U C H W A Ł A N R XIX
|
|
- Julia Zych
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 U C H W A Ł A N R XIX / 248 /27 w sprawie: uchwalenia budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 28 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust 3, ust. 4 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 214 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje: 1. Dochody budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości zł z tego: a/ dochody bieŝące zł, b/ dochody majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości zł, z tego: a/ wydatki bieŝące zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, - dotacje zł, - wydatki na obsługę długu zł, b/ wydatki majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 3 i wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3a 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budŝetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości zł, w tym: a/ wydatki bieŝące zł, b/ wydatki majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 1
2 3. 1. Deficyt budŝetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z zaciąganych kredytów i poŝyczek w kwocie zł, 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych/ zł, 2. Przychody budŝetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 5. zł, 2) celową w wysokości 2. zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 4. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 6. Ustala się dochody w kwocie 97. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97. zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2
3 7 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: 1) zakładów budŝetowych: przychody zł, wydatki zł, 2) gospodarstwa pomocniczego jednostki budŝetowej: przychody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla zakładów budŝetowych łącznie w kwocie zł, w tym, dla: 1/ Izby Wytrzeźwień 2. zł, z tytułu dopłaty do kosztu obsługi pacjenta 2/ Zakładu Usług Miejskich zł, a/ z tytułu dopłaty do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych b/ z tytułu dopłaty do remontów zasobów mieszkaniowych gminy zł 2. zł c/ z tytułu dopłaty do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi d/ z tytułu dopłaty do kosztu obsługi placówek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 1 9. zł zł 2. Dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej w kwocie 4. zł, z tytułu dopłaty do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem nr 1 3. Dotacje podmiotowe dla: 1/ gminnych instytucji kultury na łączną kwotę zł, 2/ niepublicznego przedszkola i niepublicznej 3
4 szkoły podstawowej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty naleŝące i nienaleŝące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów w wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1/ przychody w kwocie 37. zł, 2/ wydatki w kwocie zł. zgodnie załącznikiem nr 13 1 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu - w kwocie 4.. zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu - w kwocie zł; 11 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 88. zł, zgodnie z załącznikiem nr UpowaŜnia się Prezydenta do: 1) zaciągania kredytów i poŝyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości 4.. zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /29/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 29 roku 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budŝetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych, 4
5 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 5) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek, 6) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 13 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 28 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św. Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski 5
6 DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE /6+7/ Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z usług Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - z najmu lokali mieszkalnych i uŝytkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchmości Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Wpływy z róŝnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze 1 1 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez 22 gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 751 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa StraŜ Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 8 8 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 756 poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 2 Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty.35 podatkowej 2 2 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 1
7 DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE /6+7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych.49 ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych.49 ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Wpływy z róŝnych opłat Róźne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny Gimnazja Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego 3 3 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 23 bieŝących gmin /związków gmin/ Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna
8 DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE /6+7/ Domy Pomocy Społecznej Wpływy z usług Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z 21 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin /związków gmin/ Dodatki mieszkaniowe Wpływy z róŝnych dochodów Ośrodki pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin /związków gmin/ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 7 b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług c/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS - ZW Wpływy z usług Centra Intergacji Społecznej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań 23 bieŝących gmin /związków gmin/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieŝące 232 realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - Norweski Merchanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
9 DOCHODY BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/27 Wyszczególnienie Plan 28 Dział Rozdział paragraf Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEśĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE /6+7/ Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 3 3 Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 629 pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów.75 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu OGÓŁEM DOCHODY BUDśETU Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
10 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji I. WYDATKI BUDśETU NA 28 ROK Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.13 Izby Rolnicze Pozostała działalność Leśnictwo Gospodarka leśna Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Pozostała działalność: a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej 7 7 b/ Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej c/ Targowisko Miejskie Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Promocja jednostek samorządu terytorialnego a/ promocja gospodarcza miasta b/ przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta Pozostała działalność: a/ współpraca z zagranicą 3 3 b/ informacja lokalna c/ programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji d/ składka na Związek Miast Polskich e/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego 2 2 f/ Osiedla: 88 88
11 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji diety Przewodniczących Rad Osiedlowych wydatki bieŝące Osiedli Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Obrona cywilna w tym: - rezerwa celowa StraŜ Miejska Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Obsługa długu publicznego Obsługa krajowych poŝyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a/ Publiczne Szkoły Podstawowe w tym: - remonty dachów obietków termomodernizawanych stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 1 1 b/ Niepubliczne Szkoły Podstawowe w tym: - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola a/ Publiczne Przedszkola w tym: - remonty dachów obietków termomodernizawanych 4 4 b/ Niepubliczne Przedszkola w tym: - Niepubliczne Przedszkole "SMYK" Gimnazja w tym: - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe DowoŜenie uczniów do szkół Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 814 zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 25 25
12 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji Pozostała działalność: a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej b/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów c/ koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli d/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych e/ opieka nad uczniami w czasiw ferii zimowych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby Wytrzeźwień Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy Pomocy Społecznej Ośrodki wsparcia Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 8522 interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej b/ PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Centra Intergacji Społecznej Pozostała działalność, w tym: prace społeczno - uŝyteczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 2
13 WYDATKI BUDśETU GMINY NA 28 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem w tym: Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne dotacje obsługa z tyt.poręczeń /5+11/ od wynagrodzeń długu i gwarancji Ochrona róŝnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 995 Pozostała działalność: a/ pozostałe inwestycje komunalne b/ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Ostrowcu Św. 2 2 c/ zdroje uliczne, studnie kopane 8 8 d/ Zakład Usług Miejskich e/ edukacja ekologiczna 3 3 f/ utrzymanie fontanny oraz czystości na Rynku Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury b/ dotacja inwestycyjna Ostrowiecki Browar Kultury Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym: a/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych b/ dotacja inwestycyjna Biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna, w tym: a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej b/ dotacja inwestycyjna 25 2/ Centrum Informacyjno Biblioteczne Ochrona i konserwacja zabytków Pozostała działalność: a/ utrzymanie miejsc pamięci narodowej, 3 3 b/ fundamenty pod pomnik PapieŜa Jana Pawła II 2 2 c/ pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR Pozostała działalność a/ sport szkolny b/ wydatki związene ze sportem kwalifikowanym 2 2 OGÓŁEM WYDATKI BUDśETU W 28 ROKU Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
14 Lp. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/ Publiczne drogi gminne ul. Sikorskiego-Ogrodowa ul. Ogrodowa Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta środki niezbędne do realizacji pkt Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do prze-cięcia z przedłuŝeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr środki niezbędne do realizacji pkt ul. Górna ul. Tomaszów Dział Rozdz. Transport i łączność Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 ( ) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. wydatki do poniesienia w latach w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1.8 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim środki niezbędne do realizacji pkt ul. Hubalczyków ul. Las Rzeczki Budowa II etapu ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza środki niezbędne do realizacji pkt Wąwozy Poprawa układu komunikacyjnego w północnozachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych PrzedłuŜenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap Boczna od ul. Długiej ul. Rodakowskiego ul. Miodowa - boczna
15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 ( ) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/27 wydatki do poniesienia w latach ul. Iwaszkiewicza Budowa dróg na terenia os. Gutwin ul. Dobra ul. Kanałowa boczna od ul. IłŜeckiej Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1.23 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyŝowania z ul. Długiej do ul. Kasztanowej ul. śurawia Razem dział Pozostała dzialalność Budownictwo socjalne Razem dział Urzędy Gmin Zakupy inwestycyjne Rozbudowa sieci światłowodowej Rozbudowa serwerowni Rozbudowa sieci internetowej Razem dział Szkoły podstawowe Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego środki niezbędne do realizacji pkt Budowa hali sportowej przy PSP nr Instalacje elektryczne PSP nr Instalacje elektryczne PSP nr Instalacje elektryczne PSP nr Gimnazja Monitoring PG Monitoring ZSP nr Instalacje elektryczne PG nr Instalacje elektryczne PG nr Gospodarka mieszkaniowa Administracja państwowa Oświata i wychowanie Gimnazjum na miarę XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim środki niezbędne do realizacji pkt Przedszkola Termomodernizacja Przedszkole nr Termomodernizacja Przedszkole nr
16 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 ( ) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. 3.3 Termomodernizacja Przedszkole nr Termomodernizacja Przedszkole nr Termomodernizacja Przedszkole nr Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/27 wydatki do poniesienia w latach Termomodernizacja Przedszkole nr Razem dział Usługi opiekuńcze Termomodernizacja ZOR Razem dział Oświetlenie ulic i placów Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap Pozostała działalność Kanalizacja sanitarna ul. Denkowska Kanalizacja deszczowa Odwodnienie terenów Os. Gutwin ul. Ostrowiecka - Toplowa Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski środki niezbędne do realizacji pkt ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) Inne zadania Wiaty przystankowe Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej Monitoring Parku Miejskiego Most Podgórze Most Zagłoby Most Dąbrówki uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim Zagospodarowanie terenu CPiAZ Pomoc społeczna Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŝy miasta Ostrowiec Świętokrzyski środki niezbędne do realizacji zad Razem dział 9 Gospodarka komunlana Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
17 Lp. Dział Rozdz. 921 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki w tym źródła finansowania rok Łączne nakłady Poniesione dotacje i środki budŝetowy finansowe wydatki dochody kredyty środki wymienione 29 r. 21 r. 28 własne jst i poŝyczki pochodzące z w art. 5 ust. 1 ( ) innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/248/27 wydatki do poniesienia w latach Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Ostrowiecki Browar Kultury środki niezbędne do realizacji pkt Biblioteki Centrum Informatyczno-Biblioteczne Pozostała działalność Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1.1 Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieŝy w Parku Miejskim Budowa nowoczesnej bazy edukacyjnosportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świetokrzyskim Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr B Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieŝy przy ZSP nr Monitoring głosowy stadionu MOSIR Obiekty MOSIR Rawszczyzna Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej A Razem dział 926 Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna Ogółem X X * Oznaczenie źródła finansowania: A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu B. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i PZU Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
18 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 28 r. Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 28 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki Załącznik nr 3a do uchwały Nr XIX/248/27 z dnia 2 grudnia 27 rẇ złotych dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Transport i łączność Publiczne drogi gminne Inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę ul. Szczygla ul. Szymanowskiego-boczna ul. Trzeciaków Razem dział Gospodarka mieszkaniowa 1 75 Gosp. Gruntami i nieruchomościami Wykupy gruntów Razem dział Działalność usługowa Opracowania Geodezyjne i kartograficzne Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami Razem dział Administracja państwowa Urzędy gmin Budowa telefoni IP Budowa systemu informatycznego Rzem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa StraŜ Miejska Zakupy inwestycyjne Razem dział Oświata i wychowanie Przedszkola Modernizacja wyposazenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr 7, Nr 11, Nr 12, Nr15, Nr16, Nr19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Św Razem dział Gospodarka komunalna 1 94 Utrzymanie zieleni w mieście Skate Park Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
19 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe rok budŝetowy 28 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i poŝyczki Załącznik nr 3a do uchwały Nr XIX/248/27 dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Oswietlenie placów i ulic Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę Pozostałe inwestycje komunalne Kanalizacja sanitarna ul IłŜecka-boczna ul. Miodowa ul. Hubalczyków ul. Las Rzeczki ul. Długa ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów ul. Słowackiego kanalizacja deszczowa ul. Miła ul. Dziewulskiego Inne zadania Hala targowa-etap I Monitoring miasta Kontener sanitarny-park Fabryczny Razem dział Ogółem x * Oznaczenie źródła finansowania: Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
20 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki majątkowe i bieŝące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, par) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) poŝyczki i kredyty Planowane wydatki 28 r. z tego: Środki z budŝetu krajowego** z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15) Środki z budŝetu UE poŝyczki i kredyty pozostałe Wydatki majątkowe razem: x Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: Rozowój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta Razem wydatki: z tego: do 27 r ,24 28 r. poz r Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłuŝeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr Razem wydatki: z tego: do 27 r r. poz ,24 29 r r po roku Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Razem wydatki: z tego: do 27 r ,24 28 r. poz r Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. IłŜeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 1.4 Razem wydatki: z tego: do 27 r r. 23,24 poz r r
21 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, par) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu krajowego** poŝyczki i kredyty Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/248/27 Planowane wydatki 28 r. z tego: z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15) Środki z budŝetu UE poŝyczki i kredyty pozostałe Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego Razem wydatki: z tego: do 27 r r. poz r Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: Modernizacja wyposazenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr7, Nr11, Nr12, Nr15, Nr16, Nr19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Św. Razem wydatki: z tego: do 27 r r. poz Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Gimnazjum na miarę XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 1.7 Razem wydatki: z tego: do 27 r r. 75 poz r r Program: Regionalny Program Operacyjny Nazwa projektu: Budowa oczyszczalni wód deszczowych odprowadzających ścieki deszczowe dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Razem wydatki: z tego: do 27 r r. poz r Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego / Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu Ŝycia wśród dzieci i młodzieŝy miasta Ostrowiec Świetokrzyski 1.9 Razem wydatki: z tego: do 27 r r. poz r
22 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, par) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budŝetu krajowego w tym: Środki z budŝetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budŝetu krajowego** poŝyczki i kredyty Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/248/27 Planowane wydatki 28 r. z tego: z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe** Wydatki razem (14+15) Środki z budŝetu UE poŝyczki i kredyty pozostałe Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Ostrowiecki Browar Kultury Razem wydatki: z tego: do 27 r r. poz r r po roku Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świetokrzyskim 1.11 Razem wydatki: z tego: do 27 r r. poz r Wydatki bieŝące razem: x Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 2.1 Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski Razem wydatki: z tego: do 27 r r Ogółem (1+2) x Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
23 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU W 28 ROKU Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/248/27 Lp. Klasyfikacja Treść Kwota 28 rok P r z y c h o d y o g ó ł e m Z tytułu kredytów i poŝyczek Z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikająca z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych 5 5 RAZEM PRZYCHODY R o z c h o d y Spłaty poŝyczek Spłaty kredytów RAZEM ROZCHODY Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
24 254 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/248/27 Wydatki bieŝące majątkowe dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów Dotacje ogółem Ogółem w tym: paragraf Wydatki Razem wynagrodzenia pochodne od dotacje /6+1/ wynagrodzeń Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 28 roku. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu 21 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami OGÓŁEM Przewodniczący Rady Miasta mgr Mirosław Zgadzajski
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację
Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE
2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki
Ogółem dochody na 2010 rok
Załącznik Nr 1 do projektu budŝetu na rok Ogółem dochody na rok Dział Nazwa Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 452 635,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 484 000,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32 000,00 750 ADMINISTRACJA
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina
ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność
Plan dochodów budŝetu miasta na 2011 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/12/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 18 lutego 2011roku stanowiący jednocześnie załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/111/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Dochody budŝetu gminy na 2010 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312
Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz. 3260 UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na rok 2012 Na
100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%
Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 12 136,00 12 136,00 11 897,84 11 897,84 98,04 O1095 Pozostała działalność
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.07.2012 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2012- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 498,00 0,00
Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od r.do r.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania za rok Wykonanie dochodów budŝetowych za okres od 01.01. r.do 31.12. r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 056,00 3 054,68 99,96% 01095
U C H W A Ł A N R XVI/ 207 /2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 2007 r.
U C H W A Ł A N R XVI/ 27 /27 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 listopada 27 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 27 r. Na podstawie art. 18
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia
Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r.
Plan dochodów budŝetu gminy na 2013 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/147/2012 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 20 grudnia 2012 roku w złotych Dział Rozdział Treść Plan na 2013 bieŝące z tego majątkowe
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK Plan na 2007 rok
4 Załącznik Nr 1 do uchwały RMiG Nr24/IV/26 z dnia 28 grudnia 26r..r. PLAN DOCHODÓW BUDśETOWYCH NA ROK 27 Dział Rozdział Plan na 27 rok 1 2 4 11 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1
do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 563 703,97 60004 Lokalny transport zbiorowy
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny
I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90
Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1
UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXXV/211/12 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Dz. Rozdz Treść Przewidywane wykonanie 2015 rok Plan na 2016 rok bieżące z tego:
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju
BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK
Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21
WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW
Zał. Nr 2 do wykonania za I półrocze 2005 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Załącznik Nr 2 Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan
PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok
UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść
Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.
UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001
490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach
Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.
Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.
UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok
UCHWAŁA NR IV/12/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej
2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok
Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK
ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30
Plan dochodów budŝetu miasta Opola w 2013 roku
600 Transport i łączność 21 018 880 21 018 880 630 000 630 000 0580 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 25 000 25 000 0690 Wpływy z róŝnych opłat
ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty
Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo
UCHWAŁA NR XV/128/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok
UCHWAŁA NR XV/128/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Dochody budżetu na 2013 rok w tym:
Dochody budżetu na 2013 rok w tym: W tym: w tym: Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodów Plan na 2013 Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych
DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7 stycznia 2016 r. DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW NA 2016 R. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 4 874
Dochody budŝetu gminy na 2011 r.
Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Dochody budŝetu gminy na 2011 r. Planowane dochody na 2011r. Dział Rozdział* Źródło dochodów (w zł) w tym : Ogółem bieŝące majątkowe
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne
Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.
Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów
BudŜet na rok 2009 WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały budŝetowej na 2009r. BudŜet na rok 2009 WYDATKI PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 150 01008 Melioracje wodne 4 000 Wydatki bieŝące
załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY
2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796
ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,