PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007

Podobne dokumenty
PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007

Protokół nr BK0913/XIV/2007

Protokół nr BK0913/XV/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009

PROTOKÓŁ NR VIII/2006

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 10 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 14 /2009.

PROTOKÓŁ NR VI/2004. Lędziny, r

PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009

PROTOKÓŁ NR V / 2004

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006

Protokół nr BK 0913/ VI /2007

PROTOKÓŁ BK 0913/VII/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII /2008.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VIII /2008

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI /2008.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII /2008.

Protokół nr VIII/2005

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X /2008.

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2006

PROTOKÓŁ NR V / 2005

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VII /2008

Protokół nr BK 0913/ 4 /2009

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005

Lędziny, r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009

PROTOKÓŁ NR VI / 2005

Protokół nr BK/0913/ V /2008

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach r do r.

Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX /2008.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Protokół nr BK/0913/IV/2007

PROTOKÓŁ NR IV/2004. Zakres kontroli:

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

PROTOKÓŁ NR BK/0913/ II/ 2008

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku.

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ NR II / 2004

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

Nr KW /05 Radlin, dnia P R O T O K Ó Ł

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu.

Wykaz zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

Prezydent Miasta Gliwice

do użytku służbowego Lędziny, r PROTOKÓŁ NR VII / 2006

DUK /09. Protokół

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I /10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół OdzieŜowych Stylizacji i Usług w Radomiu.

do użytku służbowego Lędziny, r

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie udzielania zaliczek pracownikom Zakładu

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

PROTOKÓŁ NR BK/0913/ 3 / 2009

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszczynach Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Nr KW /04 Radlin, dnia 22 grudzień 2004 P R O T O K Ó Ł

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Wystąpienie pokontrolne

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Głogowa. Z dnia 19 lipca 2017 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Pani Alicja Jaranowska. Dyrektor. Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji. w Nakle nad Notecią WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

ZARZĄDZENIE NR 189/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu.

Miejskie Przedszkole nr 1

Transkrypt:

Lędziny, 07.12.2007 r PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007 kontroli gospodarki finansowej jednostki budŝetowej pod nazwą Gimnazjum nr 2 im. Gustawa Morcinka z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę d/s kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny mgr Joannę Warchulską-Kopeć na podstawie upowaŝnienia wydanego przez Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 19.11.2007 r. Czynności kontrolne czynią zadość wymogom art. 187 ust 2 oraz 3 ustawy o finansach publicznych.: " Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola, o której mowa w ust. 2, obejmuje w kaŝdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych". Sposób doboru próby: niestatystyczny, wyrywkowy Dane ogólne: Dyrektorem Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Lędzinach jest mgr Henryk Barcik. Funkcję Wicedyrektora pełni Lidia Ciepły-Bugara. P.o.Głównego Księgowego jest mgr Agata Panek. Plan finansowy Gimnazjum nr 2 na dzień 31.10.2007 ( wg sprawozdania Rb-28 S) przedstawia się następująco: wydatki planowane ogółem 1 656 250,00 zł wydatki wykonane ogółem 1 402 537,71 zł Poddano kontroli kwotę 82 812,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków jednostki w 2007 r. 1

Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących przepisów: - ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm), -ustawa z dnia 30.06.2005 r o finansach publicznych (Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm), - ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm), ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j. Dz.U. 1996, nr 70, poz. 335 ze zm), rozporządzenie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju (Dz.U. 2002, nr 236, poz. 1990 ze zm), -rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. 2006, nr 142, 1020), -rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.06.2006 r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŝetowych, zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną ( Dz.U. 2006, nr 116, poz. 783). rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( DZ U 2006, nr 107 poz. 726). 2

Przepisy wewnętrzne o charakterze finansowo-księgowym obowiązujące w Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Lędzinach : Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Lędzinach z dnia 25.05.2006 r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gimnazjum nr 2, na które składają się następujące instrukcje: zakładowy plan kont w sprawie obiegu i kontroli dokumentów księgowych kasowa w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania instrukcja inwentaryzacyjna instrukcja dotyczaca ochrony danych z ksiąg rachunkowych Stwierdza się, iŝ obowiązujaca w jednostce polityka rachunkowości jest sporządzona w oparciu o aktualne przepisy i jest na bieŝąco aktualizowana. Przebieg kontroli finansowej Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Lędzinach: 1. Sprawdzenie realizacji obowiązku uzyskania opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej projektu planu finansowego szkoły na 2007. 2. Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2007 r. 3. Pobieranie zaliczek oraz ich rozliczanie. 4. Wydatki na podróŝe słuŝbowe. 5. Wydatki wg następującej kwalifikacji: paragrafy wydatków: 4270, 4440, 4170 Skontrolowano pod względem: 1. przestrzegania procedur z polityki rachunkowości jednostki 3

2. celowości wydatku 3. prawidłowego zapisu księgowego 4. opisu i dekretacji dowodu księgowego 5. korelacji zapisu wydatku w dowodzie księgowym, ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowym. Ad 1 Sprawdzenie realizacji obowiązku uzyskania opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej projektu planu finansowego szkoły. Stwierdza sie, iŝ Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała projekt planu finansowego szkoły na 2007 rok, co udokumentowano przedłoŝonym protokołem ( 13.12. 2006 r). Ad 2 Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2007. Plan finansowo-rzeczowy Funduszu na 2007 r wynosi 88 871,94 zł. Odpisy na ZFŚS w 2007 r ( 4440) wynoszą 73 410,53 zł. W jednostce budŝetowej jaką jest Gimnazjum nr 2 w Lędzinach obowiązuje stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zatwierdzony w dniu 01.05.2006 r. Załącznikiem do Regulaminu jest dokument określający wysokość dofinansowania do zorganizowanych lub indywidualnych form wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na wymiar zatrudnienia, dokument określający wysokość dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieŝy, dokument określający wysokość " wczasów pod gruszą", zapomóg losowych, wartości socjalnych paczek Ŝywnościowych, oraz poŝyczek mieszkaniowych. Zatwierdzony Regulamin oraz późniejsze zmiany stosownie do treści art. 27 ustawy o związkach zawodowych zostały zaopiniowane przez związek zawodowy - Zarząd Oddziału ZNP w Tychach, który reprezentuje pracowników szkoły. Przy wydatkowaniu środków funduszu przestrzega się zasady, określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz 13 Regulaminu ZFŚS tzn. przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzaleŝnia się od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 4

Stwierdza się, iŝ placówka przyznaje świadczenia i wydatkuje środki z ZFŚS zgodnie z przyjętym Regulaminem. Uwaga: w załączniku ( piśmie) powołującym zespół doradczy, jak równieŝ w załączniku dokonującym zmiany w składzie zespołu doradczego, nie wskazuje się daty powołania, ani daty zmiany. W przypadku powoływania zespołu doradczego naleŝy rozwaŝyć moŝliwość powoływania zespołu w formie zarządzenia Dyrektora szkoły, w ramach posiadanych uprawnień kierownictwa wewnętrznego. Skontrolowano: 1/ procedurę przyznawania poŝyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS ( wpływ wniosku, poręczenie, zawarcie umowy poŝyczki) skontrolowano procedurę przyznania 5 poŝyczek 2/ procedurę dofinansowania do wyjazdu śródrocznego dziecka: skontrolowano 2 wnioski 3/ procedura przyznawania dofinansowania wypoczynku tzw. wczasy pod gruszą dla pracowników administracji i obsługi oraz emerytów 13 wniosków Nie stwierdzono nieprawidłowości. Ad 3 Pobieranie zaliczek oraz ich rozliczanie. Do dnia 31.10.2007 r zaliczek nie udzielono. Ad. 4 Wydatki na podróŝe słuŝbowe ( 4410). Do dnia 31.10.2007 r jednostka wydatkowała na podróŝe słuŝbowe kwotę 475,34 zł Skontrolowano: nr dowodu 123/2007 23,54 zł nr dowodu 117 /2007 26,68 zł nr dowodu 102/2007 50,21 zł nr dowodu 32/2007-45,50 zł nr dowodu 32/2007-50,21 zł nr dowodu 33/2007-50,21 zł 5

nr dowodu 32/2007- nr dowodu 224/2007- nr dowodu 191/2007- nr dowodu 191/2007- nr dowodu 191/2007-50,21 zł 23,54 zł 47,08 zł 23,54 zł 47/08 zł Nie stwierdzono nieprawidłowości. Ad 5 Wydatki łącznie 108 443,56 zł wg następującej kwalifikacji: paragrafy wydatków: 4270, 4210, 4440 nr dowodu 176/2007 nr dowodu 169/2007 nr dowodu 156/2007 nr dowodu 153/2007 nr dowodu 126/2007 nr dowodu 28/2007 nr dowodu 124/2007 nr dowodu 117/2007 nr dowodu 108/2007 nr dowodu 79/2007 nr dowodu 75/2007 nr dowodu 69/2007 nr dowodu 55/2007 nr dowodu 52/2007 nr dowodu 38/2007 nr dowodu 38/2007 nr dowodu 33/2007 - nr dowodu 17/2007 nr dowodu 14/2007 nr dowodu 117/2007-4 010,02 zł 515,57 zł 1 986,77 zł 991,74 zł 849,00 zł 1 128,50 zł 300,00 zł 363,99 zł 419,61 zł 1 739,72 zł 1 600,00 zł 312,97 zł 427,49 zł 499,00 zł 558,17 zł 1 672,62 zł 759,84 zł 463,85 zł 299,00 zł 55 100,00 zł 6

Na tym zakończono czynności kontrolne. Stosownie do & 9 Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny kontrolowany ma prawo w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu zaŝądać uzupełnienia jego treści o dodatkowe materiały, jeŝeli mają istotny wpływ na wynik kontroli. Zgodnie z & 10 Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej informuję, iŝ kontrolowany ma prawo w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu zgłosić zastrzeŝenia co do jego treści. Kontrolujący jest zobowiązany niezwłocznie rozpatrzyć zastrzeŝenia, jednak nie jest związany treścią zastrzeŝeń. Niniejszy protokół zawiera 7 (siedem) stron kolejno numerowanych i parafowanych przez kontrolującego, dyrektora jednostki kontrolowanej oraz głównego księgowego. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 1. Burmistrza Miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego 2. Gł. Specjalisty ds kontroli Joanny Warchulskiej Kopeć 3. Dyrektora Gimnazjum nr 2 Henryka Barcika...... Dyrektor Gimnazjum nr2 Główny Księgowy... Gl. Specjalista ds kontroli 7