 90 000 0 0 90 000 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 0 0 9 000 0 81 000 0 0 81 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 140 000 0 0 140 000 0 92695 Pozostała działalnośd 171 200 0 0 171 200 0 1) Wydatki bieżące 171 200 0 0 171 200 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 20 000 0 0 20 000 0 W tym 20 000 0 0 20 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 100 000 0 0 100 000 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0 0 51 200 0 KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM + 255 441 130 254 548 10 225 671 456 102 116 723 466 2 849 309 25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU A) między gminami z tego: Dział Rozdział Dotacje otrzymane ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeo w tym: Dotacje przekazane Wydatki majątkowe w tym: Dotacje przekazane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 960 960 960 960 0 0 0 DOCHODY Z GMINY GNIEZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNA ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 9 920 9 920 9 920 9 920 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 960 960 960 960 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KŁECKO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 640 640 640 640 0 0 0 DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 5 120 5 120 5 120 5 120 0 0 0 DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 640 640 640 640 0 0 0 26

DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 1 600 1 600 1 600 1 600 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 5 120 5 120 5 120 5 120 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY WITKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 1 280 1 280 1 280 1 280 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KŁECKO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 9 000 9 000 9 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 27

DOCHODY Z MIASTA I GMINY WITKOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 WYDATKI NA DLA GMINY KŁECKO NA ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ 921 92116-0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 OGÓŁEM 160 240 210 240 210 240 26 240 50 000 0 0 B) między powiatami Dział Rozdział Dotacje otrzymane ogółem Powiat Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: w tym: Dotacje przekazane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydatki majątkowe ZADANIE WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY O NAZWIE Z MATEMATYKĄ W PRZYSZŁOŚD (POWIAT GNIEŹNIEOSKI JEST LIDEREM) 853 85395 2327 0 32 572 32 572 32 572 0 Szamotulski 853 85395 2329 0 5 748 5 748 5 748 0 RAZEM 0 38 320 38 320 38 320 ZADANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ W PLACOWKACH OPIEKUOCZO - WYCHOWAWCZYCH 852 85201 2320 39 791 Wrzesioski 77 691 77 691 37 900 0 852 85201 2320 85 700 Czarnkowsko - Trzcianecki 126 620 126 920 40 920 0 852 85201 2320 198 954 Wałecki 198 954 198 954 0 0 852 85201 2320 42 850 Nakielski 42 850 42 850 0 0 852 85201 2320 241 804 Poznaoski 241 804 241 804 0 0 852 85201 2320 85 700 Przasnyski 85 700 85 700 0 0 852 85201 2320 165 282 Miasto Poznao 249 738 249 738 84 456 0 852 85201 2320 0 Inowrocławski 29 760 29 760 29 760 0 28

RAZEM 860 081 1 053 117 1 053 117 193 036 0 ZADANIA ZA UIMIESZCZENIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ I ZWROTU ŚWIADCZEO WYPŁACANYCH NA JEGO UTRZYMANIE 852 85204 2320 6 170 Wrzesioski 6170 6170 0 0 852 85204 2320 79 012 Żnioski 79 012 79 012 0 0 852 85204 2320 97 868 Inowrocławski 97 868 97 868 0 0 852 85204 2320 96 992 Miasto Poznao 126 638 126 638 29 646 0 852 85204 2320 9 882 Miasto Białystok 9882 9882 0 0 852 85204 2320 13 835 Lęborski 13 835 13 835 0 0 852 85204 2320 13 547 Miasto Gliwice 13 547 13 547 0 0 852 85204 2320 19 764 Oławski 19 764 19 764 0 0 852 85204 2320 35 257 Nakielski 35 257 35 257 0 0 852 85204 2320 31 889 Poznaoski 42 548 42 548 10 659 0 852 85204 2320 0 Słupecki 11 859 11 859 11 859 0 852 85204 2320 0 Kolbuszowski 20 393 20 393 20 393 0 852 85204 2320 39 528 Wągrowiecki 111 984 111 984 72 456 0 852 85204 2320 0 Miasto Częstochowa 4270 4270 4 270 0 852 85204 2320 0 Rawicki 39 528 39 528 39 528 0 852 85204 2320 0 Szamotulski 12 986 12 986 12 986 0 852 85204 2320 0 Miasto Warszawa 11 858 11 858 11 858 0 RAZEM 443 744 657 399 657 399 213 655 0 ZADANIA ZA UMIESZCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ 853 85311 2320 1 577 Żnioski 0 0 0 0 RAZEM 1 577 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 305 402 1 748 836 1 748 836 445 011 29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. DOCHODY Z WPLYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW Z ZAKRESUOCHRONY SRODOWISKA, OKRESLONYM USTAWĄ NA ROK 2011 Wyszczególnienie Kwota zmian KWOTY 1 2 DOCHODY ROZDZIAŁ 90019 350 000 paragraf O690 350 000 RAZEM DOCHODY 350 000,00 WYDATKI ROZDZIAŁ 01008 50 000 1. Wydatki bieżące 50 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym: 50 000 50 000 WYDATKI ROZDZIAŁ 90002-10 000 100 000 1. Wydatki bieżące - 10 000 100 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym: - 10 000 100 000-10 000 100 000 WYDATKI ROZDZIAŁ 90095 + 10 000 200 000 1. Wydatki bieżące + 10 000 186 000 Wydatki jednostek budżetowych w tym: + 10 000 186 000 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 b) + 10 000 156 000 2. Wydatki majątkowe 14 000 RAZEM WYDATKI 350 000,00 30

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r. W uchwale Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku: wprowadza się następujące zmiany: 1. W załączniku Nr 1: Zwiększa się dochody: o kwotę..........255 441 tj. do kwoty...118 640 048 Przyczyny zmiany poziomu dochodów stanowi TABELA NR 1. 2. W załączniku Nr 2 Zwiększa się wydatki: o kwotę....255 441 tj. do kwoty......130 254 548 Przyczyny zmiany poziomu wydatków stanowi TABELA NR 2. Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione 31