Przegląd systemu zarządzania jakością



Podobne dokumenty
INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

KARTA PROCESU KP/09/01

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

Obsługiwanie Reklamacji

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

1

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Standard ISO 9001:2015

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

Plan spotkań DQS Forum 2017

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

RAPORT Z AUDITU NADZORU

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

ISO w przedsiębiorstwie

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Urząd Miejski w Przemyślu

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Normy ISO serii Normy ISO serii Tomasz Greber ( dr inż. Tomasz Greber.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Księga Jakości Kształcenia WZ PW

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu. Zarządzanie procesami

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy Zakład Handlowo Usługowy Józef Skrzypa.

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Proces reklamacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/4 OBSŁUGA RADY GMINY

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

Postępowanie ze skargami

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

KARTA PROCESU KP/08/02

Transkrypt:

LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot i zakres... 2 3. Definicje..2 4. Odpowiedzialność i uprawnienia... 2 5. Schemat blokowy... 3 6. Opis postępowania... 4 6.1 Planowanie przeglądów... 4 6.2 Przygotowanie przeglądu... 4 6.3 Przebieg przeglądu... 4 6.4 Wdrażanie ustaleń przeglądu... 4 7. Dokumenty związane... 5 8. Zapisy...5 9. Załączniki 5 10. Zmiany do wydania poprzedniego... 5 11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe...5 Niniejszy dokument Zatwierdzam jako obowiązujący w LOGO [data zatwierdze nia] data Imię i Nazwisko Właściciel/Dyrektor... podpis Dokument jest wydany przez LOGO/ lub nazwa FIRMY Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 2 z 5 1. Cel Zapewnienie, że będą przeprowadzone przez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, w ustalonych odstępach czasu, przeglądy systemu zarządzania jakością żeby zapewnić stałą przydatność, adekwatność i efektywność systemu zarządzania jakością w odniesieniu do polityki jakości, celów, przyjętej normy zarządzania jakością i zmieniających się okoliczności. 2. Przedmiot i zakres Procedura ustala postępowanie dotyczące planowania, przygotowania, przebiegu i realizacji ustaleń przeglądów. Dotyczący całokształtu spraw związanych z zarządzaniem jakością wg Księgi Jakości przedsiębiorstwa. Procedura nie ogranicza przeglądu do zagadnień wyłącznie z zakresu zarządzania jakością i w odpowiednim zakresie obejmuje aspekty zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, personelem i finansami. 3. Definicje 1. Przegląd systemu zarządzania jakością: przeprowadzona przez najwyższe kierownictwo organizacji formalna ocena stanu i efektywności systemu jakości oraz jego adekwatności do polityki jakości i jej celów, w tym ocena adekwatności polityki w odniesieniu do zmieniających się okoliczności. 2. Pełnomocnik: Pełnomocnik Właściciela ds. Zarządzania Jakością. 4. Odpowiedzialność i uprawnienia Lp. Zadania Odpowiedzialne i/lub uprawnione służby / osoby 1. Planowanie przeglądów i ich przeprowadzanie Właściciel/Dyrektor 2. Przygotowanie bazy danych na przegląd Pełnomocnik i wszystkie zainteresowane służby 3. Dokumentowanie przeglądów i przechowywanie zapisów Pełnomocnik 4. Realizacja ustaleń z przeglądu Wszystkie zainteresowane służby Uwaga: szczegółowe zadania, odpowiedzialności i uprawnienia wynikają z pkt. 6 procedury Właściciel/Dyrektor jest odpowiedzialny za ciągłą aktualność i adekwatność niniejszej procedury i za doskonalenie procesu przeglądu systemu zarządzania jakością.

LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 3 z 5 5. Schemat blokowy Księga Jakości. Dane o efektach działalności. Planowanie przeglądów. Program przeglądu. Program przeglądu. Przygotowanie przeglądów. Polecenia wykonania analiz / zestawień danych. Sprawozdanie na przegląd. Analizy i zestawienia danych. Sprawozdanie na przegląd. Wykonanie przeglądów. Protokół z przeglądu. Program doskonalenia. Protokół z przeglądu. Program doskonalenia. Wdrażanie ustaleń z przeglądu. Zapisy dot. potwierdzenia realizacji zadań.

LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 4 z 5 6. Opis postępowania 6.1 Planowanie przeglądów 1. Przeglądy systemu zarządzania jakością muszą być przeprowadzone przynajmniej raz w roku po zakończeniu cyklu auditów wewnętrznych. 2. Datę spotkania, zakres i wymaganą bazę danych ustala Właściciel w formie programu przeglądu (wzór / przykład programu pokazany jest w zał. Nr 1). Program przeglądu rocznego, o którym mowa w pkt. 1, musi zawierać ocenę następujących tematów: a) wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych; b) informacje zwrotne od klientów, w tym stopień zadowolenia; c) przebieg procesów i analizy zgodności, w tym reklamacje klientów; d) stan działań zapobiegawczych i korygujących; e) działania wynikające z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo; f) adekwatność polityki ze względu na zmieniające się okoliczności; g) kwalifikacje i zasoby ilościowe personelu; h) infrastruktura techniczna; i) stosowane technologie / metody działania; j) analiza dostawców; k) analiza wyposażenia transportowego; l) plany pomiarów i wyposażenia pomiarowego; m) stosowane metody statystyczne. Stosownie do sytuacji mogą być zarządzone przeglądy doraźne, ich zakres obejmuje tematykę odpowiednią dla danej sytuacji. 6.2 Przygotowanie przeglądu Na podstawie ustalonego programu Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie i analizy na przegląd w zakresie wymaganej bazy danych. W tym celu Pełnomocnik poleca odpowiednim służbom (osobom) wykonanie stosownych zestawień i analiz oraz kompletuje i porządkuje te dane. 6.3 Przebieg przeglądu Uczestnictwo w przeglądzie powinno być możliwie szerokie. Zaleca się, aby wszyscy kierownicy związani z systemem brali udział w przeglądzie. Ustalenia w tym zakresie są podejmowane przy formułowaniu programu (patrz pkt. 6.1). Na przeglądzie omawiane są kolejno wszystkie tematy zgodnie z programem oraz podejmowane są ustalenia i decyzje odnośnie skuteczności systemu jego rozwoju i doskonalenia. Dane wyjściowe z przeglądu muszą obejmować następujące zagadnienia i działania: a) adekwatność i stopień osiągnięcia istniejącej polityki i celów jakościowych; b) uaktualnienie polityk i celów, jeżeli to potrzebne; c) ocenę skuteczności stosowanego systemu i jego uaktualnienie, jeśli potrzebne; d) uaktualnienie zasobów, w tym dostawców, środków technicznych, planów badań i środków pomiarowych oraz zasobów personalnych włącznie z kwalifikacjami, e) doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych, f) doskonalenie usług wynikające z wymagań klienta. Zawsze, podczas przeglądu powinny być określone plany doskonalenia systemu jakości oraz cele i zadania w kategoriach jakościowych i ilościowych (wzór / przykład wg załącz. Nr 3). Ustalenia z przeglądu są zapisywane w protokole z przeglądu (wzór / przykład wg zał. Nr 2). 6.4 Wdrażanie ustaleń przeglądu Sposób wdrożenia i nadzorowania wdrożenia ustaleń przeglądu powinien być ustalony podczas przeglądu i zapisany w protokole z przeglądu.

LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 5 z 5 Zaleca się, aby ten tryb odnosił się do metod systemowych wg Procedury PS 09.01 Działania korygujące i zapobiegawcze. 7. Dokumenty związane Podstawowe: 1. Księga Jakości KJ 01-A; 2. Procedura PS 09.01 Działania korygujące i zapobiegawcze. Operacyjne: 3. Sprawozdanie na przegląd systemu. 8. Zapisy Wszelkie zapisy związane z procesem przeglądu sporządza i/lub kompletuje Pełnomocnik, który jest jednocześnie odpowiedzialny za ich przechowywanie. Przechowywanie obejmuje również związaną dokumentację (np. sprawozdania, związane analizy). Zapisy obejmują: 1. Rejestr przeglądów. 2. Programy przeglądów. 3. Protokoły z przeglądów. Dla zachowania systematyki dotyczącej przeglądów muszą być one rejestrowane. Rejestr przeglądów prowadzi Pełnomocnik (wzór rejestru podany jest w załączniku Nr 4). 9. Załączniki 1. Program przeglądu: wzór / przykład. 2. Protokół z przeglądu: wzór / przykład. 3. Program doskonalenia jakości: przykład. 4. Rejestr przeglądów: wzór. 10. Zmiany do wydania poprzedniego Nie dotyczy - jest to pierwsze wydanie. 11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe 1. Autor procedury: Stanisław Ziółkowski. 2. Procedura przed zatwierdzeniem została zweryfikowana i uzgodniona przez zainteresowane strony, co jest wykazane poniżej: Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis 1. 2. 3. >> Koniec procedury <<

LOGO Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 Wzór / przykład programu przeglądu LOGO Program przeglądu z dnia... str. 1/1 1. Data przeglądu:... 2. Miejsce spotkania:... 3. Uczestnicy: potwierdzenie otrzymania programu (data, podpis) 1....... 2....... 3....... 4....... 4. Cel i zakres............ 5. Tematyka 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6. Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd...... 7. Uwagi......... Miejscowość, dnia... Program przeglądu zatwierdzam... Imię i Nazwisko, podpis

LOGO Załącznik Nr 2 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 LOGO Wzór / przykład protokołu z przeglądu str. 1/1 Protokół z przeglądu z dnia... 1. Data przeglądu:... 2. Miejsce spotkania:... 3. Uczestnicy: potwierdzenie udziału i ustaleń 1....... 2....... 3....... 4....... 4. Cel i zakres... 5. Tematyka 1.... 2.... 3.... 6. Dokumentacja i dane na przegląd... 7. Przebieg spotkania... 8. Wnioski i ustalenia 9. Załączniki 1. Program zadań i celów 2.... Miejscowość, dnia... Niniejszy protokół zatwierdzam... Imię i Nazwisko, podpis

LOGO Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 Wzór / przykład programu doskonalenia jakości LOGO Załącznik Nr 1 do Protokołu przeglądu z dnia... str. 1/1 Program celów i zadań Lp. Cel / zadanie Środki / metody Termin Odpowiedzialny 1 Poprawa skuteczności realizacyjnej w odniesieniu do sporządzenia zapisów jakościowych Instruktaż dla całego personelu sporządzającego zapisy.... Dyrektor Handlowy, Kierownik Techniczny 2 Całkowite wyeliminowanie reklamacji z tytułu zastosowania wadliwych materiałów i wyrobów. a) Weryfikacja instrukcji odbioru materiałów i części od dostawców, b) Instruktaż dla pracowników. Nakłady:....... Dyrektor Handlowy Kierownik Techniczny np. 500 zł Sposób polecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia np. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01..... Miejscowość, dnia... Niniejszy program doskonalenia jakości zatwierdzam... Imię i Nazwisko, podpis

LOGO Załącznik Nr 4 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 Wzór rejestru przeglądów systemu jakości Rejestr przeglądów systemu jakości Lp. Data przeglądu Zakres przeglądu Dokumenty z przeglądu zawierające ustalenia