C z ę ś ć V I I I U k ł a d g r a f i c z n y
|
|
- Józef Nowak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 363 C z ę ś ć V I I I U k ł a d g r a f i c z n y Tytuł
2 365 Ogólna charakterystyka miasta Łodzi Tabela Nr 1 Powierzchnia Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 % w stosunku do powierzchni Polski Polska , woj. łódzkie ,83 Miasto Łódź 294,4,9 w stos. do pow. wojew. 1,62 Tabela Nr 2 Ludność wg stanu na r. Wyszczególnienie Ludność ogółem w tym: Ilość kobiet Ilość osób na 1 km 2 na 1 mężczyzn mężczyźni kobiety tysięcy osób Polska , , , woj. łódzkie 2.571, , , % w stosunku do ludności Polski 6,7 6,6 6,8 Miasto Łódź 764,2 348,1 416, % w stosunku do: - ludności Polski 2, 1,9 2,1 - ludności województwa 29,7 28,4 3,9
3 365 Powierzchnia i ludność delegatur Łodzi Tabela Nr 3 Powierzchnia Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 % w stosunku do powierzchni Łódź 294,4 1, Delegatury: Bałuty 78,9 26,8 Górna 71,9 24,4 Polesie 46, 15,6 Śródmieście 6,8 2,3 Widzew 9,8 3,9 Tabela Nr 4 Ludność Łodzi wg stanu na r. Wyszczególnienie Ludność ogółem % w stosunku do ludności Łodzi Mężczyźni Kobiety Ilość osób na 1 km 2 Ilość kobiet na 1 mężczyzn Łódź , Delegatury: Bałuty , Górna , Polesie , Śródmieście , Widzew ,
4 367 Tabela Nr 5 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów ogółem. Nr Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % Dochody własne ,68 2 Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,96 3 Subwencje i dotacje ,52 4 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień , , ,15 Ogółem , Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów ogółem. Wykres do tabeli Nr 5 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 3,4% Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 8,1% Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 2,1% Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień,1% Subwencje i dotacje 22,5% Dochody miasta z udziałów w podatkach stanowiących dochód państwa 31,% Dochody własne 32,7%
5 368 Tabela Nr 6 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów według rodzajów. Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ,94 2. Wpływy z opłat i inne wpływy ,43 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych ,23 4. Dochody z majątku gminy ,9 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,96 6. Pozostałe dochody ,99 7a. Subwencja ogólna - gmina ,8 7b. Subwencja ogólna - powiat ,6 8. Dotacje na zadania własne , Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi , Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty ,19 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,1 12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,14 Ogółem ,
6 369 Wykres do tabeli Nr 6 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura dochodów według rodzajów a 7b Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 2. Wpływy z opłat i inne wpływy 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych 4. Dochody z majątku gminy 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6. Pozostałe dochody 7a. Subwencja ogólna - gmina 7b. Subwencja ogólna - powiat 8. Dotacje na zadania własne 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
7 37 Tabela Nr 7 Budżet miasta Łodzi na 27 rok. Struktura dochodów według rodzajów. w % 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw a) podatek rolny b) podatek od nieruchomości c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych f) podatek od posiadania psów g) podatek leśny h) podatek od czynności cywilnoprawnych 2. Wpływy z opłat i inne wpływy a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłata eksploatacyjna d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i) inne wpływy - opłata za wydanie karty parkingowej - opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi,wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową - wpływy z tyt. kosztów upomnień - wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne - wpływy z tyt. opłaty administracyjnej - wpływy z tyt. opłaty stałej - wpływy z tyt. prowizji ze sprzedaży znaków skarbowych - wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne - wpływy z usług ( wynajem sal ) - wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze - wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych - wpływy za reklamy - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych, przetargowych i usług kserograficznych - wynajem pokoi hotelowych - wynajem terenów dróg wewnętrznych k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym r) opłata produktowa s) dotacja ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od czynności cywilnoprawnych u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych e) pozostałe - dochody Biura Zamiany Mieszkań - dochody Domów Dziennego Pobytu - dochody Domów Pomocy Społecznej - dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej - dochody internatów i burs szkolnych - dochody Leśnictwa Miejskiego - Łódź - dochody Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - dochody Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków Treść 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2 14,939,21 12,549,397,397,187,41,2 1,345 2,433,73,34,9,43,187,2,3,7,36,,6,,1,5,5,7,3,,11,21,555,9,9,,163 9,226 1,793,17,6,525,116,55,8,73,82,19
8 371 Treść - dochody Ogrodu Botanicznego - dochody Ośrodków Adaptacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - dochody placówek wychowania pozaszkolnego - dochody Przedszkoli Miejskich - dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi - dochody Straży Miejskiej - dochody szkolnych schronisk młodzieżowych - dochody szkół podstawowych - dochody z tyt. usług Miejskiego Ośrodka Szkoleniowego h) dochody Zarządu Dróg i Transportu - dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o. - koszty z tytułu upomnień - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach - opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym - pozostałe dochody transportu drogowego - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych - wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego - wpływy z reklam na biletach MPK - wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego - wpływy ze sprzedaży materiałów pomocniczych i przetargowych 4. Dochody z majątku gminy a) dochody realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji - dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - dochody ze sprzedaży budynków i lokali w budynkach użytkowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych w nieruchomościach mieszkaniowych oraz gruntów z nimi związanych - z tytułu opłat adiacenckich - z tytułu opłaty planistycznej - z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych - z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - ze sprzedaży gruntów i budynków - ze sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych - zwrot bonifikat b) dochody realizowane przez Wydział Gospodarowania Majątkiem - dochody z dywidend - Łódzkie Centrum Ogrodnicze Związek Ogrodniczy Spółka Komandytowa - dochody z dywidend - "Zieleń Miejska - Południe" Spółka z o.o. - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - pozostałe dochody - wieloletnie dzierżawy nieruchomości - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego - wpływy z tytułu dzierżawy stelaży wystawienniczych typu SYMA - SYSTEM - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości ) c) dochody (czynsze i opłaty) z najmu lokali użytkowych strefy "O" j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2,23,4,34,588,,52,35,,1 7,433,125,,9,3,2,468,93,,4 6,727,1 5,92 1,991,2,7,131,696,,234,14,3,84,6,88,,,7 2,154,,1,7,234,9,84,266, 1,49,266,681 3,965 22,387 6,335 1,845,397
9 372 Treść 6. Pozostałe dochody a) odsetki od środków na rachunkach bankowych b) rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z tyt. realizacji projektu "Nowa szansa dla Żaka" - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w 25 roku - zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich c) pozostałe - darowizna na budowę pomnika miejsca pamięci zagłady Żydów z Litzmannstadt Getto - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa - inne - odpłatność za usługi opiekuńcze - odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków - odsetki od środków PFRON-u do rozliczenia - odsetki od wpłat dokonanych po terminie - odsetki sankcyjne od należności podatkowych - spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy - środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu - wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów 7a. Subwencja ogólna - gmina Część równoważąca subwencji ogólnej II Część oświatowa 7b. Subwencja ogólna - powiat I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego II Część równoważąca subwencji ogólnej 8. Dotacje na zadania własne a) z budżetu państwa - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - na ośrodki pomocy społecznej - na ośrodki wsparcia - na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących" - na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów klas I szkół podstawowych - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych c) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - na Domy Pomocy Społecznej - na ośrodki wsparcia - na stypendia dla młodzieży wiejskiej g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu m) z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu p) Kontrakty wojewódzkie oraz wspólfinansowanie programów rozwoju regionalnego - na wydatki majątkowe w domach pomocy społecznej - na wydatki majątkowe w lecznictwie ambulatoryjnym - na wydatki majątkowe w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - na wydatki majątkowe w szpitalach r) z Ministerstwa Sportu 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 2) środki pochodzące z programu pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2,985,135,2,2,,,,,83,,242,199,99,23,,3,132,5,81,,16,2 9,85,36 8,724 1,64 9,513,,551 3,37 1,46,287,,758,,,,,,1 1,237 1,237,,,,,,,,, 1,86 3,217,746
10 373 - gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 2/PL/16/P/PE/6-ISPA - oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2/PL/16/P/PE/13 - ISPA 3) Środki z EFRR na realizację projektu "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 5) Środki z EFRR na realizację projektu "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" 6) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/39/4 pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 1 - Al. Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej" 7) Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o numerze SPOT/2.2/4/4 pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego-Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" 8) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Partnerstwo na rzecz Rozwoju EMPATIA - Lokalna solidarność na rzecz równych szans" 9) Środki z EFS na realizację projektu "Elektroniczny Obieg Dokumentów dla Mieszkańców" 1) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi - "BUM" 11) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 12) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych" 14) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Nowa szansa dla Żaka" 15) Środki z EFRR na dofinansowanie projektu pn. "System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V" 16) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1" 23) Środki z EFRR na realizację Projektu o numerze 581/24 pn. "Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi - modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego Geyera" 25) Środki z EFS na dofinansowanie projektu pn. "Kompas - nowy kierunek życia" 26) Środki z EFS na realizację projektu pn. "e-łódź Nowe Kwalifikacje" 27) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzka Strategia Innowacyjności" 28) Środki na realizację projektu pn. "Picture - instrument służący udostępnianiu Europejskim Administracjom Publicznym skutecznych strategii inwestycyjnych z dziedziny IT 3) Środki pochodzące z programu Unii Europejskiej - Socrates - Comenius - Akcja 1 w roku szkolnym 26/27 31) Środki z EFS na realizację projektu "Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej" 32) Środki na realizację projektu pn. "Orientacja na zdrowie i dobrostan społeczny w Regionie Morza Bałtyckiego/HEPRO" 33) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Modernizacja układu drogowo - torowego ulic Pomorskiej i Kilińskiego w Łodzi" 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty 1) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Limanowskiego - Aleksandrowska na odcinku od Al. Włókniarzy do ulicy Bielicowej - droga krajowa Nr 72" 2) "e-łódź" - zakup i wdrożenie "elektronicznego Urzędu" w Urzędzie Miasta Łodzi 3) "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie" 8) "Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot - renowacja budynków przy ul. Nawrot 7" 9) "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Wojska Polskiego - Brzezińska na odc. od ul. Strykowskiej do ul. Spiskiej wraz z wiaduktem (droga krajowa nr 72)" Ogółem dochody na zadania własne 9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Ogółem dochody na zadania zlecone 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 12.Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem dochody na zadania na podstawie porozumień Ogółem Treść 1 Budżet uchwalony na 27 r. 2,8,666,,,693,,77,,,,3,,14,,417,156,17,23,12,6,2,4,921,193,,,,,193 89,569 8,142 2,142 1,284,6,14,146 1,
11 374 Tabela Nr 8 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem. Nr Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % Wydatki bieżące ,19 2 Wydatki majątkowe ,81 Ogółem , Wykres do tabeli Nr 8 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych ogółem. Wydatki majątkowe 2,8% Wydatki bieżące 79,2%
12 375 Tabela Nr 9 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne. Nr Treść Budżet uchwalony na 27 r. w zł % Wydatki bieżące ,88 2 Wydatki majątkowe ,12 Ogółem własne , Wykres do tabeli Nr 9 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących i majątkowych - zadania własne. Wydatki majątkowe 23,1% Wydatki bieżące 76,9%
13 376 Tabela Nr 1 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków według działów ogółem. Nr Dział Budżet uchwalony na 27 r. w zł % Rolnictwo i łowiectwo , 2 Leśnictwo ,5 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,16 5 Handel 2, 6 Transport i łączność ,46 63 Turystyka 242,1 7 Gospodarka mieszkaniowa ,71 71 Działalność usługowa ,15 72 Informatyka 4 64,21 75 Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Obsługa długu publicznego 3 1, Różne rozliczenia ,69 81 Oświata i wychowanie ,5 851 Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,45 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , Kultura fizyczna i sport ,5 Ogółem ,
14 377 Wykres do tabeli Nr 1 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Wydatki według działów ogółem ,1% 853 1,6% 854 2,5% 9 6,1% 921 3,8% 925,4% 5 4 5,%,2%,% 926 2,5% 2,% 1,% 6 22,5% 851 1,4% 81 24,% 758 2,7% 757 1,3% 756,1% 754 2,3% 751,% 75 7,3% 72,2% 7 3,7% 71 1,2% 63,% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 Handel 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport
15 378 Tabela Nr 11 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne. Nr Dział Budżet uchwalony na 27 r. w zł % Rolnictwo i łowiectwo , 2 Leśnictwo 89 9,6 5 Rybołówstwo i rybactwo 8, 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,6 5 Handel 2, 6 Transport i łączność ,79 63 Turystyka 242,2 7 Gospodarka mieszkaniowa ,9 71 Działalność usługowa 9 881,64 72 Informatyka 4 64,3 75 Administracja publiczna ,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,9 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie 756 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Obsługa długu publicznego 3 1, Różne rozliczenia ,15 81 Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza ,45 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,51 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 925 przyrody , Kultura fizyczna i sport ,75 Ogółem ,
16 379 Wykres do tabeli Nr 11 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków bieżących według działów - zadania własne ,% ,9% 853 2,2% 854 3,5% 9 3,2% 921 3,5% 925,6% 5,% 926,7% 4,1% 5,% 2,1% 1,% 6 21,8% 81 33,4% 758 3,1% 757 1,9% 756,2% 754 1,1% 75 8,7% 72,3% 71,6% 63,% 7 2,1% 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 Leśnictwo 5 Rybołówstwo i rybactwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 Handel 6 Transport i łączność 63 Turystyka 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 72 Informatyka 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport
17 38 Tabela Nr 12 Budżet miasta Łodzi na 27 rok. Struktura wydatków bieżących w układzie działów i rozdziałów - zadania własne. w % Budzet uchwalony Dz. Rozdz. Treść na 27 r Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo 595 Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel 595 Pozostała działalność Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka 7295 Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Izby Rolnicze Pozostała działalność Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Dostarczanie wody Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,2,1,1,57,57,1,,,58,32,25,1,1 21,793 17,731 2,37,744,384,565,16,12,3 2,93 1,19,15,792,96,638,4,238,299,299 8,698,113 6,847,2 1,14,632 1,88,126,,45,35,5,87,6,192,192 1,936 1,936
18 381 Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 27 r Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Przedszkola specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Licea profilowane Licea profilowane specjalne Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Żłobki Powiatowe urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Domy wczasów dziecięcych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szkolne schroniska młodzieżowe Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 3,148,5 1,975 1,169 33,44 9,257 1,17,59 5,853,17 5,567,618,22,155 5,4,51,53,38 3,4,211,49,291,27,46,161,385,965,148,186,79,539,5,8 11,853 1,413 3,162,615 1,57,85,662 2,388 1,539,74,38,681,3,139 2,211 1,171,75,2,333 3,453,769,649,571,414,241,15,89,61,356,279
19 Budzet uchwalony Dz. Rozdz. Treść na 27 r RAZEM Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność,1 3,182,161,53,783,221,,,81 1,443,44 3,512 1,14,549,8,711,533,392,232,614,614,75,271,475,3 1,
20 383 Tabela Nr 13 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. Nr Dział Budżet uchwalony na 27 r. w zł % Leśnictwo ,3 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 62,56 6 Transport i łączność ,53 7 Gospodarka mieszkaniowa ,71 71 Działalność usługowa ,17 75 Administracja publiczna , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 758 Różne rozliczenia ,47 81 Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna 4, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 2, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 45,31 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 358,8 926 Kultura fizyczna i sport ,52 Ogółem ,
21 384 Wykres do tabeli Nr 13 Budżet uchwalony miasta Łodzi na 27 rok Struktura wydatków majątkowych według działów - zadania własne. 6 35,5% 7 1,7% 71 3,2% 75 4,8% 754 1,% 758 2,5% 81 4,4% 851 1,2% 4,6% 2,% 926 9,5% 925,1% 921 6,3% 9 18,7% 854,3% 853,2% 852,9% 2 Leśnictwo 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6 Transport i łączność 7 Gospodarka mieszkaniowa 71 Działalność usługowa 75 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 758 Różne rozliczenia 81 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna i sport
22 385 Tabela Nr 14 Budżet miasta Łodzi na 27 rok. Struktura wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów - zadania własne. w % Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 27 r Leśnictwo 21 Gospodarka leśna Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 495 Pozostała działalność Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8535 Edukacyjna opieka wychowawcza Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność Zakłady gospodarki mieszkaniowej Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Pozostała działalność Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Gimnazja Licea ogólnokształcące Szkoły zawodowe Szpitale ogólne Lecznictwo ambulatoryjne Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Placówki opiekuńczo - wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Żłobki Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego,35,35,562,562 35,535 24,484 9,136 1,75,164 1,711,38,2 5,664 5,7 3,169 3,131,38 4,832,21 1,684 3,127,996,15,279,451,54,62 2,467 2,467 4,426 2,157,333,369,268 1,78,221 1,242,72,456,41,43,858,82,616,46,92,23,219,219,311,29,21
23 386 Dz. Rozdz. Treść Budzet uchwalony na 27 r Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 9254 Kultura fizyczna i sport Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Ogrody botaniczne i zoologiczne Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej 18,739 7,644 3,144,429,14,4,385 6,723 6,298 1,237,37,38 4,922,64,77,77 9,523 8,89,714 RAZEM 1,
24 387 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część I Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem 2 Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
25 388 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część II Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 242 Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
26 389 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część III Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
27 39 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część IV Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy 85 Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
28 391 Zestawienie wydatków ogółem na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część V Tabela Nr 15 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem: suma
29 392 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część I Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem 2 Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
30 393 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część II Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 242 Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
31 394 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część III Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
32 395 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część IV Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy 85 Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem:
33 396 Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w działach klasyfikacji budżetowej w wydziałach realizujących budżet na rok 27. Część V Tabela Nr 16 w zł WYDZIAŁ Biuro ds Elektronicznego Urzędu Biuro ds. Serwisów Internetowych Urzędu Biuro Informatyki Biuro Partnerstwa i Funduszy Biuro Prasowe Biuro Prawne Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Biuro Rady Miejskiej Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Rzecznik Konsumentów Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 Straż Miejska Wydział Budynków i Lokali Wydział Budżetu Wydział Edukacji Wydział Finansowy Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji Wydział Gospodarki Komunalnej Wydział Gospodarowania Majątkiem Wydział Księgowości Wydział Kultury Wydział Obsługi Administracyjnej Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Wydział Organizacji i Kadr Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Wydział Sportu Wydział Spraw Społecznych Wydział Strategii i Analiz Wydział Urbanistyki i Architektury 6 5 Wydział Zdrowia Publicznego Zarząd Dróg i Transportu Ogółem: suma
1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5
23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2
C z ę ś ć I Z e s t a w i e n i a t a b e l a r y c z n e
1 C z ę ś ć I Z e s t a w i e n i a t a b e l a r y c z n e Tytuł 2 na 2 rok. Dochody według źródeł powstawania. na 2 r. po na 2 r. na -9-2 na 2 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII// Rady Miejskiej w Łodzi
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/1141/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2005 r.
miasta Łodzi na 2 rok. Dochody według źródeł powstawania. w zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/111/ Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2 r. po na -9-2 [:2] [:] 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych
Plan wydatków budżetu na 2006 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału
WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY
Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze
01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.
1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i
WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 2006 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania
WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 26 DOCHODY według źródeł powstawania 3 w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 294 115 38 299 444 365 294 115 38 299 444 365
Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe
58 Wydatki budŝetu miasta Łodzi na 212 rok w układzie działów i rozdziałów do Uchwały Nr XXIX/513/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 211 r. 1 2 5 4 6 13 195 21 22 595 42 495 Rolnictwo i łowiectwo
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK
1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł
Plan wydatków budżetu na 2004 rok
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7
TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO
Wydatki pozostałych jednostek
Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia... 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 86 728 046,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 57 376 621,00
STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.
59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki
WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 2007 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania
1 WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok DOCHODY według źródeł powstawania w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 319.813.01 345.895.056,00 349.867.375,64 319.813.01
Budżet po zmianach na 2007 r. na Przewidywane wykonanie na 2007 r
1 miasta Łodzi na 2 rok. Dochody według źródeł powstawania. w zł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV// Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 2 r. po w tym: 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:
Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12
WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK
TABELA NR 2 WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK Dział Rozdział Treść ze środków Dofinansowanie do zadań 1 2 3 4 5 6 7 WYDATKI BIEŻĄCE #NAZWA? 245 638 758,00 #NAZWA? 11 947 073,00 010 ROLNICTWO I
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 447 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2017 ROK w złotych Plan dochodów na 2017 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność
Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK
REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność
PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miasta Nowego Sącza "Projekt" z dnia... Dz Rozdz (w złotych) Przew. wyk. Plan na wskaźn wsk. struk. wsk. struk. 2015 rok 2016 rok procent 2015 2016 010 Rolnictwo
PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004
PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 2005 DOCHODY ogółem według źródeł powstawania
WYKONANIE budżetu Miasta Łodzi za rok 25 DOCHODY według źródeł powstawania 1 w zł 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 291 7 62 289 52 62 291 7 62 289 52 62 a) podatek
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa
Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące
Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/15 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 18.03.2015 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na 31.12.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 01.01.2014
Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie
WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi
DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr 30/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. Dział
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania
Plan finansowy Urzędu Miasta Opola na 2017 rok - dochody
, w tym: 591 594 505 213 679 801 805 274 306 Dochody bieżące 539 034 963 173 358 347 712 393 310 Dochody majątkowe 52 559 542 40 321 454 92 880 996 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 1 000 01095 Pozostała
załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h
Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej
Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wydatki na zadania gminne
Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21
Wydatki na zadania gminne
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
Wydatki na zadania gminne
Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Ogółem Dochody zadania własne
Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej
Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
Powierzchnia. Ludność wg stanu na r.
372 Ogólna charakterystyka miasta Łodzi Tabela Nr 1 Powierzchnia Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 % w stosunku do powierzchni Polski 1 2 3 Polska 312 685 1, woj. łódzkie 18 219 5,83 Miasto Łódź 294,4,9
Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział
Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku
ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze
Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75
Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział
Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała
WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA
WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU BUDŻETU MIASTA WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Załącznik Nr 1 Dział Nazwa Źródło dochodów Plan 2009r. Wykonanie za I w tym Plan po w tym półrocze 2009 majątkowe zmianach
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
****************************************************************
**************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010
Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK
Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem wygrodzenia
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura
ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Razem Majątkowe (5+7+8)
78 Budżet miasta Łodzi na 2010 rok Wydatki majatkowe budżetu miasta Łodzi na 2010 rok Tabela Nr 5 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. 020 Leśnictwo 40 000 40