KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU



Podobne dokumenty
KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA BOCHNIA

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /08 z dnia r. KSIĘGA JAKOŚCI. Wydanie I. Egzemplarz Nr...

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA NOWY TARG

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

Urząd Miejski w Przemyślu

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

Normy ISO serii Normy ISO serii Tomasz Greber ( dr inż. Tomasz Greber.

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

I. Postanowienia ogólne.

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

Zarządzenie Nr 12/ 2018 Burmistrza Reszla z dnia 26 stycznia 2018 roku

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

Standard ISO 9001:2015

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Regulamin Kontroli Zarządczej

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r.

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

Zasady systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym. w Łubnianach

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Regulamin kontroli zarządczej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KROBI

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

Opis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A.

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

ANKIETA. Do badania pt. Diagnoza efektywności usług administracyjnych świadczonych przez lubuskie samorządy gminne.

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 roku

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Transkrypt:

1 / 24 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 0120.Z.19.2011 z dnia 5 maja 2011r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data Opracowała: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Stanisława Szołtysek Burmistrz Miasta Nowy Targ Marek Fryźlewicz 11 kwietnia 2011r. 5 maja 2011r.

2 / 24 Spis treści 1 PREZENTACJA MIASTA... 3 2 PREZENTACJA URZĘDU... 4 2.1 Podstawy prawne funkcjonowania... 5 2.2 Zasady funkcjonowania Urzędu... 5 2.3 Orientacja na klienta... 6 3 ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 6 4 PLANOWANIE ROZWOJU SZJ ORAZ USTANOWIENIE MISJI I POLITYKA JAKOŚCI... 6 5 ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 8 5.1 Burmistrz... 8 5.2 Sekretarz pełniący funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością... 8 5.3 Kierownicy komórek organizacyjnych... 8 5.4 Właściciele procesów... 9 5.5 Auditorzy jakości... 9 6 PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ... 10 6.1 Kluczowe procesy systemu zarządzania jakością... 11 6.1.1 PZ-1 Zarządzanie systemem jakości... 11 6.1.2 PZ-2 Zarządzanie finansami... 11 6.1.3 PZ-3 Zarządzanie personelem... 11 6.1.4 PG-1 Realizacja usług dla klientów... 11 6.1.5 PG-2 Partycypacja konsultacje społeczne... 11 6.1.6 PG-3 Realizacja inwestycji... 12 6.1.7 PG-4 Gospodarka nieruchomościami... 12 6.1.8 PW-1 Zakupy... 12 6.1.9 PW-2 Zarządzanie zasobami... 12 6.1.10 PW-3 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe... 12 6.1.11 PW-4 Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna... 12 6.2 Zasady opisu procesów oraz nadzór nad dokumentami i zapisami SZJ... 12 6.2.1 Zasady opisu procesów... 12 6.2.2 Nadzór nad dokumentami i zapisami... 13 7 PROWADZENIE NARAD I PRZEGLĄDÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA.... 13 7.1 Roczny przegląd zarządzania... 14 7.2 Przeglądy procesów... 14 8 ZARZĄDZANIE PERSONELEM... 15 9 DOSKONALENIE ORAZ MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW, ZADAŃ I USŁUG... 17 9.1 Analiza i monitorowanie procesów, zadań i usług... 17 9.2 Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji... 17 9.3 Działania doskonalące... 18 9.4 Samoocena systemu zarządzania w oparciu o model CAF... 18 9.5 Prowadzenie analizy porównawczej - benchmarkingu... 19 10 OPIS SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ... 19 10.1 Identyfikacja i identyfikowalność... 19 10.2 Własność Klienta... 20 10.3 Zabezpieczenie wyrobu... 20 10.4 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów... 21 10.5 Audyt wewnętrzny i kontrola... 21 11 Załączniki do KJ... 22 11.1 Zał. 1 Struktura organizacyjna urzędu... 22 11.2 Zał. 2 Formularz poprawy jakości... 22 12 Terminologia... 23

3 / 24 1 PREZENTACJA MIASTA Nowy Targ jest malowniczym miastem położonym na południu Małopolski w sercu rozległej Kotliny Orawsko Nowotarskiej, u zbiegu Białego i Czarnego Dunajca. Centralne położenie, uwarunkowania administracyjne i atrakcje kulturalne sprawiły, iż Nowy Targ jest stolicą Podhala. Tu skupiają się wszystkie drogi z Podhala, Spisza i Orawy. Centralne położenie jest zaletą Nowego Targu. Jest ono znakomitą bazą wypadową w Tatry, Pieniny, nad Jezioro Czorsztyńskie, na Babią Górę, czy pełne szlaków turystycznych Gorce. Nowy Targ dysponuje dużym potencjałem gospodarczym i intelektualnym. Struktura tego potencjału wskazuje, że obok zakładów i instytucji usługowych pracujących na wewnętrzne potrzeby miasta, szczególnie duży potencjał posiadają liczne zakłady, firmy i instytucje usługowe pracujące dla potrzeb otoczenia regionalnego, często obejmujące skalę ponadregionalną. Miasto stanowi centrum administracyjne, gospodarcze, edukacyjne i kulturalne Podhala, Spisza i Orawy. Znajdują się tutaj siedziby wielu instytucji o znaczeniu regionalnym, m. in. szpital, sąd, urzędy: miasta, gminy, powiatu, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, banki, Euroregion Tatry, liczne organizacje pozarządowe, redakcje lokalnej prasy. Początki Nowego Targu sięgają XIII wieku i związane są z działalnością osadniczą cystersów na tym terenie. 22 czerwca 1346 roku król Kazimierz Wielki dokonał ponownej lokacji miasta na prawie magdeburskim. Zasadźcą został sołtys osady Stare Cło, która od tego momentu została wchłonięta przez Nowy Targ. Król nadał miastu liczne przywileje, w tym też prawo do organizowania dorocznego jarmarku w dniu św. Katarzyny, patronki miasta, drugi jarmark w dniu 25 VII (na św. Jakuba) ustanowił Kazimierz Jagiellończyk. Aż do rozbiorów Nowy Targ był stolicą niegrodowego starostwa.

4 / 24 Obecnie Nowy Targ jest największym ośrodkiem gospodarczym powiatu. W 2008 roku osiągnął poziom 120 firm na 1000 mieszkańców, co daje mu bardzo dobry wskaźnik w skali kraju. W mieście organizowane są Targi Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz. Nowy Targ to miasto o dużym potencjale kulturalnym. Działalność kulturalną prowadzi przede wszystkim Miejski Ośrodek Kultury oraz Spółdzielczy Dom Kultury. Ważne miejsce w edukacji kulturalnej młodego pokolenia zajmuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina oraz Młodzieżowy Dom Kultury. W mieście działa profesjonalna Galeria Jatki, która jest organizatorem wielu prestiżowych wystaw (m.in. litografii Marca Chagalla, grafik Pabla Picassa) i koncertów. Działają tu również zespoły folklorystyczne Śwarni, Mali Śwarni, Hyrni, Mali Hyrni ; Hotar chóry: Echo Gorczańskie i Miejski Nauczycielski Chór Gorce, a także Związek Podhalan, Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polskie Towarzystwo Historyczne, Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Forum Podhale. Nowy Targ miasto ze smakiem - pod tym hasłem władze samorządowe we współpracy z Koalicją Marek Ziem Górskich promują górski region z akcentem lokalnych rarytasów, które rozpozna każdy turysta. Jest to nowe przedsięwzięcie, które służy promowaniu lokalnych markowych produktów i ich producentów. Nowotarskie, wspaniale smakujące lody, wytwarzane przez rodziny Żarneckich, Lubieńskich i Jarkiewiczów wg starych receptur na bazie naturalnych składników i świeżych owoców, mają już zasłużoną renomę. Natomiast dzięki oscypkowemu szlakowi miasto stało się jeszcze bardziej atrakcyjne dla odwiedzających nas turystów. Bacówki w stylu góralskim, stada owiec pasące się na gorczańskich halach, wpisały się w malowniczy pejzaż Beskidów. Smakowity szlak oscypka, bundzu i bryndzy podhalańskiej, wytwarzanych na terenie Podhala jednego z najbardziej ekologicznych regionów w Polsce - jest wyrazem działania mieszkańców na rzecz rozwoju ziem górskich. W obrębie miasta znajduje się 9 bacówek, w których, oprócz degustacji, zaopatrzyć się można w rzetelnie przyrządzane produkty z owczego mleka, które od wieków wyrabiane są tymi samymi metodami. 2 PREZENTACJA URZĘDU Urząd działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 13 grudnia 2001 Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), statutu Miasta Nowy Targ i Regulaminu Organizacyjnego. Urząd funkcjonuje jako organ administracji publicznej, realizuje zadania własne gminy, określone ustawami, uchwałami Rady Miasta Nowy Targ,

5 / 24 oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących lub w drodze zawartych porozumień z organami administracji rządowej. Urząd Miasta jest wyodrębnioną jednostką budżetową, której dochody i wydatki objęte są w całości Budżetem Miasta Nowy Targ. Urząd Miasta w Nowym Targu ma siedzibę przy ul. Krzywej 1. Wszystkie podstawowe informacje związane z realizowanymi w Urzędzie usługami, jak również lokalizacją poszczególnych wydziałów można uzyskać bezpośrednio po wejściu do Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańców. Biuro Obsługi Mieszkańców stanowi znaczną pomoc dla mieszkańców i takie rozwiązanie jest przez nich pozytywnie odbierane. Biuro Obsługi Mieszkańców ma za zadanie udostępnianie wszelkich informacji dotyczących pracy Urzędu oraz sposobu załatwiania spraw w Urzędzie. W BOM klienci mogą uzyskać informacje, pobrać formularze i wnioski. Klienci będący osobami niepełnosprawnymi oraz mający problemy z wchodzeniem po schodach obsługiwani są w specjalnie do tego przeznaczonym biurze na parterze, do którego można dotrzeć za pomocą platformy przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Struktura organizacyjna urzędu dzieli go na wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy. Obowiązującą strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Nowy Targ przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Księgi Jakości. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu oraz podstawowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza, podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.nowytarg.pl 2.1 Podstawy prawne funkcjonowania - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, - ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, - Statut Miasta Nowy Targ, - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Nowy Targ. 2.2 Zasady funkcjonowania Urzędu Urząd działa w oparciu o następujące zasady: 1. praworządności, 2. służebności wobec społeczności lokalnej, 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, 4. jednoosobowego kierownictwa, 5. planowania pracy, 6. kontroli wewnętrznej, 7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne wydziały, 8. wzajemnego współdziałania. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

6 / 24 W urzędzie opracowano kodeks etyki, który jest podstawą prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Kodeks etyki znajduje się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://www.nowytarg.pl/dane.php?id=21&page=9 2.3 Orientacja na klienta Urząd Miasta, jako jednostka administracji publicznej, ma pełną świadomość swojej służebnej roli wobec społeczeństwa i każdego klienta. Kierownictwo Urzędu systematycznie podejmuje decyzje zmierzające do podejmowania działań doskonalących na rzecz swoich klientów. Specyfika urzędu powoduje, że świadczone na rzecz klientów usługi są często uwarunkowane przepisami prawnymi. W celu sprawniejszej obsługi interesantów opracowane zostały Karty Usług, w których opisane zostały usługi publiczne świadczone na rzecz indywidualnych interesantów. 3 ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Cała struktura Urzędu Miasta Nowy Targ i realizowane przez Urząd zadania zostały objęte Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN EN ISO 9001:2009. Jednak ze względu na specyfikę działalności Urzędu podjęto decyzję o wyłączeniu punktu 7.5.2 normy, który dotyczy walidacji procesów produkcji i dostarczania usługi. W urzędzie nie są realizowane procesy, które byłyby poddawane walidacji. Działanie to nie ma wpływu na jakość realizowanych usług. Zakres certyfikacji obejmuje wykonywanie zadań własnych gmin, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych 4 PLANOWANIE ROZWOJU SZJ ORAZ USTANOWIENIE MISJI I POLITYKA JAKOŚCI W celu systematycznego rozwoju Miasta i Urzędu Burmistrz i kierownictwo Urzędu wraz ze stronami zainteresowanymi opracowali: 1) Strategię rozwoju miasta określającą priorytety i cele polityki rozwojowej prowadzonej na terenie miasta. Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów, opracowanych w wyniku porozumienia różnych środowisk i jest dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość Nowego Targu. Jest skutecznym narzędziem w procesie rozwoju. 2) Politykę Jakości Urzędu Miasta Nowy Targ, zawierającą misję i cele strategiczne (przedstawioną na stronie nr 7). 3) Corocznie cele Polityki Jakości przekładane są na Plan poprawy jakości (formularz przedstawiono w załączniku nr 2) i działania doskonalące. 4) Wieloletni Plan Inwestycyjny. 5) Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. 6) Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 7) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 8) Plan gospodarki odpadami, Dokumenty te podlegają okresowym przeglądom i nowelizacjom.

7 / 24 POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA NOWY TARG Nadrzędnym celem Urzędu Miasta Nowy Targ jest świadczenie usług najwyższej jakości spełniających potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej oraz innych naszych Klientów, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa oraz wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Miasta i jego skuteczne zarządzanie. Przyjmując ten priorytet, działamy na rzecz stałego podnoszenia jakości obsługi Klientów oraz tworzenia profesjonalnej administracji samorządowej kierując się zasadami uczciwości i przejrzystości podejmowanych działań. Uznając za niezbędne i celowe wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania doskonalimy przyjęty system organizacyjny opierając się na sprawdzonych standardach zarządzania, w tym wymaganiach Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008. Misja Urzędu Sprawny i skuteczny urząd, realizujący efektywnie we współpracy z innymi partnerami określone prawem zadania i usługi na rzecz rozwoju Miasta i jego społeczności Misję Urzędu stanowiącą element Polityki Systemu Zarządzania Jakością realizujemy poprzez poniższe cele strategiczne: usprawniamy obsługę Klientów, doskonaląc jakość i terminowość świadczonych usług, służbę w administracji samorządowej pełnimy sumiennie, z poczuciem godności własnej i poszanowaniem godności innych, kierując się zasadami etyki, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę wyłonioną w procesie otwartego i sprawiedliwego naboru, stwarzamy pracownikom Urzędu możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji, stwarzamy warunki do wzrostu motywacji do pracy, zapewniamy pełne uczestnictwo kierownictwa Urzędu w doskonaleniu systemu zarządzania jakością, doskonalimy organizację pracy w Urzędzie, zapewniając sprawny przepływ informacji między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i w kontaktach zewnętrznych, wdrażamy i stosujemy nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę Urzędu oraz kontakt z Klientem, prowadzimy stały przegląd systemu zarządzania jakością i regularnie oceniamy efekty naszych działań. Tworzymy przyjazne relacje z innymi organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie Miasta. Zapewniam stały nadzór nad realizacją Polityki Jakości, przestrzeganiem procedur i wymagań systemu zarządzania jakością, wraz z ciągłym doskonaleniem jego skuteczności i uznaję za jeden z podstawowych celów Urzędu Miasta Nowy Targ. Nowy Targ, dnia 7.04.2011 r. Burmistrz Miasta mgr inż. Marek Stanisław Fryźlewicz

8 / 24 5 ROLE I ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZESTNIKÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Kierownictwo Urzędu było inicjatorem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 w Urzędzie Miasta Nowy Targ. Sformułowało też misję Urzędu i Politykę Jakości oraz odpowiedzialne jest za zapewnienie zasobów niezbędnych do jej wdrożenia. Dokumentacja opracowywana była przy udziale poszczególnych przedstawicieli kierownictwa oraz pracowników. System jest na bieżąco przeglądany zgodnie z przyjętymi zasadami, a dyspozycje oraz działania i projekty doskonalące wynikające z przeglądów są przez Kierownictwo przekazywane do realizacji. Poniżej przedstawiono główne odpowiedzialności w zakresie Systemu Zarządzania Jakością. 5.1 Burmistrz ustanowienie Polityki Jakości oraz nadzór nad jej aktualizacją, zatwierdzenie mapy procesów SZJ, promowanie zasad zarządzania jakością, inicjowanie i nadzorowanie działań doskonalących i usprawniających, przydzielenie odpowiednich zasobów niezbędnych dla funkcjonowania SZJ. 5.2 Sekretarz pełniący funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością nadzór nad utrzymaniem i rozwojem SZJ, przygotowywanie danych na przeglądy kierownictwa, nadzór nad Wskaźnikami procesów i zadań, opracowanie i nadzór nad realizacją programu auditów jakości, zlecanie auditów jakości, ocena kompetencji auditorów jakości, nadzór nad działaniami i projektami doskonalącymi, zatwierdzanie zmian w opisach procesów, prowadzenie dokumentacji systemu jakości zgłaszanie Burmistrzowi wszelkich nieprawidłowości w systemie, nadzorowanie oraz ocena wyników auditów jakości, nadzór nad aktualizacją Księgi Jakości. 5.3 Kierownicy komórek organizacyjnych upowszechnianie wśród pracowników systemu zarządzania jakością, promowanie Misji i Polityki Jakości oraz zasad zarządzania jakością, realizacja zadań zgodnie z zasadami i uregulowaniami SZJ, ciągłe doskonalenie systemu, przedkładanie Pełnomocnikowi informacji o stopniu realizacji celów, realizacja zlecanych działań i projektów doskonalących, wdrażanie działań korygujących w zakresie zidentyfikowanych niezgodności.

9 / 24 5.4 Właściciele procesów nadzór nad realizacją celów procesu i zapewnienie zgodności z celami Polityki Jakości, zapewnienie właściwego opisu procesu i wymaganej dokumentacji oraz dokumentów związanych, nadzór nad realizacją procesu, inicjowanie działań mających na celu usprawnienie procesu, wyznaczanie wskaźników procesu, zbieranie i analizowanie wyników, przeprowadzanie przeglądów procesów zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7.2 Przeglądy procesów wyniki przeglądów mają być umieszczane w Qsystem, wprowadzanie wskaźników do karty wyników organizacji w Qsystem, zgodnie z zaplanowanym kalendarzem oraz zasadami określonymi w punkcie 9.2 Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji. 5.5 Auditorzy jakości przeprowadzanie auditów jakości zgodnie z harmonogramem, sporządzanie raportów z auditu, realizacja zadań zgodnie z procesem pn.: Audity jakości, umieszczanie dokumentacji auditowej w Qsystem.

10 / 24 6 PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA ORAZ DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ Podstawą skutecznego wdrożenia SZJ jest wdrożenie tzw. podejścia procesowego do zarządzania Urzędem. Wdrożenie podejścia procesowego do zarządzania urzędem składa się z następujących etapów: 1) identyfikacja procesów zarządczych i połączenie ich w grupy procesów; 2) wybór procesów objętych zakresem SZJ; 3) wdrożenie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie wybranych procesów. Wdrożenie SZJ w zostało poprzedzone: 1) identyfikacją głównych grup procesów, 2) wyborem procesów objętych zakresem SZJ. Przyjęto następujące poziomy procesów: 1) procesy zarządzania przy pomocy, których kadra zarządzająca wytycza kierunki rozwoju, zabezpiecza zasoby oraz sprawdza funkcjonowanie wdrożonych działań, 2) procesy główne w ramach których Urząd dostarcza usługi dla klienta, 3) procesy wspierające zapewniające odpowiednie zasoby do sprawnej realizacji działań Procesy SZJ przedstawiono na mapie procesów: Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością jest dostępna dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu w programie Qsystem. Dokumenty Systemu Zarządzania Jakością są nadzorowane i na bieżąco aktualizowane przez właścicieli dokumentów i procesów zgodnie z procedurą nadzoru nad dokumentami i zapisami. Dokumenty podlegają archiwizacji na zasadach określonych w Instrukcji kancelaryjnej oraz w Qsystem w postaci elektronicznej. Pełna lista procesów oraz dokumentów Systemu Zarządzania Jakością oraz lista właścicieli dokumentów dostępna jest w Qsystem.

11 / 24 6.1 Kluczowe procesy systemu zarządzania jakością Ustanowione zostały następujące kluczowe procesy Systemu Zarządzania Jakością: 6.1.1 PZ-1 Zarządzanie systemem jakości Celem procesu jest sprawne zarządzanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością, a także stałe monitorowanie celów wynikających z Polityki Jakości. Proces obejmuje następujące procedury i podprocesy: nadzór nad dokumentami SZJ, przepisami prawa oraz zapisami, przegląd systemu zarządzania jakością wykonywany przez kierownictwo, audity jakości, nadzór nad niezgodnościami, ocena zadowolenia klientów, działania i projekty doskonalące, 6.1.2 PZ-2 Zarządzanie finansami Celem procesu jest nadzór na opracowaniem i realizacją budżetu i finansów miasta. 6.1.3 PZ-3 Zarządzanie personelem Celem procesu jest zapewnienie sprawnego i kompetentnego wykonywania zadań w Urzędzie Miasta Nowy Targ zgodnie z przepisami prawa i potrzebami klientów poprzez zapewnienie odpowiednich kompetencji i zaangażowania pracowników urzędu. 6.1.4 PG-1 Realizacja usług dla klientów Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania w zakresie usług realizowanych dla klientów UM w Nowym Targu oraz zapewnienie właściwej obsługi we wszystkich działaniach mających wpływ na jakość świadczonych przez Urząd Miasta usług. Proces obejmuje następujące procedury i podprocesy: usługi administracyjne dla klienta postępowanie z usługą niezgodną. 6.1.5 PG-2 Partycypacja konsultacje społeczne Celem procesu jest ustalenie prawidłowego przebiegu postępowania w zakresie form i zasad współpracy gminy Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Miasta Nowy Targ, jak również udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Nowego Targu dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania własne Gminy Miasta Nowego Targu.

12 / 24 6.1.6 PG-3 Realizacja inwestycji Celem procesu jest ustalenie zasad postępowania w zakresie realizacji działań inwestycyjnych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz nadzór i kontrola w zakresie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. 6.1.7 PG-4 Gospodarka nieruchomościami Celem procesu jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania w gospodarowaniu gruntowymi i lokalowymi nieruchomościami komunalnymi, zasad i trybu nabywania nieruchomości oraz prowadzenie rejestru mienia komunalnego. 6.1.8 PW-1 Zakupy Celem procesu jest zapewnienie właściwych zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych, dla zapewnienia sprawnego, skutecznego, efektywnego i zgodnego z zasadami i regulacjami procesu. 6.1.9 PW-2 Zarządzanie zasobami Celem procesu jest określenie i zapewnienie zasobów niezbędnych do doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania jakością oraz spełniania oczekiwań klientów w zakresie infrastruktury i środowiska pracy. 6.1.10 PW-3 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zapewnienie sprawnego informowania, ostrzegania i alarmowania w mieście Nowy Targ w sytuacji wystąpienia zagrożenia. 6.1.11 PW-4 Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna Celem procesu zapewnienie właściwej komunikacji wewnątrz urzędu, jak również komunikacji zewnętrznej polegającej na przekazywaniu informacji do społeczności lokalnej. 6.2 Zasady opisu procesów oraz nadzór nad dokumentami i zapisami SZJ 6.2.1 Zasady opisu procesów Aktualna wersja Księgi Jakości oraz wszystkich procesów i dokumentów Systemu Zarządzania Jakością są opublikowane i dostępne dla wszystkich pracowników w Intranecie w portalu Qsystem. Za nadzór nad aktualnością dokumentów SZJ odpowiadają właściciele procesów i dokumentów. Każdy proces ma swojego właściciela, którego obowiązki opisano w punkcie 5.4. Właściciele procesów są odpowiedzialni za przygotowanie opisów procesów objętych zakresem SZJ, poprzez zdefiniowanie w szczególności:

13 / 24 1) Przedmiot i zakres procesu; 2) Definicje i obowiązujące skróty; 3) Cel procesu; 4) Wskaźniki procesu i wartości docelowe wraz z terminami zbierania wskaźników oraz zasady monitorowania i oceny satysfakcji klientów procesu; 5) Odpowiedzialność i kompetencje; 6) Tryb postępowania (opis procesu w formie tekstu, tabeli lub schematu, jeżeli jest to niezbędne); 7) Lista aplikacji informatycznych wspierających realizację procesu; 8) Lista dokumentów powiązanych; 9) Lista formularzy stosowanych w procesie. Wzór formularza opisu procesu jest określony jest w załączniku 1 do procedury Nadzoru nad dokumentami SZJ, przepisami prawa oraz zapisami. 6.2.2 Nadzór nad dokumentami i zapisami Właściwe funkcjonowanie Urzędu uzależnione jest w głównej mierze od odpowiedniego dostępu do dokumentów i zapisów oraz od właściwego ich nadzorowania. Kierownictwo Urzędu chce mieć pewność, że przyjęty System Zarządzania Jakością gwarantuje, iż we wszystkich miejscach, gdzie jest to konieczne, znajdują się aktualne dokumenty. Zasady nadzoru nad dokumentami i zapisami określono w: Instrukcji Kancelaryjnej, procedurze nadzoru nad dokumentami Systemu Zarządzania Jakością, przepisami prawa oraz zapisami, zarządzeniu Burmistrza w sprawie Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, instrukcji obiegu dokumentów finansowo księgowych wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza. Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami określa zasady opracowania i nadzoru nad całością dokumentacji zarówno Systemu Zarządzania Jakością, jak i aktów prawnych wykorzystywanych przez pracowników Urzędu. Wszystkie dokumenty systemu jakości i dane są po ich przyjęciu lub powstaniu, przeglądane, zatwierdzane i ewidencjonowane, a pracownicy, zgodnie z ich obowiązkami, mają stały dostęp do odpowiednich informacji źródłowych. 7 PROWADZENIE NARAD I PRZEGLĄDÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA. Jednym z najważniejszych zadań kierownictwa jest zapewnienie komunikacji wewnętrznej oraz regularne przeprowadzanie systematycznej oceny przydatności, adekwatności, skuteczności i efektywności systemu zarządzania w odniesieniu do polityki jakości i celów dotyczących jakości. W urzędzie prowadzone są systematyczne comiesięczne narady naczelników i kierowników referatów z kierownictwem urzędu oraz narady pracownicze zgodnie z Procedurą komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Notatki z narad kierownictwa umieszczane są w Qsystem do 7 dni po przeprowadzonej naradzie.

14 / 24 Zasady prowadzenia przeglądów opisane są w procedurze Przegląd systemu zarządzania wykonywany przez kierownictwo. W Urzędzie Miasta Nowy Targ wyróżniamy trzy rodzaje przeglądów: 1. Roczny przegląd zarządzania; 2. Przegląd procesów; 3. Narady kierownictwa. 7.1 Roczny przegląd zarządzania Przeprowadzany jest minimum raz do roku w pierwszym półroczu. Celem przeglądu jest zapewnienie stałej przydatności i skuteczności SZJ w osiąganiu celów oraz weryfikacja i aktualizacja Planu poprawy jakości. Przegląd dokonywany jest na podstawie następujących danych wejściowych: 1) dokonanie oceny stopnia realizacji zadań określonych w Planie poprawy oraz Polityce jakości; 2) dokonanie oceny możliwości dalszego doskonalenia SZJ. Przeglądy zarządzania są wykonywane na podstawie informacji dotyczących: 1) wyników auditów; 2) stanu realizacji działań i projektów doskonalących; 3) informacji zwrotnych od stron zainteresowanych (analizy skarg, wniosków, ankiet, badań satysfakcji); 4) funkcjonowania procesów i analizy wskaźników procesów; 5) realizacji ustaleń podjętych w trakcie poprzednich przeglądów; 6) wyników badań benchmarkingowych; 7) wyników samooceny CAF. Efektem przeglądów zarządzania są decyzje i ustalenie działań związanych z: 1) wprowadzeniem zmian służących doskonaleniu skuteczności SZJ, łącznie z Polityką Jakości i celami jakościowymi; 2) opracowaniem Planu poprawy jakości; 3) uruchomieniem działań i projektów doskonalących i ewentualnie benchmarkingowych; 4) uwzględnienie w planie budżetu pozycji niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania i rozwoju System Zarządzania Jakością; 5) przydzieleniem niezbędnych zasobów. Z przeglądu opracowywany jest raport, który zatwierdza Burmistrz. Raport umieszczany jest przez Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Qsystem. 7.2 Przeglądy procesów Przeglądy procesów dokonywane są przez właścicieli procesów w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku (minimum jeden przegląd na półrocze). Z przeglądów sporządzane są zapisy w formie notatki, które umieszczane są w Qsystem. Podczas przeglądów należy omawiać i odnotowywać w notatce z przeglądu następujące zagadnienia:

15 / 24 1. Ocena stopnia realizacji ustaleń z poprzedniego przeglądu. 2. Ocena stopnia realizacji celów procesów i zadań oraz weryfikacja tych celów w tym: a. analiza zebranych wskaźników procesów w Karcie Wyników Organizacji w Qsystem, b. stopnia realizacji celów, trendów i ewentualnych porównań, c. analiza czy zbierane wskaźniki są odpowiednie dla danego procesu. 3. Ocena propozycji działań i projektów doskonalących zgłoszonych w jednostce organizacyjnej i zakwalifikowanie tematów do opracowania projektów doskonalących lub działań i zarejestrowania w Qsystem. 4. Przebieg działań i projektów doskonalących oraz stopień ich realizacji. 5. Analiza wyników auditów przeprowadzonych w komórce organizacyjnej i stopnia realizacji działań poauditowych. 6. Analiza informacji na temat skarg i odwołań wnoszonych przez Klientów. 7. Ocena niezgodności, problemów zidentyfikowanych w dziale lub procesie i określenie kierunków działań niezbędnych do ich eliminacji. 8. Analiza wyników badań satysfakcji klientów i pracowników. 9. Analiza informacji pozyskiwanych od pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem. 10. Weryfikacja aktualności dokumentów związanych z procesem i działem. 8 ZARZĄDZANIE PERSONELEM W ramach systemu zarządzania jakością szczególną uwagą objęto: 1. określenie niezbędnych kompetencji oraz kwalifikacji pracowników w zależności od zajmowanego stanowiska - kwestie te są regulowane rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, 2. zatrudnianie pracowników - regulowane przez Procedurę naboru pracowników, 3. nagradzanie, karanie i dyscyplinę pracy regulowane przez Regulamin Pracy Urzędu Miasta wprowadzony zarządzeniem Burmistrza, 4. kwestie wynagradzania pracowników regulowane przez zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta w Nowym Targu, 5. szkolenie pracowników regulowane procedurą Procedura szkoleń pracowników Urzędu Miasta, 6. kwestie oceny regulowane procedurą Oceny okresowe pracowników samorządowych. Oceny pracowników dokonują: Burmistrz lub wskazany przez niego Zastępca, Sekretarz Miasta, kierownik komórki organizacyjnej. Głównym celem oceny jest zgromadzenie danych niezbędnych do racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi w urzędzie, którego elementami są między innymi: - efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, - właściwe motywowanie pracowników, - realizowanie kształcenia i szkolenia pracowników Za określenie wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pracowników danej komórki organizacyjnej odpowiadają przełożeni. Wszyscy pracownicy Urzędu Miasta zatrudnieni są zgodnie z wymogami taryfikatora kwalifikacyjnego obowiązującego na danym stanowisku pracy oraz posiadają kompetencje

16 / 24 stosownie do wykształcenia, umiejętności i posiadanego doświadczenia zawodowego. Zapisy odnośnie powyższego przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym. W ramach zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są raz do roku badania satysfakcji pracowników. O wynikach badań oraz podjętych działaniach informowani są pracownicy.

17 / 24 9 DOSKONALENIE ORAZ MONITOROWANIE I POMIARY PROCESÓW, ZADAŃ I USŁUG 9.1 Analiza i monitorowanie procesów, zadań i usług Analiza i monitorowanie wyników realizacji zadań i procesów w Urzędzie Miasta odbywa się w poprzez: 1. systematyczne zbieranie i analizę kluczowych wskaźników procesów zadań i usług, 2. przeprowadzane raz w roku badania satysfakcji klientów obszar ten reguluje proces pn.: Badanie satysfakcji klienta, 3. prowadzone raz w roku badanie satysfakcji pracownika zgodnie z procedurą Badania satysfakcji klienta, 4. audity jakości opisane w procedurze Audity jakości, 5. dokonanie raz w roku samooceny CAF, 6. prowadzenie badań bechmarkingowych analizy porównawczej, 7. prowadzenie systematycznych przeglądów procesów i SZJ. Wszystkie dokumenty, działania i projekty doskonalące, wynikające z systemu zarządzania jakością oraz notatki, wyniki auditów, wskaźniki zadań i procesów są umieszczane w portalu intranetowym Qsystem. Główne funkcje i grupy dokumentów Qsystem przedstawiono na poniższym schemacie Książka adresowa Zarządzanie strukturą organizacyjną i użytkownikami Aktualności Strona powitalna F6 Wyniki Przeglądów Systemu Zarządzania Publikacja wybranych dokumentów na stronie internetowej FD Nadzór nad dokumentami SZJ - Zgłaszanie, opiniowanie, zatwierdzanie i publikacja dokumentów - Nadzór nad zmianami i wersjami dokumentów - "Szybka ścieżka publikacji" - Archiwum Doskonalenie Systemu Zarządzania F1 Zgłaszanie i nadzór działaniami doskonalącymi F3 Zgłaszanie i nadzór nad projektami doskonalącymi Dostęp do dokumentów SZJ poprzez portal internetowy Qsystem KWO Karta wyników organizacji zbieranie wskaźników zadań i procesów F2 nadzór nad niezgodnościami F4 nadzór nad audytami 9.2 Zbieranie kluczowych wskaźników Systemu Zarządzania Karta Wyników Organizacji Wskaźniki kluczowych procesów i zadań gromadzone są w programie Qsystem w module Karta Wyników Organizacji (KWO). Właściciele procesów lub zadań odpowiedzialni są za zbieranie i analizę wskaźników procesów i zadań w ramach bieżących przeglądów. Kluczowe wskaźniki wprowadzone są w Qsystem KWO zgodnie z Instrukcją Qsystem KWO.

18 / 24 Pełnomocnik ds. SZJ przedkłada Burmistrzowi przed rocznym przeglądem zarządzania analizę wyników wszystkich procesów oraz propozycje działań zmierzających do poprawy skuteczności i efektywności procesów i zadań. 9.3 Działania doskonalące W ramach wdrażanego Systemu Zarządzania Jakością określono zasady identyfikacji działań i projektów doskonalących oraz nadzór nad nimi. Opis postępowania w niniejszym zakresie zamieszczono w procedurze pn.: Nadzór nad działaniami i projektami doskonalącymi. Działania i projekty doskonalące mogą być zainicjowane w wyniku: 1. Zgłoszenia pomysłu pracownika, 2. Wyników auditu, 3. Przeglądu SZJ, 4. Decyzji kierownictwa, 5. Wyników samooceny CAF, 6. Badania satysfakcji klientów, 7. Badania satysfakcji pracowników, 8. Wyników analizy porównawczej benchmarkingu, 9. Analizy wyników kontroli zewnętrznych i wewnętrznych. DZIAŁANIA DOSKONALĄCE (usprawnienia) są to działania, które może zaproponować każdy pracownik, w celu poprawy efektywności funkcjonowania urzędu i obsługi klienta. PROJEKTY DOSKONALĄCE projekty, które mają na celu doskonalenie i poprawę działania organizacji i obsługi klientów. Projekty obejmują działania, w których wymagane jest zaangażowanie większej ilości zasobów i czasu. Projekty podlegają planowaniu i nadzorowi zgodnemu z wymaganiami normy dotyczącymi projektowania i rozwoju oraz pętli Deminga PDCA. Do projektów doskonalących zaliczamy: działania korygujące działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności, działania zapobiegawcze działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej. Zasadą jest, że każde działanie i projekt doskonalący ma swojego odpowiedzialnego za realizację i oceniane jest pod względem skuteczności wdrożenia. Wszystkie działania i projekty doskonalące umieszczone są w Qsystem. 9.4 Samoocena systemu zarządzania w oparciu o model CAF W Urzędzie Miasta w Nowym Targu raz do roku realizowane są warsztaty samooceny funkcjonowania Organizacji w oparciu o Model CAF (Common Assessment Framework) zwany Wspólną Metodą Oceny (lub Powszechnym Modelem Oceny). Model ten jest stosowany przez organizacje administracji publicznej w całej Unii Europejskiej do oceny oraz doskonalenia systemu zarządzania.

19 / 24 Analiza poszczególnych kryteriów w zakresie potencjału oraz wyników organizacji przeprowadzana jest na podstawie 9 głównych kryteriów tzw. cyklu Deminga, który jest też określany jako cykl PDCA - Plan-Do-Check-Act lub koło Deminga. Cykl ten obrazuje podstawową zasadę ciągłego doskonalenia Williama Edwardsa Deminga. Opracowywany na podstawie badań oraz przeprowadzonej samooceny raport służy kierownictwu urzędu do wyboru i zatwierdzenia działań i projektów doskonalących. 9.5 Prowadzenie analizy porównawczej - benchmarkingu Kolejną metodą wdrożoną w Urzędzie jest benchmarking (analiza porównawcza). Jest to metoda polegająca na porównywaniu procesów i praktyk uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wyniki takiej analizy mają na celu podejmowanie działań i projektów doskonalących. Jest to też metoda polegająca na wyborze wzorcowego działania organizacji lub konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji. Za organizację wzorcową uznaje się tę, która osiąga dużo lepsze wyniki niż analizowany urząd. Istotą benchmarkingu nie jest znajdowanie i przenoszenie gotowych wzorców, lecz dochodzenie do najlepszych rozwiązań. Co najmniej raz w roku w UM analizowana jest potrzeba przeprowadzenia badań benchmarkingowych. Decyzje o potrzebie podjęcia badań benchmarkingowych podejmuje Sekretarz lub Burmistrz. Urząd korzysta z dobrych praktyk innych urzędów poprzez analizę baz dobrych praktyk zamieszczonych na różnych stronach internetowych np.: stronie internetowej www.bazadp.jakoscwurzedzie.pl oraz spotkań grup benchmarkingowych i wymianę doświadczeń i współpracę w organizacjach ponad regionalnych. Działania i projekty doskonalące powstałe w wyniku benchmarkingu umieszczane są w Qsystem celem nadzorowania ich realizacji. 10 OPIS SPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ 10.1 Identyfikacja i identyfikowalność Urząd stosuje ustalony system identyfikacji wszystkich wyrobów zgodnie z JRWA. Obieg dokumentów w Urzędzie jest zorganizowany zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Sposób identyfikacji i identyfikowalności dokumentów określają obowiązujące w tym zakresie zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta, w którym przedstawiony jest zakres działania każdej komórki organizacyjnej Urzędu oraz symbol literowy każdej komórki, co umożliwia identyfikację autora sporządzonego dokumentu; Instrukcja Kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych, która określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą; jednolity rzeczowy wykaz akt (JRWA) stanowiący załącznik do Instrukcji Kancelaryjnej, rozbudowany dla potrzeb Urzędu Miasta Nowy Targ na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta - wykaz wszystkich zagadnień z zakresu działalności Urzędu oznaczonych

20 / 24 symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacją archiwalną akt, służący do oznaczania, rejestracji, łączenia akt i informujący o okresie przechowywania akt; nne zasady regulowane poprzez Zarządzenia Burmistrza Miasta (np. zasady opracowywania aktów prawnych Rady i Burmistrza Miasta, Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum Urzędu Miasta Nowy Targ, itp.). Akta spraw ostatecznie załatwionych są przekazywane do archiwum Urzędu (każda teczka w archiwum jest identyfikowana przez sygnaturę archiwalną) i przechowywane przez okres ustalony w JRWA. Następnie, w zależności od ich wartości historycznej i praktycznej, są albo przekazywane do Archiwum Państwowego albo za jego zgodą zostają zniszczone. 10.2 Własność Klienta Szczególną ochroną i poufnością Urząd obejmuje dane osobowe klienta. Własnością klienta są różnego rodzaju dokumenty składane w Urzędzie Miasta w tym także dane osobowe zawarte w tych dokumentach. Urząd posiada zbiory danych osobowych zarejestrowane w GIODO oraz zbiory nierejestrowane (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych). Własność klienta inna niż dane osobowe podlega nadzorowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby. Dane osobowe zawarte w dokumentach, zbiorach i na nośnikach elektronicznych są wykorzystywane i przechowywane z uwzględnieniem chronionego prawem interesu osoby, której dane te dotyczą. Udostępnianie danych jest możliwe jedynie w przypadkach określonych w ustawie. W celu prawidłowego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Urząd powierza wykonywanie tego zadania pracownikom posiadającym w tym zakresie stosowne upoważnienie i zobowiązuje ich do zachowania w tajemnicy wszystkich przetwarzanych danych oraz sposobów ich przetwarzania. W Urzędzie funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentami dotyczącymi spraw wnoszonych przez klienta. Szczegółowy opis zasad rejestracji, znakowania, przydzielania, załatwiania i przechowywania dokumentów otrzymanych od klientów oraz sposób postępowania z dokumentami regulują następujące instrukcje: - kancelaryjna, - obiegu i kontroli dokumentów, - w sprawie organizacji i funkcjonowania archiwum zakładowego oraz trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu, strona powiadamiana jest o fakcie w formie pisemnej z podaniem przyczyn i propozycji dalszego sposobu załatwienia sprawy. 10.3 Zabezpieczenie wyrobu Wszystkie dokumenty dostarczone lub tworzone w Urzędzie Miasta są zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. Zasady postępowania z dokumentacją na wszystkich etapach (przyjmowania, tworzenia, gromadzenia, wysyłania, przechowywania) określają m.in.: Instrukcja Kancelaryjna, JRWA, Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum Urzędu Miasta Nowy Targ. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, Urząd stara się

21 / 24 ograniczać czynniki wpływające najbardziej na stan fizyczny przechowywanej dokumentacji i zapewniać coraz lepsze warunki przechowywania akt pod względem temperatury, wilgotności powietrza, itp. Dokumenty są gromadzone w teczkach, segregatorach lub pudłach archiwalnych i przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty bieżące są przechowywane w zamykanych szafach biurowych w komórkach organizacyjnych Urzędu, a akta spraw załatwionych w pomieszczeniach archiwum. Dokumenty zawierające informację niejawną (od klauzuli poufne wzwyż) są przechowywanie i nadzorowanie przez kancelarię tajną, natomiast dokumenty zastrzeżone są tylko nadzorowane. Dokumenty przygotowywane do wysyłki są odpowiednio identyfikowane, pakowane i dostarczane, przesyłki do klientów są w odpowiedni sposób pakowane, zabezpieczane i dostarczane. Zabezpieczenie zgodności wyrobu i jego identyfikację uwzględnia Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym opracowywana dla Urzędu Miasta, zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta. Za wykonanie kopii bezpieczeństwa na serwerach systemu w Urzędzie Miasta odpowiedzialny jest Zespół Informatyków. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są na nośnikach zapisu danych, którymi są taśmy magnetyczne, płyty CD/DVD i macierze dyskowe. 10.4 Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Ze względu na specyfikę, charakter prowadzonych spraw i realizowanych procesów Urząd Miasta posiada następujące urządzenia do kontroli i pomiaru: higrometr i termometr w Archiwum Zakładowym. Wymienione urządzenia pomiarowe są użytkowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi. Stosowane przez Urząd wyposażenie do monitorowania warunków środowiska (temperatura, wilgotność) w archiwum podlega nadzorowaniu. Zapewnia to właściwą identyfikację, regularne sprawdzanie i określanie statusu sprawdzeń. 10.5 Audyt wewnętrzny i kontrola Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu organizacyjnej funkcjonuje Zespół Audytu i Kontroli. w strukturze Audyt wewnętrzny działa na podstawie przepisów obowiązujących w jednostkach sektora finansów publicznych. Szczegółowa metodologia audytu wewnętrznego została określona w Księdze procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Nowy Targ. W Urzędzie istnieje również system kontroli wewnętrznej, który umożliwia prowadzenie monitorowania i analizy niezbędnych dokumentów do zapewnienia jakości usług, zgodności systemu zarządzania jakością i realizacji procesów. System kontroli wewnętrznej obejmuje: - kontrolę funkcjonalną sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych (kontrola funkcjonalna pionowa), a także sprawowaną na stanowiskach niekierowniczych przez pracowników zobowiązanych do przeprowadzania kontroli zgodnie z ich zakresami obowiązków, - kontrolę instytucjonalną sprawowaną przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu, w stosunku do komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

22 / 24 Zapisy dotyczące kontroli Urzędu, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz wniosków i zaleceń z nich wypływających, a także sposobu ich realizacji, są gromadzone i przechowywane. 11 Załączniki do KJ 11.1 Zał. 1 Struktura organizacyjna urzędu 11.2 Zał. 2 Formularz poprawy jakości

23 / 24 12 Terminologia PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania (Quality management systems Requirements). PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością Wytyczne dla doskonalenia funkcjonowania (Quality management systems Guidelines for performance improvements). PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. Proces - zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia. Wyrób lub usługa - wynik procesu. Klient Osoba lub organizacja, które otrzymuje wyrób (np. klienci zewnętrzni organizacji). Strony zainteresowane (interesariusze) wszyscy bezpośrednio zainteresowani funkcjonowaniem organizacji, jej działaniami i osiągnięciami. Mogą obejmować: klientów partnerów, pracowników, rząd, instytucje centralne, właścicieli. Jakość - stopień, w jakim właściwości usługi, procesu i/lub systemu spełniają wymagania klienta i stron zainteresowanych. Wymaganie - potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe. Zadowolenie klienta - percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione. Polityka Jakości - ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo. Dokument i zapis - W systemach zarządzania jakością wykorzystywane są następujące rodzaje dokumentów: a. dokumenty, które dostarczają spójne informacje zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz o systemie zarządzania jakością organizacji; takie dokumenty nazywa się księgami jakości. podręcznikami itd.; b. dokumenty, które opisują jak system zarządzania jakością jest stosowany do określonego wyrobu, przedsięwzięcia lub umowy; takie dokumenty nazywa się planami jakości; c. dokumenty, w których ustalono wymagania; takie dokumenty nazywa się specyfikacjami; d. dokumenty, w których ustalono zalecenia lub propozycje; takie dokumenty nazywa się wytycznymi; e. dokumenty, które dostarczają informacji o tym, jak jednakowo wykonywać działania i procesy; takie dokumenty mogą obejmować udokumentowane procedury, instrukcje pracy i rysunki; f. dokumenty, które dostarczają dowodu obiektywnego o wykonanych działaniach lub osiągniętych wynikach; takie dokumenty nazywa się zapisami. Audit- systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny, w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Niezależne badanie systemu zarządzania jakością. DZIAŁANIA DOSKONALĄCE (usprawnienie) działania, które może zaproponować każdy pracownik, w celu poprawy efektywności funkcjonowania organizacji i obsługi klienta. Działania te mogą być zainicjowane w wyniku: 1. Zgłoszenia pomysłu pracownika 2. Wyników auditu przeglądu lub decyzji kierownictwa 3. Wyników samooceny CAF PROJEKTY DOSKONALĄCE projekty, które mają na celu doskonalenie i poprawę działania Organizacji i obsługi klientów. Projekty obejmują działanie w których wymagane jest zaangażowanie większej ilości zasobów i czasu. Działania i projekty doskonalące podlegają planowaniu i nadzorowi zgodnemu z wymaganiami normy dotyczącymi projektowania i rozwoju. Do projektów doskonalących zaliczamy: działania korygujące działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności,

24 / 24 działania zapobiegawcze działania podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej i zapobieżeniu ich ponownemu wystąpieniu. Niezgodność niespełnienie wymagania określonego w przepisach prawa, zasadach lub przyjętych zwyczajowo 1. Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością przedstawiciel Kierownictwa Urzędu nadzorujący wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością w Urzędzie. Przegląd działanie podejmowane w celu określenia przydatności, adekwatności i skuteczności przedmiotu rozważań do osiągnięcia ustalonych celów. Infrastruktura system urządzeń,wyposażenia i obsługi niezbędny do działania Urzędu Miasta. CAF - Wspólna Metoda Oceny CAF to narzędzie kompleksowego zarządzania jakością, zainspirowane Modelem Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM) oraz modelem opracowanym na Uniwersytecie Speyer. Opiera się na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, pracowników i społeczeństwa zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, pracowników, relacje międzyludzkie, zasoby i procesy. Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach kompleksowego procesu analizy wyników jej działalności. Metodę CAF opracowano w następstwie porozumienia zawartego pomiędzy odpowiedzialnymi za administrację ministrami krajów członkowskich UE. Jest ona zbiorowym dziełem Grupy ds. Innowacyjnych Służb Publicznych (IPSG) roboczej grupy ekspertów powołanej decyzją odpowiednich Dyrektorów Generalnych w celu wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie innowacyjnych sposobów modernizacji aparatu administracji i usług publicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Benchmarking (badania porównawcze lub analiza porównawcza) praktyka stosowana w zarządzaniu, polegająca na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własne przedsiębiorstwo, ze stosowanymi w przedsiębiorstwach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia. Jest to praktyczna realizacją przysłowia: "trzeba się uczyć na błędach, ale lepiej uczyć się na cudzych błędach, niż na swoich". Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices). Benchmarking stosuje się także w sferze polityki publicznej. Burmistrz Miasta Burmistrz Miasta Nowy Targ. Akta sprawy cała dokumentacja (pisma, dokumenty,notatki, formularze,plany, fotokopie, rysunki, itp.) zawierająca dane i /lub informacje, które były, są lub mogą być istotne przy rozpatrywaniu danej sprawy. Identyfikacja znak sprawy, zespół symboli określających przynależność sprawy do określonej komórki organizacyjnej i określonej grupy spraw. Identyfikowalność zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego, co jest przedmiotem rozpatrywania. Instrukcja kancelaryjna - Instrukcja kancelaryjna dla organów i związków międzygminnych określająca zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych, ustalona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. UM Urząd Miasta Nowy Targ 1 Uwaga: przyjęte zwyczajowo oznacza, iż istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka Urzędu, jego klientów i innych stron zainteresowanych, że rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte.