Analiza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od I-VI Dochody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od I-VI Dochody"

Transkrypt

1 Analiza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za okres od I-VI 2019 Dochody Dochody za I półrocze 2019 r. Dz. Treść-wyszczególnienie źródeł Plan po zmianach Wykonanie % 4: POMOC SPOŁECZNA ,11 110,42 Dochody bieżące, ,11 110,42 - Wpływy z usług ( 0830) ,72 74,59 - Wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ,92 - ubiegłych ( 0940) - Wpływy z różnych dochodów ( 0970) ,74 108,55 Dochody majątkowe Razem , Wykonanie dochodów bieżących w pierwszym półroczu 2019 roku wynosi ,11 zł, co stanowi 110,42 % w stosunku do planu rocznego. W zakresie usług opiekuńczych wykonanie kształtuje się na poziomie 74,59 % do założonego planu i wynosi ,72 zł. Dochody z tytułu odpłatności od członków rodzin za podopiecznych umieszczonych w Domach Pomocy Społecznych wynoszą ,72 zł co stanowi 108,52 % w stosunku do założonego planu. Duże wykonanie założonego planu wynika z umieszczenia w bieżącym roku kilku dodatkowych podopiecznych w DPS-ch, dla których rodzina jest zobowiązana do ponoszenia częściowej odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Pozostałe (nie planowane) dochody w dziale Pomoc Społeczna wynikają z niżej określonych źródeł: - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ( 0920) 1.184,73 zł - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, składki zdrowotnej od zasiłku stałego, opłaty za DPS za lata ubiegłe ( 0940) 9.764,92 zł - opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym ( 0970) 47,02 zł Wykonane dochody za I półrocze 2019 r. w wysokości ,27 zł odprowadzono do Urzędu Miejskiego w Gorlicach do r. Natomiast dochód w wysokości 173,84 zł (tj. odsetki od środków z rachunku bankowego) został odprowadzony na rachunek UM w dniu r.

2 Wydatki Dz. Rozdz Treść Wydatki budżetowe za I półrocze 2019 r. wyszczególnienie źródeł Plan po zmianach Wykonanie % 5: OCHRONA ZDROWIA 2.958, , Pozostała działalność 2.958, , Wydatki jednostek budżetowych, 2.958, , , , statutowych, -zakup świadcz. zdrow. dla osób nie 2.958, , objętych obowiąz.ubezpiecz.zdrowotnego 2.958, , zlecone 852 POMOC SPOŁECZNA , ,92 48, Domy pomocy społecznej ,23 50,14 Wydatki jednostek budżetowych, ,23 50, ,23 50,14 statutowych, zakup usług j.s.t. od innych j.s.t ,23 50, Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za ,49 49,33 os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki jednostek budżetowych, ,49 49, ,49 49,33 statutowych, składki na ubezpieczenie zdrowotne ,49 49, , ,49 56, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w ,20 40,62 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,20 40,62 świadczenia społeczne ,20 40, , ,39 74, Dodatki mieszkaniowe , ,76 46,06 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, , ,76 46,06 świadczenia społeczne , ,76 46, , ,67 87,61 zlecone Zasiłki stałe ,36 51,54 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,36 51,54 świadczenia społeczne ,36 51, , ,36 70, Ośrodki pomocy społecznej , ,14 48,85 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, , ,48 18,70 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,62 9,88

3 świadczenia społeczne 2.167, , Wydatki jednostek budżetowych, , ,66 49,20 Wynagrodzenia i składki od nich ,87 50,29 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2)dodatkowe wynagrodzenie roczne 3)składki ZUS 4)składki FP oraz SFWON 5)wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 49,03 94,26 42,14 32,26 37, , ,79 40,77 statutowych, 1)zakup materiałów i wyposażenia 2)zakup energii 3)zakup usług remontowych 4)zakup usług zdrowotnych 5)zakup usług pozostałych 6)opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 7)podróże służb. krajowe 8)różne opłaty i składki 9)odpisy na ZFŚS 10)podatek od nieruchomości 11)szkolenia pracowników , , ,05 319,80 224, , , ,70 343, , ,60 37,84 10,40 17,77 14,93 43,30 35,67 31,95 22,87 76,36 48,68 41,44 Wydatki majątkowe, zakupy inwestycyjne 2.167, , zlecone , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,20 47,09 opiekuńcze Wydatki jednostek budżetowych, ,20 47,09 Wynagrodzenia i składki od nich ,20 46,36 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 3)składki ZUS 4)składki FP oraz SFWON 5)wynagrodzenia bezosobowe , , , , ,00 51,00 80,01 47,20 25,48 13, ,95 statutowych, a)odpisy na ZFŚS , ,00 58,64 zlecone Pomoc w zakresie dożywiania ,54 47,28 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,54 47,28 świadczenia społeczne ,54 47, ,49 57, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, z tego:

4 Wydatki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składki od nich ,00 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2) składki ZUS 3)składki FP oraz SFWON 4)wynagrodzenia bezosobowe , ,00 984, ,00 statutowych, 1)zakup materiałów i wyposażenia 2)zakup środków żywności 3)zakup energii 4)zakup usług pozostałych 5)opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych 6)odpisy na ZFŚS 7)opłaty na rzecz budżetów jst , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 94, Pomoc materialna dla uczniów ,00 94,19 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,00 94,19 a) inne formy pomocy dla uczniów ,00 94, Rodzina ,03 39, Wspieranie rodziny ,20 53,66 Wydatki jednostek budżetowych, ,20 53,66 Wynagrodzenia i składki od nich ,70 53,13 naliczane, 1)wynagrodzenia osobowe pracowników 2)dodatkowe wynagrodzenie roczne 3)składki ZUS 4)składki FP oraz SFWON statutowych, 1)zakup materiałów i wyposażenia 2)odpisy na ZFŚS 3)szkolenia pracowników , , ,09 809,37 50,84 95,13 47,52 50, ,50 61, , , Rodziny zastępcze ,83 38,11 Wydatki jednostek budżetowych, ,83 38, ,83 38,11 statutowych, zakup usług j.s.t. od innych j.s.t ,83 38, Pozostała działalność ,38 Wydatki jednostek budżetowych, , ,38 statutowych, a) zakup usług pozostałych ,38 Ogółem: , ,95 47,75

5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach na dzień 30 czerwca 2019 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy miejskiej Gorlice. Jednostka realizuje zadania własne, tj. finansowane z budżetu gminy oraz zadania zlecone i przez budżet państwa. MOPS w I półroczu 2019 roku realizował swoje zadania w dziale 851 Ochrona Zdrowia, w dziale 852 Pomoc Społeczna, w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 855- Rodzina w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Dział 851 Ochrona Zdrowia Rozdział Pozostała działalność Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Rozdział Dodatki mieszkaniowe Rozdział Zasiłki stałe Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Pozostała działalność Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dział 855 Rodzina Rozdział Wspieranie rodziny Rozdział Rodziny zastępcze Rozdział Pozostała działalność Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco: Rozdział Pozostała działalność W ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dn.12 marca 2004 r, o pomocy społecznej oraz art.7 ust.4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dotychczas wydano 36 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla 31 osób uprawnionych na podstawie w/w przepisów. Do 30 czerwca br. wydatkowano 100 % otrzymanych środków z dotacji tj ,00 zł na sfinansowanie 29 decyzji.

6 Rozdział Domy pomocy społecznej Środki tego rozdziału przeznacza się na opłacanie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej. W ciągu I półrocza 2019 roku poniesiono koszty utrzymania za 96 podopiecznych w DPS-ach znajdujących się w Gorlicach, Klimkówce, Nowym Sączu, Foluszu, Stróżach, Sękowej, Harbutowicach, Gliniku Dolnym, Miechowie, Nowinach i Brańszczyku. Łączny koszt utrzymania tych osób wyniósł ,23 zł, co stanowi 50,14 % planu rocznego. Jest to zadanie własne gminy. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej W rozdziale tym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. W ramach otrzymanych środków z dotacji na dofinansowanie zadań własnych dokonano płatności na pokrycie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości ,49 zł wykonując 56,45 % planu dotacji oraz 49,33 % rocznego planu. Na pokrycie składek zdrowotnych od zasiłków stałych w miesiącach od stycznia do czerwca br. nie wydatkowano środków własnych gminy. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie składek zdrowotnych dla 134 osób. Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z rozdziału tego realizowana jest pomoc dla klientów ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków celowych i okresowych. Na ogólnie zaplanowaną kwotę zł, wydatkowano łącznie ,20 zł, co stanowi 40,62 % planu rocznego. W ramach dofinansowania zadań własnych na zasiłki okresowe wydatkowano środki w wysokości ,39 zł, tj. 74,24 % planu dotacji. Na zasiłki okresowe w ramach zadań własnych wykorzystano kwotę ,32 zł, która stanowi 24,42 % założonego planu środków własnych na zasiłki okresowe. Łącznie na zasiłki okresowe realizowane ze środków własnych oraz dofinansowanych z budżetu państwa wydano decyzje dla 66 osób na 202 świadczenia, w tym z tytułu: - bezrobocia 24 os. na 81 świadczeń - długotrwałej choroby 13 os. na 23 świadczenia - niepełnosprawności 12 os. na 34 świadczenia - inne 17 os. na 64 świadczeń Na zasiłki celowe finansowane ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę ,49 zł stanowiącą 44,04 % planu rocznego na zasiłki celowe. W ramach tej formy pomocy środki pieniężne wydatkowano na: Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Zasiłki celowe ,00 2. Specjalne zasiłki celowe ,49 3. Sprawianie pogrzebu 6.726,00 4. Zdarzenia losowe 5.50 Razem: ,49 Na zasiłki celowe i specjalne celowe wydano 164 decyzje. W pierwszym półroczu poniesiono koszty z tytułu sprawienia pogrzebu dla 2 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7 Również w okresie pierwszego półrocza br. poniesiono kosztów z tytułu zdarzeń losowych dla dwóch rodzin (wichura uszkodzone dachy). W okresie od I-VI nie ponoszono wydatków na pomoc w naturze na pokrycie kosztów związanych z noclegami i wyżywieniem osób bezdomnych umieszczanych w schroniskach bądź noclegowniach. Rozdział Dodatki mieszkaniowe W rozdziale tym realizowana jest pomoc dla osób uprawnionych do wypłaty dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych. W II kw.br. na realizację w/w zadania MOPS otrzymał środki z dotacji w wysokości 2.771,57 zł, które wydatkował w wysokości 2.666,67 zł, co stanowi 87,61 % planu rocznego i 96,22 % otrzymanej dotacji. W ramach dodatków energetycznych wypłacono łącznie 172 świadczenia dla 38 uprawnionych osób. Zadanie to jest w pełni realizowane ze środków budżetu państwa. Na dodatki mieszkaniowe realizowane w ramach zadań własnych gminy, w I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę ,09 zł, tj. 45,90 % w stosunku do zakładanego planu. Wydatki w podziale na administracje przedstawiają się następująco: Lp. Nazwa administratora Kwota 1. Spółdzielnie mieszkaniowe ,93 2. Wspólnoty mieszkaniowe ,01 3. Gorlickie Towarzystwa Budown. Społecz ,91 4. Prywatni administratorzy ,64 5. Urząd Miasta (WGKiM) ,60 Razem: ,09 Dla osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe łącznie wydano 336 decyzji, w tym 15 odmownych. Rozdział Zasiłki stałe W ramach tego rozdziału na zasiłki stałe zaplanowano na bieżący rok ogółem kwotę zł, z czego w ramach dofinansowania zadań własnych ,00 zł oraz środki własne gminy ,00 zł. W I półroczu wydatkowano łącznie ,36 zł, tj. 51,54 % ogólnie założonego planu. W ramach tej kwoty środki w wysokości ,36 zł wydatkowano w ramach otrzymanej dotacji wykonując 99,57 % otrzymanych środków i 70,75 % w stosunku do założonego planu w ramach zadań dofinansowanych na 2019 r. Natomiast w ramach środków własnych gminy nie wydatkowano w I półroczu br. żadnych środków. Pomocą w formie zasiłków stałych w I półroczu 2019 roku objęto 140 osób, wypłacając im 787 świadczeń. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Na utrzymanie MOPS w 2019 roku (bez zadań zleconych-opisanych poniżej) przeznaczono kwotę zł ,00 zł. W I półroczu br, wydatkowano (bez zadań zleconych) ,28 zł, co stanowi 48,79 % rocznego planu. W ramach dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa Ośrodek otrzymał w I półroczu 2019 r, ,00 zł, w tym na: - utrzymanie ośrodka ,00 zł, które wykorzystał w pełnej wysokości wykonując 100 % otrzymanych środków z dotacji oraz 50 % założonego planu; - rozwój pomocy społecznej (dofinansowanie 3 stanowisk pracy do świadczenia usług opiekuńczych) w wysokości ,00 zł, które zostały wykorzystane w pełnej wysokości wykonując 100 % otrzymanej dotacji i 50 % w stosunku do założonego planu.

8 Środki z dotacji zostały przeznaczone na pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z programem Przemoc ) wydatkowano ,87 zł, Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 3. Składki ZUS ,63 4. Składki Fundusz Pracy i SFWON ,78 5. Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Razem: ,87 Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym realizację programu Przemoc ) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (bez zadań zleconych) wykorzystano łącznie kwotę ,41 zł. Struktura wydatków rzeczowych przedstawia się następująco: - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.976,62 - zakup materiałów i wyposażenia ,87 (zakup materiałów biurowych /segregatory, przybory do pisania, tonery, dziurkacze, zszywacze, papier ksero itp./, laptop, tablet, fotele obrotowe, niszczarka) - zakup energii elektrycznej, gazu 4.838,05 - zakup usług remontowych (przegląd i konserwacja 319,80 kserokopiarki) - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 224,00 - zakup usług pozostałych ,44 (opłaty za przesyłki pocztowe, monitoring ośrodka, konwój gotówki, ochrona ogrzewalni i inne usługi) - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.746,33 - podróże służbowe krajowe (przejazdy opiekunek do podopiecznych) 2.076,70 - różne opłaty i składki 343,00 (ubezpieczenie mienia MOPS) - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych podatek od nieruchomości 2.142,00 - szkolenia pracowników 7.045,60 W pierwszym półroczu 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach, realizował Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, na który wydatkował środki własne gminy łącznie w wysokości ,12 zł. Powyższe środki zostały wydatkowane na: Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.430,09 2. Składki ZUS 1.646,49 3. Składki Fundusz Pracy i SFWON 169,54 4. Wynagrodzenia bezosobowe 4.16 Razem: ,12

9 W I półroczu 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach otrzymał z dotacji środki finansowe na realizację zadania określonego w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 2.167,86 zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości wykonując 100 % w stosunku do założonego planu i 100 % w stosunku do otrzymanej dotacji. Wydatki poniesione w wyżej wymienionej wysokości zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia (świadczenia społecznego) za sprawowanie opieki prawnej przyznanego na podstawie postanowienia sądu dla 1 opiekuna prawnego. Na dzień 30 czerwca 2019 roku MOPS zatrudnia 44 pracowników, w tym 14 opiekunek (z tego 3 w ramach programu Rozwój Pomocy Społecznej ), 1 sprzątaczkę, 1 pracownika na zastępstwo i jednego pracownika na ½ etatu. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na bieżące wydatki rzeczowe w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w I półroczu 2019 roku wydatkowano ogółem ,20 zł, co stanowi 47,09 % planu rocznego. W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę ,00 zł, która stanowi 58,64 % wykonania planu rocznego i 100 % otrzymanej kwoty dotacji. Wyżej wymienione środki (własne i zlecone) zostały przeznaczone na: Lp. Nazwa zadania Kwota 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,02 3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) ,29 4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 7.632,00 5. Odpisy na ZFŚS 7.50 Razem: ,20 Z usług opiekuńczych własnych i specjalistycznych własnych w I półroczu 2019 roku skorzystało 44 osoby na łączną ilość godzin. Natomiast z usług opiekuńczych specjalistycznych z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 50 osób w łącznym wymiarze godzin (z czego dofinansowanych ze środków budżetu państwa zostało godzin). Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania W I półroczu 2019 r. w rozdziale tym były realizowane zadania związane z dożywianiem w zakresie realizacji programu Posiłek w szkole i w domu. Na realizację programu wieloletniego Posiłek w szkole i w domu w I półroczu 2019 MOPS otrzymał przez budżet państwa w wysokości zł. Kwota dotacji została wykorzystana w wysokości tj ,49 zł stanowiąc 99,95 % otrzymanych środków i 57,94 % planu rocznego. Środki z dotacji zostały wydatkowane na dożywianie (gorący posiłek). Na realizację w/w programu w I półroczu 2019 r. w ramach środków własnych gminy wydatkowano ,05 zł. Ogółem na dożywianie w I półroczu MOPS wydatkował środki w łącznej wysokości (dotacja + środki własne gminy) ,54 zł, z tego na dożywianie w Kuchni Caritas w II kwartałach br. wydatkowano ,00 zł. W II kw roku z dożywiania w ramach wyżej wymienionych środków skorzystało łącznie 87 osób, którym przyznano świadczeń.

10 Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym ma być realizowany projekt pn. POZA HORYZONT Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży mająca za zadanie umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno-edukacyjnych dzieci i młodzieży uczącej się lub mieszkającej w Gorlicach. Do 30 czerwca 2019 r. MOPS nie poniósł żadnych wydatków na realizację projektu, ponieważ jest on w fazie przygotowywania do wdrażania. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Zgodnie z Uchwałą Nr 96/X/2015 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 czerwca 2015 roku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został upoważniony do przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie gminy Gorlice Miasto. Wobec powyższego tut. Ośrodek w I półroczu 2019 r, ogółem na wypłaty stypendiów szkolnych wydatkował kwotę ,00 zł, wykonując 94,19 % założonego planu. W/w środki zostały wydatkowane z: - dotacji celowej ,80 zł - środków własnych gminy ,20 zł Pomocą w zakresie przyznania i wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych objętych zostało łącznie 114 uczniów. Rozdział Wspieranie rodziny Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, MOPS zatrudnia 2 asystentów rodziny na umowę o pracę. Na realizację w/w zadania, w I półroczu 2019 roku wydatkowane zostały środki własne gminy w łącznej wysokości ,20 zł, które stanowią 53,66 % planu rocznego. Środki te zostały wykorzystane na: - pokrycie kosztów wynagrodzenia ,30 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka 4.470,94 - składki na ubezpieczenie społeczne 5.180,09 zł - składki na Fundusz Pracy i SFWON 809,37 zł - odpisy na ZFŚS 2.40 zł - szkolenia pracowników (asystentów) 572,50 zł Rozdział Rodziny zastępcze Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, MOPS realizuje zadanie polegające na działaniach profilaktycznych zapobiegających zabraniu dziecka z rodziny biologicznej. Głównym zadaniem jest niedopuszczanie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Zadanie to jest finansowane ze środków własnych gminy. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina ponosi wydatki w wysokości: 1/ 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w w/w placówkach, 2/ 30 % w drugim roku pobytu dziecka w w/w placówkach, 3/ 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w w/w placówkach. W pierwszym półroczu 2019 r. MOPS poniósł wydatki (za I-V 2019) z tytułu pobytu 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 9 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczowychowawczej w wysokości 10 %, 30 % i 50 % kosztu ich utrzymania na łączną kwotę ,83 zł tj. 38,11 % założonego planu.

11 Rozdział Pozostała działalność W rozdziale tym, w I półroczu 2019 roku ponoszone były wydatki związane z dystrybucją żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Program ten był realizowany przez Parafię pw. św. Jadwigi Królowej w Gorlicach i zakładał pomoc żywnościową dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gorlic. Wydatki w wysokości poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczyły kosztów związanych z transportem w/w żywności do Gorlic i stanowią 47,65 % planu rocznego na dystrybucję. W rozdziale tym zostały również założone środki w wysokości zł na zakup usług pozostałych, których przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r.

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za 2012 r. Załącznik do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Sprawozdanie finansowo-rzeczowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 16 kwietnia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 71/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 2 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 28 czerwca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 120/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2019r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 18 grudnia 2018r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 286/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 286/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 21 grudnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 286/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XLIII/121/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 grudnia 2013 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłat

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r. I. Informacje ogólne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach jest

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/142/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2012 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów zwrot opłat za

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej WYDATKI Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 851 Ochrona zdrowia 141 320,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA

WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok

Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2018 rok Plan finansowy wydatków na 2018r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXXV/323/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19 grudnia 2017r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2018

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 1 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 30/VIII/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 12 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 230/VII/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok

Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 rok Projekt planu finansowego wydatków na 2017r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XXIV/212/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 grudnia 2016r. oraz Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku OPS-3000/1/13 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku Plan finansowy DOCHODY na rok 2013 opracowany na podstawie Uchwały Nr XXI/158/12 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 43/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie informacji o kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od r. do r. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od 01-01-2012 r. do I. Struktura organizacyjna i kadra MGOPS Zatrudnienie Na dzień 31 grudzień 2012 r. w Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2006 roku Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2006 r. DOCHODY

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2016 rok Plan finansowy wydatków na 2016r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr XIII/125/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 grudnia 2015r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.2.2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2015. Na podstawie art.249 ust 1. pkt. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXI/292/16 z dnia 21 grudnia 2016r w groszach, z z z z z MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 366 601,00 366 601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 620 195,44 15 236 870,44 34

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała Nr 30/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE WYDATKI. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE WYDATKI. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r. 32 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Wójta Gminy Tułowice Nr 2/2015 z dnia 08 stycznia 2015r. WYDATKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH ZADANIA WŁASNE L.P NAZWA Dział Rozdział Paragraf Wydatki planowane

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Plan finansowy dochodów na 2015r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie opracowany na podstawie Uchwały Nr II/15/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 19.12.2014r. oraz Zarządzenia Nr P.0050.1.2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent

1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 20 548 183 27 626 879 134,4% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze- OOR (dysponent Wydatki budżetu miasta Lubina na rok 2006 w szczegółowości działów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr P. 151-360/ 05 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31.08.2005r. Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr L/473/18 z dnia 17 stycznia 2018r w groszach z MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 413 815,00 413 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 045 510,91 13 263 781,91 39 682 274,00

Bardziej szczegółowo

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4

Bardziej szczegółowo

PROCENT WYKONANIA około 96 %

PROCENT WYKONANIA około 96 % Świdwin, dnia 06.02.2013 r. GOPS INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2012 R. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 58/16 z dnia 26.08.2016r. Stanisławów, dnia 08.07.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBANIE. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2016 WÓJTA GMINY LUBANIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku

Analiza opisowa wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Miasta Brzeziny za 2013 rok WYDATKI Analiza opisowa budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku Ogółem plan Ogółem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 199/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 199/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 199/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 26/17 z dnia 30.03.2017r. Stanisławów, dnia 30.01.2017r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBICZ. z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 5.1.68.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 15 grudnia 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2 840,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00

2 840,00 2 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 240,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Plan dochodów 2014 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług - za pobyt w domu opieki społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasto Brzeziny za 2008 rok Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2008 r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. ZARZĄDZENIE NR 16/F/2012 Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 października 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art.51 z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków wg stanu na 30.06.2014 roku (Rb-28S)

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków wg stanu na 30.06.2014 roku (Rb-28S) Zdzieszowice, 16.07.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków wg stanu na 30.06.2014 roku (Rb-28S) Zadania zlecone Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 października 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r.

INFORMACJA. z wykonania zadań zleconych za okres r r. 1 INFORMACJA z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2015 r. 30.06.2015 r. Plan dotacji na 2015 r. ustalono w kwocie 2.412.123,87 zł, wykonanie za I półrocze 2015r wyniosło 1.470.964,57 zł tj. 60,98%

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 21/2019 z dnia 28.03.2019r. Stanisławów, dnia 31.01.2019r. z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia...2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2011 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Zadanie NAZWA KWOTA OGÓŁEM 153 873,76 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 153 873,76

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 406/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r.

Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r. Zarządzenie Nr 45/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY. z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 19.FIN.2016 BURMISTRZA MIASTA REDY z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 257 w związku z art. 249 ust 1, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/215/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 kwietnia 2006 roku

Zarządzenie Nr I/215/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 10 kwietnia 2006 roku Zarządzenie Nr I/215/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 kwietnia 2006 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok - dział 852 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Zarządzenie Nr 48.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 marca 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 29 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 29 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 29 października 2015 r. Poz. 3745 UCHWAŁA NR XII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 295.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO Z dnia 31 pażdziernika 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/385/18 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 18 października 2018 roku Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2018 ROK

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2018 ROK OPISOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W ŚWINOUJŚCIU ZA 2018 ROK DOCHODY GMINY DZIAŁ 852 Rozdział 85202 Rozdział 85203 Rozdział 85203 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 24 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 221.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października roku

Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października roku Zarządzenie Nr I/542/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 października. 2006 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok - dział 852

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu.

Plan ,00-zł. Wykonanie ,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. WYKONANIE BUDśETU ZA 2011 ROK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY DZIERśONIÓW Plan 3.908.681,00-zł. Wykonanie 3.851.227,21 zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. 1. Domy pomocy społecznej Plan 146.947,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018.

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018. Zarządzenie Nr 164.2018 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 października 2018. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok. Na podstawie art. 30,ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2008 ROK. Zgodnie z uchwałą nr 279/XXXII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2008 roku

PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2008 ROK. Zgodnie z uchwałą nr 279/XXXII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2008 roku PLAN FINANSOWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY NA 2008 ROK Zgodnie z uchwałą nr 279/XXXII/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 grudnia 2008 roku OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ A 2008 rok Zatrudnienie - liczba

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 30 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 30 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 77/2018 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok Na podstawie art. 27 pkt 1 i 3, art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2018 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. Zmienia się plan dochodów gminy Pszczółki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1. Zarządzenie Nr 14/18 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 marca 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2018 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. zarządzam, co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE NR 64/2019 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 4485 UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 116 999,00 1 223 701,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 349,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 38 349,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie-

Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie 10-575 OLSZTYN Al. Mar. J. Piłsudskiego PS.I.946.11.7.2015 Olsztyn, 10 marca 2015 roku Urzędy Miast i Gmin -wszystkie- W nawiązaniu do decyzji Wojewody

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 27 kwietnia 2017 r. Na podstawie art.257 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU NA ROK 2009 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf NAZWA KWOTA OGÓŁEM 82 900 ZADANIA WŁASNE GMINY 0970 Wpływy z różnych dochodów 0830 Wpływy z usług 71 700 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 07 grudnia 2018r.

ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 07 grudnia 2018r. ZARZĄDZENIE Nr 186/2018 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo