UCHWAŁA NR IV/33/02 RADY GMINY SOMONINO Z DNIA 20 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2003
|
|
- Krystyna Kozak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik do protokołu z dnia 20.XII.2002r. UCHWAŁA NR IV/33/02 RADY GMINY SOMONINO Z DNIA 20 GRUDNIA 2002 R. W SPRAWIE BUDŻETU GMINY NA ROK 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i pkt 10 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz art. 48, art. 49, art. 109, art. 112, art. 116, art. 117, i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz z 1999r., Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz i Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz.1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz i Nr 145, poz oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676) RADA GMINY SOMONINO UCHWALA, CO NASTĘPUJE : 1. Ustala się dochody Budżetu Gminy na rok 2003 w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 2. Ustala się wydatki Budżetu Gminy na rok 2003 w wysokości ,- zgodnie z załącznikami nr 2,7 i 9 stanowiącymi integralną część niniejszej uchwał 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie ,- przeznacza się na spłatę kredytów z Banku Spółdzielczego w Sztumie. 1 2 Dochody i wydatki określone w 1 ust. 1 i 2 obejmują: 1) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości , Ustala się rezerwę ogólną w wysokości ,- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości ,- na realizację zadań sołeckich 4 1
2 Ustala się dotacje w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 5 Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 6 Ustala się plan funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 7 Wyodrębnia się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości ,- zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 8 Przyjmuje się prognozę długu zgodnie z załącznikiem nr 11 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały 9 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego gminy do kwoty ,- W/w kredyt i pożyczka musi być spłacona do końca roku budżetowego. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych do kwoty , Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji do kwoty ,- 2. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 dotyczą w szczególności budowy Szkoły w Somoninie realizowanej w latach Źródłem pokrycia zobowiązania będą uzyskane dochody własne. 11 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący /-/ Andrzej Regliński 2
3 Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia DOCHODY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2003 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA DOCHODY Urzędy wojewódzkie zł Urzędy wojewódzkie zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł Urzędy organów władzy zł 751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zł Ośrodki wsparcia zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy zł społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zł Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł Ośrodki pomocy społecznej zł 853 OPIEKA SPOŁECZNA zł Oświetlenie ulic, placów i dróg zł 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł RAZEM: zł 3
4 Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia r. WYDATKI DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2003 DZIAŁ ROZDZ NAZWA WYDATKI Urzędy wojewódzkie zł - wydatki bieżące zł wynagrodzenia i pochodne zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej zł - wydatki bieżące zł wynagrodzenia i pochodne 189 zł 751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ zł Ośrodki wsparcia zł - wydatki bieżące zł Składki na ubezp. zdrowotne zł - wydatki bieżące zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zł - wydatki bieżące zł Wynagrodzenia i pochodne zł Zasił.rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zł - wydatki bieżące zł Ośrodki pomocy społecznej zł - wydatki bieżące zł Wynagrodzenia i pochodne zł 853 OPIEKA SPOŁECZNA zł Oświetlenie ulic, placów i dróg zł - wydatki bieżące zł 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł RAZEM: zł 4
5 Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia r. DOTACJE Dział 854 rozdział Przedszkola ,- Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej. Dział 900 rozdział Gospodarka komunalna i ochrona wód Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Gminny Zakład Remontowo Usługowy ,- w Somoninie. Dopłata do produkcji wody, oczyszczania ścieków i składowania odpadów stałych na wysypisku. Dział 921 rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie ,- Dział 921 rozdział Biblioteki Dotacja podmiotowa dla bibliotek ,- Dział 926 rozdział Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa dla pozostałych jednostek ,- nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. RAZEM ,- 5
6 Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2003 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Lp. Wyszczególnienie Gminny Zakład Remontowo Usługowy 1 Gminny Zakład Remontowo Usługowy Stan środków obrotowych ( ) ,- 2 Przychody ogółem ,- z tego : a/ dotacje z budżetu Wydatki ogółem Planowany stan środków obrotowych na r
7 Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy z dnia r. PLAN WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW NA SOŁECTWA NA ROK 2003 ===================================== Na rok 2003 planuje się środki finansowe dla sołectw w wysokości zł. Na jedno sołectwo przypada kwota 1.500,- Kwotę ,- zaplanowano w dziale 758 jako rezerwę celową. Plan wyodrębnionych środków finansowych na poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: LP SOŁECTWO RAZEM 1. Borcz 1.500,- 2. Egiertowo 1.500,- 3. Goręczyno 1.500,- 4. Hopowo 1.500,- 5. Kamela 1.500,- 6. Kaplica 1.500,- 7. Ostrzyce 1.500,- 8. Piotrowo 1.500,- 9. Połęczyno 1.500,- 10. Ramleje 1.500,- 11. Rąty 1.500,- 12. Rybaki 1.500,- 13. Sławki 1.500,- 14. Somonino 1.500,- 15. St. Huta 1.500,- 16. Wyczechowo 1.500,- OGÓŁEM ,- 7
8 Załącznik nr 8 do Uchwały z dnia r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 Dział 900 rozdział FOŚ i GW Stan środków obrotowych na BO ,- Przychody ,- 297 różne przelewy ,- Wydatki , zakup materiałów i wyposażenia 4300 usługi pozostałe , ,- Stan środków obrotowych na BZ 5.000,- 8
9 Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia r. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2003 DZIAŁ NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - ujęcie wody i stacja wodociągowa w Ramlejach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - zakup kostki polbrukowej na chodnik w Borczu - modernizacja drogi Kaplica Połęczyno - modernizacja drogi Somonino Wyczechowo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA: - remont budynku UG ,- - odsetki od kredytu ,- 754 OSP - rozbudowa strażnicy OSP Goręczyno ,- - wymiana stacji bazowych w Ostrzycach i Egiertowie 4.500,- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - budowa gimnazjum w Somoninie (uregulowanie zobowiązań wg zawartych umów i odsetki od kredytu) ,- - budowa ogrodzenia SP Połęczyno ,- 900 GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHR. ŚRODOW. - budowa sieci kanalizacyjnej w Wyczechowie - posadowienie przepompowni w Wyczechowie - budowa sieci kanalizacyjnej Sławki Egiertowo 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT dokończenie ogrodzenia oraz zaplecza socjalnego dotyczącego boiska w Egiertowie ,- - budowa zaplecza socjalno sportowego w Goręczynie ,- ZAKUP GOTOWYCH DÓBR INWESTYCYJNYCH - wykup gruntu ,- sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy ,- - zakup samochodu ,- obieraczka do ziemniaków dla świetlicy szkolnej w Goręczynie , , , , , , ,- OGÓŁEM ,- 9
10 Załącznik nr 10 do Uchwały z dnia r. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI Lp. NAZWA ZADANIA 1. Budowa Szkoły w Somoninie 2. Zaplecze socjalno sportowe w Goręczynie 3. Ujęcie wody i stacje wodociągowej w Ramlejach RAZEM NAKŁADY W ZŁ KOSZTY Zadania Lata Poniesione Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 razem następne , , , , , , , , , , , , , ,-* ,-** , , ,-* ,-** * - LICZNIK BUDŻET GMINY ** - MIANOWNIK ŚRODKI SAPARD INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE SOMONINO Na dzień 15 października 2002 r. powierzchnia gruntów będąca własnością gminy wynosi 338,6757 ha o łącznej szacunkowej wartości ,- zł. W roku 2002 sprzedano gruntów o łącznej powierzchni 7.100m 2. W wyniku dokonanych sprzedaży gruntów wraz z zabudowaniami gmina uzyskała w 2002 r. dochody w wysokości ,-zł. Przewiduje się dalszą sprzedaż działek w Rybakach i Somoninie. W roku 2002 z tytułu rozliczenia zakończonych inwestycji przewiduje się zwiększenie majątku gminy o łącznej szacunkowej wartości ,- zł wynikającej z tytułu zamknięcia i rozliczenia: - sieci kanalizacyjnej, - sieci wodociągowej, - budowy dróg i chodników, 10
11 - gimnazjum, - rozbudowy UG i zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, Ponadto posiadamy środki trwałe będące w użytkowaniu następujących jednostkach organizacyjnych: - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej o łącznej wartości ,- zł. (w skład tej kwoty wchodzi grunt, budynek, ogrodzenie, garaże, utwardzony plac, oraz wyposażenie w tym między innymi unit stomatologiczny, aparat do EKG i inne) - Gminny Zakład Remontowo-Usługowy ,- zł (w skład tej kwoty wchodzi oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i wodociągową, wysypisko śmieci i inne ) Otrzymaliśmy w formie użyczenia zestaw komputerowy o wartości ,- zł, na stanowisko dowodów osobistych. Ogółem wartość mienia komunalnego na dzień 15 października 2002 r. bez środków trwałych przekazanych jednostkom organizacyjnym wynosi ,- zł MIENIE KOMUNALNE GMINY SOMONINO Lp. wyszczególnienie wart. ewidencyjna 1. BUDYNKI I LOKALE w tym: ,-zł - Ochotnicze Straże Pożarne w: Somoninie, Goręczynie, Hopowie, Egiertowie, Kaplicy, Kameli - Budynki szkolne i gospodarcze w Somoninie, Goręczynie, Egiertowie, Borczu, Kameli, Ramlejach, Piotrowie, Połęczynie, Hopowie Rybakach, Ostrzycach, i w Starkowej Hucie. - Budynki mieszkalne w: Egiertowie, Goręczynie, Rątach, Połęczynie i Starkowej Hucie - Budynek Urząd Gminy w Somoninie, Hala Sportowa w Goręczynie - Punkt Informacji Turystycznej i stanica wodna w Ostrzycach i inne - Podjazd dla niepełnosprawnych 2. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODY w tym: ,-zł - Ogrodzenia przy budynkach, place, chodniki, wjazdy i podwórza, szamba przy budynkach - Studnie przy szkołach: w Ramlejach, Połęczynie, Hopowie - Kotłownia CO przy szkołach: w Połęczynie i Piotrowie - Boisko sportowe w Goręczynie i Egiertowie, molo w Ostrzycach - Wiaty przystankowe w Somoninie, Ostrzycach, Wyczechowie Hopowie, Borczu - Drogi asfaltowe, gminne o łącznej długości mb, m 2 - Przyłącza wodociągowe, studnie, przyłącza kanalizacyjne, przepompownie 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE w tym: ,-zł - Kotły grzejne CO w Połęczynie i Piotrowie, - Kotłownia olejowa w Szkole Podstawowej Goręczynie i Somoninie oraz w budynku Urzędu Gminy w Somoninie - Agregat prądotwórczy i inne 4. MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 11
12 w tym: ,-zł - Komputery, drukarki i skanery 5. URZĄDZENIA TECHNICZNE w tym: ,-zł - Poduszki HB-20, HB-40, centrala telefoniczna, radiotelefon, urządzenie czyszczące, agregaty prądotwórcze i inne. 6. ŚRODKI TRANSPORTOWE w tym: ,-zł - wozy strażackie, autobus Gimbus do przewozu dzieci szkolnych 7. NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w tym: ,- zł - Kserokopiarki, dalekopisy, kotły elektryczne, ograny elektryczne motopompy, lampy zespolone, szafy ognioodporne, fax i zestaw do rozcinania samochodów powypadkowych i inne. 8. GRUNTY o łącznej powierzchni ha wartość szacunkowa ,- zł OGÓŁEM: ,-zł O B J A Ś N I E N I A DOCHODY Dochody budżety Gminy Somonino zaplanowane są na rok 2003 w kwocie zł, co stanowi wzrost przewidywanego wykonania w roku 2002 o 6,9% Zgodnie z pismem Ministra Finansów przyjęto do budżetu : - planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,-zł co stanowi 9 % wzrostu, - część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie ,- zł, subwencja do roku 2002 zmalała o 4,5%, - cześć oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie ,-zł, co stanowi 12 % wzrostu, - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy w kwocie ,-zł co stanowi 32.7% wzrostu, W części rekompensującej subwencji ogólnej dla gminy zaplanowano ,- zł z tytułu ulg ustawowych. Wzrost subwencji oświatowej o 12 % do roku 2002 wynika z tytułu skutków wprowadzonego III etapu reformy oświatowej. Dotacje celowe na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z pismem Wojewody w wysokości ,-zł, co stanowi 2,4 % mniej niż w 2002 r. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne przyjęto w wielkości ,-zł na infrastrukturę drogową. Zaplanowano również dotacje celowe na zadania własne bieżące na : - dodatki mieszkaniowe w kwocie ,-zł - zadania wykonywane na podstawie porozumień w kwocie ,-zł - cmentarze 500,-zł - fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów ,-zł Dotacje stanowią 11,1% całego budżetu gminy, co kwotowo wynosi ,-zł Dochody własne stanowią 20,4 % całego budżetu (tj ,- zł) Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny, które planuje się na łączną kwotę ,-zł. Kolejnym głównym źródłem dochodów własnych jest podatek opłacany według karty podatkowej, opłata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych, które zaplanowano w kwocie ,- zł. Pozostała kwota ,-zł to: - św. miejsca poch. zwierząt i dzierżawa od obwodów łowieckich ,-zł - użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa ,-zł - sprzedaż mienia komunalnego ,-zł - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,-zł - usługi administracyjne ,-zł 12
13 - odpłatność za dożywianie dzieci w przedszkolach i stołówce ,-zł - podatki od psów \,opłaty miejscowej, odsetek i inne ,-zł - podatek dochodowy od osób prawnych ,-zł - opłat od wzrostu wartości nieruchomości ,-zł - podatek od spadków i darowizn ,-zł Struktura dochodów z podziałem na: 1. Subwencje ,-zł co stanowi 61,1% 2. Dotacja na zadania zlecone ,-zł co stanowi 9,3% 3. Dotacja na zadania własne ,-zł co stanowi 0,8% 4. Dotacja na zadania własne inwestycyjne ,-zł co stanowi 0,8% 5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ,-zł co stanowi 7,6% 6. Dochody własne ,-zł co stanowi 20,4% RAZEM ,-zł co stanowi 100 % WYDATKI Opis inwestycji zawiera załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy. Na zadania w zakresie rolnictwa planuje się kwotę 6.580,-zł z przeznaczeniem za konserwację urządzeń melioracyjnych (4.000,), oraz składki na rzecz Izby Rolniczej (2.580,- ). Środki zaplanowane na drogach w wysokości ,- zł są przeznaczone na konserwację, dróg lokalnych, chodników, remont dróg gruntowych i odśnieżanie. W gospodarce mieszkaniowej: ,-zł to zabezpieczenie kosztów zakupu opału i remontów budynków mieszkaniowych. Środki przeznaczone na gospodarkę gruntami planuje się w wysokości ,- zł z przeznaczeniem na wyceny i wydzielenia działek, oraz odszkodowania za przejęte mienie. Na zagospodarowanie przestrzenne planuje się ,-zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech wsi. Zaplanowane 500,-zł w rozdziale zostanie przeznaczone na wycinkę krzewów na cmentarzach. Plan na bieżące utrzymanie administracji publicznej wynosi ,-zł w tym : ,-zł na zadania zlecone ,-zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia ze Starostwem, ,- zł utrzymanie Rady Gminy, ,-zł na utrzymanie administracji gminnej z czego: 80 % to środki na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych, ,-zł wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, ,-zł to diety sołtysów, oraz składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń. W dziale 751 zaplanowano środki finansowe na aktualizację list wyborców w kwocie 1.120,-zł (w całości z dotacji). W zakresie ochrony przeciwpożarowej na wydatki bieżące przyjęto kwotę ,-zł z przeznaczeniem na : - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, - zakupy materiałów, wyposażenia, energii i innych usług. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości ,-zł co stanowi 0,96% budżetu gminy, oraz ,zł to rezerwa celowa zabezpieczająca środki finansowe sołectw. W dziedzinie edukacji, w której wydatki na 2003 rok planuje się w kwocie ,-zł, stanowią 48% planowanego budżetu gminy, obejmujące koszty utrzymania szkół podstawowych, klas 0, gimnazjów oraz dowożenie uczniów do szkół. Kwotę ,- zł planuje się na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W zakresie opieki społecznej wydatki planuje się na: ,-zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej. Całość z dotacji ,-zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, z tego ,-zł to datacja z budżetu gminy, ,- zł dodatki mieszkaniowe, w tym ,-zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 13
14 ,-zł zasiłki rodzinne. Całość z dotacji ,-zł utrzymanie GOPS-u w tym ,-zł to dotacja ,-zł wynagrodzenia i pochodne dla osób sprawujących opiekę nad osobami samotnymi i niepełnosprawnymi ,-zl dożywianie uczniów ,- zł na remont i wyposażenie mieszkań chronionych Zaplanowano utrzymanie świetlicy szkolnej w Goręczynie zabezpieczając środki w wysokości ,-zł W kwocie planuje się utrzymanie przedszkola w Goręczynie do końca roku 2003 oraz w Somoninie, ale od stycznia do sierpnia 2003 r. Natomiast od września do grudnia przedszkole w Somoninie ma działać w formie niepublicznego przedszkola, a prowadzone będzie przez obecną panią dyrektor tego przedszkola. Zabezpiecza się na ten cel zł jako dotację Dla uczniów szkół podstawowych gimnazjów przewidziano stypendia, na które przeznacza się kwotę ,-zł. Na dokształcanie nauczycieli pracujących w przedszkolach zabezpiecza się kwotę 1.460,- W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska : ,- zł to koszty utrzymania czystości i zieleni w gminie, ,- zł to koszty związane z oświetleniem ulic i konserwacją punktów świetlnych w tym ,- na postawienie nowych punktów świetlnych ,- zł to dotacja dla Gminnego Zakładu Remontowo Usługowego na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zadań bieżących w zakresie dostarczania wody, oczyszczania ścieków i eksploatacji gminnego wysypiska, W zakresie kultury zaplanowano dotacje dla GOK w kwocie ,- zł., oraz w rozdziale dotacja dla Biblioteki ,- zł. Na kulturę fizyczną i sport wydatki wynoszą ,- zł z tego: ,- sport międzyszkolny, ,-zł dotacja dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych ,- zł utrzymanie hali sportowej i boiska w Goręczynie. Struktura wydatków z podziałem na : 1. Inwestycje ,- zł co stanowi 13,5 % 2. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza ,- zł co stanowi 51 % 3. Opieka społeczna ,- zł co stanowi 11,6 % 4. Pozostałe ,- zł co stanowi 23,9 % RAZEM: ,-zł co stanowi 100 % 14
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/
Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji
1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-
Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.
Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Uchwała Nr XIII/100/2004 Rady Gminy Haczów z dnia 20 lutego 2004
Uchwała Nr XIII/100/2004 z dnia 20 lutego 2004 w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2004 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15
Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna
DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / Z dnia 30 grudnia 2004 roku. Rada Gminy w Kołaczycach
UCHWAŁA Nr XXVIII/ 146 / 2004 Rady Gminy w Kołaczycach Z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: budżetu gminy KOŁACZYCE na 2005 rok Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 lit d, lit. i, pkt 10 i art.
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2004 rok Zał. Nr 2 Dział Rozdział T r e ś ś Plan po zmianach za 2004 r. Wykonanie 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 325 425 2 470 512 74,3 01010 Infrastruktura
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Uchwała Nr XXXII/237/2006 Rady Gminy Haczów z dnia 10 marca 2006 r.
Uchwała Nr XXXII/237/2006 Rady Gminy Haczów z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2006 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 i art. 51 ust. 2
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony
Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy
UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.
UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o
PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Lp Dział Załącznik nr 1 Do Uchwały nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2007 rozdział paragraf Wyszczególnienie PROGNOZOWANE DOCHODY na 2007 rok BUDŻETY GMINY I MIASTA W PEŁNEJ SZCEGÓŁOWOŚCI
75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%
Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00
OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok
OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia
UCHWAŁA Nr IV/20/2007 RADY GMINY MIELEC. z dnia 21 lutego 2007 r
UCHWAŁA Nr IV/20/2007 RADY GMINY MIELEC z dnia 21 lutego 2007 r w sprawie budżetu na 2007 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po
ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok
Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.
Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000
010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00
Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku
WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK
Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Nowym Miasteczku Nr 1/2003 z dnia 7 stycznia 2003r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota (w zł)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015
UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok
UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.
Plan dochodów na 2018 rok
Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23
ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU.
INFORMACJA KWARTALNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY NURZEC STACJA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU. Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r.poz. 1870