SPRAWOZDANIE ZA ROK 2008 Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Podobne dokumenty
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2015 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej)

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Toruń, sierpień 2016 rok

Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 128

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

I. GRAFICZNE WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU... 5 II. WYKRESY... 7

Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

DOCHODY OGÓŁEM

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę zł

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, sierpień 2016 rok

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

BUDŻET POWIATU KĘPIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

SPRAWOZDANIE ZA 2011 ROK Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, marzec 2012 rok

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

Zabrze - miasto na prawach powiatu

PROJEKT BUDŻETU WRAZ Z PROJEKTEM WPF MIASTA ZGIERZA NA LATA Styczeń 2015 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2007 roku

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Zarządzenie Nr 150/15

Poznań - miasto na prawach powiatu

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

2) w 2 ust. 1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego o kwotę zł do kwoty zł

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Uchwała Nr XIII/297/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2016 ROK. Gdańsk, marzec 2017 rok

realizowane przez samorząd województwa - OGÓŁEM

Poznań - miasto na prawach powiatu

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Poz. 7848

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Transkrypt:

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr 271/194/09 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 17 marca 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA ROK 2008 Gdańsk, marzec 2009 rok

SPIS TREŚCI I.ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU...5 II.OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU...9 1.DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU... 9 2.PRZYCHODY I ROZCHODY... 23 3.REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 25 4.PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH... 27 5.POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ... 33 6.ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ... 34 7.REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ... 39 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO...39 DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO... 47 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE... 48 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ... 56 DZIAŁ 630 TURYSTYKA...75 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA... 78 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA...81 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA...101 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA...121 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM... 123 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO...127 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA...129 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE...133 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE...153 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA...154 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA...170 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ...174 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA... 188 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA...194 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO... 197 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY... 225 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT...226 8.GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH... 237 FUNDUSZE CELOWE...237 DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH...244 3

III.INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJA BUDŻETU...251 FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY... 251 INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRZEDSIĘBIORCOM Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU... 262 UMARZANIE WIERZYTELNOSCI WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH... 266 IV.ZAGADNIENIA REALIZOWANE POZA BUDŻETEM WOJEWÓDZTWA...270 REDYSTRYBUCYJNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA... 270 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH...275 FUNDUSZ PRACY... 293 V.REALIZACJA UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NR 270/XVI/07 Z DNIA 27 GRUDNIA 2007 ROKU W SPRAWIE WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH 2007 ROKU...294 VI.ZAŁĄCZNIKI... 298 4

I. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU Budżet Województwa Pomorskiego na rok 2008 uchwalony został przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 258/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w wysokości: po stronie dochodów 673 474 698 zł po stronie wydatków 838 790 843 zł po stronie przychodów 208 711 570 zł po stronie rozchodów 43 395 425 zł W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 165 316 145 zł. W trakcie 2008 roku dokonano 29 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 9 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem). Dokonane zmiany przedstawione są w załączniku Nr 1. Plan budżetu województwa na 31.12.2008 r. po uwzględnieniu zmian przedstawiał się następująco: po stronie dochodów 1 056 433 294 zł (wzrost o 382 958 596 zł, tj. o 56,9 % pierwotnego planu), po stronie wydatków 1 058 520 139 zł (wzrost o 219 729 296 zł, tj. o 26,2 % pierwotnego planu), po stronie przychodów 58 879 590 zł (zmniejszenie o 149 831 980 zł, tj. o 71,8 % pierwotnego planu), po stronie rozchodów 56 792 745 zł (wzrost o 13 397 320 zł, tj. o 30,9 % pierwotnego planu) W efekcie powyższych zmian deficyt obniżył się do poziomu 2 086 845 zł. 5

Łączne zmiany planu budżetu obrazuje poniższy wykres. Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2008 roku w mln zł. 1 200 Miliony 1 056,4 1 058,5 1 000 838,8 800 673,5 600 400 208,7 200 58,9 43,4 56,8 0 DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Budżet uchwalony US 258/XVI/07 z dnia 27.12.2007 r. Plan na 31.12.2008 r Zmiany planu budżetu dokonane w trakcie 2008 roku Uchwałami Zarządu oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego wynikały głównie z: zmniejszeń i zwiększeń dotacji celowych, w tym dotacji rozwojowych na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz subwencji otrzymanych z budżetu państwa, zwiększenia pozostałych dochodów własnych, w tym odsetek i wpływów z różnych dochodów, zwiększenia środków na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, oraz z funduszy celowych, pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej, jako refundacji poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z funduszy unijnych, pełnienia obowiązków Instytucji Zarządzającej w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pełnienia obowiązków Instytucji Wdrażającej w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego wystąpień jednostek organizacyjnych o zmiany planów dochodów i wydatków. 6

Główne trendy zmian planu dochodów budżetu Województwa w trakcie 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie PLAN wg US 258/XVI/07 z dnia 27.12.2007r. Wskaźnik Kwota w zł struktury Zmiana PLANU w zł PLAN na 31.12.2008 r. Kwota w zł Wskaźnik struktury DOCHODY OGÓŁEM 673 474 698 100,0% 382 958 596 1 056 433 294 100,0% I. DOCHODY WŁASNE 338 906 895 50,3% 14 672 881 353 579 776 33,5% 1. Podatek dochodowy od osób prawnych /CIT/ 245 015 680 36,4% 6 945 435 251 961 115 23,9% 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT/ 50 580 000 7,5% -19 094 50 560 906 4,8% 3. Dochody z najmu i dzierżawy 1 242 760 0,2% 279 940 1 522 700 0,1% 4. Dochody ze sprzedaży majątku 33 300 000 4,9% -9 178 394 24 121 606 2,3% 5. Pozostałe dochody 8 768 455 1,3% 16 644 994 25 413 449 2,4% II. DOTACJE CELOWE, w tym: 190 240 909 28,3% 362 286 525 552 527 434 52,3% 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa 189 824 909 28,2% 347 355 260 537 180 169 50,8% a) na zadania z zakresu administracji rządowej 54 265 000 8,1% 22 700 381 76 965 381 7,3% w tym inwestycyjne 5 000 000 0,7% 5 288 560 10 288 560 1,0% b) na zadania własne 0 105 999 901 105 999 901 10,0% w tym inwestycyjne 0 98 270 984 9,3% c) na zadania realizowane w ramach porozumień z organami 7 000 000 1,0% 1 306 580 8 306 580 0,8% administracji rządowej w tym inwestycyjne 7 000 000 1,0% 1 248 700 8 248 700 0,8% d) dotacja rozwojowa 128 559 909 19,1% 217 348 398 345 908 307 32,7% w tym inwestycyjne 37 041 895 5,5% 162 798 828 199 840 723 18,9% 2. Pozostałe dotacje celowe 416 000 0,1% 14 931 265 15 347 265 1,5% a) dotacje i pomoc finansowa od innych j.s.t. 0 0,0% 14 752 265 14 752 265 1,4% w tym inwestycyjne 0 0,0% 13 729 165 13 729 165 1,3% b) fundusze celowe 416 000 0,1% 179 000 595 000 0,1% w tym inwestycyjne 0 0,0% 0 0 0,0% III. SUBWENCJA OGÓLNA: 98 271 948 14,6% 457 505 98 729 453 9,3% 1. Część oświatowa 29 416 040 4,3% -1 442 495 27 973 545 2,6% 2. Część wyrównawcza 30 061 373 4,5% 0 30 061 373 2,8% 3. Część regionalna 38 794 535 5,8% 0 38 794 535 3,7% 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 0 1 900 000 1 900 000 0,2% IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH 46 054 946 6,8% 5 541 685 51 596 631 4,9% 7

1. Plan dochodów województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę per saldo 382 958 596 zł, tj. o 56,9 % Wzrost planu nastąpił m.in. w zakresie: dochodów własnych o kwotę 14 672 881 zł, na który składa się głównie wzrost podatku dochodowego od osób prawnych kwota 6 945 435 zł, pozostałych odsetek kwota 7 621 330 zł oraz wpływu z różnych dochodów w kwocie 6 679 015 zł, z czego większość stanowiły środki przeznaczone na wydatki niewygasające w 2007 roku. Jednocześnie w ramach dochodów własnych dokonano w ciągu roku budżetowego zmniejszenia dochodów ze sprzedaży mienia województwa o kwotę 9 178 394 zł, dochodów zewnętrznych o kwotę 362 286 525 zł, w tym dotacji z budżetu państwa o kwotę 347 355 260 zł (z czego dotacji rozwojowej o kwotę 217 348 398 zł), subwencji zwiększenie o kwotę per saldo 457 505 zł, z czego: subwencji oświatowej - zmniejszenie o kwotę 1 442 495 zł, oraz zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 1 900 000 zł. 2. Plan wydatków województwa w ciągu 2008 roku wzrósł o kwotę 219 729 296 zł, tj. o 26,2 %. Wzrost planu nastąpił w zakresie: wydatków bieżących o kwotę 70 782 410 zł, wydatków majątkowych o kwotę 148 946 886 zł, 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów w ciągu roku budżetowego 2008 przedstawia poniższe zestawienie: Lp Wyszczególnienie Plan na 01.01.2008 r. ZMIANA planu Plan na 31.12.2008 r. PRZYCHODY, w tym: 208 711 570-149 831 980 58 879 590 1. Pożyczki na finansowanie zadań UE 11 061 570 3 215 517 14 277 087 2. Spłata udzielonych pożyczek 0 120 000 120 000 3. Wolne środki 48 150 000-11 567 497 36 582 503 4. Kredyt 149 500 000-149 500 000 0 5. Nadwyżka lat ubiegłych 0 7 900 000 7 900 000 ROZCHODY, w tym: 43 395 425 13 397 320 56 792 745 1. Spłata pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań UE 39 595 425 5 191 320 44 786 745 2. Udzielone pożyczki 0 8 206 000 8 206 000 3. Spłata rat kredytowych 3 800 000 0 3 800 000 8

II. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU 1. DOCHODY, WYDATKI, WYNIK BUDŻETU Realizacja budżetu Województwa za 2008 rok przedstawia się następująco: Dochody ogółem wykonano w wysokości 750 116 569 zł, tj. 71,0 % planu rocznego, z tego: dochody własne 360 352 919 zł, tj. 101,9 % planu. subwencja ogólna 98 729 453 zł, tj. 100,0 % planu, dotacje celowe i rozwojowe 245 026 046 zł, tj. 44,3 % planu, środki ze źródeł zagranicznych oraz budżetu UE 46 008 151 zł, tj. 89,2 % planu. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 712 235 165 zł, tj. 67,3 % planu rocznego, z tego: wydatki bieżące 422 867 215 zł, tj. 76,7 % planu, wydatki majątkowe 289 367 950 zł, tj. 57,1 % planu. Dochody, wydatki, wynik budżetu oraz źródła jego finansowania 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie Poziom wykonania 1. DOCHODY, w tym 1 056 433 294 750 116 569 71,0 % majątkowe 364 208 273 160 518 315 44,1 % 2. WYDATKI, w tym 1 058 520 139 712 235 165 67,3 % 3. majątkowe 506 947 760 289 367 950 57,1 % WYNIK BUDŻETU DEFICYT/NADWYŻKA - 2 086 845 37 881 404 4. PRZYCHODY 58 879 590 82 770 082 140,6 % 5. ROZCHODY 56 792 745 51 912 364 91,4 % Przychody Województwa zaplanowane na kwotę 58 879 590 zł zostały zrealizowane na kwotę 82 770 082 zł tj. 140,6 %. Na poziom zrealizowanych przychodów wpływ miały pozostające w ewidencji księgowej na początku roku 2008 wolne środki oraz pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE. Rozchody Województwa zaplanowane na kwotę 56 792 745 zł zostały zrealizowane na kwotę 51 912 364 zł tj. 91,4 %. Na poziom wykonanych rozchodów wpływ miały 9

głównie spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z działem środków pochodzących z funduszy UE. Szczegółowe omówienie realizacji przychodów i rozchodów ujęto w dalszej części sprawozdania. Na skutek niższej realizacji wydatków w stosunku do wykonania dochodów za rok 2008 występuje nadwyżka w kwocie 37 881 404 zł. REALIZACJA DOCHODÓW Wykonanie budżetu województwa za rok 2008 po stronie dochodów zamknęło się kwotą 750 116 569 zł, co stanowi 71,0 % planu rocznego. Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów wg źródeł pochodzenia Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie Wyk. planu/3:2/ Struktura 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 1 056 433 294 750 116 569 71,0 % 100,0 % I. Dochody własne 353 579 776 360 352 919 101,9 % 48,0 % 1. Udziały w podatkach dochodowych 302 522 021 308 983 353 102,1 % a) Podatek dochodowy od osób prawnych 251 961 115 252 038 504 100,0 % b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 50 560 906 56 944 849 112,6 % 2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa 36 605 661 36 871 110 100,7 % w tym: sprzedaż nieruchomości 24 121 606 23 700 353 98,3 % 3. Pozostałe dochody własne 14 452 094 14 498 456 100,3 % II. Subwencja ogólna 98 729 453 98 729 453 100,0 % 13,2 % 1. Część oświatowa 27 973 545 27 973 545 100,0 % 2. Część wyrównawcza 30 061 373 30 061 373 100,0 % 3. Część regionalna 38 794 535 38 794 535 100,0 % 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 1 900 000 1 900 000 100,0 % III. Dotacje celowe i rozwojowe, w tym 552 527 434 245 026 046 44,3 % 32,7 % 10

Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie Wyk. planu/3:2/ Struktura 1 2 3 4 5 - inwestycyjne 330 378 132 127 120 181 38,5 % 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa, w tym: 537 180 169 231 479 310 43,1 % - inwestycyjne 316 648 967 115 141 395 36,4 % a) na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym 76 965 381 76 466 643 99,4 % - inwestycyjne 10 288 560 10 041 789 97,6 % b) na zadania własne, w tym 105 999 901 102 667 219 96,9 % - inwestycyjne 98 270 984 98 020 047 99,7 % c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym 8 306 580 6 600 692 79,5 % - inwestycyjne 8 248 700 6 542 812 79,3 % d) dotacje rozwojowe, w tym 345 908 307 45 744 756 13,2 % - inwestycyjne 199 840 723 536 747 0,3 % 2. Pozostałe dotacje 15 347 265 13 546 736 88,3 % a) dotacje z funduszy celowych 595 000 544 851 91,6 % b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t., w tym 14 752 265 13 001 885 88,1 % - inwestycyjne 13 729 165 11 978 786 87,3 % IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE, w tym 51 596 631 46 008 151 89,2 % 6,1 % - inwestycyjne 9 012 539 9 001 730 99,9 % Z analizy powyższych danych wynika, iż dochody własne zostały wykonane na łączną kwotę 360 352 919 zł co stanowi 101,9 % planu, a w strukturze dochodów ich udział jest najwyższy i stanowi 48,0 %. Subwencja ogólna została zrealizowana w 100 %, plan dotacji celowych i rozwojowych w 44,3 %, natomiast dochody ze środków funduszy pomocowych w 89,2 %. 1. DOCHODY WŁASNE W budżecie Województwa w 2008 roku zrealizowano dochody własne w wysokości 360 352 919 zł tj. 101,9 % planu, w tym: udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 252 038 504 zł tj. 100,0 % planu, 11

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu, dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 36 871 110 zł tj. 100,7 % planu, pozostałe dochody w wysokości 14 498 456 zł tj. 100,3 % planu. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią najwyższą grupę dochodów ogółem 33,6 % i są podstawowym źródłem dochodów Samorządu Województwa. Skala wpływów z tytułu udziałów jest zależna zarówno od wzrostu gospodarczego Polski jak też realizowanej przez państwo polityki fiskalnej. Wpływy niższe o 7,0 % w porównaniu do 2007 roku to m.in. efekt ustawowego obniżenia wskaźnika udziału we wpływach z CIT z 15,9 % na 14,0 %. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane na kwotę 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu. W analogicznym okresie roku ubiegłego plan w zakresie udziałów w PIT został wykonany w 108,8 %. Należy zauważyć, iż plan na rok 2008 tego źródła dochodów województwa zwiększono w stosunku do roku 2007 głównie z uwagi na korzystną sytuację na rynku pracy. Na dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa składały się dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych, opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, odsetek od środków na rachunkach bankowych. W 2008 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa na kwotę 36 871 110 zł, tj.100,7 % planu, w tym: 1) z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na kwotę 366 102 zł tj. 98,9 % planu, 2) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 1 543 473 zł tj. 101,4 % planu, 3) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na kwotę 23 700 352 zł tj. 98,3 % planu, 4) z tytułu sprzedaży składników majątkowych na kwotę 18 736 zł tj. 75,5 % planu, 5) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych na kwotę 57 144 zł tj. 100 % planu, 12

6) z tytułu otrzymanych odsetek na kwotę 11 185 302 zł tj. 106,4%, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano na kwotę 11 183 698 zł tj. 106,4% planu. Szczegółowe omówienie tych źródeł dochodów zawarto w dalszej części niniejszego sprawozdania. Pozostałe dochody budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 14 498 456 zł, co stanowi 100,3 % planu. Ważniejsze źródła dochodów są następujące: 1) różne dochody zrealizowane przez podległe jednostki budżetowe w kwocie 6 945 073 zł, co stanowi 101,3 % planu, 2) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 2 522 000 zł, co stanowi 105,1 % planu, 3) wpływy z usług zrealizowane przez jednostki budżetowe w kwocie 2 488 693 zł, co stanowi 119,0 % planu, w tym głównie przez WOMP i jednostki oświatowe, 4) różne opłaty realizowane głównie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski w kwocie 1 117 729 zł, co stanowi 102,4 % planu, 2. SUBWENCJA OGÓLNA Subwencja ogólna wykonana w kwocie 98 729 453 zł składała się z następujących części: 1. oświatowej w wysokości - 27 973 545 zł, 2. wyrównawczej w wysokości - 30 061 373 zł, 3. regionalnej w wysokości - 38 794 535 zł, 4. uzupełnienie subwencji ogólnej 1 900 000 zł Kwota subwencji ogólnej została ujęta w budżecie Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów. Wyliczenia poszczególnych części subwencji ogólnej dokonywane są w oparciu o ustawę o dochodach j.s.t. 3. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE W 2008 roku otrzymano dotacje celowe i rozwojowe w łącznej wysokości 245 026 046 zł, co stanowi 44,3 % planu, w tym inwestycyjne 127 120 181 zł tj. 38,5 % planu, z tego: 13

1) dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa w kwocie 231 479 310 zł tj.43,1 % planu, w tym inwestycyjne 115 141 395 zł tj. 36,4 % planu, z tego: a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 76 466 643 zł, tj. 99,4% planu, w tym inwestycyjne 10 041 789 zł tj. 97,6% planu. Niewykonanie planu budżetu w zakresie wydatków bieżących jest związane z mniejszym niż zakładano wykorzystaniem środków na wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich m.in. z uwagi na przedłużające się procedury legislacyjne w zakresie przygotowania i stosowania procedur dla działań w ramach PROW na lata 2007-2013 natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych jest związane z ujęciem w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2008 kwoty 174 460 zł, b) dotacje celowe na zadania własne w kwocie 102 667 219 zł, tj. 96,9 % planu, w tym inwestycyjne 98 020 047 zł tj. 99,7% planu. Niewykonanie planu budżetu w pełnej wysokości w zakresie wydatków bieżących dotyczy głównie realizacji Działań 2.5 i 2.6 w ramach ZPORR 2004-2006 natomiast w zakresie wydatków inwestycyjnych z wykonaniem zadań rzeczowych w kwocie niższej od przyznanej dotacji łącznie o 250 937 zł, których szczegółowe omówienie zawiera realizacja budżetu w działach klasyfikacji budżetowej, c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 6 600 692 zł tj. 79,5 % planu z tego 5 499 302 zł tj. 77,6 % planu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia z Ministrem Transportu za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego - pochodząca z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - jako refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz na zadania inwestycyjne 1 043 510 zł tj. 89,8 % planu i na zadania bieżące 57 880 zł tj. 100,0 % planu na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Operacyjnego Mecenat 2008. d) dotacje rozwojowe zostały zrealizowane w łącznej kwocie 45 744 756 zł tj. 13,2 % planu, z tego z planowanej kwoty 245 700 000 zł na Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego wykorzystano 8 648 099 zł a z planowanej kwoty 100 208 307 zł wykorzystano 37 096 657 zł na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stosunkowo niskie wykorzystanie dotacji rozwojowej na RPO WP to efekt mniejszej niż zakładano na rok 2008 liczby 14

rozstrzygniętych konkursów spowodowanych głównie niedostosowaniem projektów do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska oraz opóźnień w ogłaszaniu konkursów z uwagi na brak niektórych rozporządzeń dot. udzielenia pomocy publicznej. Przesunięcie terminów podpisywania umów i wypłat środków beneficjentom na rok 2009 spowodowało, iż z planowanej na rok 2008 dotacji rozwojowej kwota ok. 116 mln zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa roku 2008 głównie na realizację Priorytetu I. W 2008 roku realizowano jedynie zadania w ramach Osi Priorytetowej 10 RPO WP Pomoc techniczna. W zakresie komponentu regionalnego PO KL realizowano wszystkie regionalne Priorytety tj. VI- IX. 2) pozostałe dotacje w kwocie 13 546 736 zł tj. 88,3 % planu, w tym inwestycyjne 11 978 786 zł, tj. 87,3 % planu, z tego: a) dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące 544 851 zł tj. 91,6 % planu, z tego na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego na 4 budynkach Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie kwota 20 000 zł, system kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska kwota 220 000 zł, opracowanie Wielokryterialnej analizy możliwości lokalizacji na terenie województwa pomorskiego regionalnej instalacji do termicznego przekształcania energetycznej frakcji odpadów kwota 110 000 zł, opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Małej Retencji Województwa Pomorskiego do roku 2015 kwota 40 000 zł, opracowanie i publikacja Programu usuwania azbestu do 2032 dla województwa pomorskiego kwota 8 251 zł z WFOŚGW w Gdańsku, opracowanie Programu ochrony powietrza dla stref kartusko kościerskiej i pucko wejherowskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM10 oraz dla strefy kwidzyńsko tczewskiej w woj. Pomorskim dla pyłu PM 10 i SO2 z WFOŚGW kwota 48 000 zł i z NFOŚGW kwota 98 600 zł; b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 13 001 885 zł tj. 88,1 % planu, z tego: dotacja na zadanie bieżące w dziale 630 Turystyka na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko Mazurskim na realizację projektu Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E 70 108 100 zł tj. 100 % planu, 15

pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. 12 893 785 zł tj. 88,0 % planu, z tego: na zadania inwestycyjne 11 978 785 zł tj. 87,3 % planu, z tego 6 590 092 zł tj. 79,0 % planu w dziale 600 Transport i łączność na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Województwa, 5 088 693 zł tj. 100 % planu w dziale 851 Ochrona zdrowia, z tego z miasta Słupsk 5 000 000 zł na roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku i z miasta Sopot 88 694 zł na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie, w kompleksie Zakładu Balneologii wraz ze studium wykonalności oraz z miasta Gdańsk 300 000 zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na rewaloryzację i adaptację Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana; na zadania bieżące 915 000 zł tj. 100 % planu w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z tego: 885 000 zł z miasta Gdańsk na realizację wspólnej polityki kulturalnej Miasta i z miasta Słupsk 30 000 zł dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku na wykonanie robót remontowo budowlanych Małej Elektrowni Wodnej przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywano zgodnie z harmonogramem zapotrzebowania Województwa na środki. 4. POZOSTAŁE DOCHODY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH ORAZ Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W ramach tej grupy, dochody pozyskano w wysokości 46 008 151 zł, co stanowi 89,2 % planu, z następujących źródeł: w ramach ZPORR - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej na kwotę 44 378 889 zł, w ramach SPO RZL - refundacja środków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej 39 681 zł, 16

środki otrzymane na projekty i programy z funduszy i inicjatyw wspólnotowych łącznie w kwocie 1 589 581 zł Spadek pozyskiwania środków z funduszy pomocowych na realizację zadań własnych Województwa w porównaniu do 2007 roku o 18 % to efekt wygaszania realizacji programów i projektów z okresu programowania 2004 2006. Realizacja zadań w tym zakresie jest omówiona w sprawozdaniu w ujęciu działowym. W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. 17

Wyszczególnienie Wykonanie 2008 rok wsk. struktury Wykonanie 2007 rok wsk. struktury 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM, w tym: 750 116 569 100 % 630 806 416 100 % I. Dochody własne 360 352 919 48,0 % 358 710 594 56,9 % 1. Udziały w podatkach dochodowych 308 983 353 a) Podatek dochodowy od osób prawnych b) Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa 252 038 504 56 944 849 36 871 110 w tym: sprzedaż nieruchomości 23 700 353 3. Pozostałe dochody własne 14 498 456 321 994 838 270 865 100 51 129 738 27 572 851 20 752 842 9 142 905 II. Subwencja ogólna 98 729 453 13,2 % 109 182 360 17,3 % 1. Część oświatowa 27 973 545 2. Część wyrównawcza 30 061 373 3. Część regionalna 38 794 535 4. Uzupełnienie subwencji ogólnej 1 900 000 28 773 110 52 043 057 23 866 193 4 500 000 III. Dotacje celowe i rozwojowe 245 026 046 32,7 % 106 844 609 16,9 % 1. Dotacje celowe i rozwojowe z budżetu państwa a) na zadania z zakresu administracji rządowej 231 479 310 76 466 643 b) na zadania własne 102 667 219 c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 600 692 d) dotacje rozwojowe 45 744 756 2. Pozostałe dotacje 13 546 736 a) dotacje z funduszy celowych 544 851 b) dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych j.s.t. IV. Pozostałe dochody pozyskane ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE 13 001 885 87 969 171 58 778 419 24 410 769 3 443 012 1 336 971 18 875 438 2 726 509 16 148 929 46 008 151 6,1 % 56 068 853 8,9 % W 2008 roku nastąpił w porównaniu do 2007 roku wzrost dochodów głównie w zakresie dotacji celowych i rozwojowych, a łącznie dynamika wzrostu dochodów ogółem wynosi 18,9 %. Wzrost w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa związany jest głównie z realizowanym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadaniem Szpital w budowie 18

w Słupsku natomiast w zakresie dotacji rozwojowych związany jest z pełnieniem roli Instytucji Zarządzającej dla RPO WP 2007 2013 i instytucji Pośredniczącej dla PO KL. Załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. REALIZACJA WYDATKÓW W 2008 roku poniesiono wydatki w wysokości 712 235 165 zł tj. 67,3 % planu rocznego, z tego na: wydatki bieżące 422 867 215 zł tj. 76,7 % planu, wydatki majątkowe 289 367 950 zł tj. 57,1 % planu Główną przyczyną niskiej realizacji budżetu było niewydatkowanie kwot dotacji rozwojowej omówione w dalszej części sprawozdania. Wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2008 r. przedstawia poniższa tabela: Wydatki budżetu województwa wg grup w 2008 roku Treść Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie % wyk. planu 4:3 % wsk. struktury 1 2 3 4 5 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 1 058 520 139 712 235 165 67,3 100,0 Bieżące, z tego: 551 572 379 422 867 215 76,7 59,4 19

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97 587 997 93 115 460 95,4 2. Dotacje i pomoc finansowa, w tym 303 790 330 198 143 833 65,2 a) dotacje dla jednostek jednostek organizacyjnych województwa 55 023 559 55 023 559 100,0 b) dotacje rozwojowe 121 666 729 28 681 132 23,6 c) dotacje dla j.s.t. 1 212 121 746 371 61,6 d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora fp 4 884 250 3 072 451 62,9 e) pomoc finansowa 4 719 540 4 696 324 99,5 f) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym realizujących zadania województwa w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 115 697 987 105 692 659 91,4 4 102 890 4 033 942 98,3 3. Wydatki na obsługę długu 7 826 890 2 787 718 35,6 4. Pozostałe wydatki bieżące 142 367 162 128 820 204 90,5 Majątkowe, w tym 506 947 760 289 367 950 57,1 40,6 - zakup akcji i udziałów 14 783 000 14 783 000 100,0 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 197 386 824 188 178 225 95,3 - dotacje rozwojowe 198 601 323 314 811 0,2 - dotacje inwestycyjne 70 429 763 70 087 061 99,5 - pomoc finansowa 25 706 850 15 964 853 62,1 W ramach wydatków ogółem zadania w kwocie 291 034 197 zł finansowane były ze źródeł zewnętrznych (dotacji i środków pozostałych dochodów zewnętrznych), zadania w kwocie 10 452 656 zł z pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na realizację programów i projektów z udziałem środków z funduszy UE a zadania w kwocie 410 748 312 zł z dochodów własnych i subwencji ogólnej. W strukturze wydatków bieżących największą pozycję 46,9 % stanowią udzielone dotacje, w tym głównie dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące. Udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje to głównie dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych, dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych oraz w trybie realizacji ustawy 20

o pożytku i wolontariacie oraz z zakresu ochrony zabytków. Pozostałe dotacje to: dotacje dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz dotacje udzielane beneficjentom projektów unijnych. Stosunkowo niskie wykonanie dotacji rozwojowych ogółem 9,1% planu, w tym 0,2 % planu dotacji rozwojowych inwestycyjnych wynika m.in. z braku rozpoczęcia realizacji dużych inwestycji, z uwagi na niedostosowanie projektów zgłoszonych w ramach RPO WP do prawa unijnego w zakresie ochrony środowiska, jak też braku niektórych rozporządzeń dotyczących udzielania pomocy publicznej. W roku 2008 wydatkowano na realizację RPO WP tylko środki w zakresie 10 Osi Priorytetowej Pomoc techniczna. W zakresie komponentu regionalnego PO KL realizowano wszystkie Priorytety tj. VI, VII, VIII, IX. Realizacja PO KL ( poza Priorytetem IX ) rozpoczęło się po podpisaniu umów z beneficjentami w IV kwartale Wydatkowanie dotacji rozwojowej wg działów klasyfikacji budżetowej wg stanu na 31.12.2008 r. prezentuje poniższe zestawienie. Lp. Wyszczególnienie Działy klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie Poziom wykonania 1 RPO WP ogółem, 244 769 886 7 717 985 3,2 % z tego 010 Rolnictwo i łowiectwo 150 Przetwórstwo przemysłowe 34 613 518 69 661 631 600 Transport i łączność 99 677 537 630 Turystyka 4 072 805 750 Administracja publiczna 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 19 572 863 7 717 985 14 774 222 2 397 310 2 PO KL ogółem, 100 208 307 37 096 657 37,0 % 21

z tego 150 Przetwórstwo przemysłowe 750 Administracja publiczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 33 577 231 4 840 301 5 134 957 3 912 914 61 496 119 28 343 442 Razem 344 978 193 44 814 642 Samorząd Województwa poniósł wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych w kwocie 91 883 319 zł. Uwidocznione w budżecie wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach budżetowych gdzie przeciętne zatrudnienie w etatach w 2008 roku wyniosło 1 734 etatów i wzrosło o 159 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2007 roku. Wzrost zatrudnienia związany jest głównie z koniecznością zapewnienia, stosownie do obowiązujących procedur, właściwego zarządzania i wdrażania RPO WP 2007-2013, wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Ponadto przejęto na podstawie ustawy kompetencyjnej 13 pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niskie wykonanie wydatków na obsługę długu związane jest przede wszystkim z brakiem konieczności wydatkowania kwot zapisanych w planie wydatków na poręczenia. Obsługa zadłużenia samorządu wykonywana była zgodnie z planem. Dynamika wykonania wydatków wg grup w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku Treść Wykonanie 2008 Wykonanie 2007 Dynamika w % 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 712 235 165 597 775 534 119,1 Bieżące, z tego: 422 867 215 375 502 536 112,6 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93 115 460 73 694 460 126,4 2. Dotacje i pomoc finansowa 198 143 833 188 883 791 104,9 3. Wydatki na obsługę długu 2 787 718 2 319 783 120,2 4. Pozostałe wydatki 128 820 204 110 604 502 116,5 Majątkowe 289 367 950 222 272 998 130,2 w tym inwestycyjne 274 584 950 213 192 998 128,8 W stosunku do 2007 roku nastąpił wzrost finansowania bieżących i majątkowych zadań województwa. Wzrosły zarówno wydatki osobowe z uwagi na skalę realizowanych 22

przez Województwo zadań, jak również pozostałe wydatki bieżące umożliwiające realizację zadań statutowych Województwa Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu przedstawiono w dalszych częściach sprawozdania w ujęciu działowym. 2. PRZYCHODY I ROZCHODY Na dzień 31 grudnia 2008 roku zaplanowane przychody Województwa w wysokości 58 879 590 zł wykonano na kwotę 82 770 082 zł, tj. 140,6 %. Zaplanowane rozchody w wysokości 56 792 745 zł wykonano na kwotę 51 912 364 zł, tj. 91,4 %. Główne pozycje planowanych i wykonanych przychodów oraz rozchodów w 2008 roku Wyszczególnienie Plan budżetu na 2008 rok Wykonanie % wykonania planu PRZYCHODY 58 879 590 82 770 082 140,6 Spłata pożyczek udzielonych 120 000 50 000 41,7 Pożyczki na realizację programów i projektów fin. z udziałem środków pochodzących z funduszy UE 14 277 087 10 452 656 73,2 Nadwyżka budżetowa 7 900 000 7 907 465 100,1 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych -wolne środki 36 582 503 64 359 961 175,9 ROZCHODY 56 792 745 51 912 364 91,4 Spłata pożyczek zaciągniętych na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE 44 786 745 39 906 364 89,1 Spłata kredytów bankowych 3 800 000 3 800 000 100,0 Udzielone pożyczki 8 206 000 8 206 000 100,0 Zaplanowane przychody służą między innymi do sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetowego oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane oraz wykonane przychody i rozchody równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia wykonanie przychodów z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz rozchodów 23

tj. spłatę powyższych pożyczek z uzyskanych dochodów, z refundacji wydatków dotyczących funduszy unijnych. Z uwagi na kończące się projekty dotyczące perspektywy finansowej 2004 2006 zmniejszyły się w stosunku do 2007 roku przychody z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o 75,7 %. Wysokość rozchodów związana jest z refundacją poniesionych wydatków począwszy od 2004 roku, na które zostały zaciągnięte pożyczki z BGK. Zestawienie przychodów i rozchodów dot. pożyczek w BGK w 2008 roku Działanie 1.1 1.1 1.2 2.1 2.2 Nazwa działania/projektu Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G Infrastruktura ochrony środowiska ZPORR Projekt pt. Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz.wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne PRZYCHODY wykonanie ROZCHODY wykonanie 5 894 233 1 414 020 2 992 320 9 609 321 6 590 553 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2 252 354 4 408 006 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 1 108 040 2 686 078 2.5 Promocja przedsiębiorczości 800 274 4 726 251 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 3 299 668 4 577 902 Ogółem 10 452 656 39 906 364 Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2008 roku wynosi 36 641 653 zł: a. Z tytułu zaciągniętych kredytów stanowi łącznie 35 500 000 zł, z tego: z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 roku w kwocie 14 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 537/XXXIX/02 z dnia 18.02.2002 roku saldo wynosi 3,5 mln zł, z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w kwocie 32 mln zł na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 891/XLVIII/06 z 29 maja 2006 roku w wysokości 32 mln zł. Spłata rozpocznie się zgodnie z umową od I kwartału 2009 roku. b. Z tytułu zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy UE 1 141 653 zł. Powyższe zadłużenie zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych nie jest uwzględniane do 24

wyliczenia wskaźnika zadłużenia, gdyż dotyczy pożyczek zaciągniętych na realizację projektów unijnych. c. Pozostałe tytuły dłużne w budżecie województwa w 2008 roku nie wystąpiły. d. Omówienie kredytów poręczonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego zostało opisane w części sprawozdania dotyczącej realizacji budżetu w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Wskaźniki wyliczone zarówno dla łącznego zadłużenia jak i limity dla rocznych obciążeń budżetu w stosunku do dochodów nie przekraczają wskaźników ustalonych w ustawie o finansach publicznych. 3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ramach wydatków budżetu odbywała się realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalono w wysokości 76 965 381 zł, natomiast realizacja kształtowała się na poziomie 76 466 643 zł, co stanowi 99,4 % planu. Ponadto w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane są dochody budżetu państwa zgodnie z przepisami prawa, które są pozyskiwane przez 2 jednostki budżetowe (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego) oraz przekazywane na rachunek budżetu państwa. Powyższe dochody zgodnie z decyzją Wojewody zostały zaplanowane na kwotę 115 000 zł, natomiast wykonane i przekazane w wysokości 130 000 zł tj. 113 % planu. Z racji realizacji dochodów budżetu państwa, samorządowi województwa przysługuje 5 % odprowadzonych dochodów. Łącznie z tego źródła uzyskano kwotę 6 500 zł. W 2008 roku wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej kształtowało się następująco: 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 28 535 912 zł, tj. 99,0 % planu, z tego w rozdziale: 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 224 000 zł, tj. 100 % planu, 01008 Melioracje wodne w wysokości 27 946 259 zł, tj. 99,4 % planu, 25

01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości 31 402 zł, tj. 61,9 % planu, 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 w wysokości 334 251 zł, tj.76,9 % planu, 2) dziale 600 Transport i łączność rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - kwota 32 348 091 zł, tj. 100 % planu, 3) w dziale 710 Działalność usługowa 484 974 zł, tj. 100 % planu, z tego w rozdziale: 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w wysokości 127 000 zł, tj. 100 % planu, 71095 Pozostała działalność - w wysokości 357 974 zł, tj. 100 % planu, 4) w dziale 750 Administracja publiczna 1 342 894 zł, tj. 99,8 % planu, z tego w rozdziale: 75011 Urzędy wojewódzkie - w wysokości 1 303 265 zł, tj. 100 % planu, 75046 Komisje egzaminacyjne - w wysokości 39 629 zł, tj. 94,4 % planu, 5) w dziale 851 Ochrona zdrowia 12 872 543 zł tj. 98,6 % planu, z tego w rozdziale: 85141 Ratownictwo medyczne - w wysokości 3 082 324 zł, tj. 97,9 % planu, 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w wysokości 35 797 zł, tj. 99,4 % planu, 85157 Staże i specjalizacje medyczne - w wysokości 9 754 422 zł, tj. 98,8 % planu, 6) w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 471 499 zł, tj. 99,1 % planu, 7) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy - kwota 410 731 zł, tj. 97,8 % planu. Opis zadań rzeczowych realizowanych z dotacji celowych zleconych do realizacji samorządowi Województwa przez administrację rządową omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej. Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 4 i 5. 26

4. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2007 2013, ale też okresu programowania 2004 2006 (zgodnie z zasadą n+2). W okresie programowania 2007 2013 na realizację programów tj. RPO WP oraz POKL otrzymywana będzie zaliczkowo dotacja rozwojowa, która podlega kwartalnemu rozliczaniu i z której dokonywane są wydatki. W 2008 roku nastąpiło opóźnienie w zakresie przygotowania i dostosowania krajowych rozporządzeń regulujących zasady przyznawania np. pomocy publicznej i ochrony środowiska co znacząco opóźniło procesy związane z ogłaszaniem konkursów, naborem i oceną wniosków o dofinansowanie projektów. Wpłynęło to również na znacząco mniejsze niż planowano, wykonanie dochodów i wydatków związanych z okresem programowania 2007 2013. W zakresie RPO WP wstrzymane były procesy dotyczące oceny złożonych wniosków o dofinansowanie z uwagi na brak przepisów wykonawczych. W ramach zakończonych w 2008 roku konkursów w RPO WP wybranych zostało 196 projektów o wartości ok. 788 mln zł, i podpisanych 37 umów z beneficjentami w tym: 36 przez Agencję Rozwoju Pomorza tj. Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 oraz 1 przez UMWP. Podpisywanie pozostałych umów i wypłaty środków beneficjentom dokonywane będą dopiero w 2009 roku. W związku z tym część środków w wysokości ok. 116 mln zł. została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa w 2008 r. które w 2009 roku zostaną ponownie uruchomione po stronie dochodów i wydatków. Na realizację RPO WP wydatkowano środki tylko w zakresie Pomocy Technicznej 10 Osi Priorytetowej. W zakresie komponentu regionalnego POKL w ramach wszystkich Priorytetów tj. VI do IX, podpisanych zostało 233 umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów, o wartości ok. 72 mln zł. Przekazywane były zaliczki na realizację tych projektów. Wydatkowano również środki w zakresie Pomocy Technicznej X Priorytetu. W wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa w 2008 r. które w 2009 roku zostaną ponownie uruchomione po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę ok. 3 mln zł. Szczegółowe zestawienia dochodów i wydatków przedstawiają 2 załączone tabele z których jedna przedstawia realizację planu dochodów i wydatków na 2008 rok w podziale na źródła finansowania projektów a druga stan refundacji poniesionych wydatków od 27

początku realizacji projektów z funduszy UE i innych oraz wartość otrzymanych dotacji rozwojowych na finansowanie programów z okresu programowania 2007 2013. 1. Realizacja dochodów i wydatków dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych W budżecie Województwa Pomorskiego ujęte są dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 409 160 117 zł, z czego wykonanie wynosi 99 624 249 zł tj. 24,3 % planu, na które składają się: dotacja rozwojowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programów z okresu programowania 2007-2013 tj. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje otrzymane na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań, dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz z WFGWiOŚ na współfinansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa. Dotacja rozwojowa przekazywana jest w kwartalnych transzach, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W omawianym okresie otrzymano cztery transze, które stanowią 13,2 % z zaplanowanej na ten rok kwoty dotacji. Poza tym na osiągnięty poziom wykonania dochodów ma wpływ ilość składanych wniosków o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Pośredniczącej z okresu programowania 2004-2006, dostępność dotacji z budżetu państwa oraz harmonogramy realizacji działań. Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 379 306 688 zł, z czego zrealizowano kwotę 68 436 284 zł tj. 18,0 % planu. Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące: dotacje rozwojowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2007-2013, pożyczka z BGK na prefinansowanie zadań, dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie zadań, 28

środki otrzymane jako dotacje na prefinansowanie dla projektów w ramach SPO-ROL wraz z otrzymanymi środkami jako zaliczki na realizację zadań oraz refundacje dla działania 3.4 ZPORR, środki własne województwa. Poziom wykonania wydatków związany jest z opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji programów operacyjnych z okresu 2007 2013. Pierwsze płatności dla beneficjentów z POKL uruchomione zostały w maju 2008 r., natomiast z RPO WP nie wystąpiły. Również realizacja płatności dla projektodawców z okresu programowani 2004 2006 wpływa na niski poziom zrealizowanych wydatków. Wynika to m.in. z problemów, jakie mają projektodawcy z prawidłowym rozliczaniem otrzymanych zaliczek na realizację projektów. 2. Realizacja refundacji wydatków z okresu programowania 2004-2006 (n+2) oraz środków wydatkowanych z dotacji rozwojowej z okresu programowania 2007-2013 Wielkość wydatkowanych środków podlegających refundacji i wydatkowanych z otrzymanych dotacji rozwojowych wynosi łącznie 260 149 911 zł, w tym: w latach 2004-2006 129 218 446 zł, w roku 2007 71 390 480 zł, w roku 2008 59 540 985 zł. Wielkość otrzymanych środków (refundacja z UE) i otrzymanych dotacji rozwojowych wynosi łącznie 256 544 079 zł, w tym: w latach 2004-2006 87 271 891 zł, w roku 2007 75 628 331 zł, w roku 2008 93 643 857 zł. Do refundacji z UE pozostała kwota 3 605 833 zł, z której w kwocie 1 141 653 zł należy spłacić zaciągniętą pożyczkę z BGK otrzymaną na prefinansowanie. Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Działań oraz realizację dochodów i wydatków z tytułu refundacji środków otrzymanych z UE w latach 2004-2006 (n+2) przedstawiają załączone zestawienia. 29

Realizacja dochodów i wydatków w 2008 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych Lp. Nazwa programu środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie środki z funduszy pomocowych dotacje i rozliczenie własnych województwa i innych 4 pożyczki w BGK własnych województwa i innych dotacji budżetu państwa (celowa i rozwojowa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 INTERREG III A Regionalny punkt informacyjny 141 601 82 500 59 101 117 048 76 019 41 029 88 230 70 136 0 52 602 0 0 17 534 2 INTERREG III A Szlaki kulturowe CROSSBALT 214 500 214 500 0 30 243 30 243 0 90 624 86 605 0 64 954 0 21 651 0 3 INTERREG III B SEBco 73 500 73 500 0 71 379 71 379 0 0 0 0 0 0 0 0 4 INTERREG III B BG Plus 18 000 18 000 0 6 889 6 889 0 0 0 0 0 0 0 0 5 INTERREG III B AB Landbridge 18 000 18 000 0 0 0 0 16 968 5 588 0 4 191 0 1 397 0 6 INTERREG III C Hanse Passage 1 900 1 900 0 1 894 1 894 0 0 0 0 0 0 0 0 7 INTERREG III C Dobra praktyka wspierania biznesu 1 668 1 668 0 1 667 1 667 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Produkt tradycyjny i regionalny (Agro-Smak 2) 3 100 3 100 0 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Regionalna Strategia Innowacji (6 program ramowy) 88 000 88 000 0 64 773 64 773 0 54 362 54 360 54 360 0 0 0 0 10 Działanie 1.1 - Przebudowa drogi Chojnice-Charzykowy 2 316 465 2 316 465 0 2 306 696 2 306 696 0 0 0 0 0 0 0 0 11 Działanie 1.1 - Przebudowa dróg 216, 1506G i 1507G 3 585 145 3 585 145 0 3 585 141 3 585 141 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie 1.2 - Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego 12 wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo 1 415 000 1 415 000 0 1 414 020 1 414 020 0 0 0 0 0 0 0 0 Działanie 1.5 Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu 13 elektronicznego (projekt własny SWP) 586 335 586 335 0 586 335 586 335 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Działanie 2.1 1 i 3 WUP 13 705 850 11 273 997 2 431 853 10 663 312 9 166 274 1 497 038 5 498 913 4 038 740 0-67 525 2 992 320 133 142 980 803 15 Działanie 2.2.1 1 i 3 8 009 250 7 950 750 58 500 7 967 547 7 950 746 16 801 58 500 5 259 0 0 0 5 259 0 16 Działanie 2.2.2 1 i 3 919 710 906 710 13 000 907 494 906 701 793 13 000 198 0 0 0 198 0 17 Działanie 2.3 1 i 3 WUP 4 933 451 3 786 796 1 146 655 5 154 038 4 386 571 767 467 3 371 929 3 001 087 0-4 900 2 252 354 4 482 749 151 18 Działanie 2.4 1 i 3 WUP 2 999 575 2 202 224 797 351 2 976 549 2 466 929 509 620 2 164 124 1 398 003 0-91 358 1 108 040 42 250 339 071 19 Działanie 2.5 6 051 574 5 271 408 780 166 4 935 860 4 610 194 325 666 2 726 703 1 008 057 0-58 962 800 274 19 641 247 104 20 Działanie 2.6 8 166 063 6 160 000 2 006 063 5 690 235 4 449 110 1 241 125 6 794 538 4 325 898 0-87 175 3 299 668 42 574 1 070 831 21 Działanie 3.4 5 176 880 3 476 562 1 700 318 3 069 599 2 134 081 935 518 5 176 880 3 069 599 2 134 081 2 164 0 1 006 932 348 22 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy UMWP 502 246 465 145 37 101 245 254 212 830 32 424 433 231 292 693 0 219 402 0 40 867 32 424 23 Pomoc Techniczna ZPORR dotyczy WUP 271 868 266 497 5 371 207 411 203 262 4 149 27 664 27 664 0 20 745 0 2 769 4 150 24 Pomoc Techniczna SPO ROL dotyczy UMWP 2 50 740 38 055 12 685 31 402 23 551 7 851 50 740 31 401 23 551 0 0 0 7 850 25 Pomoc Techniczna SPO RZL dotyczy WUP 63 257 63 257 0 39 682 39 682 0 7 800 7 800 0 5 850 0 1 950 0 Projekty własne realizowane przez ZMiUW z programu SPO ROL 26 Działanie 2.5 2 134 060 1 616 711 517 349 2 134 059 1 616 711 517 348 2 134 060 2 134 059 1 616 711 0 0 0 517 348 Projekt własny realizowany przez jednostkę oświatową (WZSP nr 27 1 w Gdańsku) z programu SPO RZL - rozliczenie projektu 0 0 0 0 0 0 40 409 40 409 40 409 0 0 0 0 Projekt własny realizowany przez ODN w Słupsku (Sokrates, 28 EFS) 0 0 0 0 0 0 63 570 62 821 0 62 821 0 0 0 Inne projekty realizowane przez WUP (Equall, Interreg, Leonardo 29 da Vinci) 127 668 127 668 0 86 920 86 920 0 25 125 25 122 0 25 122 0 0 0 30 INTERREG III C Plan Coast realizowany przez WBPP w Słupsku 37 500 37 500 0 42 746 42 746 0 0 0 0 0 0 0 0 Projekt realizowany przez jednostkę oświatową (OSZW nr 2 w 31 Wejherowie) z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 204 004 1 204 004 0 1 203 948 1 203 948 0 20 000 9 553 0 8 120 0 1 433 0 32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (bez PT) 5 93 257 884 82 324 755 10 933 129 31 745 006 28 549 200 3 195 806 93 349 037 31 820 274 28 549 200 0 0 75 268 3 195 806 33 Pomoc Techniczna POKL dla UMWP 5 5 134 957 5 134 957 0 3 912 914 3 912 914 0 5 919 543 4 603 427 3 912 913 0 0 690 514 0 34 Pomoc Techniczna POKL dla WUP 5 1 815 466 1 815 466 0 1 438 738 1 438 738 0 2 135 841 1 692 633 1 438 738 0 0 253 895 0 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 35 (wydatki bez PT) 5 245 700 000 244 617 000 1 083 000 8 648 099 8 648 099 0 230 063 000 0 0 0 0 0 0 36 Pomoc Techniczna RPO WP 5 0 0 0 0 0 0 18 546 997 10 290 647 7 717 985 0 0 2 572 662 0 37 Pomoc Techniczna PROW 434 900 326 175 108 725 334 251 250 688 83 563 434 900 334 251 250 688 0 0 0 83 563 RAZEM PROGRAMY 409 160 117 387 469 750 21 690 367 99 624 249 90 448 051 9 176 198 379 306 688 68 436 284 45 738 636 156 051 10 452 656 3 910 958 8 177 983 1 kolumny: 12 i 14 to rozliczenie środków 2 środki na prefinansowanie pochodziły z dotacji 3 w kolumnach: 5 i 8 rozliczenia dotacji 4 w kolumnie 12 ujęte rozliczenia z pożyczki BGK -/+ Plan Dochody w tym: Wykonanie Dochody w tym: Plan Wydatki Wykonanie Środki z funduszy pomocowych w tym: źródła finansowania Finansowane ze środków: Współfinansowanie ze środków: 5 środki z funduszy pomocowych to otrzymana dotacja rozwojowa z budżetu państwa 30

31

Lp. Realizacja dochodów i wydatków Samorządu Województwa w ramach programów ze środkow funduszy UE oraz EFTA w latach 2004-2008 wg stanu na dzien 31.12.2008 r. Nazwa programu Kwoty środków z UE wynikajace z zawartych umów Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE 2004-2006 2007 31.12.2008 RAZEM Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE Otrzymane dochody (refundacja z UE) Wykonane wydatki do refundacji z funduszy pomocowych UE (4+6+8) Otrzymane dochody ( 5+7+9) Środki należne na koniec m-ca ( 10-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 w złotych w tym: na spłatę pożyczki z BGK % wsk. kol. (11:10) 1 FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE, INICJATYWY WSPÓLNOTOWE 1 711 438 1 451 304 647 347 402 956 264 050 385 633 2 622 835 2 239 893 382 942 0 85,4 2 PROJEKTY ZPORR, w tym: 221 431 394 120 198 193 78 915 377 48 378 940 55 371 115 12 516 964 44 378 889 181 094 097 178 665 381 2 428 716 1 141 653 98,7 Działanie 1.1 70 746 728 60 165 844 53 785 871 10 401 165 10 886 904 0 5 891 837 70 567 009 70 564 612 0 0 100,0 Działanie 1.2 9 212 841 4 478 864 1 899 885 4 733 859 5 898 910 0 1 414 020 9 212 723 9 212 815 0 0 0,0 Działanie 1.5 1 994 710 718 258 538 840 472 468 65 552 0 586 335 1 190 726 1 190 727-1 0 100,0 Działanie 2.1 27 115 676 11 513 548 4 754 105 10 313 033 10 410 040 2 924 795 9 166 274 24 751 376 24 330 419 420 957 19 686 98,3 Działanie 2.2 33 693 093 24 363 234 9 258 767 7 929 876 14 038 189 0 8 857 447 32 293 110 32 154 403 0 0 99,6 Działanie 2.3 16 371 165 4 355 508 1 257 802 1 965 204 2 895 036 2 247 454 4 386 571 8 568 166 8 539 409 0 0 99,7 Działanie 2.4 20 335 150 2 052 904 761 685 2 372 872 2 086 961 1 016 682 2 466 929 5 442 458 5 315 575 0 0 97,7 Działanie 2.5 12 634 839 4 035 711 1 380 949 3 800 001 2 513 000 741 312 4 610 194 8 577 024 8 504 143 72 881 0 99,2 Działanie 2.6 12 669 859 2 818 686 924 716 1 695 592 1 193 412 3 212 493 4 449 109 7 726 771 6 567 237 1 159 534 1 121 967 85,0 Działanie 3.4 12 501 876 2 552 370 2 552 370 4 102 698 4 102 698 2 134 081 2 134 081 8 789 149 8 789 149 0 0 100,0 Pomoc Techniczna - UMWP 2 472 598 1 726 881 929 771 416 013 795 824 219 402 212 830 2 362 296 1 938 425 423 871 0 82,1 Pomoc Techniczna - WUP 1 682 859 1 416 385 870 616 176 159 484 589 20 745 203 262 1 613 289 1 558 467 54 822 0 96,6 3 PROJEKTY SPO, w tym: 27 881 810 7 308 815 6 905 210 18 420 250 18 529 218 1 686 521 1 679 943 27 415 586 27 114 371 301 215 0 98,9 Pomoc Techn. SPO ROL - UMWP 1 363 447 603 818 289 533 405 950 405 950 23 551 23 551 1 033 319 719 034 314 285 0 69,6 Pomoc Techn. SPO RZL - WUP** 451 883 369 852 280 524 9 799 78 358 5 850 39 681 385 501 398 563 0 0 103,4 Działanie 1.5 SPO RZL WZSP 1p.wł. 290 424 73 992 74 000 176 015 216 424 40 409 0 290 416 290 424 0 0 100,0 Działanie 2.5 SPO ZM i UW 25 776 056 6 261 153 6 261 153 17 828 486 17 828 486 1 616 711 1 616 711 25 706 350 25 706 350 0 0 100,0 4 NMF termomodern.bud. 1 688 787 0 8 120 1 203 948 1 696 907 1 203 948 492 959 70,9 5 PROJEKTY PO KL ( 8 ) 1 325 042 1 325 042 37 096 657 37 096 657 38 421 699 38 421 699 100,0 6 PROJEKTY RPO (8) 0 0 930 114 0 7 717 985 8 648 099 8 648 099 8 648 099 100,0 7 PROJEKTY PROW 250 688 250 688 250 688 250 688 100,0 X RAZEM PROGRAMY 249 313 204 129 218 446 87 271 891 71 390 480 75 628 331 59 540 985 93 643 857 260 149 911 256 544 079 3 605 832 1 141 653 98,6 * dotyczy środków z UE ( 270 i 629) oraz dotacji z budż.państwa na fin.wyprzedzające i dotacje rozwojowe na POKL, RPO ** bez środków z Funduszu Pracy 32

5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Realizację planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawiają załączniki Nr 12 i 13. 2. Realizację planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 14. 3. Realizację planu dotacji podmiotowych i na wydatki inwestycyjne dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 10 i 11. 4. Realizację planu dotacji przedmiotowych i celowych dla pozostałych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku przedstawiają załączniki Nr 6. 5. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiają załączniki nr 8 i 9. 6. Realizacja prognozy długu publicznego została przedstawiona przy omówieniu Przychodów i Rozchodów Województwa. 7. Realizacja zadań w ramach Wieloletnich Programów Inwestycyjnych. Łącznie w roku 2008 na zadania, znajdujące się w budżecie województwa i zapisane w WPI zaplanowano kwotę 171 140 640 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 161 865 556 zł tj. 94,6 % planu. Realizacja zadań w ramach WPI przestawia się następująco: MFEOG NMF oraz Programów Operacyjnych (z wyłączeniem RPO i ZPORR), gdzie wydatkowano kwotę 1 355 392 zł tj. 99,2 % planu. ZPORR, gdzie realizacja zadań została zakończona w 2008 roku na kwotę 297 088 zł tj. 95,3 % planu. Zadania własne ujęte w WPI zrealizowano w kwocie 134 278 216 zł tj. 95,1 % planu, gdzie środki z budżetu państwa zrealizowano w kwocie 84 442 534 zł tj. 97,6 %, a środki własne województwa w kwocie 39 993 214 zł, tj. 91,6 % planu. W ramach tych zadań wydatkowano również środki w ramach pomocy finansowej w kwocie 9 842 468 zł tj. 89,4 % planu. Najniższy wskaźnik wykonania (91,7 %) przedstawia się na zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach RPO, które wykonano w kwocie 25 934 860 zł, gdzie największe wydatki w kwocie 22 577 360 zł, zrealizowano 33

w ramach zadań drogowych. Źródłem finansowania powyższych wydatków były środki własne województwa oraz pomoc finansowa z Miasta Gdańska w kwocie 300 000 zł. Wydatki związane z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym prezentowane są przy działowym omawianiu budżetu. 8. W ramach udzielonych upoważnień Zarząd Województwa: zaciągał zobowiązania z tytułu zawieranych umów, których realizacja w 2009 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i termin zapłaty upływa w 2009 roku, zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków z tytułu limitów na WPI, zaciągał zobowiązania na finansowanie wydatków na Programy i Projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonywał zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, lokował wolne środki finansowe na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa Realizacja dochodów i wydatków w załącznikach nr 2, 3, 4, 5, 14 oraz kwoty wyszczególnione w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach wykazane są w złotych i groszach. W treści części opisowej oraz w pozostałych załącznikach kwoty wykazane są w pełnych złotych. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w dalszej części sprawozdania. 6. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDZETOWEJ Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2008 rok Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 1 733 500 zł, z czego kwota 34

277 832 zł stanowi należności z Urzędów Skarbowych ujęte na podstawie kwartalnych sprawozdań z Urzędów Skarbowych, pozostałe należności niewymagalne wynikają z planowo prowadzonych działań. Należności wymagalne w wysokości 983 815 zł dotyczą głównie jednostki Urzędu Marszałkowskiego. Należności wymagalne (zaległości) Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 836 246 zł dotyczą między innymi należności z tytułu: najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych, przejętych należności po zlikwidowanych jednostkach, opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty. Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości egzekucję skierowano na drogę postępowania sądowego. Samorząd Województwa posiada także zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 8 281 624 zł. Dotyczą one głównie zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, z tytułu pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2008 roku oraz zobowiązań za dostawy i usługi wynikających z otrzymanych faktur dotyczących kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2009 roku. W 2008 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY Instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki ruchu drogowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych sporządzają kwartalne sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Należności Przeprowadzona analiza sprawozdania Rb-N na koniec 2008 roku w porównaniu do 2007 roku wykazała, iż stan należności ogółem instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego i Wojewódzkiego Funduszu 35

Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych wzrósł o 64,5 mln zł, tj. o 23,8 %, w tym poziom należności wymagalnych o 9,2 mln zł, tj. 77,9 %. Szczegółowa analiza należności w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco: W Instytucjach Kultury poziom należności ogółem wzrósł o 112,7 % przy jednoczesnym spadku należności wymagalnych o 81,7 %. Na duży wzrost należności ogółem na dzień 31.12.2008 r. wpływ miał przede wszystkim wyższy stan środków finansowych pozostających na bieżących rachunkach bankowych jednostek (Teatr Wybrzeże wzrost o 1,1 mln zł, tj. o 459,8 %; Muzeum Archeologiczne wzrost o 3,4 mln zł, tj. o 124,7 %; Teatr Muzyczny wzrost o 1,0 mln zł, tj. o 98,2 %), a także wykazaniem przez jednostki w sprawozdaniu nadpłat wynikających z rozliczenia podatku VAT (Muzeum Narodowe wzrost o 0,6 mln zł, tj. o 539,1 %; Państwowa Opera Bałtycka wzrost o 0,7 mln zł, tj. o 229,46 %). Największy spadek należności wymagalnych wystąpił w Muzeum Archeologicznym (spadek o 0,9 mln zł, tj. o 96,1 %) oraz Teatrze Wybrzeża (spadek o 0,1 mln zł, tj. o 81,4 %) spowodowane spadkiem należnościami z tytułu dostaw towarów i usług od przedsiębiorstw niefinansowych. W Zakładach Opieki Zdrowotnej poziom należności ogółem wzrósł o 47,2 %, w tym należności wymagalnych o 99,3 %, w związku z rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Najwyższy wzrost należności, w tym wymagalnych wystąpił w Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika (ogółem należności wzrosły o 8,9 mln zł, tj. o 100,5 %, w tym wymagalne o 6,5 mln zł), Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie (ogółem należności wzrosły o 6,3 mln zł, tj. o 81,8 %, w tym wymagalne o 3,6 mln zł) oraz SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim (ogółem należności wzrosły o 0,5 mln zł, tj. o 71,6 %, w tym wymagalne o 0,1 mln zł). W Ośrodkach Ruchu Drogowego poziom należności ogółem wzrósł nieznacznie o 0,6 %, przy jednoczesnym spadku należności wymagalnych o 33,7 % wynikających z rozliczeń z kontrahentami. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poziom należności wzrósł o 3,0 %. Należności wymagalne spadły o 95,1 % głównie w wyniku pozostałych rozliczeń z przedsiębiorstwami niefinansowymi. 36

Zobowiązania Analiza sprawozdań Rb-Z wykazała, iż stan zobowiązań na koniec 2008 roku w porównaniu do 2007 roku zmniejszył się o 8,0 mln zł, tj. 3,2 %, z czego zobowiązania wymagalne o 0,8 mln zł, tj. 0,8 %. W podziale na poszczególne jednostki analiza poziomu zobowiązań przedstawia się następująco: W Instytucjach Kultury zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 1 252 557 zł i w porównaniu do 31.12.2007 r. ich poziom wzrósł o 22,9 %. Natomiast zobowiązania wymagalne w wysokości 114 127 zł (co stanowi 9,1 % sumy zobowiązań na koniec 2008 r. wszystkich Instytucji Kultury) w porównaniu do stanu na dzien 31.12.2007 r. spadły o 84,3 %. Największy wpływ na obniżenie wielkości zobowiązań wymagalnych miało uregulowanie zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług przez Muzeum Narodowe (spadek o 310,6 tys. zł, tj. o 99,3 %) oraz Teatr Wybrzeże (spadek o 317 tys. zł, tj. o 94,1 %). Największe stany zobowiązań wymagalnych wykazują następujące jednostki: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (89 tys. zł), Teatr Wybrzeże w Gdańsku (20 tys. zł), dotyczy to rozliczeń z przedsiębiorstwami z tytułu dostaw towarów i usług. W Zakładach Opieki Zdrowotnej zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 243 753 662 zł i w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2007 r. są niższe o 3,3 %. W zakresie zobowiązań wymagalnych, także odnotowano spadek (o 0,2 %) i wyniosły one na dzień 31.12.2008 r. 94 783 003 zł (co stanowi 38,9 % zobowiązań ogółem na koniec 2008 r.). Najwyższy poziom zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wykazały następujące jednostki: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (50,2 mln zł), Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Gdańsku (37,6 mln zł), Szpital Miejski im. J.Brudzińskiego w Gdyni (25,1 mln zł), Samodzielna Kolumna Transportu Sanitarnego w Gdańsku (24,2 mln zł). W Ośrodkach Ruchu Drogowego zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 3,2 tys. zł i dotyczą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zobowiązania nie występują. 37

ZESTAWIENIE STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w latach 2007 i 2008 wg sprawozdań Rb-N i Rb-Z. IN STYTUC JA N ALE Ż N O Ś C I 2007 2008 Zmiana stanu (2008-2007) ogółem w tym : wym agalne ogółem w tym : w ym agalne ogółem w tym : w ym ag aln e 1 2 3 4 5 6 7 Ośrodki Ruchu Drogowego 11 659 910 6 304 11 733 248 4 181 100,6% 66,3% SP Zakłady Opieki Zdrowotnej 111 604 325 10 369 937 164 236 444 20 671 886 147,2% 199,3% Instytucje Kultury 6 673 452 1 212 712 14 193 896 221 784 212,7% 18,3% WFOŚi GW 140 908 053 162 134 145 187 956 7 893 103,0% 4,9% SUMA 270 845 740 11 751 087 335 351 544 20 905 744 123,8% 177,9% Z O B O W IĄZAN IA IN STYTUC JA 2007 2008 Zmiana stanu (2008-2007) ogółem w tym : wym agalne ogółem w tym : w ym agalne ogółem w tym : w ym ag aln e 1 2 3 4 5 6 7 Ośrodki Ruchu Drogowego 0 0 3 185 3 185 SP Zakłady Opieki Zdrowotnej 252 034 337 94 959 363 243 753 662 94 783 003 96,7% 99,8% Instytucje Kultury 1 019 462 724 992 1 252 557 114 127 122,9% 15,7% WFOŚi GW 0 0 0 0 SUMA 253 053 799 95 684 355 245 009 404 94 900 315 96,8% 99,2% 38

7. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan dochodów 30 778 200 zł wykonanie 30 655 233,06 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków 74 203 318 zł wykonanie 38 887 754,75 zł, tj. 52,4 % W strukturze wykonanych dochodów dochody zewnętrzne zrealizowano w kwocie 29 955 647 zł, m.in. z następujących źródeł: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz realizowane w ramach SPO- ROL i PROW 2007-2013 na kwotę 28 535 912 zł, refundacja wydatków poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego w 2007 roku projektu Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło-Bystrze-Lisewo w wysokości 1 414 020 zł. Kwota 699 586 zł to dochody województwa zrealizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Pozostałe dochody to wykonane w kwocie 2 615 zł dochody własne. Jest to 5 % dochodów z wpływów, z opłaty z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami realizowanych na rzecz budżetu państwa, a związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki w dziale wykonano na kwotę 38 887 755 zł, czyli 52,4 % kwoty planowanej. Główną przyczyną niskiej realizacji wydatków był brak uruchomienia dotacji rozwojowej zaplanowanej dla beneficjentów w ramach RPO w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 34 613 518 zł. 39

Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych Plan dochodów 350 900 zł wykonanie 464 328,74 zł, tj. 132,3 % Plan wydatków 1 356 000 zł wykonanie 1 266 323,59 zł, tj. 93,4 % Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych osiągnęło dochody w kwocie 464 329 zł głównie z wpływów z usług wykonanych na rzecz Starostw Powiatowych oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Źródłem finansowania wydatków w tym rozdziale są dochody własne Województwa. Wydatki Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku zrealizowano na kwotę 1 266 324, co stanowi 93,4 % zaplanowanych wydatków 2008 roku. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. 912 307 zł. Dokonano również zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 63 792 zł, (głównie na zakup paliwa) oraz zakupu usług w kwocie 119 400 zł, m.in. na obsługę informatyczną i prawną. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na kwotę 35 000 zł, dokonano zakupu zestawu GPS w kwocie 29 072 zł oraz zestawu komputerowego na kwotę 5 400 zł. W zakresie zadań podstawowych Biuro wykonuje: 1. określone ustawami zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno urządzeniowo rolnych i projektowych, w tym w szczególności prace scaleniowo-wymienne w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (t. j. Dz. U. z 2003 Nr 178, poz.1749 z późn. zm.), 2. zadania z zakresu geodezji i kartografii przypisane Marszałkowi ustawą z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz.2027 z późn. zm.) w tym, w szczególności wykonanie opracowań do wykonania analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, 3. prace geodezyjno-kartograficzne, określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w innych aktach prawnych, służące realizacji zadań o charakterze wojewódzkim, w tym pełną obsługę geodezyjno-kartograficzną prac związanych z inwestycjami 40

i gospodarką nieruchomościami województwa oraz prace geodezyjno-kartograficzne dla zadań leżących w zakresie wszystkich wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan dochodów 224 000 zł wykonanie 224 000,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 224 000 zł wykonanie 224 000,00 zł, tj. 100 % Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej. Ich realizacją zajmuje się Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Środki z dotacji w całości przekazane zostały na realizację zadania pn.: Analiza zmian w strukturze agrarnej gminy Szemud powiat wejherowski oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo rolnych. Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Plan dochodów 175 000 zł wykonanie 235 257,33 zł, tj. 134,4 % Plan wydatków 8 903 000 zł wykonanie 8 615 179,92 zł, tj. 96,8 % Dochody własne dotyczą wpływów pozyskiwanych w ramach działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, gdzie z planowanej kwoty 175 000 zł wykonano 235 257 zł, z czego dochody z majątku Województwa - kwota 125 035 zł, usług kwota 20 842 zł, wpływy z pozostałych odsetek kwota 9 459 zł oraz z różnych dochodów kwota 79 921 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonane w wysokości 8 615 180 z tj. 96,8 % planu związane są z finansowaniem działalności Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa, w tym dziesięciu oddziałów terenowych znajdujących się w strukturze Zarządu. Największy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 6 636 925 zł tj. 77 % wykonanych przy średniorocznym zatrudnieniu 115 etatów. 41

W strukturze wydatków rzeczowych najwięcej środków wydatkowano na zakup usług remontowych 511 801 zł, które zostały przeznaczone m.in. na bieżące remonty samochodów, maszyn i urządzeń znajdujących się w Zarządzie i Terenowych Oddziałach oraz remonty w budynkach mieszkalnych (wymiana pieca c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty dachów) i biurowym TO Reda., oraz instalacja monitoringu w siedzibie Zarządu. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 204 033 zł, głównie na opłaty pocztowe, usługi komunalne, sprzątanie, usługi kominiarskie oraz ochronę mienia. Znaczącą pozycję w strukturze wydatków tworzą również koszty zakupu materiałów i wyposażenia 400 468 zł przeznaczone głównie na zakup paliwa i materiałów biurowych. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 130 735 zł, co stanowi 99,5 % planu, w ramach których dokonano zakupu samochodu, jednostek komputerowych (11 szt.), skanera wielofunkcyjnego oraz kserokopiarki. Rozdział 01008 Melioracje wodne Plan dochodów 29 539 560 zł wykonanie 29 362 894,23 zł, tj. 99,4 % Plan wydatków 28 121 060 zł wykonanie 27 946 259,25 zł, tj. 99,4 % W rozdziale tym realizowane są zadania bieżące i inwestycyjne finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR). Na finansowanie zadań bieżących realizowanych przez ZMiUW otrzymano kwotę 20 986 794 zł, co stanowi 100 % planu. Na finansowanie zadań inwestycyjnych otrzymano 6 959 466 zł, tj. 97,5 % planu. Na uzyskane dochody składa się również otrzymana refundacja wydatków poniesionych w ramach Działania 1.2 ZPORR zakończonego w 2007 roku projektu Przeciwdziałanie skutkom powodzi przez odbudowę prawego wału rz. Wisły na odcinku Piekło- Bystrze- Lisewo w wysokości 1 414 020 zł, która została przeznaczona na spłatę pozyczki zaciągniętej w BGK. Na zadania bieżące dotyczące głównie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano łącznie 20 986 794 zł (99,9 % planu), tj.: 42

wałów przeciwpowodziowych kwota 4 169 832 zł, rzek kwota 4 310 782 zł, kanałów kwota 5 275 177 zł, stacji pomp odwadniających 7 231 003 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planowanych w wysokości 7 134 060 zł, wydatkowano 6 959 466 zł, w tym: 1.Finansowane ze środków budżetu państwa, planowane w kwocie 5 000 000 zł, wydatkowano 4 825 406 zł na: - przebudowę pompowni w Stacji pomp Wróblewo nr 31- gm.suchy Dąb i Cedry Wlk., - zakup 5 transformatorów do stacji pomp na terenie woj. pomorskiego, - Kanał Łąkowy - monitoring rurociągu, - wykup gruntów, - przygotowanie dokumentacji przyszłościowej. 2.Współfinansowane ze środków EFOiGR planowane i wykonane w kwocie 2 134 060 zł. Inwestycja polegała na kontynuacji rozpoczętych w 2007 roku dwóch projektów, które zostały zakończone 30 kwietnia 2008 r. Na wydatkowane środki składały się środki budżetu państwa zgłoszone do wydatków niewygasających w 2007 roku w kwocie 517 349 zł oraz środki otrzymane z EFOiGR jako wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 616 711 zł. Wydatki dotyczyły projektów: - Kanał Młyński - odbudowa kanału na długości 7,4 km i odbudowa wałów na długości 8,0 km; - Rzeka Bytowa regulacja rzeki na długości 10,5 km. Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 34 613 518 zł wykonanie 0 zł Na zaplanowane wydatki w kwocie 34 613 518 zł składają się środki dotacji rozwojowej pochodzące z EFRR, przeznaczone na refundację wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez beneficjentów projektów w ramach Osi Priorytetowej 8 Lokalna 43

infrastruktura podstawowa RPO WP na lata 2007 2013. W ramach Osi planowano projekty dotyczące lokalnego potencjału rozwojowego oraz lokalnej infrastruktury ochrony środowiska w województwie pomorskim. W 2008 roku nie zrealizowano żadnych wydatków, jednak zakończono konkursy w których wybrano 30 projektów. Umowy z beneficjentami o dofinansowanie tych projektów będą podpisywane w I połowie 2009 roku. Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 100 000 zł wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100 % Zaplanowane wydatki w wysokości 100 000 zł na zadanie w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), mającego na celu poprawę efektywności gospodarowania rolników, zrealizowano w 100 %. W ramach wymienionego zadania na mocy umowy o dzieło ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Radostowie zlecono wykonanie badań naukowych w zakresie doboru gatunków i odmian w produkcji roślinnej. Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Plan dochodów 50 740 zł wykonanie 31 401,91 zł, tj. 61,9 % Plan wydatków 50 840 zł wykonanie 31 472,48 zł, tj. 61,9 % Planowe dochody w wysokości 50 740 zł i wykonanie w wysokości 31 402 zł, tj. 61,9% planu, to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej środki niewygasające z 2007 roku, na pomoc techniczną SPO ROL z tytułu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej zadania SPO ROL. Planowane wydatki w kwocie 50 840 zł zostały zrealizowane w wysokości 31 472 zł, z czego kwota 31 402 zł, zrealizowana w 61,9 % planu została przeznaczona na Pomoc Techniczną SPO ROL. Poniesione wydatki sfinansowane zostały ze środków niewygasających z 2007 roku z przeznaczeniem na następujące Działania: 44

Działanie 3.2 kwota 11 600 zł stanowi 91,8 % zaplanowanych wydatków na to działanie. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników ds. SPO-ROL, m.in.: szkolenia i kursy językowe. Działanie 3.3 kwota 19 802 zł stanowi 52,0 % zaplanowanych wydatków. W ramach tego działania poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej kończący się okres programowania 2004 2006 SPO ROL w Województwie Pomorskim oraz rozpoczynający się nowy okres programowania PROW 2007 2013. Niższe wykonanie wydatków wynika ze zmienionej formuły spotkań z dwudniowej na jednodniową, co skutkowało zmniejszeniem o połowę zaplanowanych kosztów. W związku ze zbliżającym się zakończeniem Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 oraz koniecznością rozliczenia i złożenia wniosków beneficjenta o płatność do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatki poniesione w 2008 roku są końcowymi wydatkami z tytułu realizacji ww Programu. Rozdział 01041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Plan dochodów 434 900 zł wykonanie 334 250,85 zł tj. 76,9 % planu Plan wydatków 434 900 zł wykonanie 334 250,85 zł tj. 76,9 % planu Z zaplanowanych dochodów w wysokości 434 900 zł zrealizowano 334 251 zł tj. 76,9 % planu. Stanowią one dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa jako wyprzedzające finansowanie zadań Pomocy Technicznej PROW. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie dochodów związane było m.in. z przedłużającymi się procedurami legislacyjnymi w zakresie przygotowania i stosowania procedur dla działań w ramach PROW na lata 2007-2013, których wdrażanie delegowane zostało do Samorządów Województw. Z planowanej kwoty wydatków w wysokości 434 900 zł wydatkowano 334 251 zł, co stanowi 76,9 % planu, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia pracowników DPROW zaangażowanych w pracę na rzecz PROW 2007-2013 oraz podniesienie ich kwalifikacji; 45

zakup wyposażenia informacyjno-promocyjnego oraz komputerowego. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami legislacyjnymi dotyczącymi wdrażania PROW na lata 2007-2013 oraz przeniesieniem części zadań na rok następny. Przyczyniło się to do zatrudnienia mniejszej ilości pracowników oraz niższych kosztów zakupu wyposażenia informacyjno-promocyjnego niż zakładano pierwotnie w planie budżetu. Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan dochodów 3 100 zł wykonanie 3 100,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 400 000 zł wykonanie 370 268,66 zł, tj. 92,6 % Zaplanowane i otrzymane dochody w wysokości 3 100 zł to refundacja wydatków, rozliczenie końcowe, z zakończonego w 2007 roku projektu Promocja tradycyjnych produktów Województwa Pomorskiego ze środków pomocowych z Programu Agro- Smak 2. Plan wydatków wykonano na kwotę 370 269 zł, tj. 92,6 % planu głównie na organizację i współudział w organizacji Targów, Wystaw i Pokazów o charakterze rolniczym, promującym osiągnięcia województwa w zakresie modernizacji sektora rolnego i przetwórczego o charakterze rolniczym. W 2008 roku przeznaczono środki m.in. na: organizację i współorganizację wystaw, targów oraz imprez plenerowych na kwotę 105 000 zł, w tym m.in.: - Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu, - Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Starym Polu, - Kaszubską Jesień Rolniczą w Lubaniu, udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na ich zadania własne- kwota 82 000 zł. W ramach tej pomocy wsparto Gminy obejmujące wsie, które zostały laureatami konkursu pt. Piękna Wieś 2008, a mieszkańców tych wsi nagrodzono 46

za ich aktywność na rzecz rozwoju wsi, poprawy estetyki i stanu środowiska oraz podejmowania wszelkich inicjatyw lokalnych. identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z terenem naszego województwa m.in. poprzez organizowanie konkursów na najlepszy produkt regionalny w kwocie ponad 70 000 zł: - Nasze Dziedzictwo Kulinarne, - Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. realizację zadania pn.: Tradycja Wsi Pomorza - kwotę 40 000 zł przeznaczono na organizację m.in.: Dożynek Samorządowo Diecezjalnych i Dożynek Rolników na Jasnej Górze, opracowanie i wydanie publikacji pt.: Produkty Tradycyjne Województwa Pomorskiego 2008 i Gospodarstwa, sklepy i przetwórnie ekologiczne Województwa Pomorskiego 2008 na kwotę 24 000 zł. realizację zadań mających na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów wiejskich i podnoszenie jakości życia ich mieszkańców poprzez współorganizację konferencji i wystaw mających na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego wsi na łączną kwotę 10 000 zł. DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 12 000 zł wykonanie 10 657,28 zł, tj. 88,8 % Rozdział 05095 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 12 000 zł wykonanie 10 657,28 zł, tj. 88,8 % W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 12 000 zł, z której w 2008 roku wydatkowano 10 657 zł, tj. 88,8 % planu. Z powyższych środków sfinansowano organizację imprezy pn. Święto Pstrąga, która odbyła się w lipcu 2008 roku w miejscowości Rytel, w ramach wspierania rozwoju hodowli i przetwórstwa ryb w Województwie Pomorskim. 47

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan dochodów 19 394 517 zł wykonanie 13 695 693,31 zł, tj. 70,6 % planu Plan wydatków 134 905 673 zł wykonanie 30 184 284,98 zł, tj. 22,4 % planu Dochody zrealizowano w wysokości 13 695 693 zł, co stanowi 70,6 % planu. Źródła oraz struktura dochodów przedstawiają się następująco: dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach ZPORR w kwocie 2 250 283 zł, tj. 53,6 % planu, refundacje poniesionych wydatków na realizację działań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 11 193 385 zł, tj. 75,1 % planu, zwroty dotacji dokonane przez beneficjentów wraz z odsetkami w kwocie 252 025 zł, tj. 88,3 % planu Wydatki ogółem wykonano w kwocie 30 184 285 zł, tj. 22,4 % planu, z czego: wydatki majątkowe w kwocie 14 783 000 zł, tj. 100,0 % planu, wydatki związane z realizacją projektów unijnych w ramach ZPORR i POKL w kwocie 14 736 821 zł, tj. 12,5 % planu, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 664 464 zł, tj. 96,3 % planu. Niska realizacja planu związana jest z brakiem uruchomienia dotacji rozwojowych w ramach RPO Priorytet I oraz rozpoczęciem wydatkowania środków w Priorytecie VIII POKL w IV kwartale 2008 r. Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Plan dochodów 5 176 880 zł wykonanie 3 069 598,71 zł, tj. 59,3 % planu Plan wydatków 91 209 681 zł wykonanie 19 435 300,61 zł, tj. 21,3 % planu 48

Dochody w ramach rozdziału zaplanowano na kwotę 5 176 880 zł, z czego zrealizowano dochody w kwocie 3 069 599 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w Priorytecie II ZPORR w kwocie 932 348 zł, refundacja z EFRR w kwocie 2 134 081 zł, rozliczenia z tytułu zwrotu środków od beneficjentów w kwocie 3 170 zł, z czego odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 199 zł. W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę 19 435 301 zł, tj. 21,3 % planu, z czego: 1) realizacja zadań ze środków Unii Europejskiej na kwotę 3 069 599 zł, tj. 4,1 % planu, w tym: Realizacja działań w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. Zaplanowane wydatki dotyczyły dotacji rozwojowej w kwocie 69 661 631 zł przeznaczonej na refundację wydatków kwalifikowalnych beneficjentów (m. in. z sektora MŚP) w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. W ramach Osi Priorytetowej miały być realizowane m. in. projekty inwestycyjne oraz dotyczące promocji gospodarczej regionu, rozwiązań innowacyjnych i systemowego wspierania przedsiębiorczości. W 2008 r. niezrealizowano wydatków. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP 2007 2013, z wyłączeniem Działania 1.3 oraz przeprowadzono pre-audyt weryfikujący przygotowanie instytucji do pełnienia tej roli. Realizacja zadań w ramach ZPORR. W ramach ZPORR realizowane są projekty polegające na uzyskaniu dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz projekty polegające na dokapitalizowaniu inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców. W 2008 roku dokonano refundacji wydatków z 23 zbiorczych wniosków o płatność, na które złożyły się 54 wnioski indywidualne (53 płatności, z czego 37 to płatności końcowe). 49

Niższy od planowanego poziom wydatków wynikał m.in. z przeszacowania projektów i tym samym oszczędnościami w projektach lub też ponoszenia wydatków w sposób nieprawidłowy co uniemożliwiało zrefundowanie wydatków. Ogółem wypłacono beneficjentom 3 066 429 zł, przy założonym planie 5 116 880 zł. 2) realizacja zadań ze środków własnych województwa na kwotę 16 365 702 zł, tj. 100,0 % planu, w tym m.in.: Dokapitalizowanie spółek 14 758 000 zł, tj. 100,0 % planu: Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. w kwocie 2 000 000 zł. Dzięki ww. wsparciu finansowemu PSSE Sp. z o.o. będzie mogła kontynuować projekt rozbudowy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przeznaczając środki pieniężne z dokapitalizowania na opracowanie dokumentacji technicznej III etapu projektu GPN PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w kwocie 4 000 000 zł z przeznaczeniem środków na sfinansowanie prac przygotowawczych projektu przedłużenia linii SKM. Międzynarodowych Targów Gdańskich SA w kwocie 2 758 000 zł, celem efektywniejszego i pełniejszego powiązania planów rozwojowych Spółki ze strategicznymi celami rozwoju Województwa Pomorskiego. Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w kwocie 3 000 000 zł z przeznaczeniem środków na rozwój akcji pożyczkowej. Celem działania jest m. in. zapewnienie małym przedsiębiorcom szerokiego dostępu do finansowania, rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w Województwie Pomorskim. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w kwocie 3 000 000 zł. Celem działania jest zaspokojenie popytu małych, a szczególnie mikroprzedsiębiorstw w Województwie Pomorskim na poręczenia kredytowe, ich rozwój i wzrost innowacyjności. Dotacja celowa dla Agencji Rozwoju Pomorza kwota 1 432 772 zł, tj. 100 % planu. W ramach niniejszego zadania realizowane są zapisy Umowy nr 150/UM/DRG/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku dotyczącej przyznania dotacji z budżetu województwa, na realizację zadań publicznych związanych z wdrażaniem Działań 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR. 50

Dotacja przyznana została Agencji Rozwoju Pomorza S.A., której zostały powierzone zadania Instytucji Wdrażającej, na mocy Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie pomorskim, zawartego w dniu 20 lipca 2005 r. w Gdańsku z Ministrem Gospodarki i Pracy. Zarząd Województwa Pomorskiego, zgodnie z art. 68 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 powierzył pełnienie roli instytucji wdrażającej, dla działań adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnej Instytucji Finansującej wybranej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w trybie przepisów wydanych na podstawie art.6e ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. w trybie konkursu przeprowadzanego we współpracy z Zarządem Województwa Pomorskiego, którą w województwie pomorskim jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A.. Umowy nr 481/UM/DF/DGI/2004, 473/UM/DF/DGI/2004, 482/UM/DF/DGI/2004 na realizację Działań 2.5, 2.6 i 3.4 zostały podpisane w październiku 2004, a zakończenie ich realizacji zostało ustalone na 31 grudnia 2008. Wobec powyższego zaszła konieczność finansowania z własnych środków samorządu Agencji jako Instytucji Wdrażającej Działań 2.5, 2.6 i 3.4, w sytuacji, gdy alokacja w ramach Priorytetu IV ZPORR Pomoc Techniczna uległa wyczerpaniu dla wszystkich województw na poziomie całego Programu. Zgodnie z Umową nr 150/UM/DRG/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 roku Agencja otrzymywała wypłatę transzami. Środki przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie powyższych Działań oraz koszty wynajmu powierzchni biurowych, koszt eksploatacji, a także koszty kontroli projektów, przeprowadzane przez ARP S.A. Pozostałe zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości w kwocie 174 930 zł, tj. 97,2 % planu zlecenie na mocy umowy nr 89/UM/DRG/2008 Instytutowi Badań nad Gospodarką Rynkową za kwotę 90 000 zł usług przygotowania i opublikowania na łamach kwartalnika Pomorski Przegląd Gospodarczy cyklu analiz o charakterze naukowo-badawczym, dotyczącym potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego, 51

organizacja seminariów, analizy prawno- ekonomiczne na kwotę 84 930 zł. Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 33 639 751 zł wykonanie 4 900 495,82 zł, tj. 14,6 % W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z projektami z Priorytetów VI i VII POKL 2007-2013. Finansowanie Działań w ramach POKL 2007-2013 odbywa się z otrzymywanych środków dotacji rozwojowej, którą stanowią środki EFS oraz wkład krajowy w postaci dotacji z budżetu państwa lub części wkładu własnego beneficjentów. Priorytet VI POKL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Plan wydatków 6 816 243 zł wykonanie 0 zł Celem Priorytetu VI POKL są projekty związane m.in. z udzielaniem wsparcia dla osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, promocją przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie oraz upowszechnianiem dobrych praktyk z tego zakresu. W 2008 r. na realizację Priorytetu VI zaplanowano kwotę 6 816 243 zł, środki te nie zostały wykorzystane w związku ze zmianą Planu Działania dla Priorytetu VI i przeniesieniem konkursu na III kwartał 2008 r. Do dofinansowania zakwalifikowano 10 wniosków, które będą realizowane w 2009 roku. Priorytet VIII POKL Regionalne kadry gospodarki Plan wydatków 26 823 508 zł wykonanie 4 900 496 zł tj. 18,3 % Celem Priorytetu VIII POKL jest dostosowanie działalności przedsiębiorstw oraz umiejętności kadry zarządzającej i pracowników do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, a także wspieranie transferu wiedzy w ramach współpracy pracowników przedsiębiorstw i jednostek naukowych. 52

W ramach Priorytetu VIII POKL z planowanej kwoty wydatków w wysokości 26 823 508 zł wydatkowano 4 900 496 zł, tj. 18,3 % planu. W ramach Priorytetu realizowane były działania: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w zakresie tego działania dofinansowaniem objęto projekty związane z organizowaniem szkoleń i usług doradczoszkoleniowych. Podpisanych zostało 17 umów z beneficjentami. Na realizację Działania zaplanowano 21 601 783 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 097 901 zł, tj. 19 % planu. Niezrealizowanie planu wynikło z opóźnień przy zawieraniu umów. 8.2 Transfer wiedzy na realizację działania zaplanowano 5 221 725 zł wydatkowano 802 595 zł, tj. 15,4 % planu (w tym środki EFS 682 206 zł, dotacja z budżetu państwa 60 194 zł oraz wkład własny budżetu województwa 60 195 zł). Powyższa kwota wydatkowana została na realizację projektu systemowego InnoDoktorant prowadzonego przez Urząd Marszałkowski. Celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach przygotowania ich prac doktorskich poprzez przyznanie stypendium. W projekcie zabezpieczono również środki na wynagrodzenia osób zaangażowanych w jego realizacje. Wsparciem finansowym objętych zostało 50 doktorantów. Na niskie wykonanie budżetu przyczyniło się m.in. przesunięcie na 2009 r. zakupu sprzętu komputerowego, z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową. Opóźnienia w realizacji działania wynikały z konieczności prowadzenia konsultacji w sprawie opracowania zmian wzoru Umowy o dofinansowanie projektów w ramach POKL, jak również z powodu konieczności przesunięcia terminów ogłaszania konkursów, które objęte są pomocą publiczną. Brak przepisów regulujących zasady udzielania pomocy publicznej spowodował, że Instytucja Pośrednicząca w oczekiwaniu na rozporządzenie wykonawcze (Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r.), przesunęła terminy ogłaszania konkursów, których dotyczy powyższe rozporządzenie na III i IV kwartał 2008 r. Rozdział 15095 Pozostała działalność Plan dochodów 14 217 637 zł wykonanie 10 626 094,60 zł, tj. 74,7 % Plan wydatków 10 056 241 zł wykonanie 5 848 488,55 zł, tj. 58,2 % 53

W rozdziale tym zrealizowano dochody i wydatki dotyczące ZPORR 2004 2006 dla Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Z planowanych dochodów w kwocie 6 051 574 zł otrzymano kwotę 4 935 860 zł, tj. 81,6 %, na którą składają się: dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 247 104 zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 66 219 zł, zwroty środków od beneficjentów w kwocie 78 561 zł, refundacje wydatków otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4 610 195 zł. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 2 726 703 zł, wykonano 1 008 056 zł, tj. 37, 0 %. Dotyczą one środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 247 104 zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 66 219 zł, pożyczka zaciągnięta z budżetu państwa (prefinansowanie) w BGK w kwocie 741 311 zł oraz rozliczenie z Instytucją Pośredniczącą zwrotów środków od beneficjentów w kwocie 19 641 zł. Głównym celem zadania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw w województwie pomorskim. W ramach zadania udzielane jest wsparcie finansowe na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, wsparcie pomostowe i jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności mikroprzedsiębiorstw. W ciągu roku przeprowadzono weryfikację 19 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej, obejmujących wnioski składane przez 52 beneficjentów. W 2008 roku przekazano płatności na rzecz realizacji projektów dla 10 beneficjentów. Działanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa oraz z pożyczki zaciąganej w BGK (prefinansowanie). Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w BGK. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Na planowane dochody w wysokości 8 166 063 zł otrzymano 5 690 235 zł, tj. 69,7 %, na które składają się: otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1 070 831 zł, w tym środki niewygasające z 2007 roku w kwocie 219 558 zł, środki z Europejskiego 54

Funduszu Społecznego stanowiące refundację wydatków w kwocie 4 449 110 zł oraz zwroty środków dokonywane przez beneficjentów w kwocie 170 294 zł. Z zaplanowanych wydatków w wysokości 6 794 538 zł wykonano 4 325 898 zł, tj. 63,7 %. Wydatki stanowiły środki dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 070 831 zł, w tym środki niewygasające z 2007 r. w kwocie 219 558 zł, środki z zaciągniętej w BGK pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie w kwocie 3 212 493 zł oraz rozliczenia z Instytucją Pośredniczącą z tytułu zwrotów środków od beneficjentów w kwocie 42 574 zł W ramach Działania realizowano projekty dotyczące m.in. tworzenia sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, systemu komunikacji i wymiany informacji, staży dla absolwentów szkół wyższych i stypendiów dla najlepszych absolwentów szkół wyższych w obszarze innowacji. W 2008 roku zweryfikowano 15 wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej obejmujących 40 wniosków od beneficjentów. Przekazano płatności dla 8 beneficjentów. Działanie finansowane jest ze środków pożyczki na prefinansowanie z BGK oraz ze środków budżetu państwa. Otrzymane środki z refundacji wydatków przeznaczono na spłatę zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie w BGK. W ramach Działania realizowano dwa projekty własne Samorządu Województwa Pomorskiego: 1. Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa pomorskiego przez wspieranie klastrów koncepcja polityki i działania pilotażowe, którego partnerem jest Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Głównym celem projektu było zaprojektowanie kompleksowej strategii rozwoju klastrów (skupisk innowacyjnych) oraz wdrożenie działań mających na celu rozwoju pilotażowych klastrów w województwie pomorskim. W 2008 roku wydatkowano kwotę 297 909 zł, co stanowi 39,8 % całkowitej kwoty dofinansowania. Projekt zakończono w lipcu 2008 roku. 2. Moduł Informacyjno Decyzyjny WIEDZA-INNOWACJE-GOSPODARKA (MID WIG) jako narzędzie wspierające rozwój o innowacje w regionie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji instytucji, firm doradczych i kadr przedsiębiorstw poprzez stworzenie i uruchomienie modułu informacyjno decyzyjnego Wiedza-Gospodarka 55

(MID WIG) wydatkowano kwotę 232 259 zł, co stanowi 80,1 % całkowitej kwoty dofinansowania. W większości projektów pojawiły się znaczące oszczędności w trakcie realizacji projektów oraz w części projektów wydatki poniesione zostały w sposób nieprawidłowy. Nie można było uznać ich za kwalifikowane i tym samym nie mogły zostać zrefundowane ze środków EFRR i budżetu państwa. To wpłynęło na niższe niż planowano wykonanie dochodów i wydatków w 2008 roku. Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania finansowane ze środków województwa: zadania bieżące w kwocie 489 534 zł., tj. 96,0 % planu, dotyczące m.in. konsultacji, spotkań, ekspertyz, konferencji, analiz i opinii, w tym procesu przygotowawczego projektu stworzenia Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej, zadania inwestycyjne w kwocie 25 000 zł, tj. 100 % planu, dotyczące dokapitalizowania Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej Sp. z o.o. (utworzona zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 465/XXIII/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku). DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan dochodów 74 594 653 zł wykonanie 70 962 031,02 zł, tj. 95,1 % Plan wydatków 349 367 039 zł wykonanie 236 600 080,60 zł, tj. 67,7 % W ramach działu 600 Transport i Łączność realizowane były zadania własne województwa dotyczące: Organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, Dotowania przewozów autobusowych, Organizacji i integracji lokalnego transportu zbiorowego, Modernizacji i bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, Rozbudowy regionalnego portu lotniczego. 56

Ponadto w dwóch rozdziałach (Drogi publiczne powiatowe i Drogi publiczne gminne) zaplanowane zostały wydatki w wysokości 82 228 946 zł finansowane ze środków dotacji rozwojowej. Niewykonanie tych wydatków spowodowane długotrwałym procesem uzyskiwania decyzji środowiskowych wpłynęło na niską realizację planu wydatków w omawianym dziale. W roku 2008 w dziale Transport i Łączność dochody wykonane zostały na kwotę 70 962 031 zł, co stanowiło 95,1 % planu. Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco: dotacje celowe z budżetu państwa: 56 554 641 zł, tj. 79,7 % na własne zadania inwestycyjne 18 707 248 zł na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 5 499 302 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 32 348 091 zł pomoc finansowa otrzymana na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 6 590 092 zł, tj. 9,3 % refundacja wydatków poniesionych na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w ramach ZPORR 5 891 837 zł, tj. 8,3 % pozostałe dochody własne 1 925 461 zł, tj. 2,7 % Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Plan dochodów 400 000 zł wykonanie 418 430,00 zł, tj. 104,6 % Plan wydatków 56 398 030 zł wykonanie 53 174 807,40 zł, tj. 94,3 % DOCHODY Dochody zrealizowane w rozdziale w kwocie 418 430 zł, tj. 104,6 % planu, stanowią wpływy z tytułu opłat za dzierżawę autobusów szynowych spółce PKP Przewozy Regionalne za miesiące od grudnia 2007 do listopada 2008 roku. Dochody wyższe od planu zrealizowano dzięki wynegocjowaniu korzystniejszych warunków umowy dzierżawy. 57

WYDATKI Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach rozdziału wydatkował środki na: 1. dotacje celowe dla regionalnych przewoźników kolejowych 52 507 749 zł, 2. ekspertyzy, opinie i analizy 119 479 zł, 3. ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych 104 150 zł, 4. konserwację i naprawę autobusów szynowych 16 572 zł, 5. zakup usług w zakresie organizowania przewozów kolejowych 9 531 zł, Zadaniem własnym Samorządu Województwa jest organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa. W ramach obowiązku służby publicznej oraz w celu wypełnienia podstawowych potrzeb transportowych mieszkańców, realizowano umowę z Konsorcjum PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. i PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. i przekazano na jego rzecz dotację w kwocie 52 507 749 zł, co stanowi 94,3 % planu. W ramach pozostałych wydatków w zakresie organizowania przewozów kolejowych zaplanowano w rozdziale kwotę 738 030 zł. Wydatki objęły zakup usług w zakresie konserwacji, naprawy i ubezpieczenia autobusów szynowych oraz wykonania opracowań i ekspertyz dotyczących organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. W roku 2008 wydatkowano kwotę 686 359 zł, tj. 93,0 % planu, z czego kwota 417 326 zł przeznaczona na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy Kolei Metropolitarnej w Trójmieście oraz pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem przetargu na organizowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, ujęta została w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Plan dochodów 32 350 000 zł wykonanie 32 348 090,89 zł, tj. 100 % Plan wydatków 32 350 000 zł wykonanie 32 350 000,00 zł, tj. 100 % W związku ze zmianą ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zadanie dotowania przewozów autobusowych stanowi od 58

roku 2008 zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z czym jest ono finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowane w rozdziale wydatki to dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych. W 2008 roku przewoźnikom przekazano dopłaty za okres od stycznia do listopada 2008 roku oraz częściowo za miesiąc grudzień 2008. Dotację przyznano 40 przewoźnikom, z którymi Samorząd Województwa zawarł stosowne umowy. Środki wydatkowane w ramach dotacji wyniosły 32 348 091 zł, natomiast wydatki w kwocie 1 909 zł pochodziły ze środków własnych województwa, gdyż kwota 1 909 zł została zwrócona przez przewoźnika w roku 2009 i ujęta jako dochody Województwa w roku 2009. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 2 380 040 zł wykonanie 2 380 040 zł, tj. 100 % W roku 2008 w ramach rozdziału przekazano innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 2 380 040 zł, tj. 100 % planu, na realizację zadań: 1. integracji lokalnego transportu zbiorowego w ramach Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. W dniu 1 stycznia 2008 roku wprowadzono bilet o charakterze metropolitalnym, obowiązujący na całym obszarze Metropolii Zatoki Gdańskiej we wszystkich środkach komunalnej komunikacji zbiorowej, której organizatorami są Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku (ZTM), Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (ZKM) i Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. (MZK) oraz w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej. Pomoc finansowa w wysokości 1 680 040 zł udzielona została trzynastu gminom członkom Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego z przeznaczeniem na zrekompensowanie utraconych przez PKP SKM w Trójmieście przychodów z tytułu honorowania biletów metropolitarnych w pociągach SKM; 2. organizacji lokalnego transportu zbiorowego po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, tzw. tramwaju wodnego. W celu wsparcia realizacji programu ograniczenia w miesiącach letnich ruchu samochodowego na drogach wiodących na Półwysep 59

Helski oraz ograniczenia emisji spalin do powietrza atmosferycznego, Samorząd Województwa udzielił samorządom organizującym przewozy pasażerskie drogą morską wsparcia finansowego: Miastu Gdańsk w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu na zrównoważenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdańsk Hel, Sopot Hel i Gdańsk Sopot, Miastu Gdynia w wysokości 350 000 zł, tj. 100 % planu na zrównoważenie kosztów funkcjonowania tramwaju wodnego na liniach Gdynia Hel i Gdynia Jastarnia. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Plan dochodów 34 895 328 zł wykonanie 31 326 650,58 zł, tj. 89,8 % Plan wydatków 168 974 072 zł wykonanie 141 739 747,33 zł, tj. 83,9 % DOCHODY W 2008 roku dochody wykonano na kwotę 31 326 651 zł, co stanowi 89,8 % planu, w tym: 1. środki uzyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ZPORR 5 891 837 zł, 2. pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 590 092 zł, 3. dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 11 991 233 zł, 4. dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim jako refundacja wydatków poniesionych na zadania realizowane w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach 5 499 302 zł, 5. rozliczenie zadania drogowego ukończonego w roku 2007 152 747 zł, 6. pozostałe dochody własne 1 201 440 zł. 60

Ad 1. Zrealizowane dochody w kwocie 5 891 837 zł, tj. 99,8 % planu, stanowi refundacja wydatków kwalifikowalnych, poniesionych w związku z realizowanymi w ramach ZPORR i zakończonymi w 2007 roku projektami Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G oraz Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy, otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z otrzymanych w ramach refundacji środków dokonano spłaty pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie projektów ZPORR w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ad 2. W roku 2008 Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wojewódzkich pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 590 092 zł, co stanowi 79,0 % planu. Niepełna realizacja planu dochodów wynika z niższych od planowanych kosztów realizacji zadań inwestycyjnych i konieczności dokonania w związku z tym zwrotu odpowiedniej części przekazanej pomocy jednostkom samorządu terytorialnego. Wykonanie dochodów wynikających z porozumień i umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego nadzoruje Departament Infrastruktury. Szczegółowe wykonanie powyższych dochodów przedstawia tabela: Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Wysokość dotacji zgodnie z umową Wykonanie dochodów 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 Zadania inwestycyjne 1. 2. 3. 4. 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Przebudowa ul. Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Kowale Miasto Pruszcz Gdański 4 010 471 2 842 469 70,9 % Miasto Bytów 2 000 000 1 999 999 100,0 % Gmina Kwidzyn Gmina Somonino Gmina Kolbudy 180 000 180 000 100,0 % 100 000 100 000 100,0 % 2 000 000 1 417 624 70,9 % 61

Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Wysokość dotacji zgodnie z umową Wykonanie dochodów 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w miejscowości Chwaszczyno Gmina Żukowo 50 000 50 000 100,0 % RAZEM 8 340 471 6 590 092 79,0 % Ad 3. W ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku budżetu Województwa otrzymał dotację celową z budżetu państwa w wysokości 11 991 233 zł, tj. 98,7 % planu, na realizację zadań: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 226 ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w miejscowości Nowa Karczma przebudowy drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Czernin przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo Ad 4. Środki otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 5 499 302 zł, tj. 77,6 % planu, pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację określonego zakresu zadań inwestycyjnych prowadzonych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 211 i 212 w miejscowości Czarna Dąbrówka, przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 213 i 218 w miejscowości Krokowa, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 213 z drogą powiatową nr 1439G w miejscowości Żelazno, przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 235 z ul. Wyzwolenia w miejscowości Dziemiany rozliczenie realizacji zadania zakończonego w roku 2007. 62

Ad 5. Dochody w kwocie 152 747 zł, uzyskane od Miasta Rumia, stanowią rozliczenie inwestycji Przebudowa ulic: Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi, realizowanej w latach 2006 2007 ze środków własnych Województwa i pomocy finansowej Miasta Rumia. Ad 6. Pozostałe dochody własne w rozdziale uzyskane zostały przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jednostkę budżetową Samorządu Województwa. Z zaplanowanej kwoty 1 260 000 zł jednostka zrealizowała dochody w wysokości 1 201 440 zł, tj. 95,4 % planu, z tytułu: 1. opłat za zajęcie pasa drogowego 907 473 zł, 2. kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 156 104 zł, 3. pozostałych dochodów na kwotę 137 863 zł, na które złożyły się głownie wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych oraz sprzedaży drewna i opłat za rozmowy telefoniczne. WYDATKI W roku 2008 wydatki zostały wykonane w wysokości 141 739 747 zł, co stanowi 83,9 % planu. Środki ujęte w rozdziale wydatkowane są przez Departament Infrastruktury oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku jednostkę budżetową Samorządu Województwa Pomorskiego. I. Departament Infrastruktury W 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 344 962 zł, tj. 92,5 % rocznego planu, przeznaczając je na: sporządzenie opracowania Propozycja docelowego układu planowanych dróg obsługujących powiązania krajowe i regionalne w Metropolii Zatoki Gdańskiej 9 760 zł, 63

sporządzenie ekspertyzy Możliwości poprowadzenia drogi ekspresowej pomiędzy Słupskiem a Obwodnicą Trójmiasta z wykorzystaniem obecnego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 211 12 200 zł, rozliczenie otrzymanej w 2007 roku pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji drogowych 152 zł, udzielenie dotacji celowych innym jednostkom samorządu terytorialnego w celu realizacji inwestycyjnych zadań drogowych. Wykonanie wydatków przedstawia tabela: Lp. Zadanie Jednostka samorządu terytorialnego Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Wykonanie dokumentacji przebudowy układu drogowego w Bytowie: ulice Sikorskiego, Kochanowskiego i Prosta Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w Lubieszynie Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w miejscowości Grabiny Zameczek Gmina Bytów 100 000 100 000 100,0 % Gmina Liniewo 22 850 22 850 100,0 % Powiat Gdański 200 000 200 000 100,0% Razem 322 850 322 850 100,0 % II. Zarząd Dróg Wojewódzkich Utrzymanie jednostki Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich o długości 1 738 km w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 oddzielne bazy materiałowe. Na utrzymanie własne jednostka wydatkowała w 2008 roku kwotę 11 271 976 zł, co stanowiło 97,6 % planu. W strukturze wydatków poniesionych na utrzymanie jednostki najwyższy udział 73,1 % wykonanych wydatków, stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych, natomiast pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi i inwestycyjnymi stanowiły 26,9 % wykonanych wydatków. Średnioroczne zatrudnienie w jednostce wyniosło 152 etaty. W 2008 roku wykonanie 64

wydatków związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku kształtowało się następująco: Lp. Rodzaj wydatku Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania 1. wynagrodzenia i pochodne 8 242 059 8 236 844 99,9% 2. pozostałe wydatki bieżące 2 590 460 2 325 859 89,8% 3. wydatki i zakupy inwestycyjne 715 763 709 273 99,1% Łącznie 11 548 282 11 271 976 97,6% W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku zrealizował wydatki i zakupy inwestycyjne na kwotę 709 273 zł, tj. 99,1 % zaplanowanych na ten cel środków. Powyższe wydatki pozwoliły na sfinansowanie: - robót remontowych w budynku magazynowo biurowym w RDW Lębork - modernizacji sieci komputerowej w budynku biurowym ZDW - wymiany instalacji wodno sanitarnej w siedzibie RDW w Gdańsku - modernizacji budynku garażowego w budynku biurowym - budowy ogrodzenia placu składowego RDW Chojnice - projektu remontu budynku RDW Chojnice - zakupu 2 samochodów osobowych - zakupu 4 zestawów komputerowych, serwera i zestawu multimedialnego Wydatki związane bezpośrednio z siecią drogową W zakresie zadań drogowo mostowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w 2008 roku zrealizowano wydatki w kwocie 130 122 809 zł, tj. 93,2 % planu, w tym na: 1. bieżące utrzymanie dróg 40 968 684 zł 2. zimowe utrzymanie dróg 4 865 748 zł 3. zadania inwestycyjne 84 288 377 zł Bieżące utrzymanie dróg i mostów W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono odnowę nawierzchni oraz remonty 183 769 m 2 dróg, a także opracowano dokumentację 65

przyszłościową i geodezyjną. Poniesiono również wydatki na poprawę bezpieczeństwa ruchu, utrzymanie obiektów mostowych, wykonanie oznakowania pionowego, ścinkę poboczy, wycinkę drzew i krzewów, renowację rowów, usługi sprzętowo transportowe i inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 42 058 878 zł wydatkowano 40 968 684 zł, tj. 97,4 % planu. Zimowe utrzymanie dróg i mostów W 2008 roku zrealizowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg i mostów w wysokości 4 865 748 zł, co stanowi 90,2 % środków zaplanowanych w budżecie na ten cel. W ramach tej kwoty zakupiono materiały i usługi oraz przeprowadzono remonty zimowego sprzętu drogowego niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci dróg wojewódzkich w okresie zimowym. Zadania inwestycyjne W roku 2008 Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 84 288 377 zł, co stanowi 93,0 % planu, w ramach: 1. projektów realizowanych w ramach RPO 22 577 360 zł, 2. projektów współfinansowanych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego oraz pomocy finansowej od jst 24 825 000 zł, 3. projektów współfinansowanych ze środków EBI 6 506 196 zł, 4. pozostałych zadań inwestycyjnych 15 144 359 zł, 5. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 5 288 006 zł, 6. zakupy inwestycyjne 1 104 630 zł. Ponadto w kwocie wykonanych wydatków środki w wysokości 8 842 826 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, których nie zrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008. Ad 1. Na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013, zaplanowano wydatki w wysokości 42 620 058 zł, w tym 25 171 467 zł ze środków własnych Samorządu Województwa (wkład własny) oraz 17 448 591 zł ze środków dotacji rozwojowej. 66

W 2008 roku realizacja projektów objętych RPO sfinansowana została wyłącznie ze środków własnych Województwa w kwocie 22 577 360 zł, co stanowi 53,0 % planu. Brak realizacji wydatków ze środków dotacji rozwojowej jest wynikiem przyjętego harmonogramu przeprowadzania konkursów, procesu wyboru projektów, zawierania umów z beneficjentami i odpowiednio - płatności (refundacji) z tytułu realizacji projektów. Po podpisaniu umów wydatki sfinansowane środkami własnymi Województwa zostaną w odpowiedniej wysokości zrefundowane dotacją rozwojową. Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela. Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 (środki własne) Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Przebudowa układu drogowego stanowiącego dojazdy do węzła Autostrady A1 "Stanisławie" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 Etap I Budowa obwodnicy Pelplina z przebudową drogi wojewódzkiej nr 229 stanowiących dojazd od autostrady A-1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 211 stanowiącej dostęp do Trójmiasta - etap II Nowa Dąbrowa - granica powiatu słupskiego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do Autostrady A1 węzeł "Kopytkowo" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 stanowiącej dojazd do Autostrady A1 węzeł "Rusocin" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 od Nowej Wsi Lęborskiej do m. Białogarda 1 776 000 1 370 160 77,1 % 13 744 467 13 639 932 99,2 % 7 810 000 6 945 040 88,9 % 1 500 000 530 760 35,4 % 161 000 7 051 4,4 % 180 000 84 417 46,7 % Razem 25 171 467 22 577 360 89,7 % Ad 2. Na podstawie umów zawartych z Wojewodą Pomorskim w ramach realizacji Kontraktu Wojewódzkiego oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku zrealizował następujące inwestycje drogowe: 67

Łączne nakłady finansowe Lp. Zadanie Jednostka udzielająca pomocy finansowej Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Ogółem Finansowane z dotacji celowych, w tym: pomoc JST Kontrakt Wojewódzki Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 7 8 Zadania drogowe 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 - ulicy Kopernika w Pruszczu Gdańskim Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum - Czernin Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224 w m. Nowa Karczma Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Kowale Przebudowa ulicy Gdańskiej w Bytowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 228 Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w m. Rakowiec Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 218 w m. Chwaszczyno Budowa chodnika i odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w m. Somonino Miasto Pruszcz Gdański 8 005 271 6 674 466 2 842 469 3 337 233 83,4 % 3 371 000 3 370 849 2 527 000 100,0 % 6 876 962 6 870 012 4 125 000 99,9 % 4 000 000 3 150 774 2 002 000 78,8 % Gmina Kolbudy Gmina Bytów 2 400 000 1 523 944 1 417 624 63,5 % 2 000 000 1 999 999 1 999 999 100,0 % Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gmina Kwidzyn Gmina Żukowo Gmina Somonino 573 500 573 408 180 000 100,0 % 267 000 266 734 50 000 99,9 % 447 080 394 814 100 000 88,3 % Razem 27 940 813 24 825 000 6 590 092 11 991 233 88,8 % Łącznie na zadania współfinansowane z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano sumę 27 940 813 zł, w tym ze środków 68

pomocy finansowej pochodziło 6 590 092 zł, z Kontraktu wojewódzkiego 11 991 233 zł, natomiast ze środków własnych Województwa 6 243 675 zł. Ad 3. W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował 3 zadania inwestycyjne, na które uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach: Lp. Zadanie Źródło finansowania Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.5/kol.4] 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 212 i 211 w m. Czarna Dąbrówka Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 218 i 213 w m. Krokowa Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1438G z drogą wojewódzką nr 213 w m. Żelazno Wkład Województwa 644 500 548 257 85,1 % EBI 2 221 000 2 145 847 96,6 % Łącznie 2 865 500 2 694 104 94,0 % Wkład Województwa 0 0 - EBI 1 950 000 476 130 24,4 % Łącznie 1 950 000 476 130 24,4 % Wkład Województwa 1 700 547 1 359 604 80,0 % EBI 2 300 000 1 976 358 85,9 % Łącznie 4 000 547 3 335 962 83,4 % Razem zadania współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wkład Województwa 2 345 047 1 907 861 81,4 % EBI 6 471 000 4 598 335 71,1 % Łącznie 8 816 047 6 506 196 73,8 % Ad.4 W 2008 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował również zadania inwestycyjne, finansowane wyłącznie ze środków własnych Samorządu Województwa: 69

Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 10 000 000 6 906 000 69,1 % 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 na odcinku granica miasta Słupsk - Siemianice Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 215 w m. Jastrzębia Góra - skrzyżowanie ul. Rozewskiej z ul. Jasną Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 229 od węzła "Pelplin" do m. Jabłowo oraz drogi wojewódzkiej nr 222 od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Lublewo Budowa obwodnicy Skórcza stanowiącej element dojazdu do Autostrady A1 Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo Budowa mostu przez kanał melioracyjny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w m. Rybina Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębnica Kaszubska Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Straszyn Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 "Węzeł Ropuchy" od m. Jabłowo do m. Starogard Gdański Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy - Żukowo, droga krajowa nr 6 - Malczkowo Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiacej dojazd do Trójmiasta - Etap II odc. Chwaszczyno - Bieszkowice w m. Bieszkowice, Nowy Dwór Wejherowski, Wejherowo Przebudowa mostu nad rzeką Stary Nogat w ciągu drogi wojewódzkiej nr 605 Piekło- Biała Góra- Szkaradowo w m. Biała Góra Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 603 na terenie RDW Sztum w m. Sztum Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 209 w m. Suchorze Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Lipusz 3 400 000 (w tym 1 650 000 z rezerwy subwencji ogólnej) 637 680 637 678 100,0 % 95 000 91 694 96,5 % 620 000 609 731 98,3 % 100 000 0 0,0 % 200 000 187 342 93,7 % 491 900 491 897 100,0 % 3 386 091 99,6 % 474 100 474 057 100,0 % 4 700 000 622 189 13,2 % 749 000 (w tym 250 000 z rezerwy subwencji ogólnej) 64 771 0 0,0 % 60 000 0 0,0 % 578 600 488 000 84,3 % 748 676 99,9 % 190 000 189 784 99,9 % 200 000 199 999 100,0 % 20 000 17 560 87,8 % 70

Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 18. 19. Budowa miejsca do ważenia pojazdów na terenie bazy RDW Chojnice ul. Gdańska w Chojnicach Budowa miejsca do ważenia pojazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 na terenie bazy RDW Puck w m. Puck 50 000 46 642 93,3 % 50 000 47 019 94,0 % Razem 22 681 051 15 144 359 65,0 % Ad 5. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku objęły remont dróg, budowę zatok autobusowych i chodników oraz sygnalizacji świetlnej. Działania te służą zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak i wzmocnieniu atrakcyjności turystycznej regionu. Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w m. Wielkie Chełmy Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Jurata Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Stary Targ Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Charbrowo Budowa zatoki autobusowej i ukształtowanie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501w m. Sztutowo Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 234 w m. Wielbrandowo Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 203 w m. Ustka Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Zielona Huta Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m Zielona Chocina Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Pobłocie Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Rozpędziny 88 600 88 553 88,6 % 75 000 75 000 100,0 % 220 000 0 0,0 % 228 200 228 181 100,0 % 450 800 448 407 99,5 % 148 400 148 364 100,0 % 381 000 380 063 99,8 % 315 000 314 974 100,0 % 274 000 260 139 94,9 % 255 300 255 203 100,0 % 122 000 121 115 99,3 % 71

Lp. Zadanie Plan wydatków na 31.12.2008 Wykonanie wydatków na 31.12.2008 Wskaźnik wykonania [kol.4/kol.3] 1 2 3 4 5 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 221 w m. Przywidz Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 532 w m. Białki Budowa zatok autobusowych i kształtowanie komunikacji pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. Kiełpino - Leszno Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 w m. Trzcińsk Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 w m. Zalesie Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Cewice Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń Przebudowa skrzyżowanai i zatok autobusowych wraz z ciągami pieszymi na drodze wojewódzkiej nr 221 w m. Pomlewo gm. Przywidz Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 215 w Jastrzębiej Górze Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Puzdrowo Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Kożyczkowo Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w m. Cieszenie 704 000 702 878 99,8 % 475 900 475 854 100,0 % 900 000 6 100 0,7 % 124 540 120 362 96,6 % 145 000 144 716 99,8 % 136 000 135 994 100,0 % 130 900 130 854 100,0 % 385 000 384 981 100,0 % 138 381 138 327 100,0 % 400 000 399 913 100,0 % 160 000 159 682 99,8 % 168 400 168 346 100,0 % Razem 6 426 421 5 288 006 16,4 % Ad 6. W ramach zakupów inwestycyjnych związanych bezpośrednio z siecią drogową, Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę 1 104 630 zł, tj. 99,3 % planu, nabywając: 3 samochody patrolowo osobowe i samochód dostawczy brygadowy 2 posypywarko solarki 3 piaskarki 8 pługów lemieszowych odśnieżnych 72

6 przyczepek sygnalizacyjno transportowych 3 rębaki do gałęzi, frezarkę do pni, myjkę do znaków Wydatki niewygasające Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 702/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, wskazał wśród opisanych w rozdziale inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w roku 2008 zadania, których termin zakończenia przesunięto na rok 2009. Lp. Zadanie Plan wydatków 31.12.2008 Środki niewygasające Wykonanie wydatków na 31.12.2008 przy uwzględnieniu środków niewygasających Termin zakończenia zadania 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 w miejscowości Kowale Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gołębiewko - Godziszewo Budowa zatok autobusowych i kształtowanie komunikacji pieszej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 na odc. Kiełpino - Leszno Zadania drogowe 10 000 000 3 094 000 10 000 000 30 czerwca 2 400 000 293 680 1 817 624 (w tym 1 417 624 z Gminy Kolbudy) 30 czerwca 4 700 000 3 755 920 4 378 109 30 czerwca 4 000 000 (w tym 2 002 000 z Kontraktu Wojewódzkiego) 849 226 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 4 000 000 (w tym 2 002 000 z Kontraktu Wojewódzkiego) 30 czerwca 1 750 000 850 000 856 100 30 czerwca Razem 22 850 000 8 842 826 21 051 833 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan dochodów 151 274 zł wykonanie 151 273,68 zł, tj. 100 % Plan wydatków 37 981 959 zł wykonanie 0 zł 73

Dochody w kwocie 151 274 zł stanowią środki przekazane przez Powiat Pucki w ramach końcowego rozliczenia inwestycji Przebudowa dróg: wojewódzkiej nr 216 i powiatowych nr 1506G i 1507G realizowanej w latach 2005 2007 ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 33 981 959 zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektów beneficjentów (powiatów) w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy RPO WP na lata 2007 2013. W 2008 roku dokonano wyboru 16 projektów w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej podpisanie umów o dofinansowanie projektów oraz rozpoczęcie ich realizacji nastąpi w roku 2009. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 44 246 987 zł wykonanie 0 zł W rozdziale zaplanowano wydatki ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 44 246 987 zł, przeznaczone na refundacje wydatków kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją projektów beneficjentów (gmin) w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalny system transportowy RPO WP na lata 2007 2013. W 2008 roku, z powodu długotrwałego procesu uzyskiwania wymaganych prawem unijnym decyzji środowiskowych, wydatki ze środków dotacji rozwojowej nie zostały zrealizowane. Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 237 900 zł wykonanie 237 900 zł, 100 % 74

W rozdziale zaplanowano środki na realizację projektu własnego Samorządu Województwa Pomorskiego Pomorska Sieć Szerokopasmowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013. Wydatki w kwocie 237 900 zł przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Pomorskiego oraz opracowanie studium wykonalności zadania zostały ujęte w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Rozdział 60095 Pozostała działalność Plan dochodów 6 798 051 zł wykonanie 6 717 585,87 zł, tj. 98,8 % Plan wydatków 6 798 051 zł wykonanie 6 717 585,87 zł, tj. 98,8 % W roku 2008 zakończono realizację inwestycji Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Gdańsk Rębiechowo sp. z o.o., finansowanej ze środków niewygasających dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2007 rok. Na realizację II etapu inwestycji Rozbudowa infrastruktury, wydatkowano w 2008 roku kwotę 6 716 015 zł, co stanowi 98,8 % planu. Ponadto Port Lotniczy zwrócił do budżetu Województwa nienależną kwotę otrzymanej dotacji w wysokości 1 127 zł wraz z odsetkami w wysokości 444 zł środki te zostały zwrócone do budżetu państwa. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan dochodów 322 600 zł wykonanie 138 343,54 zł, tj. 42,9 % Plan wydatków 6 398 205 zł wykonanie 2 200 814,57 zł, tj. 34,4 % Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Plan dochodów 214 500 zł wykonanie 30 243,54 zł, tj. 14,1 % 75

Plan wydatków 1 582 400 zł wykonanie 1 578 689,27 zł, tj. 99,8 % Na planowane dochody w wysokości 214 500 zł składa się refundacja 75 % wydatków poniesionych w latach 2007 i 2008 na realizację programu INTERREG III A Litwa Polska Obwód Kaliningradzki. Z powodu wydłużenia oceny wniosków o płatność w 2008 roku wpłynęła pierwsza transza refundacji w wysokości 30 243 zł, w całości projekt został zrefundowany w 2009 roku. Planowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 1 582 400 zł i wykonane w 99,8 % dotyczyły m.in.: 1. Dofinansowania przedsięwzięć tworzących Markowe Produkty Turystyczne Regionu, będących realizacją jednego z priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego. W drodze konkursu wyłonionych zostało 19 samorządów lokalnych i powiatowych realizujących zdania, które ze względu na ich regionalne znaczenie dla oferty turystycznej zakwalifikowały się do udzielenia pomocy finansowej. W 2008 roku przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 99 995 zł. Wykaz kwot przekazanych poszczególnym jednostkom samorządowym zawiera Załącznik Nr 9. 2. Zadań własnych województwa, zleconych do realizacji podmiotom niepublicznym na podstawie ustawy z dnia 25.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje celowe w kwocie 50 000 zł zostały przekazane fundacji oraz siedmiu stowarzyszeniom, realizującym przedsięwzięcia w zakresie edukacji i krajoznawstwa oraz rozwoju tematycznych szlaków turystycznych. Wykaz imienny podmiotów, które otrzymały dotacje, zawiera Załącznik Nr 6. 3. Zadań w zakresie upowszechniania turystyki w województwie zrealizowanych w kwocie 607 989 zł takich jak: aktualizacja studium wykonalności, związanego z projektem Zintegrowany System Informacji Turystycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, opracowanie koncepcji rozwoju Pomorskiego Szlaku Cystersów zgodnej z priorytetem 3 Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Pomorskiego, Tworzenie Markowych Produktów Turystycznych, 76

publikacje artykułów, druk raportu z badań rynku turystycznego, współorganizowanie konferencji, współpraca z Polską Izbą Turystyki w tworzeniu misji gospodarczej regionu. 4. Składki przekazanej do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 740 000 zł, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej województwa, określonych w Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 2013 oraz opłaty za opatentowanie logo bursztynowego w kwocie 2 010 zł. 5. Realizacji projektu Promocja transgranicznych szlaków kulturowych oraz rewitalizacji zabytków Południowego Bałtyku CROSSBALT" w kwocie 78 695 zł. Projekt jest współfinansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Celem projektu jest promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego Bałtyku Południowego. W ramach projektu utworzono tematyczny regionalny portal turystyczny oraz wykonano Multimedialny System Prezentacji Geograficznej wraz z bazą danych o atrakcjach turystycznych i obiektach historycznych. Rozdział 63095 Pozostała działalność Plan dochodów 108 100 zł wykonanie 108 100,00 zł, tj. 100 % Plan wydatków 4 815 805 zł wykonanie 622 125,30 zł, tj. 12,9 % Zaplanowane i wykonane dochody w kwocie 108 100 zł stanowią dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację projektu Pętla Żuławska Międzynarodowa Droga Wodna E-70. Zaplanowane i niewykonane wydatki w formie dotacji rozwojowej inwestycyjnej, w kwocie 4 072 805 zł, przeznaczone były na projekty realizowane przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowej 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013. Przedsięwzięcia te mają przyczynić się do wzmocnienia potencjału turystycznego, promocji i informacji turystycznej, regionalnego dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym oraz wspierania izachowania walorów przyrodniczych. 77

W 2008 roku wyłoniono w drodze konkursów 17 projektów. Podpisano pierwszą umowę z beneficjentem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych. Kolejne umowy zostaną podpisane i będą realizowane w 2009 roku. Pozostałe wydatki zaplanowane w 2008 roku wysokości 743 000 zł i wykonane w kwocie 622 125 zł, tj. 83,7 % planu. Niższy wskaźnik wykonania planu związany jest z korzystniejszymi, niż zakładano, rozstrzygnięciami przetargowymi. Wydatki w całości związane z realizacją projektu Pętla Żuławska zostały przeznaczone m.in. na: - opracowanie studium wykonalności, - prognozę oddziaływania projektu na środowisko, - opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej, - udział w targach turystycznych oraz seminariach związanych z promocją projektu, - druk wydawnictw związanych z projektem, - wykonanie projektu tablic informacyjno-promocyjnych, - szkolenia dla partnerów projektu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan dochodów 25 022 006 zł wykonanie 24 596 726,01 zł, tj. 98,3 % planu Plan wydatków 1 335 470 zł wykonanie 1 006 625,96 zł, tj. 75,4 % planu Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan dochodów 25 022 006 zł wykonanie 24 596 726,01 zł, tj. 98,3 % planu Plan wydatków 1 335 470 zł wykonanie 1 006 625,96 zł, tj. 75,4 % planu Głównym źródłem dochodów w rozdziale są wpływy ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobie województwa, ponadto realizowane są dochody z najmu i dzierżawy, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływów z tytułu naliczanych odsetek. Łącznie w 2008 r. otrzymano dochody w kwocie 24 596 726 zł, co stanowi 98,3 % planu. Realizacja dochodów wg tytułów przedstawia się następująco: 78

1. sprzedaż nieruchomości 23 700 353 zł, tj. 98, 3% planu. Złożyły się na nie dochody z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości Województwa Pomorskiego: 1 415 000 zł nieruchomość zabudowana położona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej działka nr 67/9, 33 000 zł nieruchomość niezabudowana położona w Starogardzie Gdańskim przy ul. Płk. Dąbka działki nr 5/13 i 5/60, 306 000 zł nieruchomość zabudowana położona w Pucku przy ul. Dworcowej 2 działka nr 270/5, 125 000 zł nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, działka nr 145/10, 141 500 zł nieruchomość zabudowana położona w Prabutach przy ul. Kuracyjnej działka nr 54/179, 41 310 zł nieruchomość zabudowana położona w gminie Cedry Wielkie miejscowość Leszkowy 3 dz. Nr 17/3, 2 930 000 zł nieruchomość zabudowana położona w Gdańsku, przy ul. Srebrniki dz. nr 116/16 i 116/18, 33 000 nieruchomość gruntowa położona w Gdańsku przy ul. Opata Rybińskiego 11 i 11a, 2 020 000 zł nieruchomość zabudowana położona w Gdyni przy ul. Polskiej 39 dz. Nr 32/3 (umowa przedwstępna), 15 784 200 zł nieruchomość zabudowana położona w Sopocie przy Al.Niepodległości 618 dz. Nr 1/8 i 1/5, 40 919 zł nieruchomość zabudowana położona w Malborku przy ul. Ceglanej 6 dz. Nr 169/1, 10 230 zł nieruchomość niezabudowana położona w Malborku przy ul. Ceglanej 6 dz. Nr 169/2 i 169/3, 5 050 zł nieruchomość zabudowana położona w Prabutach przy ul Kuracyjnej dz. Nr 54/136, 2 924 zł dopłata do spłaty hipoteki przymusowej przez Capital Park Sp. z o.o. położonej w Elblągu, przy ul. Grobla Św. Jerzego, 20 005 zł spłata rat zgodnie z aktem notarialnym mieszkań w Starogardzie Gdańskim na rzecz najemców, 79

688 155 zł spłata rat za nieruchomość położoną w Gdańsku przy ul. Mjr. Słabego przez MLWSM Podgrodzie zgodnie z zawarta umową, 60 000 zł budynek mieszkalny sprzedany w wyniku zakończonego ugodą postępowania sądowego, 27 849 zł nieruchomość zabudowana położona w Malborku przy ul. Ceglanej 6/1 dz. Nr 169/4, 16 210 zł spłata kolejnej raty przez Zakład Techniki Medycznej za nieruchomość położoną w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 37 zgodnie z umową. 2. pozostałe dochody z mienia (wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Pomorskiego) kwota 499 410 zł, 3. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 366 102 zł, 4. odsetki od nieterminowych wpłat czynszów oraz opłat za trwały zarząd nieruchomości kwota 1 432 zł, 5. wpływy z różnych opłat kwota 10 141 zł, 6. pozostałe odsetki kwota 19 288 zł. W ramach wykonanych wydatków w wysokości 1 006 626 zł, tj. 75,4 % planu, zrealizowano: 1. zadania bieżące w kwocie 905 792 zł, tj. 76, 0 % planu, w tym m.in.: zakupiono usługi związane m.in.: z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi, porządkowaniem stanu prawnego nieruchomości, usługami remontowymi, ogłoszeniami prasowymi w zakresie prowadzonej sprzedaży nieruchomości oraz kampanią reklamową promującą nieruchomości przeznaczone na sprzedaż na kwotę 187 802 zł, wypłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za przejście z mocy prawa na własność województwa nieruchomości wydzielonych pod drogi wojewódzkie zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami na kwotę 406 581 zł, opłacono podatek od nieruchomości na kwotę 89 310 zł, zrealizowano wydatki związane z dostawą mediów, m.in.: energii elektrycznej, wody do nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Województwa, a także pracami 80

remontowymi m.in. w budynkach przy ul. Chopina w Wejherowie oraz modernizacją dachów przy ul. Kuracyjnej w Prabutach na kwotę 145 562 zł. 2. zadania inwestycyjne zrealizowane na kwotę 100 834 zł, tj. 70,0% planu, dotyczyły uporządkowania stanu prawnego nieruchomości nabywanych pod budowę dróg wojewódzkich. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan dochodów 945 568 zł wykonanie 896 499,43 zł tj. 94,8 % planu Plan wydatków 2 632 902 zł wykonanie 2 439 500,08 zł tj. 92,7 % planu Zaplanowane dochody w dziale 710 Działalność usługowa w 2008 roku zostały wykonane na kwotę 896 499 zł, co stanowi 94,8 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej na: - prace geodezyjne i kartograficzne 127 000 zł, - pokrycie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich 357 974 zł, 2. Środki z Unii Europejskiej na realizowane projekty 189 349 zł tj. 79,4% planu, w tym: - Projekt Plan Coast 42 746 zł, - Sebco INTERREG IIIB 71 379 zł, - Regionalna Strategia Innowacji 64 773 zł - pozostałe projekty (Dobra Praktyka Wspierania biznesu INTERREG IIIC, Balic Gatway Plus INTERREG IIIB, Hanse Passage INTERREG IIIC) 10 451 zł. Niższy wskaźnik wykonania wynika z tego, iż część zaplanowanych wpływów w roku 2008 zostanie przekazana w roku 2009. 3. Pozostałe dochody własne to wpływy od Portu Lotniczego 176 900 zł oraz realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku 45 276 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 2 632 902 zł i wykonane na kwotę 2 439 500 zł, tj. 92,7 % planu, realizowano w czterech rozdziałach działu Działalność usługowa. Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007 ze środków własnych na kwotę 353 800 zł. 81

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego Plan dochodów 82 600 zł wykonanie 88 022,49 zł tj. 106,6 % planu Plan wydatków 605 000 zł wykonanie 604 728,69 zł tj. 100,0 % planu Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku jako jednostka budżetowa osiągnęło w 2008 roku dochody w wysokości 88 022 zł, co stanowi 106,6% planu. Jednostka uzyskała wpływy ze środków UE jako refundację środków wydatkowanych w roku 2008 na realizację projektu Interreg III B Plan Coast w kwocie 42 746 zł oraz z dochodów własnych jednostki (usługi i najem) w kwocie 45 276 zł. Wydatki dotyczą utrzymania jednostki budżetowej, które wykonano na kwotę 604 729 zł tj.100 % planu. Najwyższy udział w strukturze wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 81,8 % (494 452 zł) przy przeciętnym zatrudnieniu 9 etatów. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 83 700 zł wykonanie 55 662,63 zł, tj. 66,5 % planu Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego. Poniesione wydatki dotyczą: - Zakupu publikacji, biuletynów, wykonanie opinii i diagnozy nt.: uwarunkowań społeczno-kulturowych, innowacyjnej gospodarki na peryferiach, roli wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast i in.; - zakupu aplikacji MapBasic do MapInfo Professional; - wykonania opinii cząstkowych do projektu Opinii Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej nt. projektu zmiany Planu zagospodarowania Przestrzennego województwa pomorskiego oraz projektu Planu zagospodarowania Przestrzennego obszaru metropolitalnego; 82

- opublikowanie wkładki do Dziennika Bałtyckiego; - organizacja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2008. Niższe wykonanie wydatków niż planowano wynika z przesuwającego się terminu uchwalenia zmian w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, które realizowane będzie w latach następnych. Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Plan dochodów 127 000 zł wykonanie 127 000,00 zł tj.100 % planu Plan wydatków 127 000 zł wykonanie 127 000,00 zł tj.100 % planu Planowane w ramach rozdziału dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 127 000 zł. Zgodnie z przeznaczeniem została wydatkowana w całości na zadanie pn. Zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dot. sieci dróg i budowli mostowych dla województwa Pomorskiego zgodnie z podpisaną umową. Rozdział 71095 Pozostała działalność Plan dochodów 735 968 zł wykonanie 681 476,94 tj. 92,6 % planu Plan wydatków 1 817 202 zł wykonanie 1 652 108,76 tj. 90,9 % planu Dochody rozdziału zaplanowane na 735 968 zł, zostały wykonane w wysokości 681 477 zł tj. 92,6 % planu wg źródeł: Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na planowane 358 000 zł, otrzymano 357 974 zł na finansowanie kosztów utrzymania cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na obszarach miejskich, 83

Wpływy z różnych dochodów w wysokości 176 900 zł, od Portu Lotniczego w Gdańsku, Środki z UE jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków związanych z realizacją projektów - na planowane 201 068 zł, otrzymano 146 603 zł tj. 73,6 %. Zaplanowane w rozdziale wydatki na kwotę 1 817 202 zł, zrealizowano w wysokości 1 652 109 zł tj. 90,9 % planu. Zadania realizowane są przez 2 jednostki budżetowe: 1. Urząd Marszałkowski przy planie 1 459 202 zł, wydatkowano 1 294 135 zł, 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku przy planie 358 000 zł zrealizowano kwotę 357 974 zł. Ad 1. Urząd Marszałkowski swoje zadania w tym rozdziale realizował przez departamenty: Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Departament Rozwoju Gospodarczego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Współpracy Zagranicznej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w ramach planowanej kwoty 355 000 zł i wykonanej 248 012 zł realizował zadania: 1. Koordynacja instrumentów strukturalnych z planowanej kwoty 70 000 zł, wydatkowano 61 686 zł tj.88,1 % planu. Z wydatkowanych środków sfinansowano: - wykonanie serwisu/bazy danych umożliwiającej monitorowanie pomorskich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013; - wykonanie serwisu/bazy danych umożliwiającej monitorowanie stanu wykorzystania środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty realizowane w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013; - zoorganizowanie spotkania Członków Zarządu Województwa Pomorskiego z pomorskimi beneficjentami realizującymi projekty w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka; 84

- zoorganizowanie warsztatów poświęconych wypracowaniu koncepcji polityki regionalnej państwa w ramach Grupy Roboczej prowadzonej przez UMWP, w których uczestniczyli przedstawiciele 8 województw oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; - tłumaczenia podczas spotkania z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie Projektu wpisanego na Listę Projektów Indywidualnych PO Infrastruktura i Środowisko pt. Kolej Metropolitalna w Trójmieście etap I. - organizacja spotkania przedstawicieli trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, poświęconego analizie umowy finansowej z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym w związku z Inicjatywą JEREMIE, oraz zlecenie opracowania pt. Warunki i konsekwencje realizacji Inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim : - koszty działań informacyjno-promocyjnych; - zakup publikacji na potrzeby koordynacji instrumentów strukturalnych, pt. Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 oraz Zarządzanie, sprawozdawczość, kontrola, promocja i ewaluacja projektów dofinansowanych z funduszy unijnych oraz inne wydatki. Niższe niż planowane, wykonanie budżetu w zadaniu wynika z uzyskania, w ramach ogłoszonego konkursu ofert, niższej niż zakładano ceny za opracowanie i wdrożenie dwóch serwisów/baz danych dla potrzeb koordynacji instrumentów strukturalnych w województwie pomorskim. 2. Zintegrowany Monitoring Regionalny z planowanej kwoty 218 000 zł, wydatkowano 154 978 zł tj.71,1 % planu, z których sfinansowano: - weryfikację i aktualizację zasobów baz danych informacji przestrzennej w oprogramowaniu GIS, stanowiących składową baz danych Systemu Informacji o Terenie Województwa Pomorskiego; - wykonanie recenzji wydawniczej Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego opracowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego; 85

- wykonanie druku dwóch publikacji: Raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Handel zagraniczny województwa pomorskiego w latach 2000-2006; - przeprowadzenie badania ankietowego dot. ruchu i opinii kierowców, w celu ustalenia wysokości opłat pobieranych za przejazd autostradą A1 na odcinku Rusocin Stanisławie/Swarożyn, akceptowalnej przez aktualnych uczestników ruchu; - opracowanie poszerzonego Raportu o konkurencyjności województwa pomorskiego; - koszty przeprowadzenia szkolenia dla administratorów i użytkowników dwóch serwisów/baz danych umożliwiających monitorowanie pomorskich projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 oraz monitorowanie stanu wykorzystania środków zewnętrznych w województwie pomorskim przez projekty realizowane w okresie programowania 2004-2006 oraz 2007-2013; - zakup publikacji GUS i US na potrzeby monitoringu sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego. Niższe niż planowane, wykonanie wydatków tego zadania wynika przede wszystkim z niższych kosztów zakupu licencji oprogramowania oraz zakupu publikacji. 3. Regionalny Punkt Kontaktowy - z planowanej kwoty 52 000 zł, wydatkowano 25 760 zł tj. 49,5 % planu, z których sfinansowano : - organizację seminarium informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Gdańsku, głównie gmin i powiatów województwa pomorskiego, - koszty koordynacji Programu Hanse Passage, - spotkanie podsumowujące Program Hanse Passage w Gdańsku z podmiotami z województwa pomorskiego, - tłumaczenia z języka polskiego na język angielski wniosku aplikacyjnego 3Helix w ramach naboru projektów do Programu Sąsiedztwa Polska- Litwa Rosja, - spotkania dotyczące projektu TransBaltic w Gdańsku z podmiotami z województwa pomorskiego, - seminarium międzynarodowe w Gdańsku dla partnerów projektów składanych w ramach Programu Transnarodowego dla Obszaru Morza Bałtyckiego, 86

- seminarium dla miast, gmin i powiatów z województwa pomorskiego w Gdańsku na temat programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - seminarium dla uczelni wyższych z województwa pomorskiego w Gdańsku na temat programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - seminarium dla jednostek samorządu województwa w Gdańsku na temat programów transgranicznych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, - publikację artykułów prasowych w Dzienniku Bałtyckim w ramach cyklu Unia po Twojej stronie oraz emisję audycji radiowej w radio Gdańsk. Niższe niż planowane, wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z unieważnienia przetargu na maskotkę funduszy unijnych FUNIę oraz zmniejszenie kosztów emisji filmu o programie transgranicznym z Rosją w wyniku zmiany płatnika. Wydatki na zadanie Pomorska maskotka funduszy unijnych zostało ujęte w wydatkach niewygasajacych roku 2008 ze środków własnych w kwocie 4 000 zł. 4. Adriatyk Balic Landbridge z planowanej kwoty 15 000 zł, wydatkowano 5 588 zł tj. 49,5 % planu, na realizację projektu. Projekt AB-Landbridge (Most Lądowy Bałtyk Adriatyk) realizowany w ramach Programu INTERREG III B CADSES został zakończony w kwietniu tego roku. poniesiono wydatki związane z kosztami delegacji zagranicznych w związku z uczestnictwem przedstawicieli województwa pomorskiego w konferencjach w ramach projektu. Departament Rozwoju Gospodarczego w ramach tego rozdziału kontynuowano realizację programu Regionalna Strategia Innowacji w ramach VI Programu Ramowego : Zaplanowane wydatki w wysokości 56 202 zł wykonano w kwocie 56 200 zł, co stanowi 100 % planu. Ważniejsze wydatki są związane z: - opracowaniem koncepcji projektów pilotażowych: Pomorski Portal Innowacji, 87

- opracowaniem raportów, rozliczania budżetu oraz jego kontroli projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla woj. pomorskiego uzupełnienie i plan działań, - zakupem usług związanych m.in. z organizowaniem wspólnych posiedzeń Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz Komitetu Sterującego, warsztatów Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości i innowacji, opracowanie projektu działań reklamowych w ramach kampanii promocyjnej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, - zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach planowanej kwoty 525 000 zł i wykonanej 523 659 zł tj. 99,7% planu realizował zadania Departamentu, których celem jest przygotowanie województwa pomorskiego do efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej na realizację projektów z zakresu odnowy wsi, zaangażowania i aktywności społeczności wiejskiej w proces podejmowania decyzji, co do kierunków rozwoju swoich miejscowości. Działaniem promującym i umożliwiającym tego rodzaju aktywność jest podejście Leader realizowane w ramach Osi IV będącej częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ze środków dostępnych w ramach tej Osi będzie mógł korzystać szeroki wachlarz beneficjentów, m.in. organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, kościoły, gminy, osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorcy. Warunkiem efektywnego wykorzystania środków dostępnych w ramach Osi IV Leader na rzecz podniesienia jakości życia na wsi jest rozpowszechnienie informacji wśród jak największej ilości potencjalnych beneficjentów. Z uwagi na ten fakt 14 gmin z terenu województwa pomorskiego zaplanowało zorganizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów czy konferencji, wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak ulotki, broszury itp. Każda z gmin dotrze do beneficjentów Programu z terenu Lokalnej Grupy Działania, do której przynależy. Działania obejmą prawie całe województwo pomorskie. Na początku roku, do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 14 wniosków o udzielnie pomocy finansowej na łączną kwotę 525 000 zł. W budżecie Samorządu zaplanowano powyższe środki jako zadanie Rozwój wspólnot lokalnych. Zgodnie uchwałami Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz zawartymi umowami środki jako pomoc finansową przyznano 14 j.s.t. Wykaz szczegółowy zawiera Załącznik Nr 9. 88

Departament Współpracy Zagranicznej w ramach planowanej kwoty 523 000 zł, wydatkowano 462 264 zł tj.88,4 % planu, na zadania w zakresie przyjętych priorytetów współpracy międzynarodowej Województwa obejmujące: 1. Misje gospodarcze, przybliżenie potencjału gospodarczego regionu, udział w targach branżowych. Samorząd Województwa Pomorskiego w 2008 roku realizował wiele wydarzeń gospodarczych, w tym misji handlowych przyjazdowych i wyjazdowych, spotkań gospodarczych i giełd kooperacyjnych, a w szczególności: misja gospodarcza z Nadrenii Westfalii - w spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy z terenu Pomorza, partnerzy NRW Invest, przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego. Przedmiotem spotkania było przedstawienie obu regionów jako atrakcyjnych miejsc do inwestowania. Wymieniono informacje tematycznie związane z obecnym i przyszłym stanem infrastruktury i potencjałem gospodarczym obu regionów. Szczególnie podkreślona została kwestia strategii,,klastrów w gospodarce" i chęć rozpoczęcia współpracy w tej dziedzinie. Podczas spotkania strona niemiecka zaproponowała aby jeszcze w pierwszej połowie tego roku wspólnie zorganizować prezentację gospodarczą Pomorza oraz Portu Morskiego Gdańsk i misje gospodarczą polskich i niemieckich przedsiębiorców na terenie Nadrenii Westfalii. uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Bio-Produktów w Norymberdze w Niemczech. BioFach to największe na świecie targi żywności ekologicznej, stwarzające wielką szansę na promocje Polski, w tym rodzimych produktów naturalnych, a także polskiej kultury, kuchni oraz rękodzieła artystycznego. Podczas tegorocznych targów swoją ofertę przedstawiło 2764 wystawców ze 120 krajów, a targi odwiedziło blisko 47 tysięcy gości z całego świata. Polskę na 19 edycji targów reprezentowało 11 samorządów, 49 przedsiębiorstw i organizacji związanych z ekologią, którzy zaprezentowali się na blisko 1000 m2 powierzchni. Na stoisku Województwa Pomorskiego zaprezentowały się firmy branży piekarniczej, cukierniczej i posiadające inne produkty rolnictwa ekologicznego takie jak suszone owoce, warzywa, orzechy i napoje. Spotkanie przedstawicieli indyjskiej firmy informatycznej ZenSar, która w 2007 roku zainwestowała w Gdańsku, przewodniczył jej obecny prezes największej organizacji firm informatycznych w Indiach NASSCOM. Podczas oficjalnego spotkania mówiono m.in. o planach stworzenia w Gdańsku Centrum Doskonałości oraz planach zwiększenia zatrudnienia. We wrześniu br. odbyło się w Gdańsku spotkanie ponad pięćdziesięciu 89

prezesów największych firm informatycznych z Indii i Europy, które jednocześnie zainauguruje Bałtyckie Forum Innowacyjności. prezentacja gospodarcza województwa pomorskiego jako wspólna inicjatywa Samorządu Województwa oraz Miasta Gdańska, do której zostały zaproszone także pozostałe miasta Metropolii Gdańskiej. Współorganizatorem spotkania po stronie irlandzkiej był Dublin Chamber of Commerce. W spotkaniach i prowadzonych rozmowach uczestniczyli także przedstawicieli Ambasady RP i Radca Handlowy. prezentacja województwa pomorskiego w Królestwie Niderlandów. Wydarzenie to, miało na celu spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z potencjalnymi inwestorami holenderskimi oraz przedstawicielami biznesu. udział w Globe Forum w Sztokholmie -spotkaniu przedstawicieli sektora gospodarczego krajów europejskich, zwłaszcza z Regionu Morza Bałtyckiego, Rosji i Ukrainy oraz Chin i Indii. W dorocznych wydaniach Globe tegoroczne forum poświecone było w dużej mierze działaniom gospodarczym wobec wyzwań zmian klimatycznych oraz globalizacji, wymogów innowacyjności i działania na rzecz społeczeństwa. udział w 11 Gdańskich Targach Turystycznych. Województwo Pomorskie reprezentowane było na wspólnym stoisku Euroregionu Bałtyk. W tym roku w Targach wzięło udział około 470 wystawców. Targi odwiedziło ponad 10 tys. osób. II Białorusko - Pomorskie Forum Gospodarcze, zorganizowane przez Konsulat Generalny RB w Gdańsku wspólnie z Prezydentem Miasta Wejherowa pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego. Na forum byli obecni m.in.: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Wejherowa, przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Stronę Białoruską reprezentowali: Radca Minister Ambasady Republiki Białoruś w RP, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Gdańsku, Przedstawiciele białoruskiej administracji obwodowej, rejonowej oraz miejskiej z miast Witebsk, Postawy, Bobrujsk, Nowopołock. W trakcie imprezy doszło do podpisania porozumień o współpracy pomiędzy Wolną Strefą Ekonomiczną Witebsk i Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Pierwsze Forum Europa-Turcja, wydarzenie międzynarodowe, o dużym znaczeniu dla Unii Europejskiej jako całości i jej regionów, współorganizowane przez samorząd województwa Pomorskiego, Miasto Sopot, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz Instytut Studiów Wschodnich z Warszawy i TASAM (Turkish Asian Center for Strategic Studies). Patronat nad wydarzeniem objął Premier Donald Tusk. W Forum wzięło udział 90

około 150 osób z Turcji i Unii Europejskiej, w tym przedstawicieli rządowych z Polski i Turcji, a także przedsiębiorców i naukowców z obu krajów. 2. Działania w zakresie promocji potencjału kulturowego województwa pomorskiego Samorząd Województwa Pomorskiego aktywnie promował potencjał kulturowy regionu podczas wizyt studyjnych, spotkań z dziennikarzami czy wydarzeń o charakterze kulturalnym: spotkanie z attache ds. kultury Ambasady Niderlandów, omawiano zaktywizowanie współpracy, szczególnie w dziedzinie kultury. Strona holenderska poinformowała o przedsięwzięciach dotyczących zachowania dziedzictwa mennonickiego na Żuławach. Omówiono też inicjatywy holenderskie. spotkanie z przedstawicielami Senatora ds. Kultury Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Bremy. Omówiono plany współpracy, w tym szczególnie projekty wzajemnej promocji z zakresu kultury oraz organizacji w Gdańsku Dni Niemieckich. udział w uroczystym otwarciu wystawy p.t.: "Z biegiem Wisły i Niemna Historyczne mapy i widoki miast Prus Wschodnich i Zachodnich, Polski i krajów bałtyckich" w Muzeum Zamkowym w Malborku. Wystawa została przygotowana we współpracy Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen i Muzeum Zamkowego w Malborku i jest kolejnym dwustronnym projektem zrealizowanym w ramach partnerstwa regionalnego pomiędzy Województwem Pomorskim a Okręgiem Środkowej Frankonii. prezentacja Województwa Pomorskiego na Kieler Woche 2008 -Tydzień Kiloński Miast i Regionów Morza Bałtyckiego, na wspólnym stoisku z Miastem Gdynia. prezentacja Pomorza podczas Dni Polskich w Bremie poprzez udział zespołu Hevelius Brass oraz promocję Województwa Pomorskiego na wspólnym stoisku z Miastem Gdańsk. Celem Dni Polskich było przeprowadzenie kampanii wizerunkowej, określającej Polskę i jej potencjał społeczny, naukowy i kulturalny jako żywe, młode i wartościowe bogactwo; zwrócenie uwagi publiczności bremeńskiej i turystów licznie przybywających do Bremy na bogactwo polskiej kultury i jej nowoczesną obecność w codziennym otoczeniu; nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami i środowiskami kreującymi w przyszłości wymianę naukową kulturalną i gospodarczą; ożywienie i podkreślenie istniejących dobrych kontaktów między Bremą i Województwem Pomorskim, zorganizowanie I Światowego Zjazdu Konsulów Honorowych RP. Nasze województwo odwiedziło blisko 40 osób konsulów honorowych RP prawie z całego świata. 91

Aktualnie Polska ma 323 urzędy konsularne na świecie, w tym 183 kierowane przez konsulów honorowych. Uczestnicy zjazdu spotkali się z władzami regionu i miasta Gdańska, zapoznali się z projektami dot. rozwoju Pomorza oraz wydarzeniami kulturalnymi planowanymi w związku z 30 leciem Solidarności, III Światowego Zjazdu Gdańszczan czy kandydowania Gdańska do Europejskiej Stolicy Kultury. współorganizacja przez DWZ oraz Miasto Gdańsk wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dorocznej Konferencji Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Gdańsku, w której wzięło udział przeszło 70 osób dyrektorzy Instytutów Polskich oraz attache ds. kultury, nauki i prasy polskich placówek dyplomatycznych za granicą. Celem wizyty na Pomorzu była szeroko pojęta promocja Pomorza oraz instytucji kultury z regionu. 3. Realizowane projekty Seagull W grudniu 2007 roku zakończyła się realizacja projektu Seagu1l 2. Projekt został rozliczony i uzyskał certyfikat w pierwszym kwartale 2008 roku. Powstałe w ramach projektu sieci referencyjne zostały przekształcone w Grupy Robocze Euroregionu Bałtyk, które pracują nad projektami do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku: - Rozwój Obszarów Wiejskich - Patronat Bornholm DK - Wymiar Społeczny - Patronat Pomorskie - Turystyka - Patronat Pomorskie - Forum Wody - Patronat Kalmar - Forum Energii - Patronat Kronoberg - MSP/Innowacje - Patronat Elbląg 4. Współpraca dwustronna robocze spotkania z przedstawicielami duńskiego regionu Sealand. Rozmawiano na temat kontynuacji współpracy z nowym regionem duńskim, zwłaszcza w zakresie spraw społecznych, edukacyjnych i gospodarczych. rozmowy robocze na temat kontynuacji współpracy z Północną Holandią. Ustalono wstępnie ze przez najbliższe dwa lata współpraca będzie się koncentrowała na sprawach związanych z ochroną środowiska, w tym w zakresie energetyki i edukacji. 92

spotkania wewnętrzne i z partnerami niemieckimi w sprawie zorganizowania na Pomorzu "Dni Chleba" - inicjatywy Meklemburgii Pomorze Przednie, która dotyczy propagowania szeroko rozumianych działań na rzecz zdrowego Bałtyku i świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. robocze rozmowy na temat dalszej współpracy z regionem Akershus z Norwegii. Partnerom norweskim również zależy na wspólnych działaniach w zakresie ochrony środowiska, w tym energetyki. W ramach współpracy zainicjowano kontakty ekspertów ds. energetyki z Norwegii z Bałtyckim Klastrem Eko-energetycznym. uroczyste otwarcie wystawy fotograficznej "Białoruś - Polska: 15 lat bliżej" zorganizowanej w ramach obchodów 15-lecia działalności Konsulatu Generalnego Republiki Białorusi w Gdańsku. Prowadzone są robocze rozmowy z Konsulatem n.t możliwej współpracy z Witebskiem. wizyta robocza na Pomorzu delegacji z koreańskiego regionu Gyeongnam, z którym dziesięć lat temu podpisało współpracę województwo gdańskie. Korea zainteresowana jest także współpracą kulturalną, wymianą artystów i wydarzeń-kulturalnych, współpracą ze stoczniami jachtowymi. Rozmawiano tez wstępnie na temat misji gospodarczej. działania mające zachęcić przedstawicieli firm pomorskich do udziału w Targach Turystycznych i Targach Innowacyjnych w Odessie. spotkanie z Konsulem Generalnym Białorusi w Gdańsku. Podczas spotkania rozmawiano na temat organizacji Pomorsko Białoruskiego Forum Biznesowego, festiwalu piosenki dziecięcej oraz ewentualnej wizyty w naszym regionie delegacji z Obwodu Witebskiego. rozmowy z przedstawicielami Duńskiej Fundacji Velux, która rozpoczyna realizacje Nowego Programu Socjalnego w Europie Środkowej i Wschodniej. Kontakty te są efektem współpracy z regionem Storstroms, seria roboczych spotkań z przedstawicielami firmy BlekingeFly. Rozmowy dotyczyły uruchomienia połączenia lotniczego miedzy Blekinge a Pomorzem. współpraca dwustronna pomiędzy Województwem Pomorskim a Meklemburgia Pomorzem Przednim. Rozmowy poświęcone były zagadnieniom min. takim jak: współpraca w dziedzinie finansów i administracji, projekty turystyczne, energia odnawialna, kształcenie i dokształcanie nauczycieli itp., spotkania informacyjno-założycielskie RUR@CT - Sieci współpracy i wymiany doświadczeń regionów europejskich na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem 93

sieci będzie transfer najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń pomiędzy regionami Unii Europejskiej. Mając na uwadze budżet UE - zwłaszcza budżet polityki spójności po roku 2013 powstająca siec będzie chciała zaprezentować regionom europejskim innowacyjny model rozwoju obszarów wiejskich. Województwo Pomorskie jako partner regionu Limousin zostało zaproszone do włączenia się w działanie sieci. Z inicjatywy województwa pomorskiego oraz regionu Limousin, na przełomie lat 2007 /2008 powołano w Gdańsku Stowarzyszenie, które ma się zajmować wspieraniem ginących zawodów związanych z budownictwem i renowacją zabytków. W skład Stowarzyszenia weszło Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Compagnon du Tour de France oraz powiązane już wcześniej z Compagnonami instytucje takie jak: Akademie Umiejętności z Florencji i Barcelony. Celem powstałego Stowarzyszenia jest kształcenie techników w zawodach związanych z konserwacją zabytków z wykorzystaniem tradycyjnych technik i umiejętności. Wizyty protokolarne spotkanie Marszalka z Ambasadorem Meksyku któremu towarzyszył Konsul Honorowy Meksyku na Pomorzu. Omawiano możliwości współpracy gospodarczej. spotkanie Marszałka z Ambasadorem Kanady. Rozmowa dotyczyła m.in. realizacji programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych: Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Infrastruktura i Ochrona Środowiska oraz Innowacyjna Gospodarka, a także możliwości wejścia firm kanadyjskich w niektóre z tych projektów, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji gleby. Podczas spotkania poruszano także kwestie związane z kulturą i obecnością kanadyjskich artystów na Pomorzu. Jednocześnie Ambasador Preston poinformował, iż Ambasada włączyła się w przygotowania obchodów sto piećdziesiątej rocznicy osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie. przyjęcie delegacji sekretarzy generalnych najważniejszych resortów holenderskiego rządu. Wizyta była m.in. efektem wielowiekowej tradycji kontaktów pomorskoholenderskich, ale tez współpracy miedzy Pomorzem i Północną Holandią. Goście wysłuchali prezentacji nt gospodarki Pomorza i Gdańska, planów rozwojowych oraz możliwości inwestycyjnych na tym obszarze. spotkanie Marszałka województwa pomorskiego z goszczącym na Pomorzu premierem Królestwa Niderlandów. Premier rozpoczął swój trzydniowy pobyt w Polsce od Pomorza z racji historycznych i obecnych kontaktów pomorsko-holenderskich. Podczas 94

spotkania przedstawiono plany rozwoju województwa pomorskiego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych oraz plany rozwojowe Gdańska. Ponadto, Premier Balkenende odwiedził plac budowy hali sportowo-widowiskowej na granicy Gdańska i Sopotu, zorganizowanie na Dworze Artusa uroczystego bankietu, wydanego przez Konsul Honorową Królestwa Niderlandów w Gdańsku, Podczas bankietu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentowali Członek Zarządu Województwa Pomorskiego oraz pracownik DWZ. wizyta następcy tronu hiszpańskiego w Polsce. Podczas spaceru po Gdańsku goście zwiedzili Bazylikę Mariacką, wystawę,,drogi do Wolności", złożyli kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców. Na ul. Długiej na parę książęcą oczekiwali także studenci z Hiszpanii przebywający obecnie w Trójmieście. przyjęcie przez Marszałka Województwa Pomorskiego delegacji Komisji Spraw Zagranicznych Saboru Republiki Chorwacji. wizyta Ambasadora Norwegii, - rozmawiano nt. dalszej współpracy miedzy województwem pomorskim oraz regionem Akershus oraz możliwościami organizacji misji gospodarczych, a także realizacji projektów w ramach funduszu norweskiego. wizyta Ambasadora Japonii, - ambasador przebywał z dwudniową oficjalną wizytą na Pomorzu, podczas której spotkał się również z przedstawicielami japońskiej firmy SURUGA, mającej swoją siedzibę w Gdańsku oraz wziął udział w Dniach Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Gdańskim. oficjalna wizyta w Gdańsku Prezydenta Republiki Słowacji, wizyta Przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Podczas pobytu na Pomorzu Przewodniczący zwiedził wystawę Drogi do Wolności, Pomnik Poległych Stoczniowców, Westerplatte oraz Malbork. W spotkaniu z Przewodniczącym, który był w Polsce gościem Marszalka Senatu Bogdana Borusewicza, brał udział członek Zarządu. spotkanie z Ambasadorem Finlandii. Pan Jan Store z dniem 15 czerwca skończył swą misję w Polsce. Była to wizyta pożegnalna podsumowująca kontakty i współprace Pomorza z Finlandią. wizyta studyjna przedstawicieli samorządu województwa pomorskiego na terenie partnerskiego regionu Środkowej Frankonii; współorganizacja trójstronnego seminarium pt: Przyszłe wyzwania dla obszarów wiejskich na przykładzie gmin wiejskich w Środkowej Frankonii, Limousin i Pomorskim. 95

spotkanie Marszałka Kozłowskiego z dyrektorem Kancelarii Landu Meklemburgii Pomorze Przednie, który pełni równocześnie funkcję Prezesa Związku Turystyki MPP. Po krótkim podsumowaniu dotychczasowej współpracy zwrócono uwagę, że istnieją możliwości zaktywizowania współpracy w zakresie: ochrona środowiska, zwłaszcza energetyka, w tym energia odnawialna; turystyka, w tym śródlądowa (projekt Inwater), polityka morska ze szczególnym naciskiem na planowanie przestrzenne i zagospodarowanie obszarów przybrzeżnych; wspólny udział w projektach w ramach Programu Południowego Bałtyku oraz aktywność w pracach nad Strategią Morza Bałtyckiego. prezentacja Landu Meklemburgii Pomorza Przedniego na Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku w ramach Tygodnia Niemieckiego. Strona niemiecka zaprezentowała się głównie poprzez stoiska informacyjne, m.in. Oceanarium ze Stralsundu, Organizacji Turystycznej MPP, Grupy Marketingowej MPP, Sieci specjalistów Ortopedii, Uniwersytetu z Rostoku, Szkoły Wyższej w Wismarze, Karawany Wiedzy, Komendy Policji. Oprócz stoisk Land Meklemburgii przygotował występ młodzieżowej grupy tanecznej Performance na scenie Targu Węglowego, wystawę Klasztory w Meklemburgii Pomorzu Przednim prezentowaną w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, prezentację filmu Novemberkind w Centrum Herdera, gdzie obecny był również reżyser filmu pan Christian Schwochow. Przedstawiciele delegacji oficjalnej, min.: szef kancelarii Premiera landu, sekretarz Meyer wziął udział w dyskusji w ramach forum gospodarczego Pt.: Euro 2012 znaczenie i efekt gospodarczy w siedzibie Rady Miasta Gdańska. oficjalna wizyta delegacji województwa pomorskiego do Obwodu Odeskiego, której przewodniczył Marszałek Jan Kozłowski. W skład delegacji weszli również Wicemarszałek, przedstawiciele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, stoczni Maritim, Stowarzyszenia Re-Vita oraz Departamentu Współpracy Zagranicznej. W ramach wizyty w Obwodzie Odeskim miały miejsca następujące wydarzenia: Spotkanie z Gubernatorem Obwodu Odeskiego, podczas którego omówiono propozycje województwa pomorskiego w zakresie: organizacji misji turystycznej, współpracy uczelni wyższych (szczególnie Bałtyckiego Centrum Biotechnologii i Technologii Innowacyjnych oraz Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej na UG), współpracy z Bałtyckim Klastrem Ekoenergetyki; Wizyta delegacji w Rejonie Tarutyńskim, spotkanie ze Starostą rejonu Iwanem Kiusse, oraz innymi przedstawicielami władzy regionalnej. Odwiedziny regionu połączono z zapoznaniem delegacji z potencjałem 96

turystycznym i produkcyjnym regionu. Zaprezentowano cykliczne imprezy o charakterze regionalnym odbywające się w Tarutyno i Gdańsku (Besarabski Jarmarok i Jarmark Św. Dominika); Spotkanie ze Starostą Rejonu Kodymskiego, podczas którego poruszono m.in. kwestie nawiązanej już współpracy rejonu z gminą wiejską Puck; Udział delegacji w rekonsekracji Katedry Odesko-Symferopolskiej; Odwiedziny Konsulatu Generalnego RP w Odessie. Województwo Pomorskie było współorganizatorem i głównym gospodarzem konferencji European Bureau for Lesser Used language (EBLUL). Była to 8 już edycja forum Partnership for Diversity. Uczestnicy obradowali na tematy istotne dla mniejszościowych wspólnot językowych, w tych mniejszości kaszubskiej. Zorganizowanie tego międzynarodowego wydarzenia było dla Pomorza oraz Polski znacznym wyróżnieniem a także formą promocji. Dzięki konferencjom EBLUL udało się z powodzeniem zaangażować władze lokalne i regionalne w promocję języków regionalnych i mniejszościowych, w wielu wypadkach zapoczątkowane w ten sposób działania są skutecznie kontynuowane. Konferencje PfD stanowią forum współpracy pomiędzy rozmaitymi szczeblami władz centralnych i regionalnych, a przede wszystkim stanowią podstawę ekspertyz i wyspecjalizowanych informacji na temat promocji I różnorodności językowe w UE. Tematem tegorocznej konferencji była Polityka językowa i regiony Europy. udział Wicemarszałka oraz kierownika biura promocji w obchodach Dni Polskich w Karlowych Varach (Czechy). Organizatorem Dni Polskich była Ambasada RP w Pradze oraz Instytut Polski w Karlowych Varach. Obok udziału w otwarciu obchodów oraz w najważniejszych wydarzeniach tego projektu, przedstawiciele Pomorza przeprowadzili rozmowy z Hetmanem Województwa Karlowarskiego, celem nawiązania bliższej współpracy między województwem pomorskim a karlowarskim. Marszałek Jan Kozłowski oraz Dyrektor Zarządzający Rady Regionalnej Juho Savo podpisali Plan Współpracy między Województwem Pomorskim a Finlandią Południowozachodnią na lata 2009 2010. Ten fiński region, którego stolicą jest miasto Turku już od kilku lat współpracuje z naszym województwem. Obecne kontakty między Pomorzem a Finlandią Południowozachodnią, obejmują między innymi współpracę siostrzanych miast Gdańska i Turku, wymianę między instytucjami szkolnictwa wyższego, współpracę w dziedzinie biotechnologii, technologie teleinformatyczne, kulturę, gospodarkę oraz wspólne działania władz lokalnych. Kontakty te mogą się obecnie łatwiej rozwijać ponieważ w 2008 roku otwarte zostało bezpośrednie 97

połączenie lotnicze pomiędzy Gdańskiem i Turku. Plan współpracy, podpisany na kolejne dwa lata przewiduje m.in. następujące wydarzenia i inicjatywy: misje gospodarcze polskich przedsiębiorców do Turku i fińskich przedsiębiorców do Gdańska; wspieranie tworzenia połączeń promowych między Gdańskiem a Turku; wymiana doświadczeń i wspólne działania w dziedzinie budowy klastrów, innowacyjności, przedsiębiorczości i wspierania MSP; wspieranie współpracy na poziomie lokalnym; inicjowanie i wspieranie działań na polu kultury i turystyki; a także wykorzystanie doświadczeń Turku w staraniach o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Miasto to zastanie nią w 2011. Gdańsk stara się o tytuł w roku 2016. Marszałek Jan Kozłowski przyjął delegację oficjalną ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, regionu Abudhabi, która przybyła do woj. pomorskiego na zaproszenie władz regionu oraz Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Goście reprezentujący władze Abudhabi, a jednocześnie jedną z największych firm arabskich, działających na terenie całego świata The Royal Group, spotkali się z władzami województwa: wojewodą, marszałkiem oraz prezydentem miasta Gdańska, przedstawicielami administracji samorządowej, a także przedstawicielami świata biznesu Pomorza. The Royal Group tworzy kilka firm z różnych branż, które obecne są na terenie Rosji, Chin, Pakistanu, w Afryce, Wietnamie, Wizyta miała charakter stricte gospodarczy. The Royal Group jest zainteresowana inwestycjami na Pomorzu zarówno w infrastrukturę drogową, budownictwo, telekomunikację, rozbudowę lotniska, turystykę. Rozważają również udział swój w restrukturyzacji stoczni gdyńskiej. Spotkanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami administracji obwodowej i rejonowej z miast Połtawa, Sumy, Czerkasy, oraz prasy ukraińskiej i młodzieżowych organizacji pozarządowych: Nasza przyszłość XXI wiek i Krok. W trakcie spotkania przedstawiono prezentację województwa pomorskiego oraz realizowanych w latach 2004-2006 programów operacyjnych. Dyskutowano na temat reformy samorządowej w RP kompetencjach władzy centralnej i samorządowej w województwie, wpływów realizowanych programów operacyjnych na rozwój gospodarki w regionie. Współpraca bałtycka Współpraca bałtycka Województwa Pomorskiego realizowana jest zarówno w formie działań dwustronnych z partnerami bałtyckimi jak i w ramach sieci współpracy i wspólnych projektów. 98

Najważniejsze międzynarodowe wydarzenia 2008 roku: Euroregion Bałtyk obchodził 10-cio lecie istnienia, w uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele Rządu RP oraz Marszałek Senatu. Odbyły się 2 posiedzenia Rady i 4 Prezydium Euroregionu na których m.in.: - podjęto decyzje o utworzeniu Grupy Roboczej ds. inicjatyw lokalnych - przyjęto Strategię Komunikacji i Informacji Euroregionu Bałtyk - Rada przyjęła Rezolucje w sprawie Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego Zorganizowano 2 Seminaria nt. Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego jedno z nich odbyło się w czerwcu w Biurze Województwa Pomorskiego w Brukseli, drugie w listopadzie na Bornholmie. Dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej wzięła udział (jako prelegent przedstawiciel Euroregionu Bałtyk) w organizowanej przez Komitet Regionów i Komisję Europejską konferencji Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, która odbyła się w Brukseli. odbyły się 3 spotkania Rady Młodzieżowej, dwa z nich powiązane były ze spotkaniami Rady i Prezydium Euroregionu Bałtyk, jedno, połączone z warsztatami odbyło się w Gdańsku promocja województwa pomorskiego podczas Festiwalu Bałtyckiego w Karlshamn szereg spotkań on-line sekretariatów regionalnych, grup roboczych oraz Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk w wyniku, których wypracowano 6 projektów złożonych w drugiej rundzie aplikacyjnej Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku. Współpraca młodzieżowa Samorząd Województwa Pomorskiego wspiera aktywność młodzieży z naszego regionu na arenie międzynarodowej, czego przykładem jest organizowanie spotkań, szkoleń, warsztatów oraz innych form aktywizacji: warsztaty młodzieżowe nt.: "Twórcze rozwiązywanie problemów oraz umiejętności stosowania technik negocjacyjnych" realizowanym w ramach projektu "Krok ku demokracji młodzież na temat polityki młodzieżowej w Regionie Morza Bałtyckiego". Celem Warsztatu skierowanego do młodzieży w wieku 16-25 lat była aktywizacja młodzieży z województwa pomorskiego w życiu społecznym regionu poprzez: kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności twórczego myślenia oraz wykorzystywania tych umiejętności do rozwiązywania 99

problemów, rozpoznawania strategii manipulacyjnych oraz wprowadzenie w stosowanie technik negocjacyjnych. Młodzież pomorska wzięła udział w międzynarodowym projekcie "Krok ku demokracji", który realizowany był przez Sekretariat ds. młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego oraz regiony nadbałtyckie: Land Szlezwik Holsztyn, Meklemburgia Pomorze Przednie, Obwód Kaliningradzki, Województwo Pomorskie i Zachodniopomorskie oraz Skania. Projekt stanowił integralną cześć VI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. Projekt zakłada rozszerzenie wiedzy młodzieży na temat demokracji przedstawicielskiej, polityki młodzieżowej i aktywności społecznej oraz włączenie jej w proces podejmowania decyzji politycznych. udział przedstawiciela młodzieży pomorskiej w projekcie w ramach BSSSC w Cesis na Łotwie, pt: "Glos młodzieży w regionie Morza Bałtyckiego". spotkanie z młodzieżą polsko - niemiecką w ramach projektu "Środowisko buduje mosty/ Umwelt baut Bruecken" na temat ochrony środowiska w województwie pomorskim, głównie zagrożeń wynikających z hałdy fosfogipsów w Wiślince. Projekt realizowany pod patronatem prezydentów Niemiec, Węgier, Czech i Polski przez Niemiecką Federalną Fundację Ochrony Środowiska, Centrum Komunikacji Środowiskowej oraz Instytut IZOP z Aachen wspierał merytorycznie i organizacyjnie Departament Współpracy Zagranicznej. Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku zorganizowanie V Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Kołobrzegu z udziałem Landtagów Meklemburgii Pomorza Przedniego, Szlezwika Holsztynu, Obwodu Kaliningradzkiego, Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko - Mazurskiego oraz Regionu Skanii. Tematem tegorocznego spotkania parlamentarzystów Morza Bałtyckiego były: "Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansa rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku, spotkanie przedstawicieli ministerstw z państw Morza Bałtyckiego, odpowiedzialnych za informowanie o Unii Europejskiej. Spotkania osób koordynujących informacje europejskie w państwach regionu Morza Bałtyckiego (polska, Niemcy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja, Dania) odbywają się juz od 4 lat, każdego roku w innym kraju. Z uwagi na intensywną współpracę samorządu województwa pomorskiego z partnerami zagranicznymi, a szczególnie duże zaangażowanie w sprawy bałtyckie, 100

tegoroczne spotkanie odbyło się w Gdańsku. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół dwóch tematów: 1. Sposoby informowania o Traktacie z Lizbony i przebieg debaty publicznej na ten temat w poszczególnych krajach, 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wyzwanie dla ośrodków informacji europejskiej. Ad 2. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku realizował wydatki związane z utrzymaniem cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na terenach miejskich. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Planowane wydatki na kwotę 358 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 357 974 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan dochodów 8 407 679 zł wykonanie 7 047 987,27 zł, tj. 83,8 % planu Plan wydatków 77 238 854 zł wykonanie 59 059 630,64 zł tj. 76,5 % planu Dochody w tym dziale za 2008 rok wykonano na kwotę 7 047 987 zł, co stanowi 83,8 % planu. Źródła otrzymanych dochodów to: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; z planowanej kwoty 1 345 681 zł otrzymano i wydatkowano 1 342 894 zł na zadania realizowane przez Województwo zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U.Nr 175, poz. 1462 z późn.zm), 2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne dotyczące współfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów unijnych (Interreg IIIA, Pomoc Techniczna ZPORR); z planowanej kwoty 96 202 zł otrzymano i wydatkowano 73 453 zł, 101

3. Dotacje rozwojowe z budżetu państwa na realizację projektu Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; z planowanej kwoty 5 134 957 zł otrzymano 3 912 914 zł, 4. Środki pochodzące z budżetu UE jako refundacja poniesionych wydatków. Z planowanej kwoty 1 133 980 zł otrzymano 875 184 zł w tym: - 212 830 zł jako refundacja środków na Pomoc Techniczną ZPORR, - 76 019 zł jako refundacja środków projektów w ramach INTERREG III A, - 586 335 zł dotyczy projektu Wdrożenie obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego w administracji województwa pomorskiego działanie 1.5 ZPORR, 5. Dochody własne jednostki, z planowanej kwoty 664 609 zł otrzymano 839 657 zł z tego: - 4 355 zł dochody z mienia, - 420 185 zł wpływy z różnych dochodów związane z rozliczeniami z lat ubiegłych, - 176 595 zł wpływy z różnych opłat realizowanych jako opłata za zezwolenia na transport samochodowy oraz za koordynację rozkładów jazdy, a także wpływy dot. kosztów sądowych i zastępstwa procesowego z tytułu prowadzonej windykacji należności, - 238 522 zł pozostałe wpływy (pozostałe odsetki, wpływy z usług, grzywny i in). 6. Dochody Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z planowanej kwoty 2 250 zł otrzymano 3 885 zł jako 5% wpływów odpowiednio: z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich tj. kwota 783 zł oraz z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych tj. kwota 3 102 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 77 238 854 zł i wykonane w wysokości 59 059 631 zł tj. 76,5 % planu, realizowano w siedmiu rozdziałach działu Administracja publiczna. Ponadto w tym dziale zrealizowano wydatki niewygasające roku 2007 ze środków własnych na kwotę 3 166 217 zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan dochodów 1 303 681 zł wykonanie 1 304 047,36 zł, tj. 100,0 % planu Plan wydatków 1 303 681 zł wykonanie 1 303 264,71 zł, tj. 100,0 % planu 102

Dochody rozdziału planowane w kwocie 1 303 681 zł, w 2008 r. otrzymano w wysokości 1 304 047 zł ze źródeł: 1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - otrzymano kwotę 1 303 265 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej zgodnie z ustawą kompetencyjną, a także na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem tych zadań. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymano 782 zł jako 5% wpływów z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich (realizacja bez planu dochodów). Wykonane wydatki w wysokości 1 303 265 zł w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej (26 etatów), a także na pokrycie kosztów związanych z realizowanymi zadaniami, w tym podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników. Od 1 stycznia 2008 r. Marszałek zgodnie z ustawą kompetencyjną przejął od Wojewody zadania wraz z pracownikami (13-tu) w zakresie: informacji o środowisku, wydawania pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko, programów dostosowawczych. Wydatki w tym rozdziale Urzędy Wojewódzkie nie obejmują wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem etatów (zakupy, usługi, opłaty itp.), które są ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i finansowane ze środków własnych samorządu. Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 072 409 zł wykonanie 942 688,07 zł tj. 87,9 % planu 103

W ramach rozdziału planowane wydatki zostały zrealizowane na kwotę 942 688 zł tj. 87,9 % planu i dotyczyły: 1. Wydatków na rzecz osób fizycznych diety radnych 788 615 zł tj. 88,0 % planu 2. Podróży służbowych krajowych radnych 22 991 zł tj. 76,1 % planu 3. Podróży służbowych zagranicznych radnych 131 082 zł tj. 89,6 % planu Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne związane były z uczestnictwem radnych województwa w posiedzeniach wyjazdowych komisji sejmiku, spotkaniach z przedstawicielami innych samorządów oraz w wyjazdach zagranicznych, które związane były głównie z realizowanymi przez Województwo projektami, seminariami, wizytami studyjnymi, wystawami i targami. Ponadto wydatki dotyczące utrzymania Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego zostały ujęte w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie i 75095 Pozostała działalność łącznie wydatkowano kwotę 238 582 zł, w tym głównie na zakupy: materiałów i wyposażenia, usług, opłaty składki związanej z przynależnością Województwa Pomorskiego do Związku Województw RP oraz pozostałych wydatków. Rozdział 75018 Urzędy Marszałkowskie Plan dochodów 7 059 748 zł wykonanie 5 701 208,15 zł, tj. 80,8 % planu Plan wydatków 67 430 897 zł wykonanie 54 408 582,59 zł, tj. 80,7 % planu Dochody zrealizowane przez Urząd Marszałkowski za rok 2008 przedstawiono w ogólnym omówieniu działu 750, wpływ na niższą realizację planu miało wykorzystanie dotacji rozwojowej. W strukturze wydatków realizowanych w dziale 750 Administracja Publiczna, funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (75018) jest rozdziałem wiodącym i stanowi 92,1 % wydatków działu. Zadania wynikające z budżetu województwa za rok 2008, w 61,9 % ogółu wydatków tj. 440 531 613 zł zgodnie z planem finansowym realizował Urząd Marszałkowski. Ponadto Urząd realizuje zadania poza budżetem województwa związane z wykonywaniem ustaw Prawo ochrony środowiska oraz Państwowego Funduszu 104

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jak również Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. W strukturze zrealizowanych wydatków budżetu województwa ogółem, zrealizowane wydatki rozdziału Urzędy Marszałkowskie stanowią 7,6 %. Wykonanie wydatków rozdziału Urzędy Marszałkowskie w 2008 r. przy planie 67 430 897 zł wyniosło 54 408 583 zł, tj. 80,7 % planu, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań własnych Samorządu Województwa na planowane 42 432 721 zł zostały wykonane na kwotę 39 143 803 zł tj. 92,2%, w tym część zadań w kwocie 2 618 000 zł, zostało ujętych w wydatkach niewygasających roku 2008. - wydatki związane z realizacją projektów z funduszy pomocowych na planowane 24 998 176 zł zostały wykonane na kwotę 15 264 780 zł tj. 61,1%. Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wynika głównie z niższego tempa wydatkowania środków w ramach realizacji funduszy unijnych tj. 61,1 % planu, Wydatki rozdziału obejmują głównie: wydatki osobowe, szkolenia, podróże służbowe oraz wydatki rzeczowe, usługi i opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu: 1. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziale zaplanowano 37 551 438 zł, a wydatkowano w 2008 roku 33 880 162 zł tj. 90,2 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 8 225 526 zł 82,9 % planu. Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 571 etatów i wzrosło o 199,6 etaty w stosunku do końca roku 2007. Wzrost zatrudnienia spowodowany jest przede wszystkim wykonywaniem zadań w zakresie pełnienia przez samorząd województwa funkcji Instytucji Zarządzającej RPO 2007 2013, jak również wdrażaniem Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Istotny wpływ na jego wzrost ma również przejęcie przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych 13 pracowników z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach ustawy kompetencyjnej. Ponadto zostały zatrudnione osoby w związku z realizacją nowych zadań czy też rozszerzających zakres zadań dotychczas wykonywanych, a także wynikających z reorganizacji Departamentów w ramach Urzędu. Największy wzrost zatrudnienia w 2008 r. zanotowano: 105

- 64 osoby w Departamencie EFS, odpowiedzialnego za zarządzanie regionalnymi priorytetami PO Kapitał Ludzki, - 31 osób w DPR, odpowiedzialnego za zarządzanie RPO WP 2007-2013, - 18 osób w DROŚ, w tym 13 w związku z ustawą kompetencyjną, - 23 osoby zatrudnione w DPROW, odpowiedzialnego za wdrażanie działania 9.3 RPO WP 2007-2013 oraz działań w ramach PROW 2007-2013, - 15 osób zatrudniono w ROPS, z dniem 1.09.2008 r. w związku z reorganizacją dotychczasowego DPS utworzono 2 Departamenty ROPS i DES. W wyniku przejęcia przez ROPS nowych zadań z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych koniecznym stało się zatrudnienie dodatkowych pracowników, - 10 osób w DF przede wszystkim w referatach związanych z obsługą finansowoksiegową funduszy pomocowych, - 7 osób w DISI, - 7 osób w DO, - 24 osoby w pozostałych departamentach do zadań związanych głównie z obsługą i kontrolą realizowanych projektów unijnych. Przyjęta polityka kadrowa, zbieżna ze standardami stawianymi administracji publicznej określonymi również procedurami realizacji zadań finansowanych z funduszy pomocowych, pozwalała na zatrudnianie kandydatów wyłonionych w trakcie procedur kwalifikacyjnych, optymalnie przygotowanych do realizacji zadań Województwa, a pozostali pracownicy podnosili kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach dokształcania bądź szkoleniach. 2 Szkolenia pracowników zaplanowano 1 111 977 zł, a wydatkowano 781 174 zł tj. 70,3 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 403 903 zł 62,9% planu. Pracowników na szkolenia kierowały departamenty merytoryczne w celu uzupełnienia niezbędnej wiedzy kierunkowej potrzebnej do prawidłowego wykonywania zadań, a także w związku ze zmianami przepisów oraz wprowadzania nowych. W szkoleniach wzięło udział 486 osób. 106

Ponadto 594 pracowników zostało przeszkolonych na szkoleniach wewnętrznych nt.- Intradok - elektroniczny obieg dokumentów, Prawo zamówień publicznych, Zamówienia publiczne związane z robotami budowlanymi, Zamówienia publiczne do 14 000 euro w świetle zasad dyscypliny finansów publicznych, Klasyfikacja budżetowa dochodów i wydatków. Łącznie w Urzędzie Marszałkowskim w 2008 roku zrealizowano 244 szkoleń, w których udział wzięło 1080 osób. 3 Podróże krajowe i zagraniczne zaplanowano 1 587 239 zł, a wydatkowano 1 235 471 zł tj. 77,8 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 318 916 zł, tj. 57,0% planu. Na delegacje krajowe związane zarówno z udziałem pracowników w szkoleniach spowodowanych m.in. permanentnymi zmianami w sferze prawnej funkcjonowania administracji publicznej, jak też realizacją zadań statutowych z planowanej kwoty 878 702 zł wydatkowano 649 633 zł. Na delegacje zagraniczne z planowanej kwoty 708 537 zł wydatkowano 585 838 zł. Wizyty zagraniczne wynikały z realizacji przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego. Wydatki na służbowe wyjazdy zagraniczne związane były głównie z realizacją porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, z uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach i seminariach, udziałem województwa w projektach międzynarodowych oraz przygotowaniami do korzystania z funduszy unijnych, a także promocją gospodarczą i kulturalną województwa. Wizyty miały głównie charakter roboczy. W efekcie tych kontaktów realizowane były projekty współpracy m.in. w dziedzinie gospodarki, rozwoju regionalnego, współpracy małych i średnich przedsiębiorstw i ochrony środowiska. Część wyjazdów i projektów związana była również z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz działaniami prowadzonymi w ramach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. 4 Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego planowane w wysokości 27 180 243 zł zostały zrealizowane na kwotę 18 511 776 zł tj. 68,1 % planu, w tym ze środków w ramach realizacji funduszy unijnych 6 316 435 zł 45,5 % planu. 1. W zakresie wydatków bieżących, wydatkowane środki na kwotę 14 761 919 zł, w tym w ramach realizacji funduszy unijnych 6 150 563 zł, dotyczyły głównie: 107

zakupu materiałów i wyposażenia 3 308 533 zł dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakupu paliwa i części samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, zakupy prenumerat, publikacji oraz materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserograficznego i in, zakupu energii elektrycznej, cieplnej i wody - 576 176 zł obejmując koszty eksploatacyjne siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej, Augustyńskiego oraz wynajmowanych pomieszczeń przy ul. Długi Targ, usługi pozostałe 5 784 279 zł, a w szczególności: zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, opłaty sądowe, usługi pozostałe w ramach których ponoszono wydatki związane m.in. z ochroną i monitoringiem, wywozem nieczystości i inne usługi związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu oraz dofinansowanie nauki (podnoszenie kwalifikacji) dla pracowników Urzędu, a także zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty i składki oraz pozostałe wydatki 1 865 709 zł, a w szczególności: opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki, zakupu usług remontowych 3 227 222 zł, w tym na: - remonty pomieszczeń biurowych przy ul. Okopowej, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej oraz remont dachu na budynku Sali Herbowej na kwotę 418 471 zł, - remont budynku (IV etap) przy ul. Augustyńskiego na kwotę 585 323 zł, - remonty i adaptacja pomieszczeń ze środków unijnych 1 924 547 zł, - bieżącą obsługę w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów 58 881 zł. Ponadto w wydatkach niewygasających roku 2008 ujęto kwotę 240 000 zł na remont budynku przy ul.okopowej. 2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 4 843 931 zł, a wydatkowano 3 749 857 zł tj. 77,4 % planu, w tym ze środków funduszy unijnych 165 872 zł 13,2 % planu. Realizowane zadania dotyczyły: 108

- wydatków inwestycyjnych - wydatkowano 195 364 zł na wykonanie sygnalizacji systemu ppoż. oraz na budowę infrastruktury informatycznej w nowych pomieszczeniach biurowych przy ul. Rzeźnickiej i Równej oraz 2 378 000 zł ujęto w wydatkach niewygasających roku 2008 (modernizacja piwnic i klatki schodowej w budynkach przy ul.augustyńskiego i Okopowej), - wydatków zakupowych - wydatkowano 1 176 493 zł, w tym: na zakupy związane z informatyzacją Urzędu (921 854 zł) oraz zakup 2 samochodów służbowych, zakup klimatyzatorów oraz frankownicy. Wydatki omówione powyżej dot. realizacji zadań i projektów realizowanych w ramach funduszy pomocowych zaplanowane na kwotę 24 998 176 zł i wydatkowane na kwotę 15 264 780 zł ujęte są w następujących realizowanych projektach: 1. Pomoc Techniczna PO KL 2007 2013 Plan wydatków: 5 919 543 zł wykonanie 4 603 428 zł, tj. 77,8 % planu 2. Pomoc Techniczna RPO 2007 2013 Plan wydatków 18 546 997 zł wykonanie 10 290 646 zł, tj. 55,5 % planu 3. Pomoc Techniczna ZPORR 2004-2006 Plan wydatków 433 231 zł wykonanie 292 692 zł, tj. 67,6 % planu 4. Regionalny Punkt Informacyjny INTERREG IIIA oraz AB Landbrige oraz pozostałe Plan wydatków 98 405 zł wykonanie 78 014 zł, tj. 79,3 % planu Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne Plan dochodów 44 250 zł wykonanie 42 731,76 zł tj. 96,6 % planu Plan wydatków 42 000 zł wykonanie 39 629,08 zł tj. 94,4 % planu Dochody rozdziału w 2008 rok otrzymano w wysokości 42 732 zł ze źródeł: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39 629 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Komisji egzaminacyjnej powołanej przez Marszałka Województwa, mającej za zadanie 109

przeprowadzenie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 2. Dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 103 zł jako 5% wpływów z opłat za egzaminy na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Planowane wydatki w wysokości 42 000 zł, a wykonane na kwotę 39 629 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone są na wynagrodzenia dla członków komisji i egzaminatorów sprawdzających znajomość języka obcego, materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów, koszty druku legitymacji i in. Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 700 000 zł wykonanie 700 000,00zł, tj. 100 % planu Na zadanie Biuro w Brukseli wydatkowano planowaną kwotę 700 000 zł przekazując ją w formie składki na rzecz Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej. Realizowane przez Biuro Regionalne w Brukseli działania związane były z działalnością promocyjną, informacyjną oraz organizacją oficjalnych wizyt poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji, sesji, wizyt, promocji itp: Specjalna Sesja Związku Województw w Brukseli, podczas której przedstawiciele wszystkich polskich województw przyjęli wspólne stanowisko dotyczące przyszłego kształtu polityki spójności. Spotkanie odbyło się w Brukseli z inicjatywy Marszałka województwa pomorskiego Prezesa Zarządu ZWRP. Program dwudniowego posiedzenia, przygotowany przez Biuro Regionalne województwa pomorskiego w Brukseli obejmował kilkanaście spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, polskich placówek dyplomatycznych, ale również rządu polskiego, Seminarium nt. Ekonomii Społecznej organizowane przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej oraz Europees Forum z Belgii. W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych z 10 krajów Europy. Program obejmował przedstawienie najlepszych projektów z ekonomii społecznej w Trójmieście oraz 110

seminarium z udziałem ministra Jarosława Dudy, dyrektora Departamentu ROPS, dyrektora Caritas Europa, oraz przedstawicieli belgijskich organizacji pozarządowych, Spotkanie z przedstawicielami firmy Plisma zajmującej się konsultingiem w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Gdańsk Bruksela, Spotkanie ustanawiające program działań Nieformalnej Grupy Regionów Morza Bałtyckiego, Spotkanie koordynatorów delegacji narodowych z Grupy Wyszehradzkiej w sprawie ustalenia planu działań, Spotkanie z Ambasadorem oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Flandrii w sprawie podniesienia efektywności wykorzystywania środków w ramach programów współpracy bilateralnej Polska-Flandria oraz programów współpracy Flandria- nowe kraje UE, Organizacja dnia informacyjnego nt. programu Inteligentna Energia dla Europy dla Polski Północnej. Spotkanie poprowadził przedstawiciel Komisji Europejskiej, Krzysztof Gierulski, zaś uczestniczyło w nim ok. 100 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego z całej Polski północnej, Organizacja spotkania przedstawicieli samorządów z delegacją Banku Rozwoju Rady Europy, Organizacja seminarium prezentującego profil województwa dla środowisk biznesowych. Wydarzenie to przygotowane zostało we współpracy w Ambasadą RP w Belgii oraz Belgijsko-Polsko-Luksemburską Izbą Handlową BEPOLUX w siedzibie Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli. W spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób, Seminarium biznesowe EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie - przedstawicieli miast goszczących Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 z przedsiębiorcami belgijskimi. Wydarzenie miało na celu prezentację profilu gorspodarczo-społecznokulturowego Gdańska w kontekście potencjalnych inwestycji zagranicznych, Wizyta Przewodniczącego Komitetu Regionów, w województwie pomorskim z okazji Dnia Europy. Podczas tej wizyty odbyło się spotkanie z Marszałkiem WP oraz Przewodniczącym Sejmiku WP, jak również z przedstawicielami władz lokalnych oraz pomorskimi delegatami do Komitetu Regionów. Zaprezentowane też zostały projekty lokalne, a także odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz z młodzieżą (współorganizacja konferencji na 111

Uniwersytecie Gdańskim). Zwięczeniem wizyty było uroczyste wciągnięcie flagi UE na Dwór Artusa przy dźwiękach Ody do Radości, po którym Luc Van den Brande wygłosił przemówienie dla zgromadzonych turystów i mieszkańców województwa, Wizyta studyjna Polityki i instrumenty UE w dziedzinie ochrony środowiska połączona z udziałem w organizowanym przez Komisję Europejską Zielonym Tygodniu Mamy tylko jedną Ziemię serii seminariów i warsztatów oraz prezentacji najlepszych projektów w dziedzinie ekologii; w wizycie wzięli udział przedstawiciele Sejmiku WP, pracownicy UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji z terenu województwa pomorskiego, działających w dziedzinie ochrony środowiska, Współorganizacja seminarium nt Strategii Morza Bałtyckiego przedsięwzięcie w ramach Nieformalnej Grupy Morza Bałtyckiego działającej w ramach Komitetu Regionów, Promocja województwa w ramach Dnia Otwartych Drzwi Instytucji Europejskich: stoisko pod hasłem Pomorskie Explore the Amberland promocja województwa jako światowego centrum bursztynnictwa (aspekty turystyczne i kulturowe); wydarzenie skierowane do szerokiego grona odbiorców, przede wszystkim z Belgii, Holandii, Niemiec i Francji, a także urzędników europejskich, Forum Communicating Europe w związku z wdrażaniem Planu D Komisji Europejskiej; prezentacja najlepszych praktyk w zakresie polityki komunikacyjnej; doświadczenia ZWRP, Sesja Plenarna Komitetu Regionów, w której podczas sesji omawiano m.in.: priorytety prezydencji francuskiej, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, Konferencja poświęcona Europejskim Ugrupowaniom Współpracy Terytorialnej, Wizyta studyjna Polityki i instrumenty UE na rzecz wzrostu gospodarczego, konkurencyjności, innowacyjności, zwiększenia zatrudnienia i spójności społecznej w latach 2007-2013 ; w wizycie wzięli udział przedstawiciele Sejmiku WP, pracownicy UMWP oraz przedstawiciele innych instytucji i władz lokalnych z terenu województwa pomorskiego Europejski Tydzień Miast i Regionów Open Days 2008 w Brukseli. Udział Pomorskiego w seminariach nt energii i zmian klimatycznych w ramach konglomeratu. Zorganizowane zostało seminarium Region Morza Bałtyckiego miejsce o zrównoważonym środowisku strategie polityczne i rozwiązania techniczne, Wizyta studyjna w Brukseli poświęcona organizacji Europejskiej Stolicy Kultury odbyło się 13 spotkań, w tym prezentacja miejsc, w których odbyć mogłaby się 112

promocja Gdańska jako kandydata na Europejską Stolicę Kultury; w wizycie wzięli udział przedstawiciele UMWP i UM Gdańska, Prezentacja nt Możliwości edukacyjne osób starszych w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Tczewie; przedstawione zostały główne założenia oraz przykłady dobrych praktyk programu Grundtvig (Uczenie się przez całe życie) Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej, Wizyta studyjna Polityka społeczna, zatrudnienie, edukacja, włączenie społeczneprogramy, inicjatywy i instrumenty Unii Europejskiej 13 spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej, Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE i ONZ; w wizycie wzięły udział 33 osoby, Światowe Targi Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli Brussels Innova 2008; udział województwa pomorskiego zorganizowany został przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego; targi podzielone były na 3 sekcje: regiony, przedsiębiorcy, uniwersytety; odwiedzający targi mogli zapoznać się z dynamicznym rozwojem gospodarczym województwa, zwłaszcza w kontekście innowacji; dodatkowo Stowarzyszenie przygotowało broszurę będącą kompendium wiedzy o innowacyjnym Pomorzu; targom towarzyszył konkurs Eureka, podczas którego oceniane były zgłoszone wynalazki (prototypy) Ivona (produkt IvoSoftware) wyróżniona została brązowym medalem; podczas seminariów towarzyszącym targom zaprezentowane zostały Pomorski Park Naukowo- Technologiczny z Gdyni oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Konwent Marszałków w Brukseli - Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Regionalne Biura Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Związek Województw RP. W Konwencie uczestniczyli Marszałkowie Województw oraz Przewodniczący Sejmików, a także przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich. Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu przyjęli Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner, Przewodniczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande oraz Ambasador RP przy UE Jan Tombiński i Ambasador RP w Królestwie Belgii Sławomir Czarlewski. W ciągu dwudniowych obrad poruszono bardzo szeroki zakres zagadnień tematycznych dotyczących polityki Unii Europejskiej. Omawiano, między innymi, przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej w odniesieniu do Zielonej Księgi ws. spójności terytorialnej, Strategię Morza Bałtyckiego oraz programy Marco Polo i Inteligentna Energia oraz priorytety polskiej prezydencji w 2011 r., 113

Kontynuacja projektu przez Stowarzyszenie Pomorskie w Unii w zakresie ochrony środowiska na który otrzymano dofinansowanie w kwocie 180 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Promocja Gdańska kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w czasie dorocznego przyjęcia świątecznego. Biuro Regionalne organizowało prezentację części wystawy Pomorskie region worth exploring oraz gdańskich zabytków kultury. W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy instytucji europejskich oraz przedstawiciele regionów partnerskich. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 1 755 000 zł wykonanie 1 596 576,31 zł tj. 91,0 % planu Realizacja zadań i związane z nimi wydatki w Biurze Promocji oraz Biurze Prasowym polegające na koordynacji polityki promocyjnej samorządu województwa obejmowały m.in.: 1. Kampania promująca Pomorskie dobry kurs W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 99 644 zł, w tym na: Opracowania założeń kampanii promującej województwo pomorskie pt. Pomorskie dobry kurs. W ramach tego zadania przygotowano: - koncepcję i scenariusz spotu reklamującego województwo pomorskie, - założenia strategii kampanii reklamowej, - storyboard dotyczący spotu 30-sekundowego reklamującego województwo pomorskie, - ogłoszenia prasowe będące częścią planowanych działań reklamowych w ramach kampanii Pomorskie Dobry Kurs - założenia do strony internetowej przypisanej konkursowi fotograficznemu: A co Ty robiłeś/aś na Pomorzu? Wykonanie 30-sekundowego spotu promującego województwo pomorskie. Spot będzie elementem planowanej na wiosnę 2009 r. kampanii Pomorskie dobry kurs. W jej ramach zostanie wyemitowany spot promujący nasz region, przygotowana 114

strona internetowa oraz umieszczone reklamy zachęcające do udziału w konkursie fotograficznym pt. A co Ty robiłeś/aś na Pomorzu?. 2. Organizacja konferencji, seminariów i targów W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 73 507 zł, w tym na: Współorganizację wraz z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego konferencji - 10. Szkoły Akustooptyki. Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników najnowszych badań oddziaływań światła i ultradźwięków w cieczach i ciałach stałych oraz zastosowań urządzeń akustooptycznych. To jedyne na świecie sympozjum gromadzące wybitnych naukowców m.in. naukowcy z takich państw jak: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Rosja, Belgia, Niemcy, Współorganizację VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki, którego celem było upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich mieszkańcom regionu w atrakcyjnej i zrozumiałej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania, Promocję regionalnych stoisk promocyjnych województwa pomorskiego podczas: targów BUDMA 2008, II Rautu Regionów (spotkanie trójmiejskich, krakowskich, wielkopolskich i wrocławskich mieszkańców Warszawy). Celem Rautu jest promocja miast i regionów, z których pochodzą uczestnicy wydarzenia. Odbyły się Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008 w Poznaniu. Targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających, Udział w Targach był doskonałą okazją do promocji województwa pomorskiego oraz produktów tradycyjnych pochodzących z województwa pomorskiego. Pozwalał na dokładne poznanie najnowszych tendencji rynkowych i kierunków rozwoju rolnictwa, co jest istotnym czynnikiem, sprzyjającym owocnemu konkurowaniu o coraz bardziej wymagające rynki zbytu. Niewykorzystana kwota wynika z mniejszej niż planowano ilości konferencji, seminariów i targów, w której uczestniczy samorząd wojewódzki. 3. Zakup materiałów i wyposażenia 115

W ramach tego zadania wydatkowano 455 761 zł na działalność promocyjną m.in.: na zakupy do obsługi wydarzeń promocyjnych objętych patronatem Marszałka lub Przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, delegacji krajowych i zagranicznych, nagrody w konkursach oraz udział w wydarzeniach targowowystawienniczych. Na powyższe cele zakupiono wydawnictwa albumowe m.in.: Perły architektury województwa pomorskiego, Wielka księga bursztynu, Bursztyn, Bałtyk, Jachting Zatoki Gdańskiej ; książki pt.; Gdańszczanin z wyboru, Dzieje polskiej floty od Kazimierza Jagiellończyka do Augusta II Mocnego, Grudzień 1970, Herbarz polski od średniowiecza do XX wieku ; encyklopedie, książki oraz multimedialne kursy językowe stanowiące nagrody podczas Dni Rybaka w Jantarze, Trójfikcji 2008, X Muzealnego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży, Jasełek Kaszubskich i konkursu pt. Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu oraz Mistrz obycia społecznego. Nabyto także odlewy z brązu statuetek gryfa wraz z etui i tabliczkami z przeznaczeniem dla szczególnie zasłużonych na rzecz województwa pomorskiego; statuetki szklane dla laureatów konkursu Gmina Manager 2008, z okazji jubileuszu 63-lecia Radia Gdańsk, dla laureatów II festiwalu fryzjerskiego O puchar Bałtyku ; grafiki, pióra wieczne, tabakiery, upominki bursztynowe, talary gdańskie na potrzeby reprezentacyjne Województwa Pomorskiego. Zakupiono zestawy upominków regionalnych z przeznaczeniem na udział samorządu wojewódzkiego w imprezach promocyjnych, a także systemy i akcesoria wystawiennicze z przeznaczeniem na udział Samorządu Województwa Pomorskiego w seminariach, konferencjach i wydarzeniach targowo-wystawienniczych. Zakupiono również inne materiały (m.in. kartki, fotografie, kwiaty) na potrzeby reprezentacyjne Samorządu Województwa Pomorskiego. Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę 8 597 zł, przez Biuro Prasowe, co pozwoliło pokryć koszty związane z zakupem zdjęć do archiwum fotograficznego UMWP z wydarzeń samorządu województwa pomorskiego, w tym m.in. z otwarcia autostrady A1, wmurowania aktu erekcyjnego hali widowiskowosportowej na granicy Gdańska i Sopotu, które zostały wykorzystane m.in. w magazynie samorządu województwa Pomorskie. 4. Zakup usług pozostałych 116

W ramach tego zadania wydatkowano 781 356 zł jako szeroko rozumianej polityki promocyjnej województwa podjęto szereg działań, m.in.: wykonanie i emisja spotu promującego województwo pomorskie na antenie TVN 24, TVN International, TVN Meteo, wykonanie prezentacji multimedialnej zawieraj ą cej ogólne informacje o województwie, uwzględniającej walory kulturowe i turystyczne oraz najważniejsze gałęzie gospodarki w polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej wersji językowej, wykonanie prezentacji samorządowej zawierającej ogólne informacje o samorządzie, kiedy powstał (istota reformy), jaką pełni funkcję, jakie wykonuje zadania, jakie bezpośrednie decyzje samorządu mają znaczenie dla obywateli, jak obywatele mogą wpływać na decyzje samorządu, kto wchodzi w jego skład i jak wybierani są radni, wykonanie filmu promującego województwo pomorskie w polskiej i angielskiej wersji językowej, zlecenie wykonania i montażu witaczy. Tablice te są kolejnym z elementów budowania nowego, a zarazem spójnego z księgą identyfikacji, wizerunku regionu pomorskiego. Postawienie witaczy na 5 drogach krajowych ma na celu zapewnienie właściwej orientacji kierowcom podróżującym drogami przebiegającymi przez Pomorze. Ustawienie witaczy ma również za zadanie tworzenie pozytywnych wyobrażeń o regionie pomorskim i utrwalenie ich w opinii zarówno wśród mieszkańców, turystów, jak i potencjalnych inwestorów. Na dwustronnych tablicach znajduje się logo promocyjne województwa wraz z logotypem Pomorskie dobry kurs, herb oraz logo portalu regionalnego Wrota Pomorza. Witacze są także sposobem na dodatkową promocję województwa poprzez ekspozycję loga wśród turystów, podjęto, wraz z Uniwersytetem Gdańskim, w ramach Regionalnego Centrum Sinicowego, działania na rzecz edukacji ekologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie kształtowania postaw proekologicznych. Nasilające się zjawisko występowania toksycznych zakwitów sinic jest niekorzystnie dla naszego regionu, w którym turystyka jest jedną z głównych dziedzin rozwoju gospodarczego. Problem sinic ma istotne znaczenie dla wizerunku województwa pomorskiego. W związku z powyższym zaangażowanie się samorządu województwa pomorskiego w badania naukowe dotyczące monitoringu, kontroli i strategii zapobiegania problemom związanym z obecnością sinic w wodach województwa pomorskiego jest istotne. Uniwersytet Gdański jest jedyną placówką 117

naukowo-badawczą, stale zajmującą się zakwitami sinic w wodach województwa pomorskiego i mogącą porównywać badania z danymi z lat poprzednich, współfinansowano dołączenie do nakładu Polski Dziennika Bałtyckiego na Kaszubach na terenie powiatów: puckiego, wejherowskiego, kartuskiego i kościerskiego filmu pt. Testament ukazującego bogactwo kulturowe Kaszub. Współfinansowano projekt, mający na celu upowszechnienie kultury kaszubskiej, co było doskonałą okazją do promocji Samorządu Województwa Pomorskiego, jako szczególnie dbającego o zapoznanie mieszkańców naszego regionu ze specyfiką kulturową, poprzez włączenie się w inicjatywy wspierające mniejszości etniczne czy regionalne, współfinansowano projekt filmowy pod tytułem Wszystko, co kocham. Film ten prezentuje wpływ najnowszej historii Polski (okres Solidarności i stanu wojennego) na losy bohaterów. Obraz ten opowiada przygody ludzi, którzy spędzili młodość na polskim Wybrzeżu. Zdjęcia kręcone były na terenie województwa pomorskiego m.in. w Pucku i na Helu współorganizowano i współfinansowano projekt artystyczno-edukacyjny pod tytułem Nowe brzmienie Kaszub. Głównym jego celem była prezentacja najciekawszych wykonawców różnych gatunków muzyki, których łączy język kaszubski. Przedsięwzięcie to objęło cykl koncertów odbywających się w studio koncertowym Radia Gdańsk w 2008 r. Każdy koncert był transmitowany ze studia na antenie na żywo, wydano insert do Dziennika Polska the Times pt. Pomorska Nagroda Artystyczna. Publikacja stanowiła doskonałe źródło informacji dotyczące działalności samorządu województwa pomorskiego w zakresie kultury. W dodatku w czytelny i ciekawy sposób została przedstawiona najważniejsza nagroda Samorządu Województwa Pomorskiego przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury na terenie województwa. Dodatek Pomorska Nagroda Artystyczna" stanowił wartościowe kompendium wiedzy dla mieszkańców województwa, przybliżając tematykę szeroko rozumianej kultury i w ten sposób stanowiąc doskonałą okazję do promocji Samorządu Województwa Pomorskiego jako szczególnie dbającego o jej rozwój w regionie, wydano naklejkę na samochód pod nazwą Pomorskie dobry kurs, dołączoną do całego nakładu Polski Dziennika Bałtyckiego na terenie województwa 118

pomorskiego. Celem tego działania promocyjnego było wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z regionem, współorganizowano Hubertus Pomorski 2008 to spotkanie myśliwych i leśników, którego celem jest wypracowanie sposobu zachowania różnorodności gatunkowej oraz kultywowanie tradycji łowieckiej, opracowano i wydrukowano mapy promocyjne województwa pomorskiego oraz mapy administracyjno-drogowej województwa pomorskiego, nagrano materiał z przeprowadzonej Regionalnej Lekcji Samorządności, w której brali udział przedstawiciele samorządu wojewódzkiego. Płyta z filmem będzie udostępniana nauczycielom i uczniom przygotowującym kolejne Lekcje, pokryto koszt udziału samorządu województwa pomorskiego w organizacji ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze, współfinanosowano występy artystyczne związane z organizacją wydarzeń: pt. Kaszebe w żeglarskiej Gdyni oraz Centralnych Obchodach Dni Morza we Władysławowie, udział samorządu wojewódzkiego w: Konferencji gmin żuławskich organizowanej w ramach Roku Żuław, zlecono badanie konsumenckie truskawki kaszubskiej udokumentowanie jej renomy i związku z regionem, zorganizowano transport w celu promocji walorów turystyczno-krajoznawczych województwa pomorskiego: w związku z Festynem Kaszubskim, targami City Warsaw, V Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie, 90-leciem Ligii Morskiej i Rzecznej, II Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym, zlecono wykonanie korekty teksów promocyjno-informacyjnych umieszczonych w publikacjach sygnowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego Przewodnik dla nowych pracowników, Atrakcje turystyczne Województwa Pomorskiego, zlecono przygotowanie projektu graficznego reklamy gospodarczej województwa pomorskiego, sfinansowano wykonanie planszy promujących region w związku z udziałem samorządu w wystawie Forum Regionów w Krynicy Zdrój, wydrukowano: kalendarze naścienne na 2008 r., teczki i papiery firmowe dla członków zarządu, zaproszenia, naklejki, notesy, foldery: Atrakcje Turystyczne Województwa Pomorskiego w polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej 119

i rosyjskiej wersji językowej. Wydawnictwo to przeznaczone jest na udział samorządu wojewódzkiego w wydarzeniach targowo-wystawienniczych, wizytach studyjnych i misjach gospodarczych, pokryto koszt usługi przewodnickiej w związku z I Światowym Zjazdem Konsuli Honorowych RP, pokryto również koszty związane z zakupem usług gastronomicznych na potrzeby seminariów i konferencji promujących region oraz spotkań organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa i wizyt delegacji krajowych i zagranicznych. Ponadto w ramach promocji województwa pomorskiego wydatkowano kwotę 162 210 zł, przez Biuro Prasowe, na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem dwumiesięcznika - magazynu samorządu województwa Pomorskie, prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sfinansowano publikacje na temat bieżącej działalności samorządu pomorskiego w specjalistycznych czasopismach m.in. w Forum Pomorskim, Tygodniku Solidarność oraz w codziennej prasie wydawanej na terenie województwa pomorskiego. Ze środków tych pokryto również medialną kampanię społeczną Akcja 1% podatku pod patronatem marszałka województwa pomorskiego, która propagowała wśród mieszkańców Pomorza przekazywanie 1 % podatku na rzecz organizacji pozarządowych w naszym regionie. Poza tym współfinansowano wydanie m.in. folderów 10 lat województwa pomorskiego prezentującego dokonania pomorskiego samorządu minionej dekady, Europejskie Dni Dziedzictwa w województwie pomorskim zachęcający mieszkańców Pomorza do zwiedzania najciekawszych zabytków i miejsc na Pomorzu, a także TOP PRODUKT mający za zadanie m.in. prezentację i promocję najlepszych regionalnych produktów w województwie pomorskim. 5. Różne opłaty i składki W ramach tego zadania wydatkowano 12 502 zł na: pokrycie kosztów włączenia województwa pomorskiego do Sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego. Celem istnienia sieci jest także zwiększenie ruchu turystycznego, rozwój i wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie ich konkurencyjności, zwiększenie zainteresowania konsumentów żywnością wysokiej 120

jakości oraz wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami całej sieci oraz rozwój regionalny opłatę za umieszczenie witaczy w pasie dróg krajowych Rozdział 75095 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 4 934 867 zł wykonanie 68 889,88 zł, tj. 1,4 % planu W ramach rozdziału finansowane są składki członkowskie wynikające z członkowstwa Województwa Związku Województw RP, w Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Bałtyk oraz Balic Development Forum. Zaplanowaną kwotę 68 890 zł wydatkowano w całości. Ponadto w tym rozdziale zostały zaplanowane wydatki z dotacji rozwojowej w ramach Osi Priorytetowej 2 RPO WP 2007-2013. Na zaplanowane wydatki w kwocie 4 865 977 zł składają się środki dotacji rozwojowej, w tym kwota 4 847 895 zł stanowiąca finansowanie z EFRR oraz kwota 18 082 zł jako współfinansowanie z budżetu państwa (krajowy wkład publiczny). Działanie jest realizowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo wiedzy RPO WP 2007 2013. W roku 2008 przeprowadzono nabór i przyjęto 15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna oraz 12 wniosków w ramach Działania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Składane projekty przez beneficjentów, dotyczą infrastruktury edukacyjnej, naukowo dydaktycznej oraz infrastruktury i usług tworzących podstawy społeczeństwa informacyjnego w województwie pomorskim. W roku 2008 nie zrealizowano wydatków. Jest to wynikiem m.in. opóźnień spowodowanych procesem dostosowywania decyzji środowiskowych z dyrektywą unijną. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 121

Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 955 550 zł wykonanie 955 550,00 zł, tj. 100 % planu Samorząd województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.). Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 240 000 zł wykonanie 240 000,00 zł, tj. 100 % planu Zgodnie z planowanym przeznaczeniem kwotę 240 000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z tego na: 1) częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 40 000 zł, 2) zakup paliwa dla jednostek policji szczebla powiatowego 200 000 zł, Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 150 000 zł wykonanie 150 000,00 zł, tj. 100 % planu Planowaną kwotę 150 000 zł przekazano Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach refundacji części kosztów zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł 122

Plan wydatków 500 000 zł wykonanie 500 000,00 zł, tj. 100 % planu Planowana kwota 500 000 zł została przeznaczona na zakup średnich samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, Pelplinie, Zaleskim, Zblewie oraz Żukowie. Rozdział 75495 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 65 550 zł wykonanie 65 550,00 zł, tj. 100 % planu Kwota 65 550 zł została wydatkowana na wykonanie opracowania Koncepcji Funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan dochodów 304 979 165 zł, wykonanie 311 562 587,25 zł, tj. 102,2 % planu Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan dochodów 2 400 000 zł, wykonanie 2 522 000,00 zł, tj. 105,1 % planu Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Opłaty pobierane są na podstawie art. 9 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 123

z 2002 r. nr 147 poz. 1231). Dochody zaplanowano w kwocie 2 400 000 zł i wykonano w wysokości 2 522 000 zł, tj. 105,1 % planu. Zgodnie z zatwierdzonym programem wpływy z opłat w całości przeznaczane są na profilaktykę przeciwalkoholową i przeciwnarkotykową. Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan dochodów 302 522 021 zł, wykonanie 308 983 442,85 zł, tj.102,1 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy z udziałów w podatkach dochodowych: podatku dochodowym od osób fizycznych z zaplanowanej kwoty 50 560 906 zł, dochody wykonano w kwocie 56 944 849 zł tj. 112,6 % planu, podatku dochodowym od osób prawnych z zaplanowanej kwoty 251 961 115 zł, dochody wykonano w wysokości 252 038 504 zł tj. 100,0 % planu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6 % wysokości podatku odprowadzanego przez podatników zamieszkałych na terenie województwa. Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2005 2008 ( w tys. zł) 124

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005 2006 2007 2008 Dochody 35 107 40 424 51 130 56 945 Podatek dochodowy od osób prawnych Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,0 % naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe, które dokonują wpłat na rachunek budżetu, a na koniec każdego kwartału sporządzają sprawozdania z kwot podatku należnego, przekazanego oraz pozostałego do przekazania w następnym okresie sprawozdawczym. Wpływy z CIT w 2008 roku przekazane zostały przez 125 Urzędów Skarbowych. Porównanie dochodów z Urzędów Skarbowych według regionów za 2008 (w zł): Lp. Region Kwota udziałów w CIT % wsk. struktury 125

1 Województwo pomorskie 185 166 916 73,5 % 2 Województwo mazowieckie 48 416 266 19,2 % 3 Województwo dolnośląskie 4 794 239 1,9 % 4 Województwo wielkopolskie 4 412 338 1,8 % 5 Województwo zachodniopomorskie 3 658 087 1,5 % 6 Województwo małopolskie 2 236 675 0,9 % 7 Województwo śląskie 920 231 0,4 % 8 Województwo kujawsko-pomorskie 681 106 0,3 % 9 Województwo warmińsko-mazurskie 466 198 0,2 % 10 Pozostałe regiony 1 286 448 0,5 % Łącznie udziały w CIT 252 038 504 100,0% Porównanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2005 2008 ( w tys. zł) 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2005 2006 2007 2008 Dochody 151 878 223 222 270 865 252 039 Od roku 2008 udział Województwa w podatku CIT wynosi 14 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT są trudne do prognozowania, gdyż na ich wysokość znaczący wpływ ma polityka fiskalna państwa, sytuacja na rynkach światowych w zakresie dostępności produktów i usług, jak również dynamika wzrostu gospodarczego kraju. 126

Niższe wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 rok, w porównaniu z rokiem 2007 spowodowane jest ustawowym obniżeniem wskaźnika udziału we wpływach z CIT z 15,9 % do 14 %. Rozdział 75624 Dywidendy Plan dochodów 57 144 zł wykonanie 57 144,40 zł, tj.100 % planu Samorząd Województwa, będący właścicielem 5 548 akcji Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 01.01.2006 30.06.2007 otrzymał dywidendę w wysokości 57 144 zł. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan wydatków 7 826 890 zł wykonanie 2 787 717,63 zł, tj. 35,6 % Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków 2 856 890 zł wykonanie 2 649 364,46 zł, tj. 92,7 % W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 649 364 zł tj. 92,7 % planu, na które składały się: - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2002 r. w wysokości 313 560 zł, - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. w wysokości 23 145 zł, - odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 r. w wysokości 2 031 443 zł, - odsetki od pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie projektów unijnych w wysokości 276 586 zł, - koszty obsługi rachunków bankowych w BGK w wysokości 4 630 zł. 127

Wszystkie umowy kredytowe przewidują kwartalną, natomiast umowy pożyczkowe miesięczną kapitalizację odsetek. Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wydatków 4 970 000 zł wykonanie 138 353,17 zł tj. 2,8 % W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z potencjalną spłatą kwot z tytułu udzielonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego poręczeń dla SP ZOZ. W 2008 roku pierwotnie na spłatę poręczonych kredytów zabezpieczono kwotę 19 370 000 zł. W związku ze spłatami kredytów przez SP ZOZ zgodnie z umowami, planowaną kwotę zmniejszono do poziomu 4 970 000 zł. W 2008 roku wydatkowano środki w wysokości 138 353 zł na spłatę: - dwóch rat kapitałowych dla Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie 67 127 zł, - dwóch rat kapitałowych dla Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku 71 226 zł. Pozostałe jednostki terminowo regulowały spłatę kredytów. Województwo w 2008 roku odzyskało wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń w wysokości 138 353 zł. Spłata rat kapitałowych za SP ZOZ w ramach poręczenia spowodowała powstanie należności wobec Samorządu Województwa Pomorskiego, które zostały uregulowane do końca 2008 roku. Stan poręczeń udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na koniec 2008 roku stanowi kwota 160 232 382 zł, w tym kwota 129 114 534 zł dotyczy poręczeń udzielonych jednostkom SP ZOZ, w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2005 roku o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 128

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan dochodów 453 787 662 zł wykonanie 155 822 424,23 zł, tj. 34,3 % Plan wydatków 770 685 zł wykonanie 0 zł Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje rozwojowe (rozdziały 75861 i 75862), części subwencji ogólnej realizowane w rozdziałach 75801, 75802, 75804, 75833 oraz pozostałe dochody realizowane w ramach rozdziału 75814. 1. Dotacja rozwojowa, otrzymywana w rozdziałach 75861 i 75862 na: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007 2013 (rozdział 75861) plan 245 700 000 zł, wykonanie 8 648 099 zł; tj. 3,5 %; Program Operacyjny Kapitał Ludzki (rozdział 75862) plan 93 257 884 zł, wykonanie 31 745 005 zł; tj. 34,0 %. Niskie wykonanie dotacji rozwojowej, szczególnie na Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013, spowodowane było opóźnieniami w zakresie przygotowania rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy publicznej oraz dostosowania polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska do regulacji unijnych. Te opóźnienia spowodowały przesunięcie podpisywania umów z beneficjentami a więc i refundacje wydatków poniesionych przez beneficjentów na 2009 rok. 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 98 729 453 zł, wykonanie 98 729 453 zł, tj. 100 %), z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano planowaną kwotę 27 973 545 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę 30 061 373 zł; część regionalna subwencji ogólnej dla województw otrzymano planowaną kwotę 38 794 535 zł; uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego otrzymano planowaną kwotę 1 900 000 zł. 129

3. Pozostałe dochody, z planowanej kwoty 16 100 325 zł zrealizowano wpływy w wysokości 16 699 867 zł, tj. 103,7 % planu, z tego: wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat 10 904 986 zł, tj. 105,7 % planu; wpływy ze zwrotów dotacji i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 36 428 zł, tj. 135,9 % planu; wpływy z tytułu zwrotów środków niewygasających wydatków związanych z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 270/XVI/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 5 620 100 zł, tj. 100,0 % planu (szczegółowe omówienie wydatków niewygasających przedstawiono w części V. sprawozdania); wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne 138 353 zł, tj. 100 % planu. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan wydatków 770 685 zł wykonanie 0 zł W rozdziale tym na etapie uchwalania budżetu rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na kwotę 25 633 915 zł, z tego: 1) rezerwę ogólną w wysokości 5 880 000 zł, 2) rezerwę celową w wysokości 19 753 915 zł, z przeznaczeniem na: wydatki bieżące w kwocie 3 220 000 zł, na realizację następujących zadań: - Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 20 000 zł, - Bezpieczeństwo publiczne 100 000 zł, - Zadania oświatowe 1 500 000 zł, - Zadania z zakresu kultury 1 600 000 zł. wydatki inwestycyjne w kwocie 16 533 915 zł, na realizację następujących zadań: 130

- Transport metropolitarny 4 850 000 zł, - Przejście komunikacyjne łączące nabrzeża Motławy 2 000 000 zł, - Wsparcie przedsiębiorczości w regionie 4 000 000 zł, - Aplikacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej 3 032 500 zł, - Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych - Finansowych Mechanizmów Europejskich 2 651 415 zł. W 2008 roku uruchomiono środki z: 1. rezerwy ogólnej w wysokości 3 629 315 zł na zadania ujęte w następujących działach: - 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 zł, - 600 Transport i łączność 375 540 zł, - 710 Działalność usługowa 25 000 zł, - 750 Administracja publiczna 988 339 zł, - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 705 550 zł, - 801 Oświata i wychowanie 653 700 zł, - 851 Ochrona zdrowia 310 000 zł, - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 186 zł, - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 270 900 zł, - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 179 000 zł, - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 75 000 zł, - 926 Kultura fizyczna i sport 45 000 zł, Ponadto Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku dokonano uwolnienia rezerwy ogólnej na kwotę 1 500 000 zł. 2. rezerwy celowej na kwotę 19 753 915 zł, w tym: a) Bezpieczeństwo publiczne zarezerwowaną kwotę 100 000 zł, uruchomiono na realizację zadania w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, b) Zadania oświatowe : kwota 1 000 000 zł została uruchomiona na realizację zadań oświatowych, 131

kwota 500 000 zł została uruchomiona na realizację zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej do rozdziału 85420 Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (remont poddasza Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie), c) Zadania z zakresu kultury : kwota 1 000 000 zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury (dotację podmiotową na działalność Europejskiego Centrum Solidarności), kwota 600 000 zł została uruchomiona na realizację zadania w rozdziale 92106 Teatry (dotację podmiotową na bieżącą działalność Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego), d) Transport metropolitarny kwotę 2 000 000 zł uruchomiono na realizację zadania w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy, kwotę 2 000 000 zł uruchomiono z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni) Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 665/XXVII/08 z dnia 27 października 2008 roku rozwiązano rezerwę celową Transport metropolitarny w kwocie 850 000 zł, e) Wsparcie przedsiębiorczości w regionie kwota 2 000 000 zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (dokapitalizowanie Pomorskiej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie), kwota 2 000 000 zł została uruchomiona z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości (podwyższenie kapitału zakładowego spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni) f) Aplikacja projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej kwota 1 803 001 zł uruchomiona na realizację zadań w rozdziale 75018 Urzędy Marszałkowskie (w ramach RPO 1 797 000 zł, POKL 6 001 zł), Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 703/XXX/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku uwolniono rezerwę celową w kwocie 1 229 499 zł, 132

g) Aplikacja projektów realizowanych w ramach Innych Finansowych Mechanizmów Europejskich kwotę 2 651 415 zł uruchomiono z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony zdrowia, h) Przejście komunikacyjne łączące nabrzeża Motławy w związku z brakiem rozstrzygnięć w zakresie podmiotu realizującego wymienione zadanie, Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 649/XXVI/08 z dnia 29 września 2008 roku kwotę 1 950 000 zł, które przeznaczono na obniżenie potrzeb kredytowych województwa, kwotę 50 000 zł przeznaczono na dokumentację projektową związaną z budową kładki przez Motławę na Wyspę Ołowiankę w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele. Po uruchomieniu środków w ciągu 2008 roku, stan rezerw na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 770 685 zł, z tego: rezerwa ogólna 750 685 zł, rezerwa celowa 20 000 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan dochodów 724 843 zł, wykonanie 691 351,14 zł, tj. 95,4 % Plan wydatków 27 982 812 zł, wykonanie 27 681 916,20 zł, tj. 98,9 % Do zadań samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. W 2008 roku Samorząd Województwa Pomorskiego wykonywał zadania oświatowe poprzez prowadzenie następujących jednostek organizacyjnych: 8 wojewódzkich zespołów szkół policealnych, 1 kolegium pracowników służb społecznych, 2 zakłady kształcenia nauczycieli, 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie, 2 ośrodki wychowawcze. 133

Realizacja dochodów wyżej wymienionych jednostek w wysokości 691 351 zł, tj. 95,4 % planu pochodzi z następujących tytułów: najmu i dzierżawy składników majątkowych 358 832 zł wpływów z usług 207 538 zł pozostałych dochodów 124 981 zł W ramach zaplanowanych wydatków przeznaczonych na oświatę i wychowanie zrealizowano zadania za kwotę 27 681 916 zł co stanowi 98,9 % planu. Na pokrycie wydatków jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym, złożyły się środki pochodzące z: subwencji oświatowej w wysokości 22 353 349 zł, co pokryło wydatki w 80,8 %, dochodów własnych budżetu w wysokości 5 328 567 zł, co pokryło wydatki w 19,2 %. Pozostała część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5 620 196 zł, jest źródłem finansowania wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. Najwyższą pozycją w strukturze wydatków w 2008 roku były wynagrodzenia i pochodne w wysokości 20 501 455 zł, które stanowiły 74,0 % wszystkich wydatków w dziale 801. Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków poniesionych w 2008 roku. Wynagrodzenia i pochodne 20 501 455 74,0% Wydatki inw estycyjne 1 470 000 5,3% Dotacje 267 081 1,0% Pozostałe w ydatki bieżące 5 443 380 19,7% 134

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 756 500 zł, wykonanie 752 901,71 zł, tj. 99,5 % W rozdziale tym finansowana jest szkoła podstawowa specjalna wchodząca w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 9,17 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatów administracyjnych i obsługi. Wśród wykonanych wydatków w wysokości 752 902 zł, najwyższy udział strukturalny, tj. 89,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 674 253 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 78 649 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w szkole kształciło się 31 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 024 zł. Ze względu na charakter ośrodka, oprócz zajęć lekcyjnych w szkole prowadzone są różnorodne zajęcia rewalidacyjne, organizowane stosownie do potrzeb rozwojowych wychowanków. W skład zajęć rewalidacyjnych wchodzi: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia poprawiające sprawność manualną, zajęcia rytmiczne oraz nauka języka migowego. W Ośrodku organizowane są również pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno - sportowe służące rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży. W szczególności są to zajęcia pływackie, strzeleckie, plastyczne, teatralne, kulinarne i taneczne. Przy realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organizacjami i instytucjami zewnętrznymi, takimi jak: Międzyszkolny Klub Sportowy Niesłyszących Olimp w Wejherowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących w Wejherowie, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu Cisza w Gdyni, LOK w Gdańsku, Wejherowskim Centrum Kultury oraz Powiatową Komendą Policji w Wejherowie. 135

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 293 100 zł, wykonanie 290 360,85 zł, tj. 99,1 % W rozdziale 80105 finansowane jest przedszkole specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie zatrudniające pracowników w wymiarze 1,67 etatów pedagogicznych oraz 1,17 etatów obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 58,1 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 168 618 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 121 743 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio do przedszkola uczęszczało ośmioro dzieci, a koszt utrzymania jednego dziecka w skali miesiąca wyniósł 3 025 zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 1 255 505 zł, wykonanie 1 251 941,47 zł, tj. 99,7 % W ramach rozdziału finansowane są gimnazja specjalne wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Gimnazjum specjalnie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 437 505 zł, wykonanie 434 910 zł zł, tj. 99,4 % W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Kwidzynie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6,39 etatów pedagogicznych oraz 1,5 etatu administracji i obsługi. 136

Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 77,3%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 336 169 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 98 741 zł związane były głównie z zakupem usług remontowych (remont samochodu służbowego, roboty rozbiórkowe i nadzór budowlany) oraz kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia związany z uruchomieniem od września dodatkowego oddziału w gimnazjum, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w gimnazjum w Kwidzynie kształciło się 43 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 803 zł. Gimnazjum Specjalne wchodzące w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych w roku 2008 realizowało zadania o charakterze wychowawczo - rewalidacyjno - resocjalizacyjnym, w tym: współorganizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Poezji Śpiewanej Szałamaja 2008, organizacja XV Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego, udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestnictwo wychowanek w nowych formach działań, np.: współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Kwidzynie, udział w międzynarodowej wymianie młodzieży (Projekt Fundacji Krzyżowa ), udział w zajęciach hipoterapii i Koła Jeździeckiego, Ponadto doprecyzowano zasady funkcjonowania Grupy Usamodzielnienia oraz kontynuowano działania mające na celu dojście do standardów określonych w Etapowym Planie Dochodzenia do Standardów Opieki i Wychowania w MOW w Kwidzynie. Kontynuowano również działania mające na celu uzupełnienie oferty edukacyjnej Ośrodka o możliwość kształcenia wychowanek w formach kursowych (przygotowano schemat projektu w ramach EFS). Ad. 2 Gimnazjum specjalne w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. 137

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 818 000 zł, wykonanie 817 031 zł, tj. 99,9 % W 2008 roku w gimnazjum specjalnym w Wejherowie zatrudnienie kształtowało się na poziomie 10,92 etatów pedagogicznych oraz 1,75 etatu administracji i obsługi. Średnio w gimnazjum kształciło się 30 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 269 zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 89,8%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 733 286 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 83 745 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 405 800 zł, wykonanie 398 336,00 zł, tj. 98,2 % W ramach rozdziału finansowane jest liceum profilowane specjalne wchodzące w skład Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Zatrudnienie w szkole w 2008 roku wyniosło 4,25 etatów pedagogicznych oraz 0,75 etatów administracyjnych i obsługi. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 85,5%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 340 693 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 57 643 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w liceum kształciło się 21 uczniów, a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 184 zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Plan dochodów 208 500 zł, wykonanie 201 969,28 zł, tj. 96,9 % 138

Plan wydatków 9 987 961 zł, wykonanie 9 797 571,04 zł, tj. 98,1 % Zadania w zakresie szkolnictwa zawodowego realizowane były przez osiem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i osiem Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Zgodnie z uchwałą nr 458/XXII/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie rozwiązania Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku przy ul. Gen. J. Hallera 245 oraz likwidacji Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży Nr 1 w Gdańsku i Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Gdańsku, jednostki budżetowej prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego zmienionej uchwałą nr 491/XXIV/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2008 roku, WZSP Nr 1 w Gdańsku został zlikwidowany z dniem 31 października 2008 roku. Likwidacja została przeprowadzona w terminie od dnia 1 września 2008 roku do 31 października 2008 roku, zgodnie z uchwałą Nr 830/139/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyznaczenia likwidatora i przeprowadzenia likwidacji jednostki budżetowej: Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych Nr 1 w Gdańsku. W roku 2008 sześć spośród ośmiu Zespołów Szkół generowało dochody, na które składały się: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 173 279 zł wpływy nadwyżki dochodów własnych 15 681 zł pozostałe dochody 13 009 zł Wydatki Szkół na 2008 rok zaplanowano na poziomie 9 987 961 zł i zostały one wykonane w 98,1 %, czyli w wysokości 9 797 571 zł. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty rozdziału 80130 przedstawia poniższa tabela: Plan wydatków i ich wykonanie w 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Plan na 2008 rok Wykonanie na 31.12.2008 r. Wskaźnik wykonania 1. WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane) 321 000 282 505 88,0 % 2. WZSP nr 2 w Gdańsku 2 155 660 2 130 913 98,9 % 3. WZSP w Gdyni 1 915 900 1 910 732 99,7 % 139

4. WZSP w Wejherowie 1 397 101 1 363 076 97,6 % 5. WZSP w Sztumie 972 000 939 446 96,7 % 6. WZSP w Słupsku 1 396 800 1 354 086 96,9 % 7. WZSP w Chojnicach 778 900 770 631 98,9 % 8. WZSP w Starogardzie Gdańskim 1 050 600 1 046 182 99,6 % RAZEM 9 987 961 9 797 571 98,1 % Poniesione przez szkoły wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi zakupu usług remontowych zakupu energii odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zakupu innych usług (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi zdrowotne, dostęp do sieci internet), zakupu materiałów i wyposażenia zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pozostałych wydatków 7 678 970 zł 488 256 zł 380 200 zł 367 930 zł 287 850 zł 240 987 zł 120 619 zł 74 520 zł 158 239 zł Wysokość wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi stanowi największą strukturalnie część wydatków, tj. 78,4 %. Na tę pozycję składają się koszty zatrudnienia nauczycieli na 113,14 etatach oraz koszty pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych na 68,78 etatach. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w 2008 roku korzystało 1 007 uczniów. Dane dotyczące zatrudnienia oraz liczby uczniów poszczególnych Zespołów Szkół prezentuje poniższa tabela. Liczba etatów oraz liczba uczniów w WZSP w 2008 r. L.p. Wyszczególnienie Liczba etatów ogółem W tym: etaty nauczycielskie Liczba uczniów 1. WZSP nr 1 w Gdańsku (zlikwidowane) 4,56 0,70 * 22 2. WZSP nr 2 w Gdańsku 36,96 21,80 128 3. WZSP w Gdyni 38,06 27,19 183 4. WZSP w Wejherowie 23,24 12,49 150 5. WZSP w Sztumie 17,64 11,53 82 6. WZSP w Słupsku 24,46 15,13 155 7. WZSP w Chojnicach 19 13 148 140

8. WZSP w Starogardzie Gdańskim 18 12 139 RAZEM 181,92 113,14 1007 * Niewielka liczba etatów nauczycielskich wynika z faktu likwidacji WZSP nr 1 w roku 2008 i nie dokonania naboru nowych słuchaczy, w związku z czym zapotrzebowanie na kadrę pedagogiczną było niewielkie. Umowy z nauczycielami zawarte zostały w częściach ułamkowych, umożliwiających ukończenie szkoły wszystkim dwudziestu dwóm uczniom. Szkoły, realizując zadania statutowe, prowadzą ścisłą współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz środowisk lokalnych, np.: WZSP nr 2 w Gdańsku współpracuje z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym poprzez udział i współorganizację imprez prozdrowotnych jak np. Festyn Rodzinny, WZSP w Gdyni współpracuje m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni i Gdańsku, Caritas Diecezji Włocławskiej, Towarzystwem Diabetologicznym, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Hospicjum w Gdyni, Polska YMCA, 3 Flotyllą Okrętów Wojennych w Gdyni, WZSP w Wejherowie współpracuje ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych przy Wejherowskim Centrum Kultury, WZSP w Sztumie współpracuje z Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla dzieci w Kwidzynie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie, ośrodkiem dla ludzi bezdomnych Agape w Borowym Młynie oraz DPS w Ryjewie, WZSP w Słupsku współpracuje z Domami Pomocy Społecznej i Szkolnym Ośrodkiem Wychowawczym w Słupsku, WZSP w Chojnicach współpracuje z klubem Amazonek w zakresie rehablillitacji kobiet po mastektomii, z PCK w zakresie organizacji i przeprowadzenia Powiatowych Zawodów Drużyn Sanitarnych, z Miejskim Centrum Wolontariatu, z Domem Dziennego Pobytu w Chojnicach, z Uniwersytetem III wieku, z Domem Dziecka w Wierzchowie Człuchowskim, z Kliniką Leczenia Bólów Głowy w Krojantach. Rozdział 80131 Kolegia pracowników służb społecznych Plan dochodów 112 200 zł, wykonanie 129 864,64 zł, tj. 115,7 % Plan wydatków 1 331 147 zł, wykonanie 1 318 314,66 zł, tj. 99,0 % 141

Zadania w ramach rozdziału 80131 realizuje Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku, w którym kształcenie prowadzone jest zarówno dla młodzieży jak i dorosłych w trybie dwuletniego cyklu. Pierwsi absolwenci opuszczą Kolegium w 2009 roku. Głównym źródłem dochodów Kolegium w 2008 roku były wpływy z usług (opłaty za czesne od słuchaczy) oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. W poniesionych w tym rozdziale wydatkach ogółem w wysokości 1 318 315 zł, 87,7 % to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, tj. 1 155 880 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 162 435 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i in.) oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W 2008 roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych zatrudnienie wynosiło 14,7 etatów pedagogicznych oraz 12,4 etatów administracji i obsługi. Średnia liczba słuchaczy ukształtowała się na poziomie 117 osób a koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 002 zł w odniesieniu do młodzieży i 892 zł w odniesieniu do dorosłych. W 2008 roku KPSS w Gdańsku realizowało program kształcenia opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7.04.2005 r. w sprawie standardów kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych i zatwierdzony przez Ministerstwo Polityki Społecznej. Nauka kontynuowana była w systemie dziennym i zaocznym. Opiekę naukowo - dydaktyczną sprawował Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych. Słuchacze zostali włączeni do wielu akcji woluntarystycznych. Ponadto zapewniono im możliwość rozwijania zainteresowań zawodowych. Z dniem 1 września 2008 roku Kolegium przejęło majątek zlikwidowanego WZSP nr 1 w Gdańsku. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Plan dochodów 140 000 zł, wykonanie 105 254,27 zł, tj. 75,2 % Plan wydatków 1 711 500 zł, wykonanie 1 680 853,30 zł, tj. 98,2 % 142

Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład: 1. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie, 2. Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie. Ad. 1 Szkoła zawodowa specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 193 000 zł, wykonanie 192 546 zł, tj. 99,8 % W 2008 roku z oferty edukacyjnej szkoły zawodowej specjalnej w Kwidzynie korzystało średnio 12 uczniów, a zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 2,36 etatów pedagogicznych. Koszt utrzymania jednego ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 212 zł. Najwyższy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 54,4 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 104 728 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 87 818 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szkoła zawodowa specjalna wchodząca w skład MOW w Kwidzynie poza realizacją zadań statutowych w 2008 roku realizowała również zadania o charakterze wychowawczo - rewalidacyjno - resocjalizacyjnym. Ad. 2 Szkoła zawodowa specjalna w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. Plan dochodów 140 000 zł, wykonanie 105 254 zł, tj. 75,2 % Plan wydatków 1 518 500 zł, wykonanie 1 488 307 zł, tj. 99,9 % W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wejherowie funkcjonują następujące szkoły zawodowe: Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 kształcąca w systemie trzyletnim w zawodzie stolarz oraz w systemie dwuletnim w zawodzie kucharz małej gastronomii, 143

Technikum nr 4 kształcące w systemie czteroletnim w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa, Technikum Uzupełniające nr 2 (na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) kształcące w systemie trzyletnim w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego, Policealna Szkoła dla Młodzieży kształcąca w systemie dwuletnim w zawodzie technik informatyk. Dochody w wysokości 105 254 zł uzyskane przez szkoły dotyczyły przede wszystkim wpływów z warsztatów szkolnych za usługi ślusarskie i stolarskie oraz wpłat za wystawienie duplikatów świadectw. Niższy niż zakładano poziom dochodów wynika ze zmniejszenia liczby uczniów w szkole oraz mniejszej niż oczekiwano ilości zamówień dotyczących wykonania ram ekspozycyjnych przygotowywanych w ramach warsztatów szkolnych. Specyfika szkół wchodzących w skład OSW sprawia, iż wszystkie szkoły zawodowe posiadają wspólną kadrę. W 2008 roku w wyżej wymienionych szkołach zatrudnieni byli pedagodzy na 17,06 etatach oraz pracownicy administracyjni i obsługi na 3,75 etatach. W wydatkach wykonanych w 99,9 % najwyższy udział, tj. 81,0 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 206 197 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 282 110 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Średnio w szkołach zawodowych specjalnych w OSW w Wejherowie kształciło się 69 uczniów, w tym: w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 25 uczniów w Technikum nr 4 12 uczniów w Technikum Uzupełniającym nr 2 8 uczniów w Policealnej Szkole dla Młodzieży 24 uczniów Koszt kształcenia przypadający na jednego ucznia w skali miesiąca w roku 2008 wyniósł 1 785 zł. 144

Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli Plan dochodów 208 090 zł, wykonanie 196 538,61 zł, tj. 94,4 % Plan wydatków 5 385 300 zł, wykonanie 5 355 504,91 zł, tj. 99,4 % W roku 2008 zadania w obrębie rozdziału 80141 realizowały dwa zakłady kształcenia nauczycieli: 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (CEN), 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (ODN). Ad. 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Plan dochodów 199 320 zł, wykonanie 187 714 zł, tj. 94,2 % Plan wydatków 4 067 900 zł, wykonanie 4 066 943 zł, tj. 100,0 % Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zgromadziło dochody z następujących tytułów: najmu i dzierżawy składników majątkowych 107 663 zł wpływów nadwyżki dochodów własnych 31 771 zł pozostałych dochodów 48 280 zł W 2008 roku CEN wykonał 100% zaplanowanych na ten rok wydatków. Najwyższy udział w strukturze, tj. 53,2%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 2 163 625 zł. Znaczącą pozycją były także wydatki inwestycyjne w kwocie 1 470 000 zł, tj. 36,1% ogółu wydatków, realizowane w ramach WPI - modernizacje nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Hallera 14, której zakres obejmował: wykonanie instalacji silnoprądowej, wymianę stolarki okiennej, wymianę podłóg z usunięciem toksycznych materiałów oraz wymianę ścian z płyty pilśniowej na kartonowo - gipsowe w pomieszczeniach administracyjnych, studium projektu budowlanego - koncepcja modernizacji budynku CEN przy ulicy Hallera 14, projekt i wymiana siedmiu drzwi wejściowych. 145

Pozostałe wydatki w kwocie 433 318 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 23,9 etatów pedagogicznych, 1,5 etatu specjalisty oraz 25,9 etatów administracji i obsługi. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, w 2008 roku realizowało następujące zadania statutowe: 1. Opracowywanie i realizacja priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa pomorskiego. 2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności doradców metodycznych. 3. Doskonalenie zawodowe w formie: kursów kwalifikacyjnych 156 uczestników kursów doskonalących 997 uczestników warsztatów metodycznych 3 107 uczestników konferencji przedmiotowo - metodycznych 3 909 uczestników konferencji tematycznych i problemowych 2 177 uczestników konferencji dla przedstawicieli JST, KO, dyrektorów szkół 381 uczestników szkoleń rad pedagogicznych 4 506 uczestników Poza zadaniami statutowymi, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku podejmowało również działania związane z realizację Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku: wspieranie innowacyjnych form kształcenia oraz kształcenia ustawicznego, wspieranie regionalnych specjalności edukacyjnych oraz specjalności obejmujących nową technikę i technologię, eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez: współpracę ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół na Litwie Macierz Szkolna, współudział w programie Patriotyzm jutra, Wybitni gdańszczanie rodem z Wileńszczyzny. Portret zbiorowy, prowadzenie warsztatów dla nauczycieli z Holandii w ramach realizacji projektu Naczynia połączone. rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych, wspieranie rozwoju zaplecza informatycznego poprzez szkolenie nauczycieli w stosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu lekcyjnym 146

z zastosowaniem różnorodnych programów oraz konsultacje i szkolenia w zakresie rozbudowy i modernizacji szkolnych sieci komputerowych, szkolnych i nauczycielskich witryn internetowych, nowoczesnych baz informatycznych w szkolnych bibliotekach oraz poprzez prowadzenie witryny internetowej placówki www.cen.gda.pl. Ad. 2 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Plan dochodów 8 770 zł, wykonanie 8 825 zł, tj. 100,6 % Plan wydatków 1 317 400 zł, wykonanie 1 288 562 zł, tj. 97,8 % W roku 2008 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zgromadził dochody z następujących tytułu: wpływów nadwyżki dochodów własnych 7 868 zł wpływów z różnych dochodów 957 zł Zatrudnienie w Ośrodku kształtowało się na poziomie 13,7 etatów pedagogicznych oraz 11,45 etatów administracji i obsługi. Zaplanowane na 2008 rok wydatki wykonano w 99,4 %. Najwyższy udział w strukturze, tj. 87,6 %, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które łącznie wyniosły 1 129 277 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 159 285 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w 2008 roku realizował następujące zadania statutowe: 1. Opracowanie, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Informatora Form Doskonalenia na rok 2008/2009 na podstawie przeprowadzonego badania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. 2. Doskonalenie zawodowe w formie: kursów kwalifikacyjnych 41 uczestników kursów doskonalących 827 uczestników warsztatów metodycznych 659 uczestników seminariów 9 uczestników konferencji 1 811 uczestników szkoleń rad pedagogicznych 1 079 uczestników 147

Poza zadaniami statutowymi Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku podejmował również działania związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020 roku, w tym: wspieranie innowacyjnych form kształcenia poprzez utworzenie platformy do kształcenia na odległość, rozwijanie wspólnych inicjatyw instytucji edukacyjnych poprzez działania mające na celu reaktywowanie instytucji nauczyciela doradcy metodycznego, eksport usług edukacyjnych do innych regionów i za granicę poprzez realizację projektu Europe - NET dotyczącego poznawania systemów i instytucji zajmujących się edukacją dorosłych (ustawiczną), którego partnerami są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy, wspieranie zaplecza informatycznego poprzez prezentowanie wiedzy i rozwiązań w zakresie technologii i oprogramowania przydatnych w dydaktyce i zarządzaniu szkołą oraz prowadzenie witryny internetowej placówki pod adresem www.odn.slupsk.pl. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan dochodów 700 zł, wykonanie 1 247,41 zł, tj. 178,2 % Plan wydatków 158 570 zł, wykonanie 153 839,14 zł, tj. 97,0 % Dochody w tym rozdziale dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku prowadzonego projektu Europe - NET. Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, która zobowiązuje organ prowadzący do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2008 dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez SWP zorganizowano szkolenia w zakresu: wykorzystania środków finansowych EFS w ramach PO KL, umiejętności interpersonalnych w pracy dyrektora szkoły, psychologii: kształtowanie się tożsamości współczesnej młodzieży, kompetencji zawodowych w świetle systemu edukacji, wyników egzaminów zewnętrznych w szkołach prowadzonych przez SWP, 148

wprowadzania reformy programowej Szkoła skuteczna, przyjazna i nowoczesna. W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku kontynuowano realizację projektu Europe - NET Sokrates Grundtvig 2, który przewiduje utworzenie Europejskiego Partnerstwa Uczenia się w celu pogłębiania współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi uczenie się w społeczności lokalnej. Partnerami programu są Hiszpanie, Szwedzi i Anglicy (koordynator projektu). Z zaplanowanych wydatków na ten projekt w wysokości 63 570 zł wydatkowano 62 821 zł, tj. 98,8 %, realizując między innymi zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz szkolenia pracowników. Strukturalnie największą pozycją wydatków są stypendia różne w wysokości 86 368 zł, które stanowią 56,1% wydatków. Podróże służbowe i zagraniczne w wysokości 43 360 zł dotyczą kosztów podróży związanej ze spotkaniem projektowym w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii w ramach realizowanego przedsięwzięcia. Pozostałe wydatki wynoszące łącznie 24 111 zł dotyczą kosztów związanych z zakupem akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług oraz z wynagrodzeniami bezosobowymi. Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne Plan dochodów 54 957 zł, wykonanie 56 256,93 zł, tj. 102,4 % Plan wydatków 6 235 600 zł, wykonanie 6 225 694,74 zł, tj. 99,8 % Zadania w ramach rozdziału 80147 realizują dwie biblioteki pedagogiczne: 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. W 2008 roku głównym źródłem dochodów były dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych PBW w Słupsku w wysokości 50 963 zł. Pozostałe dochody w kwocie 5 294 zł dotyczyły wpływów z różnych dochodów oraz wpływów nadwyżki dochodów własnych obu bibliotek. Ad. 1 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku. 149

Biblioteka posiada 13 filii: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie. Biblioteka, realizując zadania biblioteczne jak również edukacyjne, służy w szczególności potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W PBW w Gdańsku w 2008 roku zatrudnienie wyniosło 59,5 etatów pedagogicznych oraz 19,5 etatów administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3 217 062 zł dotyczące zatrudnianych pracowników zajmowały największą część w wykonanych wydatkach, tj. 79,1 %. Na zakup książek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych przeznaczono 135 000 zł. Kwota 713 985 zł wydatkowana została na utrzymanie jednostki (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia i in.) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe dane kosztowe odnośnie zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych prezentuje poniższa tabela: Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Gdańsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji prenumeraty zbiory książki czasopism specjalne Pozyskane książki za książki z darów zagubione PBW Gdańsk 474 96 131 1 319 34 Chojnice 139 38 2 385 38 Gdynia 137 32 0 155 0 Kościerzyna 126 36 0 168 7 Kwidzyn 418 32 14 116 11 Malbork 111 27 0 25 0 Nowy Dwór Gdański 111 18 0 35 0 Pruszcz Gdański 140 34 0 229 3 Puck 113 31 0 135 13 Sopot 136 31 1 170 0 Starogard Gd. 130 30 0 154 77 Sztum 124 29 0 152 0 Tczew 155 29 0 216 2 Wejherowo 163 33 1 89 58 Razem 2 477 496 149 3 348 243 Wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. całość zbiorów Biblioteki wynosi 523 537 jednostek inwentarzowych. 150

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez: gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno - bibliograficzną, działalność edukacyjno - metodyczną poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów z edukacji czytelniczej i medialnej, współpracę między innymi z Uniwersytetem Gdańskim (VI Bałtycki Festiwal Nauki), Politechniką Gdańską (Pomorska Biblioteka Cyfrowa), Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną, Ateneum i Szkołą Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie. W ramach działalności promocyjnej, placówka włączyła się w organizowaną przez CEN w Gdańsku konferencję poprzez przygotowanie wystawy tematycznej. Po raz szósty PBW w Gdańsku organizowała imprezy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Ponadto, w ramach obchodów Roku Dialogu Międzykulturowego, Biblioteka przygotowała pod patronatem Narodowego Centrum Kultury projekt pt. Edukacja Wielokulturowa szansą poznania i dialogu. Placówka brała również aktywny udział w opracowywaniu projektu pn. Pomorska Biblioteka Cyfrowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Niewątpliwie istotnym wydarzeniem w 2008 roku było zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie na projekt edukacyjny z wykorzystaniem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej, organizowanym przez Ośrodek Komputeryzacji i Zastosowań Informatycznych w Warszawie oraz Serwis Internetowy Biblioteka Pedagogiczna. Ad. 2 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku. Biblioteka posiada 4 filie: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku oraz Miastku i jest ściśle związana z procesem kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli stanowiąc warsztat pracy kadry pedagogicznej. W 2008 roku zatrudnienie w Bibliotece wyniosło 23,96 etatów pedagogicznych oraz 21,2 etatów administracji i obsługi. Największy udział w strukturze wykonanych wydatków, tj. 78,0%, stanowiły wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły 1 590 276 zł. Na zakup książek, prasy, zbiorów audiowizualnych i innych przeznaczono 66 981 zł. Pozostałe wydatki 151

w wysokości 382 391 zł związane były głównie z kosztami utrzymania jednostki (zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług i in.) oraz z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe dane odnośnie zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych prezentuje poniższa tabela: Zakupione i pozyskane woluminy w 2008 roku przez PBW w Słupsku. Placówka macierzysta / filia Liczba zakupionych pozycji prenumeraty zbiory książki czasopism specjalne Pozyskane książki za książki z darów zagubione PBW Słupsk 977 87 80 346 35 Bytów 169 49 14 164 0 Człuchów 169 50 14 116 0 Lębork 169 50 13 50 0 Miastko 169 50 13 31 0 Razem 1 653 286 134 707 35 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, elektroniczne katalogowanie i udostępnianie zbiorów, działalność informacyjno - bibliograficzną, działalność edukacyjno - metodyczną oraz współpracę m.in. z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, Miejskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego w Słupsku, z placówkami oświatowym, bibliotekami publicznymi oraz naukowymi województwa pomorskiego. Poza finansowaniem dwóch bibliotek, Samorząd Województwa Pomorskiego z dniem 1 stycznia 2002 r. na mocy porozumienia zawartego z Powiatem Kartuskim, powierzył Powiatowi prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach. Biblioteka weszła w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia. Samorząd Województwa w 2008 roku na dofinansowanie działalności tejże biblioteki przeznaczył dotację w kwocie 120 000 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Starostwo Powiatowe w Kartuzach, wykorzystano 100% dotacji. Rozdział 80195 Pozostała działalność Plan dochodów 396 zł, wykonanie 220,00 zł, tj. 55,6 % Plan wydatków 461 829 zł, wykonanie 456 598,38 zł, tj. 98,9 % 152

Ujęte w tym rozdziale dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. W 2008 roku zostały zaplanowane środki na realizację poniższych zadań: Na podstawie art. 9 g Karty Nauczyciela zaplanowano środki na zabezpieczenie obsługi komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2 396 zł. W sesji letniej Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbyło się 29 sierpnia 2008 roku, na których dwóch nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego. Wydatkowano na ten cel 220 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 425/115/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom przyznano dotacje trzem fundacjom, ośmiu stowarzyszeniom oraz jednej instytucji kościelnej. Z planowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano 147 081 zł, tj. 98,1%. Wykaz imienny podmiotów zawiera Załącznik Nr 6. Zgodnie z Kartą Nauczyciela w 2008 r. zabezpieczono środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa. Z zaplanowanej kwoty 309 433 zł wydatkowano środki w wysokości 309 297 zł tj. 100 % planu. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan dochodów 919 710 zł, wykonanie 907 494,61 zł, tj. 98,7 % planu. Plan wydatków 163 000 zł, wykonanie 149 448,35 zł, tj. 91,7 % planu. Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Plan dochodów 919 710 zł, wykonanie 907 494,61 zł, tj. 98,7 % planu. Plan wydatków 163 000 zł, wykonanie 149 448,35 zł, tj. 91,7 % planu. 153

W ramach rozdziału realizowane były stypendia dla studentów wyróżniających się w nauce finansowane ze środków własnych województwa. Na dochody wykonane w wysokości 907 495 zł, co stanowi 98,7 % planu, złożyły się: Środki pochodzące z Unii Europejskiej dotyczące refundacji wydatków poniesionych na prefinansowanie Działania 2.2 /Typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006. Z zaplanowanej kwoty 906 710 zł otrzymano 906 701 zł, tj. 100 % planu. Otrzymana refundacja została przekazana na końcową spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwroty odsetek od dotacji przekazywane przez Ostatecznych Odbiorców /Beneficjentów na rachunek Samorządu Województwa w kwocie 794 zł, co stanowi 6,1 % planu. W ramach rozdziału z planowanej kwoty 163 000 zł, wydatkowano 149 448 zł, tj. 91,7 % planu, realizując następujące zadania: Stypendia dla studentów z planowanej kwoty 150 000 zł, pochodzącej ze środków własnych Województwa, wydatkowano 149 250 zł, co stanowi 99,5 % planu. Stypendia zostały przekazane w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009. Przekazano odsetki od dotacji budżetu państwa zwrócone Instytucji Pośredniczącej przez beneficjentów działania 2.2 ZPORR w kwocie 198 zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan dochodów 98 009 156 zł, wykonanie 98 131 280,63 zł, tj. 100,1 % planu Plan wydatków 147 519 810 zł, wykonanie 146 726 001,26 zł, tj. 99,5 % planu W roku 2008 w dziale Ochrona zdrowia dochody wykonane zostały na kwotę 98 131 281 zł, co stanowiło 100,1 % planu. Źródła oraz struktura powyższych dochodów przedstawiają się następująco: 1. dotacje celowe z budżetu państwa: 91 426 238 zł, tj. 93,2 % na własne zadania inwestycyjne 78 553 695 zł na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 3 082 324 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 9 790 219 zł 154

2. pomoc finansowa otrzymana od jednostek samorządu terytorialnego 5 088 694 zł, tj.5,2 % 3. pozostałe dochody własne obejmujące głównie wpływy z usług: 1 616 349 zł, tj.1,6 % Wydatki zrealizowano na kwotę 146 726 001 zł, co stanowiło 99,5 % planu, z tego: 1. wydatki inwestycyjne 129 303 663 zł 2. wydatki bieżące 17 422 338 zł W 2008 roku nastąpił wzrost wydatków na służbę zdrowia ujętych w dziale 851 o 83,7 % w stosunku do roku 2007. Rozdział 85111 Szpitale ogólne Plan dochodów 83 650 096 zł, wykonanie 83 642 389,16 zł, tj. 100,0 % planu Plan wydatków 122 461 873 zł, wykonanie 122 395 435,08 zł, tj. 99,9 % planu Na zrealizowane dochody budżetowe w wysokości 83 642 389 zł złożyły się: 1. dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana w kwocie 73 702 465 zł w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację inwestycji budowy Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, z czego 11 852 465 zł stanowiły wydatki budżetu państwa, które niewygasły z upływem roku 2007, 2. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 4 851 230 zł na zadania inwestycyjne i modernizacyjne w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, 3. pomoc finansowa w wysokości 5 088 694 zł przekazana przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zawartymi porozumieniami. Struktura finansowania wydatków wykonanych w kwocie 122 395 435 zł jest następująca: 1. środki własne województwa 38 753 046 zł, tj. 31,7 % 2. dotacje celowe z budżetu państwa 78 553 695 zł, tj. 64,2 % 3. pomoc finansowa od j.s.t. na podstawie porozumień 5 088 694 zł, tj. 4,1 % 155

Realizacja planu wydatków objęła następujące zadania: a) budowę Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, b) budowę Centrum Traumatologicznego w Gdańsku c) inwestycje modernizacyjne i zakupy finansowane ze środków własnych, d) inwestycje współfinansowane ze środków budżetu państwa, e) inwestycja w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie finansowana ze środków pomocy finansowej. Ad a) W roku 2008 kontynuowano roboty budowlano-montażowe oraz wykończeniowe w obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku wykonując zgodnie z harmonogramem prace budowlano-wykończeniowe w: Bloku B przewidzianym na laboratorium, aptekę, zakład diagnostyki obrazowej, blok operacyjny, Bloku E przewidzianym na centralną sterownię automatyki, pracownie endoskopowe, oddział chirurgii dziecięcej, pracownie kardiologiczne i oddział rehabilitacji, obiektach pomocniczych oraz pozostałych obiektach Wojewódzkiego Szpitala w budowie w Słupsku, Ponadto poniesiono wydatki związane z kosztami przetargów, ogłoszeń prasowych, wynagrodzenia inwestora zastępczego, podatku od nieruchomości oraz inne koszty związane z realizacją zadania. Środki na realizację zadania, zaplanowane w budżecie Województwa w wysokości 88 482 393 zł, pochodziły z następujących źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 73 702 465 zł, w tym środki ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 w wysokości 11 852 465 zł, środków własnych Województwa 9 779 928 zł, pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupsk 5 000 000 zł. 156

Z powyższych środków wydatkowano kwotę 88 450 174 zł, z czego kwota 7 493 631 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa niewygasających z upływem roku 2008. Ad b) W zakresie realizacji zadania wieloletniego budowy Centrum Traumatologicznego w Gdańsku w związku z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wykonano wydatki na kwotę 251 171 zł, z czego kwota 225 195 zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu Województwa niewygasających z upływem roku 2008. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę oraz inwestora zastępczego. Ad c) W całości ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 1. 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Korczaka w Słupsku Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kopernika w Gdańsku zakup aparatury medycznej m.in.: aparatów KTG, defibrylatorów, ureterorenoskopu, stołu operacyjnego, łóżek kardiologicznych, lasera i angiografu okulistycznego opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko opracowanie studium wykonalności projektu zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia w zakresie diagnostyki, leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy w ramach RPO zakup wyposażenia dla Zespołu Wentylacji Domowej wyposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej przystosowanie pomieszczeń zastępczych dla OIOM przygotowanie Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej zakup aparatury medycznej m.in. doposażenie oddziałów wewnętrznego, otolaryngologii oraz kardiologii likwidacja awarii aparatów TK modernizacja sieci cieplej wody użytkowej w celu likwidacji zagrożenia legionellą modernizacja pomieszczeń apteki szpitalnej modernizacja sieci centralnego ogrzewania zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej modernizacji i zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu złożenia aplikacji do PO Infrastruktura i Środowisko 1 586 593 8 976 247 157

Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie Szpital Morski im. PCK w Gdyni Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Prabutach Szpital Specjalistyczny św. W. Adalberta w Gdańsku Zaspie modernizacja oddziałów: wewnętrznego, chorób płuc i gruźlicy, chirurgii ogólnej i naczyniowej, okulistyki, ortopedii i traumatologii narządu ruchu modernizacja dachów modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru zakup łóżek ortopedycznych oraz wielofunkcyjnego noża obrotowego modernizacja aparatu TK zakup aparatu do znieczulania przygotowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca modernizacja dachów budynków szpitalnych modernizacja pomieszczeń Poradni Niewydolności Serca wyposażenie pomieszczeń Izby Przyjęć Oddziału Interny likwidacja zagrożenia legionellą na oddziale ginekologii - modernizacja łazienek i sieci wodociągowej ciepłej wody użytkowej dofinansowanie zakupu aparatury kardiologicznej monitorującej w ramach programu POLKARD opracowanie audytu energetycznego szpitala w celu aplikowania do PO Infrastruktura i Środowisko modernizacja szatni dla personelu, windy wewnętrznej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji oddziału pediatrii i urologii modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposażenie pomieszczeń modernizacja systemu pary technologicznej likwidacja awarii aparatu TK opracowanie studium wykonalności Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów Szpitala w celu aplikowania do PO Infrastruktura i Środowisko zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) zakup sprzętu i aparatury endoskopowej zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) montaż wanien do hydromasażu w GCR w Dzierżążnie modernizacja pomieszczeń Oddziału IX dziecięcego modernizacja pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń Głównej Izby Przyjęć dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń Oddziału I dla Oddziału XI wysokozakaźnego i Boksów Meltzera oraz przygotowanie pomieszczeń zastępczych doposażenie oddziałów zakup łóżek szpitalnych modernizacja pomieszczeń i doposażenie oddziału chirurgii klatki piersiowej zakup aparatury do zabiegów torakochirurgicznych dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do Pracowni Elektrofizjologii w ramach programu POLKARD 2 409 161 486 046 1 154 399 1 570 000 6 246 220 377 000 10 000 158

Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 10. 11. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie Szpital Rehabilitacyjny i Opieki Długoterminowej w Tczewie zakup aparatury medycznej: kardiomonitora, defibrylatora, aparatu EKG, kriopolu, lasera przenośnego dostosowanie obiektów do nakazów przeciwpożarowych modernizacja obiektów Zespołu w celu dostosowania pomieszczeń i budynków do obowiązujących wymogów sanitarno technicznych zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) rekonstrukcja wieży Zakładu Rehabilitacji Leczniczej 566 531 zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 29 600 Razem 23 411 797 Ad d) W roku 2008 Województwo otrzymało z budżetu państwa dotację celową w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 4 851 230 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań modernizacyjnych i zakupu sprzętu medycznego w SP ZOZ, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Otrzymane środki, wraz ze środkami własnymi Województwa w kwocie 2 841 712 zł, wydatkowane zostały na zadania modernizacyjne i inwestycyjne ujęte w poniższej w tabeli. Lp. Jednostka Zadanie Kontrakt Wojewódzki Środki własne Województwa 1 2 3 4 5 1. Szpital Specjalistyczny św. W. Adalberta w Gdańsku Zaspie modernizacja systemu grzewczego Szpitala zakup noża harmonicznego dla bloku operacyjnego zakup lampy RTG do angiografu zakup lampy jonizującej do angiografu dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń VI piętra zakup aparatu do znieczulania opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej zadania poprawy efektywności systemu ratownictwa na Pomorzu poprzez dostosowanie SOR i lądowiska do wymagań prawa, w celu złożenia aplikacji do PO Infrastruktura i Środowisko 1 402 401 467 467 159

Lp. Jednostka Zadanie Kontrakt Wojewódzki Środki własne Województwa 1 2 3 4 5 2. 3. 4. Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni Szpital Morski im. PCK w Gdyni Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku zakup aparatury medycznej modernizacja oddziału dziecięcego zakup aparatury dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Elektrostymulacji zakup aparatu do znieczulania modernizacja pomieszczeń Oddziału Interny modernizacja systemu energetycznego szpitala budowa zewnętrznego szybu windowego zakup wyposażenia do diagnostyki diabetologicznej zakup aparatury i sprzętu medycznego m.in.: defibrylatora, łóżek specjalistycznych, pomp infuzyjnych, lamp bakteriobójczych opracowanie dokumentacji projektowej utworzenia Oddziału Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży restrukturyzacja Przychodni Specjalistycznej dokumentacja projektowa termomodernizacji obiektów szpitalnych 1 530 000 806 890 975 000 412 256 943 829 1 155 099 Razem 4 851 230 2 841 712 Ad e) W 2008 roku wydatkowano kwotę 88 694 zł na wykonanie koncepcji oraz studium wykonalności budowy rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego w kompleksie Zakładu Balneologii Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Sopot. Na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, realizacja następujących zadań została przesunięta na rok 2009: Lp. Jednostka realizująca zadanie Zadanie Kwota wydatków niewygasających Termin realizacji zadania 1 2 3 4 5 1. Szpital Miejski w Gdyni Modernizacja Oddziału Dziecięcego - wyposażenie pomieszczeń 200 000 30.03.2009 160

Lp. Jednostka realizująca zadanie Zadanie Kwota wydatków niewygasających Termin realizacji zadania 1 2 3 4 5 2. Szpital Miejski w Gdyni Zakup aparatury medycznej 646 000 30.03.2009 3. 4. 5. 6. 7. 8. Szpital Morski im. PCK w Gdyni Szpital Morski im. PCK w Gdyni Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku Szpital Specjalistyczny w Prabutach Wojewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie 9. Urząd Marszałkowski Poradnia Niewydolności Serca - modernizacja pomieszczeń Przygotowanie Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca - dokumentacja projektowa Modernizacja pomieszczeń Oddziału XI - dokumentacja projektowa, przygotowanie pomieszczeń zastępczych Adaptacja Pawilonu III dla rehabilitacji dzieci i młodzieży Oddział chirurgii klatki piersiowej i chirurgii - modernizacja pomieszczeń i doposażenie Usunięcie szkód powstałych w trakcie budowy tunelu pod ul. Bohaterów Monte Cassino Termomodernizacja obiektów szpitalnych przygotowanie wniosków aplikacyjnych do PO Infrastruktura i Środowisko Razem 2 500 657 294 510 30.03.2009 98 658 30.06.2009 148 780 30.04.2009 119 070 30.06.2009 623 000 30.04.2009 313 909 30.06.2009 56 730 30.06.2009 Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków 3 135 713 zł, wykonanie 3 135 713,00 zł, tj. 100 % planu Ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania modernizacyjne i zakupy inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku adaptacja Pawilonu 17 na potrzeby laboratorium, apteki szpitalnej i administracji adaptacja pomieszczeń Pawilonu 19 dla Oddziału Dziennego przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji obiektów szpitalnych 1 518 045 161

Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 2. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim modernizacja Pawilonu X z łącznikiem do Pawilonu XII modernizacja Pawilonu V termomodernizacja audyt energetyczny budynków szpitalnych zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 1 016 498 RAZEM 2 534 543 Ponadto wydatki w kwocie 601 170 zł, związane z dalszymi pracami adaptacyjnymi w Pawilonach 17 i 19 Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 zostały przesunięte na rok 2009. Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków 392 575 zł, wykonanie 392 476 zł, tj. 100,0 % planu Ze środków własnych budżetu Województwa sfinansowane zostały następujące zadania inwestycyjne: Lp. Jednostka Zadanie Kwota wydatków 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku Wojewódzkie Centrum Onkologiczne Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna w Gdańsku modernizacja budynku Przychodni 111 192 modernizacja budynku Ośrodka 190 000 przygotowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej - dokumentacja projektowa zakup sprzętu rehabilitacyjnego (udział PFRON) 79 284 12 000 RAZEM 392 476 162

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne Plan dochodów 3 150 000 zł, wykonanie 3 082 323,59 zł, tj. 97,9 % planu Plan wydatków 3 180 000 zł, wykonanie 3 112 323,59 zł, tj. 97,9 % planu Zrealizowane w rozdziale dochody w wysokości 3 082 324 zł, tj. 97,9 % planu, stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z systemem ratownictwa medycznego. Powyższa kwota wydatkowana została na zakup specjalistycznych karetek ratunkowych dla poniższych jednostek: Lp. SP ZOZ Zadanie Wykonanie 1. 2. 3. 4. 5. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Szpital Specjalistyczny w Wejherowie SP ZOZ w Nowym Dworze Gdańskim Zakup 2 karetek ratunkowych 886 624 Zakup 2 karetek ratunkowych 871 636 Zakup 1 karetki ratunkowej 424 077 Zakup 1 karetki ratunkowej 450 000 Zakup 1 karetki ratunkowej 449 987 Razem 3 082 324 Ponadto, w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, sfinansowano ze środków własnych Województwa w wysokości 30 000 zł sporządzenie studium wykonalności projektu zakupu ambulansów sanitarnych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku. Rozdział 85148 Medycyna pracy Plan dochodów 1 301 060 zł, wykonanie 1 616 348,79 zł, tj. 124,2 % planu Plan wydatków 5 300 000 zł, wykonanie 5 295 871,21 zł, tj. 99,9 % planu 163

Dochody w ramach rozdziału zostały zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku z tytułu świadczenia usług medycznych i badań psychologicznych w kwocie 1 614 660 zł oraz z pozostałych dochodów w kwocie 1 688 zł. W ramach rozdziału w 2008 roku finansowano dwa zadania: 1) utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku źródłem finansowania były środki własne budżetu województwa, które zaplanowano na rok 2008 w wysokości 4 600 000 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4 596 588 zł. 2) sprawowanie zdrowotnej opieki profilaktycznej nad pracującymi tj. działalność konsultacyjna, poradnictwo w zakresie chorób zawodowych oraz szczepienia ochronne niezbędne do wykonywania pracy, badania profilaktyczne uczniów i studentów oraz osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 699 283 zł. Łącznie w 2008 roku WOMP zrealizował wydatki na kwotę 5 295 871 zł. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68,6 %, pozostałe wydatki bieżące 26,6 %, wydatki inwestycyjne 4,8 %. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wykonanie i montaż balustrad na klatce schodowej, dostosowanie i montaż drzwi przeciwpożarowych oraz przebudowę pomieszczeń kasy na łączną kwotę 222 179 zł, a także zakup sprzętu medycznego na kwotę 33 899 zł. Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków 406 483 zł, wykonanie 371 977,49 zł, tj. 91,5 % planu W ramach rozdziału zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 406 483 zł na współfinansowanie programów zdrowotnych, które mają na celu prowadzenie, możliwie na najwyższym poziomie, nowoczesnej edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, profilaktyki 164

oraz diagnostyki i terapii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz grup o wysokim ryzyku zachorowania lub wystąpienia powikłań. W 2008 r. na powyższe cele wydatkowano środki w kwocie 317 964 zł, tj. 78,2 % planu, z tego na: realizację programu Zdrowie dla Pomorzan 2005 2013 obejmującego prowadzenie rejestrów realizowanych w województwie pomorskim programów profilaktycznych, analizę korelacji programów z programami ogólnopolskimi, edukację społeczeństwa z wykorzystaniem środków masowego przekazu oraz przeprowadzenie analiz epidemiologicznych umieralności i zachorowalności na udary mózgu i nowotwory 264 574 zł, realizację zadań zleconych stowarzyszeniom i fundacjom w ramach Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na rok 2008 47 890 zł, wynagrodzenie dla wykładowców prowadzących szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia z zakresu zakażeń poekspozycyjnych HIV/AIDS 3 200 zł, pokrycie kosztów prelekcji podczas Ogólnopolskiej Konferencji Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w profilaktyce zakażeń wirusem HIV 2 300 zł. Ponadto na podstawie uchwały nr 702/XXX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, realizacja następujących projektów współfinansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu finansowego została przesunięta na rok 2009: Pilotażowy Pomorski Program Badań Przesiewowych Raka Płuc wdrażany przez Akademię Medyczną w Gdańsku 33 974 zł, Zapewnienie właściwej profilaktyki, diagnostyki i leczenia onkologicznego dla pacjentów regionu środkowo pomorskiego realizowany przez Wojewódzki Szpital specjalistyczny w Słupsku 20 039 zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 165

Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 165 000 zł, wykonanie 78 549,87 zł, tj. 47,6 % planu Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dochody z opłat pobieranych za zezwolenia wydawane przez Marszałka Województwa na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18 %, przeznaczane są na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. W budżecie Województwa dochody te ujęte zostały w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i zrealizowane w wysokości 2 522 000 zł. W 2008 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 165 000 zł, z czego wydatkowano 78 550 zł tj. 47,6 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 62 950 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych, z tego: SP ZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie 39 000 zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku, Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych 23 950 zł; 2. zakupiono i rozpowszechniono w szkołach z terenu Województwa Pomorskiego plakaty oraz 1 300 kompletów płyt CD z programem zajęć wychowawczych Dlaczego Stop Narkotykom? 15 600 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł Plan wydatków 2 235 000 zł, wykonanie 1 885 241,60 zł, tj. 84,4 % planu 166

W 2008 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2006 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 2 235 000 zł, z czego wydatkowano 1 885 242 zł tj. 84,3 % planu, w tym: 1. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej ośrodki lecznictwa odwykowego otrzymały dotacje celowe w kwocie 297 808 zł na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych oraz poszerzenie oferty placówek o programy ponadpodstawowe i zachowanie na dotychczasowym poziomie dostępności i jakości udzielanych świadczeń, z tego: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku 80 000 zł, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku 70 000 zł, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Słupsku 112 996 zł, Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 34 812 zł, 2. w wyniku przeprowadzonego konkursu 21 gminom wiejskim z obszaru województwa pomorskiego udzielono wsparcia finansowego na kwotę 583 771 zł z przeznaczeniem na utworzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to stanowi realizację Rządowego Programu Świetlica, Praca i Staż socjoterapia w środowisku wiejskim. 3. w ramach wdrażania programu upowszechniania sportu w zakresie powszechnej nauki pływania Samorząd Województwa udzielił 63 jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomocy finansowej na kwotę 299 192 zł. Celem programu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności ogólnej dzieci i młodzieży oraz wykorzystanie kultury fizycznej jako skutecznej walki z patologiami społecznymi. W programie wzięło udział ponad 13 tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 4. dofinansowanie utworzenia przez Fundację Szczęśliwa Rodzina im. św. Siostry Faustyny Kowalskiej Centrum Integracji Społecznej w Bojanie 300 000 zł, 5. organizacje pozarządowe w ramach zleconych im do realizacji zadań publicznych otrzymały dotacje celowe w wysokości 330 183 zł. Ze środków tych dofinansowano realizację wyłonionych w drodze konkursu 38 projektów, zgłoszonych przez stowarzyszenia, fundacje oraz inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, w ramach których prowadzono: 167

programy profilaktyczne i opiekuńcze, w tym wypoczynek wakacyjny z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza z problemem alkoholowym, interwencje kryzysowe wobec osób uwikłanych w przemoc rodzinną oraz programy psychoterapeutyczne dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, organizację i prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie profilaktyki problemów wynikających z uzależnień oraz przemocy. 6. wydatki związane z organizacją konferencji Wybrane problemy związane z piciem alkoholu, a także szkoleń dla kuratorów rodzinnych oraz powiatowych zespołów interdyscyplinarnych 74 288 zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan dochodów 36 000 zł, wykonanie 35 796,60 zł, tj. 99,4 % planu Plan wydatków 36 000 zł, wykonanie 35 796,60 zł, tj. 99,4 % planu Dochody w rozdziale w całości stanowi dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki z dotacji wydatkowane zostały na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu im. J. Korczaka w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie. Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne Plan dochodów 9 872 000 zł, wykonanie 9 754 422,49 zł, tj. 98,8 % planu Plan wydatków 9 872 000 zł, wykonanie 9 754 422,49 zł, tj. 98,8 % planu Wykonane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. 168

Z otrzymanej kwoty dotacji w wysokości 9 794 200 zł wydatkowano 9 754 422 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 39 778 zł została zwrócona w terminie do 15 lutego 2009 roku do budżetu państwa. Niewykorzystanie pełnej kwoty dotacji związane było z: urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi stażystek, przebywaniem stażystów na zwolnieniach lekarskich, niepełnieniem przez lekarzy ustalonej programem stażu liczby dyżurów medycznych, przebywaniem stażystów na urlopach bezpłatnych, przeniesieniem się stażystów do innego województwa, rezygnacją stażystów z odbywania stażu, niewykorzystaniem w pełni kwot ryczałtu, które otrzymują zakłady prowadzące staże na pokrycie kosztów wynikających z realizacji przez stażystę programu stażu. W roku 2008 staż podyplomowy odbywało 533 stażystów, w tym 532 lekarzy i lekarzy dentystów oraz 1 pielęgniarka. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan dochodów 0 zł, wykonanie 0 zł, Plan wydatków 335 166zł, wykonanie 268 194,33 zł, tj. 80,0 % planu W ramach rozdziału wykonano wydatki na kwotę 268 194 zł, tj. 80 % planu, finansując następujące zadania: 1. modernizację obiektów Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie 37 635 zł, 2. finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 117 254 zł, 3. opracowanie optymalnego modelu szpitalnictwa w Metropolii Pomorskiej oraz sporządzenie opinii prawnej dotyczącej analizy problemów prawnych związanych z przekształceniami własnościowymi zakładów opieki zdrowotnej 60 909 zł, 169

4. organizację ogólnopolskiej konferencji Rola samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych w profilaktyce zakażeń wirusem HIV 19 165 zł, 5. organizację konferencji w ramach realizacji programu Zdrowie dla Pomorzan oraz dla dyrektorów Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także gratyfikacje dla prelegentów za wygłoszenie wykładów podczas konferencji 33 231 zł, W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia w budżecie zaplanowano również środki stanowiące zabezpieczenie z tytułu udzielonych SP ZOZ poręczeń kredytowych zagadnienie zostało opisane w dziale 757 Obsługa długu publicznego. Ponadto Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej udzielono nieoprocentowanych pożyczek w łącznej wysokości 8 206 000 zł, w tym: Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie Placówka w Dzierżążnie 7 252 000 zł, Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach 954 000 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan dochodów 1 457 374 zł, wykonanie 1 451 362,45 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków 4 617 259 zł, wykonanie 4 610 488,44 zł, tj. 99,9 % Dochody w dziale obejmują : dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowaną na kwotę 476 000 zł, wykonaną 471 499 zł tj. 99,1 % planu, dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowaną na kwotę 213 720 zł, wykonaną 213 720, tj. 100 % planu, dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa zaplanowaną na kwotę na kwotę 759 104 zł, wykonaną 759 104 zł tj. 100 % planu, dochody własne realizowane przez Dom. im. J. Korczaka Regionalną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą w Gdańsku zaplanowaną na kwotę 8 550 zł, wykonaną 7 039 zł, tj. 82,3 % planu. 170

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 617 259 zł zostały wykonane w kwocie 4 610 488 zł tj. 99,9 % planu, z czego: wydatki bieżące planowano 3 168 655 zł, wykonano 3 166 384 zł. tj. 99,9 % planu, wydatki majątkowe planowano 1 448 604 zł, wykonano 1 444 104 zł. tj. 99,7 % planu. Wydatki realizowano w czterech rozdziałach działu 852. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze Plan dochodów 966 374 zł wykonanie 964 863,08 zł tj. 99,8 % Plan wydatków 3 972 124 zł wykonanie 3 969 854,89 zł tj. 99,9 % Realizowane dochody i wydatki dotyczą funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Gdańsku, będącego jedyną placówką w Województwie świadczącą usługi wychowawcze i rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych pozbawionych opieki rodzinnej. W 2008 roku placówka świadczyła usługi średniomiesięcznie dla 51 dzieci. Na dochody wykonane w wysokości 964 863 zł, tj. 99,8 % planu składały się: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 198 720 zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych 759 104 zł; pozostałe dochody własne w wysokości 7 039 zł pochodzące z wpływów od rodziców na rzecz dzieci za pobyt w placówce, wpływów z różnych dochodów. Istotną pozycję w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem w kwocie 3 969 855 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które wydatkowano 1 775 137 zł. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem jednostki i dotyczyły zakupu: materiałów i wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, środków żywności, energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu i wywozu nieczystości, 171

usług remontowych, usług zdrowotnych, pozostałych usług m.in. szkolenia kadry opiekuńczo-wychowawczej, usługi komunalne, prawnicze, informatyczne, bankowe, telekomunikacyjne. Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 50,86 etatów, z czego 24,21 etatów pedagogicznych, 17,35 etatów obsługi oraz 9,3 etatów administracji. Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 444 104 zł stanowiące 36,4 % wydatków ogółem, przeznaczone zostały na podniesienie standardu usług opiekuńczo wychowawczych i wykorzystane m.in. na: prace adaptacyjne części piwnicy na pomieszczenia rehabilitacyjne dla dzieci, utworzenie ogrodu zimowego w ramach istniejącego tarasu grupy I wychowawczej, wybudowanie windy, ułożenie chodnika i modernizacji podjazdów, zakup wyposażenia do nowo powstałej hydroterapii, zakup nowych urządzeń do pralni, zakup łóżek rehabilitacyjnych. Strukturę planu wydatków w rozdziale 85201 na rok 2008 przedstawia poniższe zestawienie: Grupa wydatków Wykonanie na dzień 31.12.2008 Wskaźnik struktury Wydatki bieżące, w tym: 2 525 751 63,6% 1) wynagrodzenia 1 517 993 38,2% 2) pochodne od wynagrodzeń 257 144 6,5% 3) pozostałe wydatki bieżące 750 614 18,9% Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne 1 444 104 36,4% Łącznie 3 969 855 100 % Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan dochodów 476 000 zł, wykonanie 471 499,37 zł, tj. 99,1 % 172

Plan wydatków 476 000 zł, wykonanie 471 499,37 zł, tj. 99,1 % Dochody w rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawowym elementem zadania jest wymiana informacji między właściwymi instytucjami różnych krajów należących do UE i EOG, w celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz do ich wysokości, w odniesieniu zarówno do obywateli Polski starających się o przyznanie świadczeń rodzinnych za granicą, jak i obywateli innych krajów członkowskich UE i EOG. Na realizację zadania wydatkowano: w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych - kwotę 452 999 zł; w zakresie obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwotę 18 500 zł. Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej Plan dochodów 0 zł wykonanie 0 zł Plan wydatków 154 135 zł, wykonanie 154 134,18 zł, tj. 100 % Na podstawie art. 54 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z określonym algorytmem środków PFRON przeznaczonych na zadania Województwa pokrywane są koszty obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych do wysokości 2,5 % środków faktycznie wykorzystanych przez samorząd. Powyższe środki wydatkowane zostały na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe pracowników w celu dokonania wizji lokalnych inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan dochodów 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 % 173

Plan wydatków 15 000 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100 % Dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości 15 000 zł przeznaczono na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan dochodów 24 499 070 zł wykonanie 21 153 815,45 zł, tj. 86,3 % Plan wydatków 83 220 254 zł wykonanie 47 332 241,07 zł, tj. 56,9 % W ramach działu 853 realizowane są zadania Samorządu Województwa wynikające z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach ZPORR, SPO RZL i Instytucji Pośredniczącej II w ramach PO KL, a także utrzymania jednostki budżetowej Wojewódzki Urząd Pracy. Na wielkość dochodów w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 24 499 070 zł i zrealizowanych w wielkości 21 153 815 zł składają się: 1. Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane w kwocie 420 000 zł i zrealizowane w kwocie 410 731 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej, na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 3 181 230 zł i zrealizowane w kwocie 2 073 174 zł, z przeznaczeniem na ZPORR. 2. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: na zadania bieżące zaplanowana na kwotę 1 708 352 zł i zrealizowana w kwocie 1 331 659 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, na zadania inwestycyjne zaplanowana na kwotę 107 114 zł i zrealizowana w kwocie 107 079 zł, z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna. 3. Refundacja poniesionych wydatków w wyniku realizacji ZPORR, SPO RZL oraz Equal zaplanowane na łączną kwotę 17 720 439 zł i zrealizowane w kwocie 16 349 637 zł. 174

5. Środki ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zaplanowane na 1 200 000 zł i wykonane w kwocie 705 100 zł. 6. Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 161 935 zł i zrealizowane w kwocie 176 435 zł. Na wielkość wydatków w ramach działu 853 zaplanowanych w kwocie 83 220 254 zł i zrealizowanych w wysokości 47 332 241 zł składają się wydatki: 1. związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 9 581 392 zł, 2. dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 410 731 zł, 3. związane z realizacją zadań w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL w kwocie 37 126 112 zł, 4. związane z realizacją projektów: Equall Mayday, Equall- Na Fali w kwocie 25 122 zł, 5. związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 188 884 zł. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Plan dochodów 154 135 zł wykonanie 152 954,83 zł tj. 99,2 % Plan wydatków 0 zł wykonanie 0 zł Planowane dochody w wysokości 154 135 zł, wykonane w kwocie 152 955 zł stanowią dochód samorządu województwa w wysokości 2,5 % środków wykorzystywanych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i przeznaczone zostały na koszty administracji wykonywanych zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki związane z realizacją tych zadań przedstawione zostały w dziale 852 Pomoc Społeczna. Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy Plan dochodów 2 706 059 zł wykonanie 2 206 961,54 zł, tj. 81,6 % Plan wydatków 12 245 593 zł wykonanie 11 745 341,27 zł, tj. 95,9 % 175

Wojewódzki Urząd Pracy działa zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wykonuje zadania Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy, Na zaplanowane dochody w wielkości 2 706 059 zł i zrealizowane w kwocie 2 206 962 zł w 2008 r. składały się: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 410 731 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 4 149 zł, z przeznaczeniem na ZPORR Priorytet IV Pomoc Techniczna. Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 438 738 zł z przeznaczeniem na Priorytet X PO KL Pomoc Techniczna, w tym na zadania bieżące w kwocie 1 331 659 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 107 079 zł. Refundacje wydatków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 329 864 zł na realizację zadań w ramach projektów: Interreg III B 4 446 zł, Equal Na Fali 63 767 zł, Equal Mayday 18 707 zł, Pomocy Technicznej ZPORR 203 262 zł oraz SPO RZL 39 682 zł. Pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 23 480 zł, na które złożyły się m.in.: wpływy z różnych opłat (za wydawanie zaświadczeń potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej),wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w wielkości 12 245 593 zł wykonane zostały w kwocie 11 745 341 zł, co stanowi 95,9 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły: Funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako jednostki budżetowej w kwocie 9 581 392 zł, Kosztów realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z ustawy z dnia 1 stycznia 2004 r. o służbie zastępczej w kwocie 410 731 zł, 176

Kosztów realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Wdrażającej w ramach Pomocy Technicznej w kwocie 1 728 096 zł, Kosztów realizacji projektów Equall w kwocie 25 122 zł. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku W 2008 roku wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFSŚ wyniosły 8 230 849 zł, co stanowiły 85,9 % całkowitych wydatków poniesionych na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pozostałe 14,1 % wydatków, czyli 1 350 543 zł, przeznaczone zostały na utrzymanie trzech siedzib: w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27; w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie Oddział Wdrażania Funduszy Strukturalnych oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej; w Słupsku przy ul. Jaracza 18a Zespół Zamiejscowy WUP. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Służba Zastępcza W ramach wydatków w wysokości 410 731 zł, tj. 97,8 % planu, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa dokonano: zwrot świadczeń wypłacanych poborowym przez podmioty, u których odbywali oni zastępczą służbę wojskową 313 323 zł, zwrot kosztów przejazdu do siedziby Komisji Wojewódzkiej i do miejscowości, w której mają odbywać służbę zastępczą oraz odszkodowania dla poborowych za zarobek utracony z powodu stawienia się na wezwanie komisji 1 668 zł, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się obsługą służby zastępczej 90 000 zł, oraz wynagrodzenia członków Komisji Wojewódzkiej ds. służby zastępczej 5 740 zł. Realizacja zadań w ramach Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 177

Wojewódzki Urząd Pracy w związku z pełnieniem funkcji Instytucji Wdrażającej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich i Instytucji Pośredniczącej II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pełni rolę beneficjenta w ramach IV Priorytetu ZPORR, III Priorytetu SPO RZL i X Priorytetu PO KL Pomoc Techniczna. Zadaniem projektów w ramach Pomocy Technicznej jest wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie ponoszonych kosztów związanych m.in. z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe. Wsparcie to umożliwia efektywne wdrożenie ZPORR, SPO RZL i PO KL. Kolejnymi zadaniami są: podniesienie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat struktury środków unijnych i ich pozyskiwania, wspierania rozwoju regionów przez Unię Europejską, a także wywierają pozytywny wpływ na region pomorski. W 2008 roku na Pomoc Techniczną realizowaną w ramach ZPORR, SPO RZL i PO KL zaplanowane zostały środki w wysokości 2 171 304 zł, które wydatkowano w kwocie 1 728 096 zł, tj. 79,6 % planu, w tym: SPO RZL Priorytet III Działanie 3.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę 7 800 zł, ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 zaplanowano i zrealizowano kwotę 27 663 zł, PO KL Priorytet X Działanie 10.1 zaplanowano kwotę 2 135 841 zł i zrealizowano 1 692 633 zł, tj. 79,2 % planu. W 2008 roku wydatkowane środki w kwocie 7 800 zł dotyczące SPO RZL Priorytet III Działanie 3.1 przeznaczone zostały na przeprowadzenie audytów dwóch projektów: Projekt 03/2598 Usprawnienie skuteczności działań kontrolnych w ramach SPO RZL oraz Projekt 03/2585 Zatrudnienie dla pracowników wdrażających SPO RZL. Poniesione wydatki w ramach ZPORR Priorytet IV Działanie 4.1 dotyczą Projektu 01/692 Kontrola realizacji projektów ZPORR, który miał na celu zapewnienie efektywności działań kontrolnych. Łącznie wydatkowano 27 663 zł z przeznaczeniem na koszty: przejazdów i dojazdów do miejsc realizacji projektów i siedzib beneficjenta ostatecznego, wyżywienia oraz noclegów pracowników Wydziału Monitorowania i Kontroli WUP. 178

Wojewódzki Urząd Pracy zrealizował zadania z zakresu Priorytetu X Pomoc Techniczna w wielkości 1 692 633 zł zgodnie z wytycznymi Rocznego Planu Działania, który obejmował zadania: Roczny Plan Kontroli - wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu, pobytu i wyżywienia osób kontrolujących projekty PO KL kwota 13 421 zł, Roczny Plan Szkoleń - przeprowadzono szkolenia grupowe, dofinansowano indywidualne kursy językowe, studia podyplomowe oraz indywidualne szkolenia wg potrzeb pracowników, poniesiono koszty podróży służbowych kwota 150 345 zł, Roczny Plan Kosztów Instytucji obejmuje swoim zakresem koszty zatrudnienia pracowników zajmujących się wdrażaniem PO KL oraz koszty zakupu sprzętu i utrzymania powierzchni biurowych kwota 1 270 736 zł, Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - poniesiono wydatki związane z organizacją punktu informacyjnego, przygotowanie materiałów informacyjnopromocyjnych, organizację konferencji spotkań informacyjnych/szkoleń dla beneficjentów oraz przeprowadzenie akcji medialnych m.in. w radiu i prasie kwota 244 141 zł, Roczny Plan Kosztów Wdrażania wydatki związane z obsługą posiedzeń Komisji Oceny Projektów, kosztami doradztwa bezpośredniego i pośredniego koszt 13 990 zł. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniami w podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów z beneficjentami w wyniku czego nastąpiły przesunięcia w terminach kontroli oraz brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących szkoleń dla beneficjentów. Realizacja programu EQUAL Wojewódzki Urząd Pracy do dnia 31 marca 2008 r. realizował dwa projekty w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL MAYDAY i NA FALI finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2008 roku na realizację obu projektów wydatkowano 25 122 zł, tj. 99,9 % planu. Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu województwa wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szczegółowe 179

omówienie wydatków przedstawione zostało w części IV Zagadnienia realizowane poza budżetem województwa. Rozdział 85395 Pozostała działalność Plan dochodów 21 638 876 zł wykonanie 18 793 899,08 zł tj. 86,9 % Plan wydatków 70 974 661 zł wykonanie 35 586 899,80 zł tj. 50,1 % Z zaplanowanych dochodów 21 638 876 zł wykonana została kwota 18 793 899 zł, co stanowi 86,9 % planu. Zrealizowane dochody pozyskano z następujących źródeł: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Działania 2.1, Działania 2.3, Działania 2.4 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004 2006 w kwocie 2 069 025 zł; środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 16 019 774 zł, dotyczące refundacji wydatków poniesionych podczas realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4. zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Ostatecznych Odbiorców/Beneficjentów z tytułu realizacji Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w kwocie 705 100 zł. Na planowane wydatki w kwocie 70 974 661 zł i wykonane w kwocie 35 586 900 zł, tj. 50,1 % planu, składa się realizacja następujących zadań: 1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczące Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu II ZPORR dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 udziela dotacji ostatecznym odbiorcom/beneficjentom na podstawie wniosków zaakceptowanych przez Komisję Oceny Projektów. Na realizację Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Priorytetu II ZPORR z planowanej, łącznej kwoty 11 016 780 zł wydatkowano 8 423 510 tj. 76,5 % planu, w tym: a) Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Z zaplanowanej w planie finansowym WUP kwoty 5 480 727 zł w 2008 roku wydatkowano 4 024 420 zł, tj. 73,4 % planu. Zrealizowane projekty w ramach w/w Działania 180

miały m.in. na celu podwyższenie kwalifikacji w zawodach deficytowych np.: pielęgniarka, fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej. Ponadto prowadzone były szkolenia z zakresu: doradztwa rolniczego, językowego, informatycznego, komunikacji międzyludzkiej, teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów realizujących projekty w ramach w/w Działania na łączną kwotę 3 891 844 zł. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 132 576 zł. b) Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 3 371 929 zł wydatkowano 3 001 087 zł, tj. 89,0 % planu. W ramach tego działania projektodawcy, zrealizowali projekty szkoleniowe z zakresu: uprawnień niezbędnych do obsługi sprzętu specjalistycznego, nabycia unikatowych umiejętności na rynku pracy, aktywizacji zawodowej, pośrednictwa pracy, wsparcia doradczego działalności gospodarczej. W ramach wydatkowanej kwoty przekazano: Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców na łączną kwotę 2 996 605 zł. Zwrot dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa w kwocie 4 482 zł. c) Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Na realizację w/w Działania z planowanej kwoty 2 164 124 zł wydatkowano 1 398 003, tj. 64,6 % planu. W ramach Działania realizowane są szkolenia z zakresu nabycia nowych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy, treningu interpersonalnego oraz szkolenia zawodowe. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: Dofinansowanie dla ostatecznych odbiorców/beneficjentów na łączną kwotę 1 355 753 zł. Zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami w kwocie 42 250 zł. 2. Zadania realizowane przez inne samorządowe jednostki organizacyjne W ramach Działania 2.1 ZPORR realizowany był projekt własny samorządowej jednostki organizacyjnej Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku pn. 181

Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników sprawujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w województwie pomorskim. Rozliczenie projektu nastąpiło 29 lutego 2008 r. Z zaplanowanej kwoty 18 186 zł wydatkowano 14 320 zł, tj. 78,7 % planu m.in. na: wydatki dotyczące zatrudnienia personelu do obsługi projektu, zakup materiałów biurowych, opłaty za telefony oraz opłaty za administrowanie i czynsze. W ramach Działania 1.5 SPO RZL Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych nr 1 w Gdańsku do lipca 2007 roku realizował projekt Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim. W 2008 roku nastąpił zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 40 409 zł. 3. Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 W ramach rozdziału w 2008 roku zaplanowano wydatki dotyczące komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 dla Priorytetów VI, VII, IX w wysokości 59 709 286 zł, z czego wydatkowano 26 919 777 zł, tj. 45,1 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty realizowane były następujące Działania w ramach poszczególnych Priorytetów: a) Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich W ramach Priorytetu VI zaplanowano wydatki na łączną kwotę 6 921 046 zł. Wydatkowano 6 558 840 zł (94,8 % planu), z czego kwota 5 760 716 zł stanowi środki dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 798 124 zł to dotacja z budżetu państwa. Dotyczy to realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Działania 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie: Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie oraz Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych. Celem w/w Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, a także stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. W ramach Poddziałania 6.1.1 przewidziano w planie wydatków na rok 2008 kwotę 5 589 340 zł, z czego wydatkowane zostało 5 320 827 zł, tj. 95,2 %. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektów związanych m.in.z identyfikacją potrzeb osób 182

pozostających bez zatrudnienia, diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wychodzących i powracających na rynek pracy, tworzeniem regionalnych obserwatoriów rynku pracy, a także monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu. W 2008 roku WUP podpisał 27 umów z beneficjentami, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 17 488 163 zł. W ramach Poddziałania 6.1.2 przewidziano wydatki w kwocie 1 331 706 zł, z tego zrealizowano 1 238 013 zł, tj. 93,0 % z przeznaczeniem na projekty służące m.in. wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie (szkolenia, doradztwo, badanie rynku pracy). Z 18 Powiatowymi Urzędami Pracy z terenu województwa w 2008 roku WUP podpisał umowy, gdzie łączna wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 4 179 261 zł. b) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Celem w/w Priorytetu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwój instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno-zawodowej. W 2008 roku łącznie na Priorytet VII zaplanowano wydatki w kwocie 25 240 701 zł, z czego wydatkowano 15 553 869 zł, tj. 61,6 % planu. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Na Działanie 7.1 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 14 971 072 zł, z czego wykonano 12 443 942 zł, tj. 83,1 % planu. Środki współfinansowane są z dotacji rozwojowej w kwocie 11 893 617 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa 550 325 zł. W ramach w/w Działania realizowane są projekty związane z: rozwojem form aktywnej integracji (np. zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym, wsparcie indywidualne i środowiskowe), upowszechnianiem tych form pomocy oraz pracy socjalnej, a także organizowaniem szkoleń i doradztwa dla kadr instytucji pomocy społecznej w regionie. W zakresie Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Samorząd Województwa w 2008 roku zawarł 73 umowy o dofinansowanie projektów Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w sumie na 12 294 129 zł. Beneficjentom przekazano 10 761 257 zł. 183

W zakresie Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Samorząd Województwa zawarł umowy, w których kwota dofinansowania łącznie wyniosła 984 215 zł. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w: Bytowie, Kościerzynie, Pucku, Chojnicach i Lęborku przekazano 665 809 zł. W zakresie Poddziałania 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej zrealizowany został przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonujący w strukturze UMWP projekt systemowy Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim. Z zaplanowanej kwoty 1 201 502 zł, zrealizowano 1 016 876 zł, tj. 84,6 % planu. Nadrzędnym celem projektu było podniesienie skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej oraz jakości świadczonych usług. Środki przeznaczone zostały na szkolenia i warsztaty dotyczące: narzędzi aktywnej integracji, metod organizowania społeczności lokalnej, praktycznych aspektów wsparcia psychologicznego w pomocy społecznej, pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi przeznaczonymi dla pomocy społecznej oraz standardów współpracy w systemie opieki zastępczej. Łącznie w różnych formach szkoleniowych wzięło udział 1 172 osoby. Pracownicy 123 ośrodków pomocy społecznej i 20 powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa pomorskiego objętych zostało specjalistycznym doradztwem w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, wypracowania lokalnych strategii polityki społecznej oraz usprawnienia współpracy między gminami. Ponadto zorganizowano dwa seminaria dla dyrektorów i kierowników instytucji pomocy i integracji społecznej z zakresu kierunków rozwoju w obszarze pomocy społecznej i psychologicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz seminarium dla pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z całego kraju. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Na Działanie 7.2 w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 10 269 629 zł, z tego wykonano 3 109 927 zł, tj. 30,3 % planu (kwoty: 2 643 438 zł - dotacja rozwojowa, 466 489 zł dotacja celowa z budżetu państwa). Projekty realizowane w ramach w/w Działania mają na celu m.in.: pomoc w tworzeniu i poprawie funkcjonowania jednostek integracji społecznej; organizowaniem poradnictwa, kursów, szkoleń i staży umożliwiających nabycie, podnoszenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych; promocję wolontariatu; tworzenie i wsparcie instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne i młodzież; opracowywanie i publikowanie badań i analiz na rzecz integracji 184

społecznej w regionie oraz udzielaniem pomocy finansowej i doradczej instytucjom otoczenia ekonomii społecznej. W ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Samorząd Województwa zawarł 29 umów na łączną kwotę dofinansowania 8 348 942 zł. W 2008 roku beneficjentom przekazano 2 361 324 zł. W ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej zostało zawartych 10 umów, których suma dofinansowania wyniosła 3 495 748 zł. Beneficjentom zostało wypłacone 748 603 zł. Niezrealizowanie założonego poziomu wydatków wynikało z przedłużającej się procedury oceny wniosków oraz błędnego oszacowania możliwości wydatkowania otrzymanych środków dotacji rozwojowej przez beneficjentów. c) Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Celem Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach jest upowszechnianie edukacji na każdym etapie kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój szkół i placówek oświatowych oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych kadr pedagogicznych i administracyjnych systemu oświaty. Łączne wydatki na Działania w ramach Priorytetu IX zaplanowano w kwocie 27 547 539 zł, z czego wydatkowano 4 807 068 zł, tj. 17,5 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest składaniem przez beneficjentów błędnie przygotowanych wniosków o dofinansowanie, co skutkuje opóźnieniami w zawieraniu umów. Ponadto w przypadku projektów będących w realizacji wnioski o płatność wypełniane są niezgodnie z instrukcją, przez co bardzo opóźnia się przekazywanie kolejnych transz dotacji rozwojowej. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Na realizację Działania 9.1 zaplanowano kwotę 13 376 149 zł, a wydatkowano 3 197 739 zł, tj. 23,9 % planu, z tego współfinansowane z dotacji rozwojowej 2 718 078 zł, dotacji z budżetu państwa 464 588 zł oraz wkład własny Samorządu Województwa Pomorskiego 15 073 zł. Działanie 9.1 ma na celu realizacje projektów związanych z tworzeniem przedszkoli i ośrodków wychowania przedszkolnego oraz ich wsparciem, realizacją programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne (np. dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów 185

wykazujących problemy w nauce, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, poradnictwo zawodowe), realizacją programów stypendialnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. W ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług zostało rekomendowanych do dofinansowania 24 projekty, które propagowały programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych. Ostatecznie w 2008 roku podpisano 12 umów, gdzie łączna kwota dofinansowania wyniosła 6 358 568 zł. Z planowanej kwoty 12 267 266 zł beneficjentom przekazano 2 192 881 zł, tj. 17,9 % planu. W ramach Poddziałania 9.1.3 - Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Departament Edukacji i Sportu realizuje projekt systemowy Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego. Z planowanej kwoty 1 108 883 zł wydatkowano 1 004 858 zł, tj. 90,6 % planu. Stypendia przyznane zostały 240 uczniom szkół gimnazjalnym i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym na łączna kwotę 792 000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały m.in. na wypłatę nagród dla nauczycieli opiekunów stypendystów, zakup dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium i akcesoriów komputerowych oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie promujących projekt. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Ze względu na przesuniecie do realizacji w 2009 roku 46 wniosków, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w 2008 roku, zaplanowana kwota 7 651 024 zł nie została rozdysponowana. Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Na Działanie 9.3 zaplanowane zostały wydatki w wielkości 3 142 678 zł, z czego beneficjentom zostało przekazane 494 790 zł (dotacja rozwojowa 420 571 zł, dotacja z budżetu państwa 74 219 zł), tj. 15,7 % planu. Wnioski, które ubiegały się o dofinansowanie miały na celu promocję kampanii informacyjnych dotyczących: korzyści płynących z formalnego podwyższenia lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji, programy formalnego kształcenia ustawicznego, usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia ustawicznego oraz wsparcie placówek 186

kształcenia ustawicznego. W 2008 roku Samorząd Województwa podpisał 5 umów, w których łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 2 953 628 zł. Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Dofinansowanie w ramach Działania 9.4 otrzymują projekty związane z podnoszeniem kwalifikacji, uzupełnieniem wykształcenia, przekwalifikowania pracowników oświaty. W 2008 roku zawarto jedną umowę (kwota dofinansowania 216 403 zł), w której realizacja płatności nastąpi na początku 2009 roku. W związku z powyższym zaplanowana kwota 1 400 265 zł nie została wykonana. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Na Działanie 9.5 zaplanowano kwotę 1 977 423 zł, z tego wydatkowano 1 114 539 zł (dotacja rozwojowa 947 358 zł, dotacja z budżetu państwa 167 181 zł), tj. 56,4 % planu. Powyższa kwota przekazana została 31 beneficjentom, z którymi Samorząd Województwa podpisał umowy (łączna kwota dofinansowania projektów wyniosła 1 449 981 zł). Realizowane projekty związane są m.in.: z tworzeniem i wsparciem działalności ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych, przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich. 4. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadań własnych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej zlecona została podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008. Z zaplanowanej kwoty 190 000 zł wydatkowano 188 884 zł, tj. 99,4 % planu, w tym na: Dotację celową przekazaną na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych do realizacji organizacją pozarządowym na kwotę 169 034 zł, w ramach tej kwoty dofinansowano 17 projektów zgodnych z następującymi priorytetami: Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie poprzez m.in. budowanie sieci wspierania środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Przeciwdziałanie skutkom ubóstwa i wykluczenia społecznego budowanie sieci Banków Żywności i wspieranie ich działalności, wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym, Aktywizacja społeczna osób bezradnych 187

przez m.in. wyróżnianie inicjatyw i działań o charakterze integrującym organizacje pozarządowe i upowszechniające dobre praktyki w sferze pomocy społecznej przeprowadzenie konkursu i Gali Bursztynowego Mieczyka, (wykaz imienny Załącznik Nr 6). Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawane pracownikom pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Nagrody pieniężne w wysokości 3 000 zł oraz statuetki Srebrnego Drzewka wręczone zostały pięciu laureatom podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 13 listopada 2008 r. Łączna pula nagród wyniosła 15 000 zł, a koszt przygotowania uroczystości 4 850 zł. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów 9 542 011 zł, wykonanie 9 502 372,93 zł, tj. 99,6 % Plan wydatków 7 844 044 zł, wykonanie 7 711 197,81 zł, tj. 98,3 % Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z: 1. funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym, w tym: specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego, internatów szkolnych, 2. udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, 3. dokształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Zaplanowane na 2008 rok dochody wykonano w 99,6 %, a składały się na nie: dochody własne, wynikające z bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych (najem i dzierżawa, pozostałe dochody). W 2008 roku z planowanej kwoty 328 757 zł zgromadzono 330 878 zł, tj. 100,6 % planu, środki pochodzące ze zwrotu dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie w wysokości 1 203 948 zł, tj. 100 % zakładanego planu. 188

środki pochodzące z Unii Europejskiej w wysokości 7 950 746 zł dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację Działania 2.2 w ramach II Priorytetu ZPORR 2004-2006, przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK, zwrot przez Beneficjentów realizujących Działanie 2.2 niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami, w kwocie 16 801 zł. Zaplanowane na 2008 rok wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą wykonano w 99,6%, czyli w kwocie 7 711 198 zł. Poniższy wykres przedstawia strukturę poniesionych wydatków. Wynagrodzenia i pochodne 5 128 082 66,5% Wydatki inw estycje 9 553 0,1% Pozostałe w ydatki bie żące 2 454 163 31,8% Pom oc m aterialna dla uczniów 119 400 1,6% Na pokrycie wydatków jednostek, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym przeznaczono środki pochodzące z następujących źródeł: części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5 620 196 zł, co pokryło wydatki w 72,9 %, dochodów własnych samorządu w kwocie 2 091 002 zł, co pokryło wydatki w 27,1 %. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Plan dochodów 1 419 504 zł, wykonanie 1 408 103,04 zł, tj. 99,2 % Plan wydatków 5 048 000 zł, wykonanie 5 003 629,43 zł, tj. 99,1 % 189