dla rozwoju infrastruktury i środowiska



Podobne dokumenty
Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Proces desygnacji w programach polityki spójności w perspektywie finansowej stycznia 2015 r.

Zalecenia nr Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem SPIS TREŚCI

OPIS ZMIAN W OPISIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Załącznik nr 13 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /19. Warszawa, 24 stycznia 2019 r.

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

System monitorowania i przepływy finansowe w ramach MF EOG i NMF. Warszawa, 8 grudnia 2009 r.

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

Stan realizacji instrumentu ZIT w Polsce

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Zadania Kontrolera w realizacji projektu parasolowego

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Przemysław Zawada Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Regionalna Instytucja Finansująca

Informacja miesięczna z realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. grudzień 2010 r.

Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Cel składania harmonogramów

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 26 stycznia 2012 r. Pozycja 2 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 stycznia 2012 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

System monitorowania oraz przepływów finansowych w ramach Mechanizmów Finansowych

KONTROLA PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ PROWADZONA PRZEZ NFOŚiGW

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Kwalifikowalność Robót Dodatkowych, Zamiennych i Aneksów

KARTA ZMIAN NR 3/XIII/2014 ( nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WIM

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

INSTRUKCJA BADANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU KONTROLA TRWAŁOŚCI I MONITOROWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

Zarządzenie nr 705/09 Burmistrza Czerska z dnia 29 grudnia 2009 r.

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU. data: DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO USTALENIA

Pełnomocnik ds. Projektu MAO

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Pozycja 44 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 grudnia 2014 r.

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI. Podrozdział Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 3 marca

wniosku o płatność końcową przy projektach Pomocy Technicznej RPO WK-P wprowadzono zapis informujący, ze warunkiem certyfikacji wydatków jest

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do:

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Komunikat

ROCZNY PLAN KONTROLI PROJEKTÓW NA MIEJSCU KRAJOWEGO KONTROLERA - WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK OBRACHUNKOWY OD 1 LIPCA 2016 DO 30 CZERWCA 2017

Warunki dotyczące bilansowania zgodnie z EB GL - tryb procedowania

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF

ZASADY KONTROLI WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU MENNICA USŁUG SZKOLENIOWYCH REALIZOWANEGO PRZEZ ŁÓDZKI DOM BIZNESU SP. Z O.O. Łódź, październik 2018 r.

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

Ośrodek Przetwarzania Informacji WNIOSEK O PŁATNOŚĆ CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA

STAN REALIZACJI RPO WL SPRAWOZDANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Przedmiotowe kryteria to: a. Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia. b. Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia. c. Niekorzystne trendy demograficzne.

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych w aspekcie wykorzystania środków unijnych

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych

Kontrola projektów w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ośrodek Przetwarzania Informacji

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w

Zmiany do projektów mogą być wprowadzane przede wszystkim w przypadku braku możliwości zrealizowania projektu na warunkach określonych w

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WD

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

PO IG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

Procedury realizacji programu Zajęcia klubowe w WTZ

Tabela zmian wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń przez beneficjentów zlokalizowanych w MRR określa IZ POPT.

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2012 r. z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych tabelach zmian:

Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach. o finansach publicznych

wersja 1, czerwiec 2009 r.

Komunikat. Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączniki pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem ogłoszenia.

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

R E G U L A M I N. UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przez Fundację (pieczątkę wstawić) 1 Zasady ogólne. 2 Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

Warszawa, 5 lutego 2019 r. 1

Komunikat. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli.

1. PROCEDURA MONITOROWANIA I KONTROLI

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

ZARZĄDZENIE Nr 229 WOJEWODY WARMIŃSKO MAZURSKIEGO z dnia 13 lipca 2011r.

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Pełnomocnik ds. Projektu MAO (Measure Authorising Officer)

Funkcja kontrolna Instytucji Certyfikującej. BiałowieŜa, wrzesień 2010 r.

Nowe zasady refundacji wynagrodzeń koordynatorów ZIT

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006

Transkrypt:

dla rozwoju infrastruktury i środowiska Zalecenia w sprawie zmiany stosowania niektórych postanowień Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany formatu planu kontroli procedur zawierania umów i sprawozdania z realizacji planu kontroli (zalecenia IZ PO IiŚ nr 11/2010) 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel wprowadzenia wytycznych nr 11/2010 Przedmiotowe zalecenia mają przede wszystkim na celu uproszczenie formatu planu kontroli procedur zawierania umów oraz sprawozdania z realizacji planu kontroli w stosunku do obowiązujących wzorów określonych w rozdziale 7 i rozdziale 9 załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007-2013. 2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Rozwiązania zaproponowane w przedmiotowych zaleceniach zostaną ujęte z treści załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli podczas ich najbliŝszej aktualizacji. Z zastrzeŝeniem kwestii uregulowanych w Zaleceniach nr 11/2010 pozostałe postanowienia Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli pozostają bez zmian, do czasu wejścia w Ŝycie ww. aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli. (w styczniu br. planowane jest przesłanie do konsultacji wewn.- IC i IK NSRO, następnie na przełomie lutego i marca br. Planowane jest przeprowadzenie konsultacji zewn.) 3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Uwaga do tabeli A Dane przedstawione w kolumnie 4, 7-8 zamieszczane są narastająco i aktualizowane zgodnie z kwartalnym cyklem planowania -> tabela 4 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zasady sporządzania planu kontroli 1. Przekazywanie do IZ planu kontroli do 25 dnia po rozpoczęciu kaŝdego kwartału, zgodnie ze wzorem określonym w tabeli A. 2. IP samodzielnie ma określić zasady oraz termin sporządzania i przekazywania do IP szczegółowego formatu planu kontroli w celu zapewnienia wyboru do kontroli procedur zawierania umów w ramach danego projektu, zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli, po uprzednim zaakceptowaniu przez IZ. 5 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Uwaga do tabeli B Dane przedstawiane w kolumnie 6-7 zamieszczane są narastająco i aktualizowane zgodnie z kwartalnym cyklem sprawozdania. tabela 6 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zasady sporządzania z sprawozdania realizacji planu kontroli Przekazywanie sprawozdania z realizacji planu kontroli do IZ do 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału, zgodnie z formatem określonym w tabeli B. W tabeli naleŝy przedstawić kontrole zakończone w danym kwartale, tj. kontrole w stosunku do których wyczerpano tok procedury odwoławczej. Od momentu wejścia w Ŝycie zaleceń nr 12/2010 (16.12.2010 r.) sporządza się kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonej obligatoryjnej kontroli (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne), zgodnie z formatem przedstawionym w tabeli C. Niniejsze sprawozdanie obejmujące wyłącznie wyniki weryfikacji wydatków, które zostały zakończone w danym kwartale, przekazuje się do IZ do dnia 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału 7 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zasady sporządzania sprawozdania z realizacji planu kontroli W odniesieniu do pozostałych zmian w umowach (aneksów) sporządza się kwartalne sprawozdanie z realizacji kontroli, zgodnie z formatem tabeli D. Sprawozdanie to przeznaczone jest wyłącznie na potrzeby IP/IW i przekazywane jest instytucji wyŝszego szczebla (IZ lub IP) tylko na wyraźne Ŝądanie, do 25 dnia po zakończeniu kaŝdego kwartału. 8 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ramy czasowe obowiązywania zaleceń 1. Formaty planu kontroli uwzględniające zmiany określone w Zaleceniach nr 11/2010 naleŝy stosować od najbliŝszego okresu sprawozdawczego (tj. plany kontroli na I kwartał 2011 r.) 2. Sprawozdanie z realizacji planów kontroli procedur zawierania umów oraz sprawozdania z realizacji planów kontroli zmian w umowach obejmujące IV kwartał 2010 r. sporządza się zgodnie z dotychczas obowiązującymi wzorami. 3. Sprawozdania z wykonania planu kontroli obejmujące kolejny okres sprawozdawczy sporządza się zgodnie z nowymi wzorami określonymi w Zaleceniach nr 11/2010. 9 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

UWAGA! Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń IZ PO IiŚ nr 12/2010 dotyczących wymogów kontroli wniosków o płatność w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych (16.12.2010 r.) zmiany umów, które zwiększają wartość oraz udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych podlegają obligatoryjnej kontroli przed zatwierdzeniem wniosku o płatność zawierającego wydatek wynikający z takiej zmiany. Kontrola ma być przeprowadzona zgodnie z trybem zawartym w ww. Zaleceniach. 10 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń nr 12/2010 właściwa instytucja kontrolująca w oparciu o Rozdział 4 Załącznika nr 2 (Kontrola zmian w umowach (aneksów)) prowadzi w trybie doraźnym wyłącznie kontrole ex-post pozostałych zmian w umowach nieprowadzących do zwiększenia wartości zamówienia podstawowego (zarówno w odniesieniu do aneksów do umów niepodlegających jak i podlegających regulacji ustawy Pzp). 11 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Uwaga! Od momentu wejścia w Ŝycie Zaleceń nr 12/2010 (16.12.2010 r.) w odniesieniu do zamówień w nich określonych (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne) nie sporządza się planów kontroli ex-post zmian w umowach w zakresie uregulowanym w rozdziale 4 i 7 obowiązującego Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli. Bowiem te wydatki poniesione w wyniku zawarcia tego rodzaju umów (zmian w umowach) podlegają obligatoryjnej kontroli prowadzonej przed zatwierdzeniem wniosku o płatność zawierającego taki wydatek. 12 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Minimalna wartość poddawanych kontroli umów w ramach kaŝdego projektu wynosząca 20% z ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień (tzn. ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień określonej w załączniku nr 3 do umowy o dofinansowanie) patrz: pkt 6 rozdziału 8.2 Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli. Kwota ta obejmuje takŝe umowy kontrolowane w trybie doraźnym (podrozdział 8.2 Załącznika nr 2 do Wytycznych w zakresie kontroli) Nie obejmuje natomiast umów i zmian (aneksów) kontrolowanych w trybie określonym w zaleceniach nr 12/2010. (zmiany umów powodujące wzrost wynagrodzenia, tryby niekonkurencyjne) 13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Dziękuj kuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl 14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego