Protokół nr BK0913/XIV/2007



Podobne dokumenty
Protokół nr BK0913/XV/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 14 /2009.

PROTOKÓŁ NR VI/2004. Lędziny, r

Protokół nr IX/2006. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009

PROTOKÓŁ NR VIII/2006

Protokół nr VIII/2005

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 10 /2009

PROTOKÓŁ BK 0913/VII/2007

PROTOKÓŁ NR V / 2004

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII /2008.

PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009.

Protokół nr BK 0913/ VI /2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII /2008.

PROTOKÓŁ NR V / 2005

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006

Protokół nr BK/0913/ V /2008

Lędziny, r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2006

Protokół nr BK 0913/ 4 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VIII /2008

Protokół nr BK/0913/IV/2007

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach r do r.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI /2008.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ VII /2008

Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

PROTOKÓŁ NR VI / 2005

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

DUK /09. Protokół

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X /2008.

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

Prezydent Miasta Gliwice

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej w Radomiu.

PROTOKÓŁ NR II / 2004

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół OdzieŜowych Stylizacji i Usług w Radomiu.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PROTOKÓŁ NR BK/0913/ II/ 2008

PROTOKÓŁ NR IV/2004. Zakres kontroli:

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

Nr KW /05 Radlin, dnia P R O T O K Ó Ł

ZARZĄDZENIE NR 14/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

do użytku służbowego Lędziny, r

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I /10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Alicja Jaranowska. Dyrektor. Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji. w Nakle nad Notecią WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I /09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wprowadza się aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Treść aneksu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Miejskie Przedszkole nr 1

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Pani Jadwiga Peret Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 w Radomiu, ul. Biała 6.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Miejskim w Ornecie

Spis treści. Wykaz skrótów... O Autorach... Wprowadzenie...

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Protokół nr I/2004. Kontrola obejmuje gospodarkę finansową instytucji kultury w 2003 roku.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

Poznań, 6 maja 2009 r. PS.I /09. Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków dokonanych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wykaz skrótów... Autorzy... Wykaz piktogramów... Wprowadzenie... 1

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 189/2014. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku przez Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK

ZARZĄDZENIE NR 325/2008 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 lutego 2008 r.

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Transkrypt:

Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XIV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza Miasta Lędziny z 17.12.2007 r roku. Czynności kontrolne przeprowadziła mgr Joanna Warchulska Kopeć Gł. Specjalista ds. kontroli wewnętrznej. Kontrolę przeprowadzono stosownie do postanowień art. 187 publicznych. ustawy o finansach Okres objęty kontrolą: 2007 rok ( 01.01.2007 do 30.11.2007 ) Przedmiot kontroli: 1. Realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w 2007 r 2. Wydatki na podróŝe słuŝbowe ( par. 4410) oraz remonty ( par. 4270 ). Dane ogólne: 1/ Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, ul. Paderewskiego nr 7 jednostka budŝetowa. Dyrektorem jednostki jest Regina Fuchs, funkcję księgowej pełni BoŜena Pisarzowska. 2/ Według sprawozdania miesięcznego RB -28 S na dzień 30.11.2007 r planowane wydatki jednostki wynoszą ogółem 781 740,00 zł. Wydatki wykonane wynoszą 709 971,65 zł. Skontrolowano kwotę 39 087,00 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków jednostki w 2007 r 1

Podstawy prawne w oparciu o które dokonano kontroli: ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694), ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm), rozporządzenie z dnia 28.07.2006 r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz.U. 2006, nr 142, 1020), rozporządzenie z dnia 29.06.2005 r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budŝetowych, zakładów budŝetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną ( Dz.U. 2006, nr 116, poz. 783), - ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572 ze zm), ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( t.j. Dz.U. 1996, nr 70, poz. 335 ze zm), Ustawa z dnia 23 maja 1991 o związkach zawodowych ( tj. DzU 2001, nr 79, poz. 854 ze zm), Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22 października 1998 r w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych ( DzU 1998, nr 134, poz. 876 ), rozporządzenie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju (Dz.U. 2002, nr 236, poz. 1990 ze zm), rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( DZ U 2006, nr 107 poz. 726). 2

W kontrolowanym Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 obowiązują następujące przepisy składające się na politykę rachunkowości: - zarządzenie nr 2 /2006 Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach z dnia 02.10.2006 r w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w jednostce. Załącznikami do zarządzenia są następujące instrukcje: - zakładowy plan kont - zasady wyceny aktywów i pasywów zasady dotyczące uŝytkowania programu księgowego Qwant Obowiązują ponadto: 1. Instrukcja dotycząca obiegu i kontroli dokumentów 2. Instrukcja magazynowa. 3. Instrukcja kasowa. 4. Instrukcja inwentaryzacyjna. 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 6. Regulamin kontroli wewnętrznej /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Przebieg kontroli: 1. Realizacja obowiązków i uprawnień wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w 2007 r Odpisy na ZFŚS w 2007 r ( 4440) wynoszą 35 761,31 zł. W jednostce budŝetowej jaką jest Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach obowiązuje stosownie do treści art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zatwierdzony w dniu 01.07.2006r zarządzeniem Dyrektora. Załącznikiem do Regulaminu jest roczny plan finansowo-rzeczowy, zasady i wysokość dofinansowania do wypoczynku dla pracowników administracji i obsługi, tabela wysokości dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieŝy, wysokość i zasady dofinansowania do wypoczynku emerytów i rencistów, zasasdy pomocy jesienno-zimowej, wysokość zapomóg losowych, zasady i wysokość poŝyczek na cele mieszkaniowe, skład osobowy zespołu doradczego. 3

Zatwierdzony Regulamin jest zaopiniowany przez związki zawodowe ZNP Zarzad Ogniska 28, ul. Paderewskiego 5 w Lędzinach. Przy wydatkowaniu środków funduszu przestrzega się zasady, określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tzn. przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzaleŝnia się od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Stwierdza się, iŝ placówka przyznaje świadczenia i wydatkuje środki z ZFŚS zgodnie z przyjętym Regulaminem. Skontrolowano: procedurę przyznania zapomogi pienięŝnej i rzeczowej dla emerytów i rencistów, 2 pracowników administracji i obsługi pomoc jesienno-zimowa dla 12 pracowników wypłata tzw. " wczasów pod gruszą" dla pracowników administracji i obsługi, emerytom ( 13) udzielnie poŝyczki na cele mieszkaniowe 4 poŝyczki zapomoga- 2 osoby Wniosek: 1/ plan finansowo-rzeczowy przedstawia jedynie procentowe wskazanie przeznaczenia środków z funduszu. W planie na przyszły rok budŝetowy naleŝy rozwaŝyć wskazanie równieŝ kwot ( wartość) przeznaczenia środków, 2. Wydatki na podróŝe słuŝbowe ( par. 4410) oraz remonty ( par. 4270 ). Skontrolowano pod względem: 1. przestrzegania procedur z polityki rachunkowości jednostki 2. celowości wydatku 3. prawidłowego zapisu księgowego 4. opisu i dekretacji dowodu księgowego 5. korelacji zapisu wydatku w dowodzie księgowym, ewidencji księgowej oraz wyciągu bankowym 4

Łącznie do 30.11.2007 placówka w obu paragrafach poniosła wydatki w kwocie 6 499,74zł, z czego skontrolowno wyrywkowo: -nr dowodu 12/07 21,20 zł wypłacono delegowanemu pracownikowi oprócz kosztów podróŝy i dojazdów ryczałt. Stosownie do 6. 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju (Dz.U. 2002, nr 236, poz. 1990 ze zm) za kaŝdą rozpoczętą dobę pobytu w podróŝy pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, ale stosownie do pkt 3 przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeŝeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. Z przedłoŝonych dokumentów polecenia wyjazdu słuŝbowego wynika, Ŝe pracodawca wyraził wolę pokrycia kosztów poniesionych na dojazd do miejscowości Katowice, jaki i dojazd juŝ na miejscu innym środkiem transportu ( tramwaj), co wynika ze szczegółowej kalkulacji kosztów. Zatem pracownikowi w kontorlowanym przypadku ryczałt nie przysługuje. nr dowodu 195/3/07 45,20 zł wypłacono pracownikowi ryczałt i pokryto koszty dojazdu z dworca do docelowego punktu podróŝy słuŝbowej. Pracodawca decyduje o tym, czy zapłaci ryczałt, czy pokryje koszty środkami komunikacji miejscowej ( po Krakowie). W tym wypadku pracownikowi zapłacono obydwie formy. ( niezgodne z 6 rozporządzenia w/w). nr dowodu 195/2/07 107,20 zł nr dowodu 21/07-167,25 zł nr dowodu 43/07-2 526,08 zł nr dowodu 45/07-3 472, 61 zł nr dowodu 157/07 73,83 zł nr dowodu 164/07 43,65 zł Ustalenia końcowe Wnioski: prawidłowo rozliczać delegacje słuŝbowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o ryczałcie na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej 5

Stosownie do & 9 Regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Lędziny kontrolowany ma prawo w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu zaŝądać uzupełnienia jego treści o dodatkowe materiały, jeŝeli mają istotny wpływ na wynik kontroli oraz zgłosić zastrzeŝenia co do jego treści. Niniejszy protokół zawiera 6 (sześć) stron kolejno numerowanych i parafowanych przez Gł.Specjalistę ds. kontroli wewnętrznej, księgowego jednostki oraz Dyrektora przedszkola. Niniejszy protokół sporządzono w czerech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla: 1. Burmistrza Miasta Lędziny Wiesława Stambrowskiego 2. Gł. Specjalisty ds kontroli Joanny Warchulskiej Kopeć 3. Dyrektora MP 1 Reginy Fuchs Księgowy MP 1 Dyrektor MP 1 Gł. Specjalista ds kontroli wewnętrznej 6