PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ



Podobne dokumenty
PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA NR 8.3 TYTUŁ: DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

PROCEDURA NR 8.2 TYTUŁ: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

PROCEDURA NR 4.1 TYTUŁ: OPRACOWANIE BUDŻETU, PLANÓW, STRATEGII I PROGRAMÓW

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA OBSŁUGI RADY GMINY OBSŁUGA RADY GMINY. Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

KARTA PROCESU KP/09/01

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/4 OBSŁUGA RADY GMINY

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ W LESKU

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Przegląd systemu zarządzania jakością

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

PROCEDURA NR 5.1 TYTUŁ: ZAKUPY

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA NR 2.2 TYTUŁ: NADZÓR NAD INFRASTRUKTURĄ

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

NADZOROWANIE PRODUKTU NIEZGODNEGO

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZAPISY JAKOŚCI. P 02/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : r. Data : r.

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ

PROCEDURA NR 1.2 TYTUŁ: PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

ZARZĄDZENIE NR 2622/2006 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 30 listopada 2006 roku

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r.

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

ZARZĄDZENIE NR 1336/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 18 czerwca 2007 roku

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Karta Audytu Wewnętrznego

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Regulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne

Urząd Miejski w Przemyślu

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg/wniosków skierowanych do Prezydenta Miasta Gdyni

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/6 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ. Oryginał Obowiązuje od: r. Nr egz.

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 7 stycznia 2016 roku

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 25 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 07 kwietnia 2011 r.

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA IS-05/02/V

ZARZĄDZENIE Nr 226/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

Zarządzenie Nr 2809/2016

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PLANOWANIE BUDŻETU

Zarządzenie Nr R-57/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 8 grudnia 2017 r.

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Audyty wewnętrzne Nr:

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SYSTEMU JAKOŚCI

MONITOROWANIE I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

Budżet zadaniowy dobre praktyki Urząd Miasta Kraków

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzanie procesami

Transkrypt:

Strona 1 Stron 6 PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Zastępca Burmistrza Burmistrz Data i Podpis

Strona 2 Stron 6 KARTA ZMIAN L.p. Wprowadzono Anulowano Data zmiany Zatwierdził 1. 2. 3. 4. 5. 6. ROZDZIELNIK L.p. Otrzymujący procedurę Nr egz. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 Data otrzymania Podpis Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Gminy i Miasta. Prawa autorskie zastrzeżone. Zabrania się dokonywania zmian w treści, kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Burmistrza Gminy i Miasta.

Strona 3 Stron 6 SPIS TREŚCI 1. CEL PROCEDURY...4 2. DEFINICJE...4 3. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ...5 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA...5 4.1. Postanowienia ogólne...5 4.2. Organizowanie przeglądu i przygotowanie materiałów...5 4.3. Dokumentowanie przeglądu...6 5. WYKAZ FORMULARZY...6

Strona 4 Stron 6 1. CEL PROCEDURY Procedura obejmuje postępowanie w zakresie przeglądu systemu zarządzania jakością, które stanowi integralną część procesu nr 6 Doskonalenie systemu zarządzania jakością. Przeglądu dokonuje Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania przy organizowaniu, przeprowadzaniu i dokumentowaniu przeglądu systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy i Miasta, Zakładzie Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych, Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Straży Miejskiej. Niniejszą procedurą Burmistrz ustala jednolity tok postępowania w zakresie przeglądu systemu zarządzania jakością. Celem opisanego w niniejszej procedurze postępowania jest zapewnienie stałej przydatności i efektywności systemu zarządzania jakością oraz przyjętej Polityki Jakości. Powyższy cel osiągany jest poprzez określenie zasad poddawania systemu regularnym przeglądom oraz ich odpowiedniego dokumentowania. 2. DEFINICJE - Kierownictwo Burmistrz Gminy i Miasta, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta, Sekretarz Gminy i Miasta, Skarbnik Gminy i Miasta ; - Kierownik Kierownik referatu, osoba kierująca referatem / samodzielną komórką organizacyjną / jednostką organizacyjną, odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z regulaminów organizacyjnych, statutów i systemu zarządzania jakością; - Referat/Biuro/Stanowisko wyodrębniona strukturalnie komórka organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta ; - Jednostka organizacyjna prawnie wyodrębniona struktura w Gminie, w postaci Zakładu Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Straży Miejskiej.

Strona 5 Stron 6 3. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ L.p. Osoba Uprawnienia i odpowiedzialność 1. Burmistrz Gminy i Miasta Odpowiada za: - ustalanie wielkości wskaźników służących do monitorowania podstawowych procesów, 2. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - zatwierdzanie protokołu z przeglądu. Odpowiada za: - organizację przeglądu, - sporządzanie protokołu z przeglądu, - sporządzanie planu poprawy jakości. 4. SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 4.1. Postanowienia ogólne a) przeprowadzany jest dwa razy w roku kalendarzowy; b) Stałym elementem przeglądu jest ocena realizacji działań strategicznych zapisanych w Polityce Jakości, ocena wyników auditów wewnętrznych, analiza podjętych działań korygujących lub zapobiegawczych, a także omówienie ewentualnych reklamacji usług świadczonych przez Urząd Gminy i Miasta i jednostki organizacyjne; c) Okresowo, zgodnie z terminami przyjętymi w procedurach opisujących podstawowe procesy, Burmistrz ustala wskaźniki służące do monitorowania tych procesów. Właściciele procesów odpowiedzialni za ich bieżące monitorowanie dokonują za poprzedni okres analizy kształtowania się przyjętych wskaźników oraz czynników wpływających na ich wartość; d) W trakcie przeglądu dyskutuje się i planuje działania w zakresie poprawy jakości i rozwoju systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy i Miasta i jednostkach organizacyjnych, aktualności Polityki Jakości i zapisanych w niej strategicznych celów jakościowych, a także rozpatruje ewentualne wnioski co do sposobu realizacji planowanych przedsięwzięć, ustalając terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne. 4.2. Organizowanie przeglądu i przygotowanie materiałów a) Za zorganizowanie przeglądu odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, który proponuje termin jego przeprowadzenia; b) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością przekazuje uczestnikom przeglądu pisemne zawiadomienie o zaakceptowanym przez Burmistrza terminie i miejscu przeglądu formularz F/01, co najmniej 7 dni przed ustaloną datą przeglądu; c) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością przygotowuje i przekazuje uczestnikom przeglądu wraz z zawiadomieniem materiały do dyskusji zawierające:

Strona 6 Stron 6 sprawozdanie z przeprowadzonych auditów wewnętrznych, sprawozdanie z wykonanych i prowadzonych działań korygujących lub zapobiegawczych, omówienie ewentualnych wniosków wynikających z reklamacji, własną ocenę funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz potrzeby w zakresie jego utrzymania i rozwijania, sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniego przeglądu. d) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością posiada uprawnienia do uzyskania od wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta i jednostek organizacyjnych wszelkich informacji, niezbędnych do sporządzenia sprawozdań na przegląd systemu zarządzania jakością. 4.3. Dokumentowanie przeglądu a) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością sporządza protokół z przeglądu formularz F/02 i przedstawia go do zatwierdzenia Burmistrzowi w terminie 7 dni po zakończeniu przeglądu. Następnie przekazuje kopie protokołu osobom odpowiedzialnym za realizację przyjętych na przeglądzie wniosków. b) Protokół z przeglądu jest podstawą przygotowania Planu poprawy jakości formularz F/03, w którym określa się cele operacyjne Urzędu Gminy i Miasta oraz jednostek organizacyjnych. c) Oryginał protokołu, sprawozdania, zawiadomienie oraz Plan poprawy jakości, a także listę obecności przechowuje Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością przez okres 10 lat. 5. WYKAZ FORMULARZY Formularz F/01 Zawiadomienie Formularz F/02 Protokół Nr... z przeglądu systemu zarządzania jakością Formularz F/03 Plan poprawy jakości na KONIEC

Strona 1 z 1 Formularz F/01 do P/06/01 ZAWIADOMIENIE Informuję, że Przegląd Systemu Zarządzania Jakością odbędzie się dnia... o godz.... w... W załączeniu przekazuję następujące materiały do przeanalizowania i przygotowania wniosków do dyskusji:, dnia... Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Burmistrz Otrzymują:

Strona 1 z 1 Formularz F/02 do P/06/01 PROTOKÓŁ Nr... z przeglądu systemu zarządzania jakością który odbył się w dniu... 1. Obecni (wg listy obecności) 2. Przebieg przeglądu: 3. Ustalenia i wnioski: Sporządził: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Zatwierdził: Burmistrz......

Strona 1 z 1 Formularz F/03 do P/06/01 Plan poprawy jakości na L.p. Cel operacyjny Zadanie Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Sposób realizacji Uwagi Opracował : Zatwierdził: Pełnomocnik ds. Systemu zarządzania Jakością Burmistrz......