PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

Powiat Skarżyski w pigułce

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

Urząd Gminy Kłodzko Kłodzko, ul. Okrzei 8a. Plan audytu wewnętrznego na rok 2017

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

PLAN AUDYTU NA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Ul. Jagiellońska Warszawa

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

ZARZĄDZENIE NR AWiK BURMISTRZA WARKI z dnia 13 grudnia 2017 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

UCHWAŁA NR 301/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 sierpnia 2017 r.

Kraków, dnia 15 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 176/169/2017 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO. z dnia 9 listopada 2017 roku

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Uchwała Nr LVI/689/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2005 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania 0,00 751

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania ZL

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

Analiza Ryzyka Tabele

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

Powiat Golubsko-Dobrzyński

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

Plan audytu wewnętrznego na 2012 rok PLAN AUDYTU NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR 203/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 28 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/FK/12 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 31 stycznia 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

Uchwała Nr 117/68/2001. Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego. z dnia 26 kwietnia 2001 roku

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

Powiat Obornicki Budżet na rok 2016

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

0690 Wpływy z różnych opłat

UCHWAŁA Nr 646/2015 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 23 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

Uchwała Nr XXII/284/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1333/2016 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 6 grudnia 2016 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

P L A N A U D Y T U W E W N Ę T R Z N E G O N A R O K 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/178/13 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie

700 Gospodarka mieszkaniowa

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

UCHWAŁA NR 224/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 7 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 247 / 2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE NR 67/2017 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału nadzoru

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

Transkrypt:

Załącznik do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014 Zespół ds. kontroli i Audytu Wewnętrznego Skarżysko Kamienna grudzień 2013

Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko - Kamienna Plan Audytu Wewnętrznego na rok 2014 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym Nazwa jednostki 1. Starostwo Powiatowe 2. Powiatowy Urząd Pracy 3. Zespół Opieki Zdrowotnej 4. Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy 5. Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. zoz 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 8. Dom Pomocy Społecznej 9. Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań 10. Zarząd Dróg Powiatowych 11. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 12. II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 13. III Liceum Ogólnokształcące Stanisława Staszica 14. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych 15. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 16. Zespół Placówek Edukacyjno Wychowawczych 17. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 18. Zespół Szkół Samochodowo Usługowych 19. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika 20. Zespół Szkół Transportowo Mechatronicznych 21. Zespół Szkół Technicznych 2

2. Wyniki analizy ryzyka obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze. Nazwa obszaru Obszar działalności jednostki Poziom ryzyka w obszarze Typ obszaru działalności 1 Usługi społeczne Średni 2 Usługi administracyjne 3 Budżet 4 Promocja i Rozwój Powiatu Średni 5 Finanse Gospodarka Finansowa 6 Rachunkowość Rachunkowość 7 Zarządzanie i Organizacja Zarządzanie 8 Gospodarowanie mieniem 9 System informatyczny 10 Zamówienia publiczne 11 Nadzór właścicielski 12 Bezpieczeństwo Średni Gospodarowanie mieniem System informatyczny Zamówienia publiczne Nadzór właścicielski Bezpieczeństwo 3. Wyniki przeprowadzonej analizy zasobów osobowych Oszacowana liczba osobodni będąca w dyspozycji Zespołu ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego w 2014 roku wynosi 187. Planowany czas przeznaczony na realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższa tabela. Zadania audytora wewnętrznego Zasoby ludzkie (liczba osobodni) % 1 Czas przeznaczony na realizację zadań zapewniających wraz z opracowaniem technik ich realizacji oraz czynności doradczych i sprawdzających. 2 Czas przeznaczony na szkolenia i szkolenia i rozwój zawodowy 142 osobodni 76% 3 osobodni 2% 3

3 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2014 ROK Czas przeznaczony na czynności organizacyjne, w tym: plan i sprawozdanie 4 Urlopy i inne nieobecności (choroba) 10 osobodni 5% 22 osobodni 12% 5 Rezerwa czasowa (realizacja audytu poza planem) 10 osobodni 5% Suma 187 osobodni 100% 3. Lista obszarów ryzyka, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające Nazwa obszaru Nazwa audytowanej jednostki /komórki 1 System informatyczny 1. Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. z.o.z.; 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 3. Powiatowy Urząd Pracy; 4.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2. 2 Bezpieczeństwo 1. Starostwo - Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności; 2. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych; 3. Dom Pomocy Społecznej. Poziom ryzyka w obszarze Temat zadania zapewniającego Legalność oprogramowania oraz przetwarzanie i ochrona danych osobowych Zabezpieczenie mienia oraz ochrona danych osobowych Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy Nie Nie 4. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację poszczególnych zadań zapewniających Nazwa obszaru Temat zadania zapewniającego 1. System informatyczny 1. Obwód Lecznictwa Kolejowego Sp. zoz; 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 3. Powiatowy Urząd Pracy; 4.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2. 2 Bezpieczeństwo 1. Starostwo - Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności; 2. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych; 3. Dom Pomocy Społecznej. Planowany czas realizacji zadania w osobodniach Planowany okres realizacji zadania 60 I/II kwartał 2014 rok 60 III/IV kwartał 2014 rok 4

4. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności doradczych Planowany przedmiot czynności doradczej Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych (w osobodniach) 1 Według zapotrzebowania 15 5. Informacje na temat czasu planowanego w osobodniach na realizację czynności sprawdzających 1 Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające Gospodarowanie mieniem 2 Nadzór właścicielski Nazwa obszaru Gospodarowanie nieruchomościami Nadzór nad jednostkami oświatowo - wychowawczymi Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające (w etatach) Planowany czas przeprowadzeni a czynności sprawdzających (w dniach) 1 3 1 4 6. Informacje na temat cyklu audytu Oceniając ekspozycję na ryzyko związane z funkcjonowaniem Powiatu i Starostwa Powiatowego, audytor wewnętrzny wytypował, koncentrując się przede wszystkim na systemach funkcjonalnych, 12 obszarów działania, wymagających przeprowadzenia audytu wewnętrznego. Biorąc pod uwagę zasoby osobowe audytor wewnętrzny może przeprowadzić około 2 zadania zapewniające, zatem przy niezmienionych zasobach osobowych komórki audytu wewnętrznego, zadania zapewniające we wszystkich obszarach audytu mogą zostać przeprowadzone w cyklu audytu wynoszącym 6 lat. Nazwa obszaru Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego 1 Zamówienia Publiczne 2015 2 Budżet 2015 3 Nadzór właścicielski 2016 4 Rachunkowość 2016 5 Usługi administracyjne 2017 5

6 Finanse 2017 7 Zarządzanie i organizacja 2018 8 Promocja i Rozwój Powiatu 2018 9 Usługi społeczne 2019 10 Gospodarka mieniem 2019 7. Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki. Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy, której Zarząd Powiatu realizuje określone ustawami zadania, które maja charakter zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy ustaw, zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat oraz zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu, o charakterze ponad gminnym w zakresie: edukacji publicznej i sportu, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, promocji i rozwoju, komunikacji i transportu, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zatem celem funkcjonowania Powiatu i Starostwa Powiatowego jest zaspokojenie określonych prawem potrzeb społeczności lokalnej. Wyżej wymienione cele stanowią podstawowe obszary działania Powiatu. Na podstawie Uchwały Nr 55/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2011 roku, obowiązuje Regulamin Organizacyjny Starostwa określający organizację pracy, zasady działania oraz zakres spraw załatwianych przez komórki organizacyjne. W Strukturze Organizacyjnej Starostwa funkcjonuje: Biuro Rady, 8 Wydziałów, 7 Zespołów, 5 Jednoosobowych stanowisk pracy oraz Pion Ochrony. W ramach struktury organizacyjnej Starostwa wyodrębniono Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego, dla którego bezpośrednim przełożonym jest Starosta Skarżyski. Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej przedstawiono w załączniku nr 1. Załączniki: 1. Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej. 2. Analiza ryzyka. 3. Analiza ryzyka tabele. 4. Analiza zasobów osobowych. 6

Powyższy plan przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 roku w spawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 21, poz. 108). Przygotował: Data 31.12.2013r. Zespół ds. Kontroli i Audytora Wewnętrznego Audytor Wewnętrzny Agnieszka Bieniek Zatwierdził: Data... Podpis przewodniczącego Zarządu Jednostki Samorządu Terytorialnego... 7