Wydatki na zadania gminne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydatki na zadania gminne"

Transkrypt

1 Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem ,22 37,06 Wydatki bieżące ,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne ,17 49,89 dotacje ,11 54,96 obsługa długu ,65 8,71 Wydatki majątkowe ,74 16,39 dotacje na inwestycje ,00 21,48 Wydatki na zadania własne ,88 36,21 Wydatki bieżące ,14 45,12 wynagrodzenia i pochodne ,77 49,83 dotacje ,11 55,32 obsługa długu ,65 8,71 Wydatki majątkowe ,74 16,39 dotacje na inwestycje ,00 21,48 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,44 0,08 Wydatki bieżące ,44 4,37 dotacje ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Rozdz Melioracje wodne ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 dotacje ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Rozdz Izby rolnicze ,44 74,05 Wydatki bieżące ,44 74,05 Rozdz Pozostała działalność ,00 27,12 Wydatki bieżące ,00 27,12 Dział 600 Transport i łączność ,87 22,44 Wydatki bieżące ,35 31,90 wynagrodzenia i pochodne ,70 55,75 dotacje ,60 7,83 Wydatki majątkowe ,52 17,90 Rozdz Drogi publiczne gminne ,10 37,18 Wydatki bieżące ,40 37,99 Wydatki majątkowe ,70 36,43 Rozdz Drogi wewnętrzne ,96 27,64 Wydatki bieżące ,79 25,81 Wydatki majątkowe ,17 29,04 Rozdz Infrastruktura telekomunikacyjna ,31 2,81 Wydatki bieżące ,16 37,95 wynagrodzenia i pochodne ,70 55,75 dotacje ,60 7,83 Wydatki majątkowe ,15 1,15 Rozdz Pozostała działalność ,50 0,06 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

2 Wydatki bieżące ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,50 0,15 Dział 630 Turystyka ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 dotacje ,00 0,00 Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 dotacje ,00 0,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,85 34,34 Wydatki bieżące ,61 37,30 wynagrodzenia i pochodne ,88 46,50 Wydatki majątkowe ,24 33,02 Rozdz Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,12 43,90 Wydatki bieżące ,12 44,20 wynagrodzenia i pochodne ,88 46,50 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,85 34,49 Wydatki bieżące ,48 26,85 Wydatki majątkowe ,37 36,00 Rozdz Pozostała działalność ,88 18,24 Wydatki bieżące ,01 22,13 Wydatki majątkowe ,87 18,03 Dział 710 Działalność usługowa ,75 35,10 Wydatki bieżące ,30 38,62 wynagrodzenia i pochodne ,16 44,23 Wydatki majątkowe ,45 4,34 Rozdz Biura planowania przestrzennego ,62 43,83 Wydatki bieżące ,62 44,88 wynagrodzenia i pochodne ,16 44,60 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,13 36,74 Wydatki bieżące ,13 36,74 wynagrodzenia i pochodne ,00 36,32 Rozdz Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,20 26,30 Wydatki bieżące ,20 26,30 wynagrodzenia i pochodne ,00 23,33 Rozdz Cmentarze ,82 24,06 Wydatki bieżące ,37 32,94 Wydatki majątkowe ,45 4,85 Rozdz Pozostała działalność ,98 81,50 Wydatki bieżące ,98 81,50 wynagrodzenia i pochodne ,00 44,44 Dział 750 Administracja publiczna ,22 41,17 Wydatki bieżące ,47 42,12 wynagrodzenia i pochodne ,25 43,43 Wydatki majątkowe ,75 20,21 Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,03 43,74 Wydatki bieżące ,03 43,74 wynagrodzenia i pochodne ,00 100,00 Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,17 42,16 Wydatki bieżące ,22 43,08 wynagrodzenia i pochodne ,25 43,52 Wydatki majątkowe ,95 21,40 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,71 41,95 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

3 Wydatki bieżące ,91 40,78 wynagrodzenia i pochodne ,00 9,95 Wydatki majątkowe ,80 93,01 Rozdz Pozostała działalność ,31 31,28 Wydatki bieżące ,31 33,79 wynagrodzenia i pochodne ,00 35,56 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,64 46,06 przeciwpożarowa Wydatki bieżące ,64 47,82 wynagrodzenia i pochodne ,06 48,11 Wydatki majątkowe ,00 15,17 Rozdz Ochotnicze straże pożarne ,92 37,35 Wydatki bieżące ,92 83,98 Wydatki majątkowe ,00 11,80 Rozdz Obrona cywilna ,71 16,72 Wydatki bieżące ,71 45,96 wynagrodzenia i pochodne ,40 37,51 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Rozdz Straż Miejska ,01 47,60 Wydatki bieżące ,01 47,60 wynagrodzenia i pochodne ,66 48,15 Rozdz Pozostała działalność ,00 26,86 Wydatki bieżące ,00 12,71 Wydatki majątkowe ,00 38,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,44 34,27 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki bieżące ,44 34,27 Rozdz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,44 34,27 budżetowych Wydatki bieżące ,44 34,27 Dział 757 Obsługa długu publicznego ,65 8,51 Wydatki bieżące ,65 8,51 dotacje ,00 0,00 obsługa długu ,65 8,71 Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,65 8,51 jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,65 8,51 dotacje ,00 0,00 obsługa długu ,65 8,71 Dział 758 Różne rozliczenia ,39 44,47 Wydatki bieżące ,00 43,68 Wydatki majątkowe ,39 47,09 Rozdz Różne rozliczenia finansowe ,39 73,64 Wydatki bieżące ,00 79,78 Wydatki majątkowe ,39 59,46 Rozdz Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,61 50,33 Wydatki bieżące ,89 52,22 wynagrodzenia i pochodne ,97 52,63 dotacje ,72 58,57 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

4 Wydatki majątkowe ,72 19,46 Rozdz Szkoły podstawowe ,36 50,47 Wydatki bieżące ,36 52,96 wynagrodzenia i pochodne ,41 52,38 dotacje ,00 52,54 Wydatki majątkowe ,00 26,22 Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,13 53,72 Wydatki bieżące ,13 53,72 wynagrodzenia i pochodne ,13 53,15 dotacje ,00 49,61 Rozdz Przedszkola ,12 50,27 Wydatki bieżące ,40 52,87 wynagrodzenia i pochodne ,45 52,09 dotacje ,72 74,93 Wydatki majątkowe ,72 6,09 Rozdz Gimnazja ,48 53,97 Wydatki bieżące ,48 54,56 wynagrodzenia i pochodne ,91 53,83 dotacje ,00 55,03 Wydatki majątkowe ,00 1,57 Rozdz Dowożenie uczniów do szkół ,89 58,89 Wydatki bieżące ,89 58,89 wynagrodzenia i pochodne ,18 73,93 Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,90 1,61 Wydatki bieżące ,90 1,61 wynagrodzenia i pochodne ,00 0,00 Rozdz Stołówki szkolne ,95 51,90 Wydatki bieżące ,95 51,90 wynagrodzenia i pochodne ,97 51,10 Rozdz Pozostała działalność ,78 27,95 Wydatki bieżące ,78 28,72 wynagrodzenia i pochodne ,92 12,80 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Rozdz Gospodarstwa pomocnicze ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 dotacje ,00 0,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,95 28,16 Wydatki bieżące ,71 51,02 wynagrodzenia i pochodne ,90 43,05 dotacje ,84 61,96 Wydatki majątkowe ,24 10,23 dotacje na inwestycje ,00 25,73 Rozdz Szpitale ogólne ,33 10,19 Wydatki majątkowe ,33 10,19 dotacje na inwestycje ,00 25,73 Rozdz Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze ,33 0,02 Wydatki majątkowe ,33 0,02 Rozdz Lecznictwo ambulatoryjne ,58 24,79 Wydatki majątkowe ,58 24,79 Rozdz Programy polityki zdrowotnej ,00 8,87 Wydatki bieżące ,00 8,87 Rozdz Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

5 dotacje ,00 0,00 Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,24 59,14 Wydatki bieżące ,24 59,14 wynagrodzenia i pochodne ,90 43,05 dotacje ,84 69,55 Rozdz Izby wytrzeźwień ,00 38,80 Wydatki bieżące ,00 53,85 dotacje ,00 53,85 Wydatki majątkowe ,00 8,23 Rozdz Pozostała działalność ,47 18,71 Wydatki bieżące ,47 18,71 dotacje ,00 13,14 Dział 852 Pomoc społeczna ,37 45,92 Wydatki bieżące ,51 46,78 wynagrodzenia i pochodne ,96 49,69 dotacje ,00 48,94 Wydatki majątkowe ,86 0,00 Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 42,33 Wydatki bieżące ,00 42,33 dotacje ,00 42,33 Rozdz Domy pomocy społecznej ,79 44,78 Wydatki bieżące ,79 44,78 Rozdz Ośrodki wsparcia ,55 32,75 Wydatki bieżące ,69 51,55 wynagrodzenia i pochodne ,99 51,72 Wydatki majątkowe ,86 0,00 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,95 58,83 Wydatki bieżące ,95 58,83 wynagrodzenia i pochodne ,47 61,28 Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,48 44,27 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące ,48 44,27 Rozdz Dodatki mieszkaniowe ,28 43,41 Wydatki bieżące ,28 43,41 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,11 49,32 Wydatki bieżące ,11 49,80 wynagrodzenia i pochodne ,75 49,33 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,75 51,26 Wydatki bieżące ,75 51,26 wynagrodzenia i pochodne ,75 51,26 Rozdz Pozostała działalność ,46 43,07 Wydatki bieżące ,46 43,07 dotacje ,00 50,19 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,54 46,91 Wydatki bieżące ,16 49,55 wynagrodzenia i pochodne ,73 50,88 Wydatki majątkowe ,38 39,19 Rozdz Żłobki ,54 46,90 Wydatki bieżące ,16 49,55 wynagrodzenia i pochodne ,73 50,88 Wydatki majątkowe ,38 39,19 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

6 Rozdz Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia ,00 100,00 przedemerytalne Wydatki bieżące ,00 100,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,53 52,08 Wydatki bieżące ,53 52,08 wynagrodzenia i pochodne ,09 50,24 Rozdz Świetlice szkolne ,90 50,33 Wydatki bieżące ,90 50,33 wynagrodzenia i pochodne ,23 49,05 Rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,38 67,07 młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące ,38 67,07 Rozdz Pomoc materialna dla uczniów ,00 54,36 Wydatki bieżące ,00 54,36 Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 Rozdz Pozostała działalność ,25 55,90 Wydatki bieżące ,25 55,90 wynagrodzenia i pochodne ,86 56,14 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,51 25,42 Wydatki bieżące ,63 36,50 wynagrodzenia i pochodne ,57 48,88 dotacje ,95 19,92 Wydatki majątkowe ,88 15,40 Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,99 18,04 Wydatki bieżące ,81 21,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 0,00 dotacje ,95 19,92 Wydatki majątkowe ,18 17,76 Rozdz Oczyszczanie miast i wsi ,06 28,25 Wydatki bieżące ,06 28,25 Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,57 12,99 Wydatki bieżące ,10 22,46 Wydatki majątkowe ,47 2,90 Rozdz Schroniska dla zwierząt ,08 44,81 Wydatki bieżące ,08 47,92 Wydatki majątkowe ,00 0,09 Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg ,77 34,53 Wydatki bieżące ,22 38,51 Wydatki majątkowe ,55 9,97 Rozdz Zakłady gospodarki komunalnej ,88 49,55 Wydatki bieżące ,18 49,53 wynagrodzenia i pochodne ,57 48,92 Wydatki majątkowe ,70 54,24 Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z ,23 18,65 opłat produktowych Wydatki bieżące ,23 18,65 Rozdz Pozostała działalność ,93 31,64 Wydatki bieżące ,95 32,21 Wydatki majątkowe ,98 26,82 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,51 49,10 Wydatki bieżące ,25 49,66 wynagrodzenia i pochodne ,00 0,99 dotacje ,00 50,26 Wydatki majątkowe ,26 45,91 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

7 Rozdz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 60,00 Wydatki bieżące ,00 60,00 dotacje ,00 60,00 Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,26 48,47 Wydatki bieżące ,00 49,81 dotacje ,00 49,81 Wydatki majątkowe ,26 46,63 Rozdz Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 45,72 Wydatki bieżące ,00 45,72 dotacje ,00 45,72 Rozdz Biblioteki ,00 47,15 Wydatki bieżące ,00 47,15 dotacje ,00 47,15 Rozdz Muzea ,00 55,72 Wydatki bieżące ,00 55,72 dotacje ,00 55,72 Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 54,54 Wydatki bieżące ,00 56,37 wynagrodzenia i pochodne ,00 0,00 dotacje ,00 63,44 Wydatki majątkowe ,00 2,93 Rozdz Pozostała działalność ,25 50,12 Wydatki bieżące ,25 50,12 wynagrodzenia i pochodne ,00 2,30 dotacje ,00 52,88 Dział 926 Kultura fizyczna i sport ,61 18,99 Wydatki bieżące ,56 64,35 wynagrodzenia i pochodne ,50 4,22 dotacje ,00 67,31 Wydatki majątkowe ,05 4,43 dotacje na inwestycje ,00 0,00 Rozdz Obiekty sportowe ,89 0,94 Wydatki bieżące ,50 3,04 wynagrodzenia i pochodne ,50 7,00 Wydatki majątkowe ,39 0,93 Rozdz Instytucje kultury fizycznej ,00 46,83 Wydatki bieżące ,00 53,38 dotacje ,00 53,38 Wydatki majątkowe ,00 0,00 dotacje na inwestycje ,00 0,00 Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,72 66,49 Wydatki bieżące ,06 81,09 wynagrodzenia i pochodne ,00 0,00 dotacje ,00 90,60 Wydatki majątkowe ,66 43,22 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ,33 52,09 ustawami Wydatki bieżące ,33 52,09 wynagrodzenia i pochodne ,17 53,14 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,95 100,00 Wydatki bieżące ,95 100,00 Rozdz Pozostała działalność ,95 100,00 Wydatki bieżące ,95 100,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 53,85 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

8 Wydatki bieżące ,00 53,85 wynagrodzenia i pochodne ,00 53,80 Rozdz Urzędy wojewódzkie ,00 53,85 Wydatki bieżące ,00 53,85 wynagrodzenia i pochodne ,00 53,80 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,66 53,72 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące ,66 53,72 wynagrodzenia i pochodne ,60 21,98 Rozdz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 0,00 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące ,00 0,00 wynagrodzenia i pochodne ,00 0,00 Rozdz Wybory do Parlamentu Europejskiego ,66 59,93 Wydatki bieżące ,66 59,93 wynagrodzenia i pochodne ,60 69,12 Dział 752 Obrona narodowa ,28 81,86 Wydatki bieżące ,28 81,86 wynagrodzenia i pochodne 220 0,00 0,00 Rozdz Pozostałe wydatki obronne ,28 81,86 Wydatki bieżące ,28 81,86 wynagrodzenia i pochodne 220 0,00 0,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,44 52,01 Wydatki bieżące ,44 52,01 wynagrodzenia i pochodne ,57 53,49 Rozdz Ośrodki wsparcia ,73 48,93 Wydatki bieżące ,73 48,93 wynagrodzenia i pochodne ,02 48,46 Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,47 51,84 Wydatki bieżące ,47 51,84 wynagrodzenia i pochodne ,42 54,82 Rozdz Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,52 37,53 Wydatki bieżące ,52 37,53 Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,30 55,76 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące ,30 55,76 Rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,42 54,48 Wydatki bieżące ,42 54,48 wynagrodzenia i pochodne ,13 53,77 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami ,00 0,00 administracji rządowej Wydatki bieżące ,00 0,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 Rozdz Cmentarze ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z ,01 40,48 jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ,01 40,48 wynagrodzenia i pochodne ,23 70,34 dotacje ,00 0,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,01 41,80 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

9 Wydatki bieżące ,01 41,80 wynagrodzenia i pochodne ,23 70,34 dotacje ,00 0,00 Rozdz Przedszkola ,01 41,80 Wydatki bieżące ,01 41,80 wynagrodzenia i pochodne ,23 70,34 dotacje ,00 0,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 Rozdz Schroniska dla zwierząt ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 DELFIN s.c. tel.(081) Budżet

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2007 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2007 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007r. Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2007 rok WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2007r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/260/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.06.2009r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2007 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/236/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 marca 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2004 rok

Plan wydatków budżetu na 2004 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 luty 2004r. Plan wydatków budżetu na 2004 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2004r. w tym dotacje na: Struktura 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 1 Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10 marca 2009r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. 1 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00 Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 600 Transport i łączność 575 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 360 000,00 360 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 215 000,00 15 000,00 200 000,00 630 Turystyka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 1 Uchwały Nr XXIII/121/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 kwietnia 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2008 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69% Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem po zmianach WYDATKI Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 530 191,81 1 525 372,91

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO Gospodarka leśna. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: 1 Załącznik nr 3 do Uchwały XXIX/164/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 września 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2008 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Planowane wydatki za I pół.2016 r. Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 866,54 70 788,53 14 67 953,98 255,00 2 579,55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 000,00 10 220,00 6

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok Dział Nazwa Rozdział Przewidywane wykonanie 2017 rok Plan na 2018 rok w tym: bieżące Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją statutowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93% Tab. Nr 3 Dz./Rozdz. Treść B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 250,00 421 252,35 416 733,21 98,93% 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 r. WYDATKI Budżet na rok 2013 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Wydział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 135 665 01008 Melioracje wodne 6 200 Wydatki

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r. WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo