W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,-



Podobne dokumenty
w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów na 2008 rok. ogółem Zadania gminy , ,71 50, , ,10 137,57

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664, ,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

do Uchwały Nr 215 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2007 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2008 ROK Zadania gminy Strona 1

DOCHODY BUDśETU W 2010 ROKU

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

0690 Wpływy z różnych opłat

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,2

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

DOCHODY. Plan dochodów w wysokości ,28 zł, na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonany został w 54,8%, tj. w kwocie ,63 złotych.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Ogółem Dochody zadania własne

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Część opisowa do sprawozdania z realizacji budŝetu Miasta Radomia za 2008 roku

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: zł

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Budżet Dział Wyszczególnienie Na 2012 rok. 010 Rolnictwo i łowiectwo 600 z tego: - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 600

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

PREZYDENT MIASTA RADOMIA

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

budżetu Miasta Siedlce na rok

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 r zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Uchwała nr 240/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007r.

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej)

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2009 WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DOCHODY GMINY I POWIATU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2019 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2017 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki finansowe z funduszy międzynarodowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA doch

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DOCHODY - UZASADNIENIE

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

2.1. ZMIANY W BUDśECIE MIASTA SZCZECIN - DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2018 r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Zestawienie nr 5 - wykonanie dochodów budżetu związanych z realizacją zadań własnych

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Transkrypt:

DOCHODY POWIATU W okresie I półrocza 2008 roku dochody powiatu zostały zrealizowane w kwocie 113 173 062 tj. w 56,1% planu po zmianach wynoszącego 201 585 161,- Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na zadania z zakresu tego działu zaplanowane zostały środki w kwocie 15 000,-na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wybranych obrębów m. Radomia. Zadania te finansowane są dotacją Wojewody Mazowieckiego, która na konto budŝetu miasta wpłynęła w pełnej wysokości. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 9 102,- tj.43,3% planu w wysokości 21 000,-. Są to środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dział ten obejmuje zrealizowane w I półroczu 2008 roku dochody w kwocie 2 395 460,- tj.53,6% załoŝonego na 2008 rok planu. w tym m.in.: 1 wpływy z egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe i Wydział Windykacji kar, kosztów i opłat od osób fizycznych i prawnych z tytułu parkowanie w strefie płatnego parkowania wyniosły 10 859,- tj.67,3% planu wynoszącego 16 140,- 2 środki z Unii europejskiej w ramach ZPORR na realizację projektu pod nazwą Przebudowa ulicy Witosa zostały zrealizowane w kwocie 1 158 307,-tj.100% załoŝonego na 2008 rok planu. Jest to refundacja ostatniej raty środków przeznaczonych na ten cel 3 środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania Przebudowa ul. Słowackiego i ul. śeromskiego na odcinku od Łaźni do ul. 25-go Czerwca w kwocie 30 000,- 4 dotacja celowa z budŝetu państwa w kwocie 1 196 294,- tj.36,3% wielkości planowanej na 2008 rok na realizację zadania Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach miasta Radomia : - modernizacja sygnalizacji na rondzie Kotlarza wraz z przebudową skrzyŝowania ulic Limanowskiego-Wałowa Mireckiego, - Przebudowa zespołu skrzyŝowań ulic Kościuszki Narutowicza, Narutowicza Traugutta,Traugutta Piłsudskiego, - Przebudowa ronda Dmowskiego

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA W zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały dochody w kwocie 1 840 739,- tj.73,0% planu na 2008 rok w wysokości 2 522 933,- w tym: 1 dochody z tytułu dostarczania mediów do budynków mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa wyniosły 185 368,- tj.44,3% planu wynoszącego 418 000,- 2 dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 686 186,-tj. 90,9% planu wynoszącego 754 933,- 3 dochody z tytułu odpisu od wpływów ze sprzedaŝy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŝytkowania, uŝytkowania wieczystego, czynszu dzierŝawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa wyniosły 964 826,- tj. 71,5% planu w kwocie 1 350 000,- DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dział ten obejmuje głównie dotacje z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły na konto gminy w kwocie 438 990,- tj. 58,6% planu wynoszącego 749 090,- z tego: Rozdział 71013 dotacja celowa na realizację zadań z zakresu wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla wybranych obrębów m.radomia zaplanowana została w kwocie 30 000,- W pierwszym półroczu przekazane zostały środki w wysokości 15 000,- tj. 50% planu na 2008rok. Rozdział 71014 - dotacja celowa na realizację zadań dotyczących wykonania prac geodezyjnych- sprawdzenie istniejących i wznowienie brakujących punktów osnowy poziomej III klasy z terenu m.radomia, przeliczenie jej do układu 2000 oraz konwersja baz GEO-INFO znajdujących się w zasobach MODGiK w Radomiu do układu 2000 zaplanowana została w kwocie 40 000,-.W I półroczu 2008 roku wpłynęła dotacja na konto budŝetu miasta w pełnej wysokości Rozdział 71015 - dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 383 966,- tj 56,6% planu wynoszącego 678 790,-w tym na zakup komputerów 40 000,- DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 326 624,- tj.58,4% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości 558 956,-w tym m.in: Rozdział 75011 dotacja celowa na wydatki bieŝące pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 268 947,- tj. 53,8% planu w wysokości 499 479,- Rozdział 75023 w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 1648,- Są to głównie spłaty poŝyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wraz z kosztami i odsetkami przez byłych pracowników zlikwidowanych Przychodni Radomskich

Rozdział 75045 - na działalność komisji poborowych w I półroczu br. do budŝetu gminy wpłynęła kwota 56 000,- tj.94,9% planu na 2008rok DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA W zakresie bezpieczeństwa publicznego osiągnięte zostały dochody w kwocie 8 593 445,- tj.56,7% planu wynoszącego 15 166 481,- Są to głównie dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na finansowanie działalności Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej - rozbudowa monitoringu bezprzewodowego DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Zrealizowane dochody tego działu wynoszą 18 829 528,- tj. 49,0% planu na 2008 rok w kwocie 38 438 040,- w tym: Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu wynoszą 3 310 732,-tj. 64,2% planu w kwocie 5 154 110,- z tego m.in: 1 wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 855 645,- tj. 60,8% planu w wysokości 4 700 000,- 2 wpływy za zajęcie pasa drogowego 437 715,- tj. 100,3% planu wynoszącego 436 600,- 1 wpływy z opłat za karty wędkarskie 4050,-tj 67,5% planu w kwocie 6 000,- 2 dochody z tytułu opłat za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych realizowane na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym wyniosły 13 050,- tj.130,5% planu w kwocie 10 000,- 3 odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam umieszczonych w tym pasie wyniosły 2 213,- Rozdział 75622 rozdział ten obejmuje udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa w kwocie 15 518 796,- tj.46,6% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości 33 283 930,- w tym: - 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 747 224,- tj.46,5% planu wynoszącego 31 733 930,- - 1,4% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 771 572,- tj.49,9% planu w kwocie 1 550 000,-

DZIAŁ -758 - RÓśNE ROZLICZENIA Z budŝetu państwa przyznane zostały dla powiatu subwencje w wysokości 128 544 329,- które w okresie I półrocza 2008 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 350 270,- tj. w 57,8% w tym: Rozdział 75801 -część oświatowa 66 680 568,- tj. 61,5% planu w kwocie 108 355 924,- Odchylenie wykonania tej części subwencji w stosunku do planu wynika z przekazania przez budŝet państwa środków przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom z góry za miesiąc lipiec 2008r. Rozdział 75802 środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa ulicy 1905 Roku od ul. Kościuszki do wiaduktu w ul. Grzecznarowskiego - III etap 5 000 000,- W I półroczu br w/w środki nie wpłynęły na konto budŝetu gminy Rozdział 75814 dochody związane z brakiem realizacji wydatków niewygasających z upływem 2007 roku, które przeznaczone były na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.- 151 000,- Rozdział 75803 - część wyrównawcza 2 956 962,- tj. 50% planu wynoszącego 5 913 921,- Rozdział 75832 - część równowaŝąca 4 561 740,- tj. 50% planu w wysokości 9 123 484,- DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody tego działu zostały zrealizowane w wysokości 482 894,- tj.w 72,6% planu wynoszącego 664 716,- w tym: 1 dochody własne 177 676,-tj. 92,1% planu w wysokości 192 857,- 2 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w ZSO nr 6 zostały przekazane w kwocie 200 000,- co stanowi 100% planu na 2008 rok 3 dotacja z Ministra Sportu na szkolenie młodzieŝy uzdolnionej sportowo w zapasach dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Budowlanych wyniosła 85 000,- tj.54,0% planu w kwocie 157 500,- 4. środki z Funduszu Współpracy na realizację programu Leonardo da Vinci oraz na realizację projektu MłodzieŜ w działaniu w kwocie 20 218 tj.17,7% planu wynoszącego 114 359,- Dochody te w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział 80102 w szkołach podstawowych specjalnych osiągnięte zostały dochody w kwocie 1589,-tj,60,0% planu na 2008 rok Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział 80120 w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 4 914,- tj.64,7%planu wynoszącego 7 600,- Jest to głównie prowizja z tytułu terminowego

odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych Rozdział 80130 - w szkołach zawodowych zostały osiągnięte dochody w wysokości 156 161,-tj. 95,5 %.planu na 2008 rok. Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, oraz wpływy z tytułu wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych, Rozdział 80132 - w szkołach artystycznych zrealizowane zostały dochody w kwocie 954,- tj. w 50,2% planu w wysokości 1 900,- Są to dochody za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zrealizowały dochody w kwocie 13 439,- tj 91,7% załoŝonego na 2008rok planu. Są to wpływy z usług z tytułu zrealizowanych kursów, za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, oraz prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 80195 w rozdziale tym ujęte zostały głównie środki ze sprzedaŝy składników majątkowych w kwocie 618,- tj. 56,2% planu wynoszącego 1100,- DZIAŁ- 851 OCHRONA ZDROWIA W zakresie ochrony zdrowia zostały osiągnięte dochody w kwocie 36 105,- tj. w 55,5% planu wynoszącego 65 030,- Są to dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat Ze środków tych finansowane są składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA W I półroczu 2008 roku w zakresie pomocy społecznej zostały zrealizowane dochody w kwocie 5 419 999,-tj. 56,7% planu w wysokości 9 551 149,- w tym: 1 dochody własne - 2 397 503,- tj.55,2% planu po zmianach w kwocie 4 342 429,- 2 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - 86 900,- tj. 69,3% planu na 2008 rok w kwocie 125 300,- 3 dotacje celowe na zadania własne powiatu 2 935 596,-tj. 57,7% planu wynoszącego 5 083 420,-

Dochody w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: Rozdział 85201 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zrealizowane zostały dochody w kwocie 125 830,-tj 83,2% planu wynoszącego 151 294,- Są to głównie wpływy z tytułu odpłatności powiatów za pobyt ich wychowanków w placówkach opiekuńczowychowawczych, dochody z tytułu zasądzonych przez sąd świadczeń pienięŝnych na rzecz placówki Słoneczny Dom na podstawie art.67, 3 Kodeksu Karnego oraz dotacja z budŝetu państwa na wypłatę dodatku w kwocie 250,- dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na sfinansowanie pobytu dziecka cudzoziemca w Placówce Rodzinnej nr 6 w Radomiu 8 000,- Rozdział 85202 w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 5 069 639,- tj.55,6% planu wynoszącego 9 123 318,- w tym m.in.: 1 dochody z tytułu dopłat rodzin do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej wyniosły 110 308,- tj.58,1% planu wynoszącego 190 000,- 2 dochody z najmu i dzierŝawy majątku DPS Weterana Walki i Pracy wyniosły 3 865,- tj.55,2% planu na 2008 rok w kwocie 7 000,- 3 wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 2 010 293,- tj. 52,9% planu w wysokości 3 799 610,- 4 refundacja przez PFRON składek ZUS od zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 10 952,- tj.23,9% planu w kwocie 45 805,-Niski poziom wykonania planu wynika ze zmiany art.25 ust.3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z którego wynika, Ŝe refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w części odpowiadającym składkom ZUS finansowanym ze środków publicznych. 5 dotacje celowe na bieŝącą działalność Domów Pomocy Społecznej 2 932 496,- tj. 57,7% planu po zmianach w kwocie 5 080 320,- Rozdział 85204 rozdział ten obejmuje dochody z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, odpłatność powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, darowiznę na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz zwrot nienaleŝnie pobranych zasiłków w kwocie 142 710,- tj.92,3% załoŝonego na 2008 rok planu oraz dotację celową z budŝetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 42 300,- Dotacja została przekazana w pełnej wysokości Rozdział 85220 odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych wyniosły 1420,- tj.45,8% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie 3100,-oraz dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w kwocie 35 000,-. Dotacja została przekazana w pełnej wysokości Rozdział 85226 ośrodek adopcyjno-opiekuńczy otrzymał z budŝetu państwa dotację celową w kwocie 1500,- z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę od 1 stycznia 2007 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł pracownikowi socjalnemu za świadczenie pracy socjalnej w środowisku,

Rozdział 85231 rozdział ten obejmuje dotację celową z budŝetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 000,-, która została przekazana na konto budŝetu miasta w kwocie 1600,- i przeznaczona na pomoc dla uchodźców, DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W ramach tego działu w I półroczu 2008 roku osiągnięte zostały dochody w kwocie 296 909,- tj.62,7% załoŝonego na 2008 rok planu w kwocie 473 376,- w tym: Rozdział 85311 rozdział ten obejmuje dotację celową z budŝetu powiatów na dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników terapii zajęciowej w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON w kwocie 20 455. Dotacja ta została przekazana w I półroczu br. w wysokości 7 712,-. Rozdział 85321 w rozdziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 154 085,- tj.55% planu w kwocie 280 400,- z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Rozdział 85324 2,5% odpis od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę tego funduszu w okresie sprawozdawczym wyniósł 79 624,- tj.57,6% kwoty planowanej w wysokości 138 300,-. Rozdział 85333 w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w kwocie 28 498,- tj.100% wielkości planowanej na 2008 rok. Są to wpływy z tytułu zwrotu części dotacji przez Starostwo Powiatowe na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy Rozdział 85334 pomoc dla repatriantów obejmuje dochody w kwocie 5 407,- Jest to dotacja celowa z budŝetu państwa, która została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieŝące utrzymanie Rozdział 85395 - rozdział ten obejmuje głównie: - darowiznę w kwocie 20 960,- z przeznaczeniem dla dzieci uzdolnionych muzycznie - zwrot niewykorzystanej części dotacji wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym Nadzieja w kwocie 319,- DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 84 678,- tj.37,8% załoŝonego na 2008 rok planu w wysokości 224 203,- w tym głównie:

Rozdział 85403 w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych osiągnięte zostały dochody w kwocie 72 115,- tj.53% planu w wysokości 136 000,- Są to głównie wpływy z usług świadczonych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.j. Korczaka wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpłaty dzieci za wyŝywienie w internacie, prowizji płatnika od terminowych wpłat Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne osiągnęły dochody w kwocie 352,- tj.44% planu wynoszącego 800,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego osiągnęły dochody w kwocie 315,- tj.52,6% planu w kwocie 600,- Jest to prowizja dla płatników z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczenia chorobowego Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne osiągnęły dochody w kwocie 283- tj. 56,6% planu w wysokości 500,- Są to głównie wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85417 w ramach tego rozdziału osiągnięte zostały dochody w kwocie 11 613,- tj. 13,5% planu na 2007 rok w kwocie 86 303,- Są to głównie wpływy ze sprzedaŝy złomu oraz wpływy z tytułu prowizji dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w kwocie 53 320,- Jest to głównie dotacja celowa z Powiatu Radomskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która spełnia równieŝ zadanie biblioteki powiatowej w kwocie 35 000,- W dziale tym zaplanowane zostały równieŝ środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Stworzenie elektronicznego dostępu do zbiorów regionalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w kwocie 85 000,- W I półroczu br. nie wpłynęła na konto gminy dotacja na ten cel.