PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami



Podobne dokumenty
PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

P R O C E D U R A PN-EN ISO

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

Urząd Miejski w Przemyślu

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

NADZOROWANIE DOKUMENTÓW I ZAPISÓW

Procedura nadzoru nad wymaganiami prawnymi

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

PROCEDURA OPRACOWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Nadzór nad dokumentacją

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/4/1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Spis treści. Wyd /11. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.3.2_'150916

Procedura Systemowa NADZÓR NAD DOKUMENTAMI DANUTA GIERCZAK MARZANNA KAMIŃSKA

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA NR 6.1 TYTUŁ: REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

DECYZJA NR 253/07 LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI. z dnia 28 grudnia 2007 roku

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Numer dokumentu: PRC/DSJ/ND. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

OBSŁUGA RADY MIEJSKIEJ W LESKU

Zarządzenie f).5ft /2017

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy Zakład Handlowo Usługowy Józef Skrzypa.

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : r. Data : r.

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

NS-03 Procedura opracowania i nadzorowania Zarządzeń Burmistrza Miasta

Procedura aktualizacji kart usług udostępnianych na platformie EPUAP oraz BIP wraz z niezbędnymi wnioskami formularzami w Urzędzie Gminy Białe Błota

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Standard ISO 9001:2015

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

PROCEDURA. Nadzór nad przyrządami pomiarowymi

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

ZARZĄDZENIE NR 31/2010/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 7 października 2010 r.

Księga Jakości w postaci elektronicznej i papierowej

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

Spis treści. Wyd /12. Nadzor_nad_dok_i_zapisami_Wyd.4.0_ROBOCZY_'180110_1122

ZARZĄDZENIE Nr 679/W/10 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 31 sierpnia 2010 r.

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

PROCEDURA OBSŁUGI RADY GMINY OBSŁUGA RADY GMINY. Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis )

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 DYREKTORA BIURA POZNAŃ KONTAKT z dnia 4 stycznia 2016r.

Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 listopada 2014 r.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami. Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością

Transkrypt:

I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną spójność dokumentacji SZJ; 3) sprawną realizację opracowania i rozpowszechniania dokumentacji SZJ w Urzędzie Miasta ; 4) przegląd i aktualizację dokumentacji SZJ i zatwierdzanie zmian przed ich wydaniem; 5) dostarczanie dokumentacji SZJ we właściwym czasie do użytkowników; ) dostępność, czytelność i identyfikację dokumentacji SZJ oraz zapisów jakości; 7) nadzorowanie nieaktualnej dokumentacji SZJ w celu zapobieżenia jej niezamierzonemu użyciu; 8) zapewnienie właściwych zasad sporządzania, identyfikowania, zabezpieczania, wyszukiwania i przechowywania zapisów jakości w Urzędzie Miasta. II. Zakres podmiotowy procedury Niniejsza procedura odnosi się do wszystkich Wydziałów Urzędu Miasta. III. Zakres przedmiotowy procedury 1) Procedura określa sposób postępowania, uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie: a) opracowywania dokumentacji systemu zarządzania jakością; b) rozpowszechniania dokumentów systemu zarządzania jakością; c) wprowadzania zmian i aktualizacji dokumentacji; d) nadzoru nad dokumentacją i ; e) określenia statusu dokumentacji i zapisów oraz zasad ich archiwizacji. 1/11

2) Nadzorem objęte są wszystkie dokumenty oraz zapisy systemu zarządzania jakością: a) akty prawa zewnętrznego ustawy, rozporządzenia b) uchwały Rady Miasta c) zarządzenia Prezydenta Miasta d) dokumenty jakości polityka jakości, księga jakości, procedury, karty informacyjne, formularze e) zapisy jakości IV. Odpowiedzialność i uprawnienia Poniżej przedstawiono zakres odpowiedzialności i uprawnień odnoszących się do opracowywania i zmian oraz zatwierdzania dokumentów systemu zarządzania jakością. 1) akty prawa zewnętrznego uprawnienia w zakresie opracowania oraz wprowadzania zmian i aktualizacji a także zatwierdzania dokumentów prawa zewnętrznego mają organy zewnętrzne w stosunku do Urzędu Miasta; 2) uchwały Rady Miasta uprawnienia w zakresie ich opracowywania oraz wprowadzania zmian i aktualizacji a także zatwierdzania reguluje ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Statut Gminy Miejskiej i Regulamin Rady Miasta ; 3) zarządzenia Prezydenta Miasta uprawnienia w zakresie ich opracowywania oraz wprowadzania zmian i aktualizacji a także zatwierdzania reguluje ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym i Statut Gminy Miejskiej ; 4) Poniżej została zamieszczona tabela odpowiedzialności i uprawnień w zakresie opracowywania i zmian oraz zatwierdzania dokumentów jakości: 2/11

Rodzaj jakości Opracowanie i zmiany Zatwierdzenie Polityka Jakości Kierownictwo Prezydent Księga Jakości Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Procedura nadzoru nad Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent dokumentami i Procedura powoływania Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent zespołów zadaniowych Procedury wymagane przez Osoba wyznaczona przez Pełnomocnik ds. SZJ normę Pełnomocnika ds. SZJ Inne procedury Pracownicy Wydziałów Pełnomocnik ds. SZJ Karty Informacyjne Pracownicy odpowiedzialni Kierownik Wydziału za realizację zadania Formularze Pracownicy odpowiedzialni Kierownik Wydziału za realizację zadania Pełnomocnik ds. SZJ nadzoruje realizację działań opisanych w niniejszej procedurze, akceptuje projekty dokumentów jakości pod względem ich zgodności z normą PN-EN ISO 9001:2009, zapewnia ustanowienie, wprowadzenie i stosowanie procedur udokumentowanych i innych dokumentów jakości, wymaganych przez normę PN-EN ISO 9001:2009 i prowadzi archiwum dokumentów jakości. 5) Pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie zapisów jakości odpowiadają za odzwierciedlenie w zapisach stanu faktycznego, czytelność i poprawność zapisów oraz ich utrwalanie zgodnie z wymaganiami. V. Skróty i definicje Dokumentacja SZJ całość dokumentów, na których opiera się działalność Urzędu (obejmuje również dokumenty jakości) 3/11

Dokumenty jakości dokumenty, których powstanie wiąże się z wdrażaniem SZJ (polityka jakości, księga jakości, procedury, karty informacyjne, formularze) VI. Opis postępowania 1) schematy blokowe Schemat nr 1 Obieg dokumentów zewnętrznych Wpłynięcie dokumentów Przegląd dokumentów Czy wymagane jest dokonanie skopiowania Powielenie Biuro Obsługi Interesanta Przekazanie do właściwych Wydziałów Rozdzielnik Wydział Organizacyjno- Aministracyjny Archiwizacja jednego egzemplarza Przechowywanie Czy istniej potrzeba powielenia dla pracowników? Otrzymanie Zidentyfikowanie potrzeby wydruku z Lexa Dokonanie wydruku Właściwy Wydział/ osoba Powielenie i naniesienia dekretacji do pracowników Przechowywanie przez pracowników Zidentyfikowanie potrzeby posiadania wersji eklektronicznej Kopiowanie do pliku z Lexa lub zapis w pdf z strony www.sejm.gov.p l Przechowywanie na dysku lokalnym w katalogu "Dokumenty" 4/11

Schemat nr 2 Nadzór nad dokumentami jakości Osoba upoważniona do opracowania Opracowanie i uzgodnienie projektu nowego jakości lub zmian dotyczących dokumentów istniejących Projekt nowego/ zmiana istniejącego jakości Identyfikacja potrzeby opracowania nowego /zmiany istniejącego Opracowanie założeń zmian jakości Pełnomocnik Czy zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000? Osoba upoważniona do zatwierdzania jakości Czy zgodny z obowiązującymi regulacjami prawa wewn. i zewn.? Kierownicy Wydziałów/Osoby na samodzielnych stanowiskach Dystrybucja Rozdzielnik Ciągły nadzór nad aktualnością Czy zachodzi potrzeba zmiany? Wycofanie nieaktualnych dokumentów Auditorzy wewnętrzni Sprawdzenie aktualności dokumentów jakości w trakcie auditów wewnętrznych Czy stwierdzono wykorzystanie nieaktualnych dokumentów? Zalecenie wycofania nieaktualnych dokumentów i powiadomienie Pełnomocnika ds. jakości Sporządzenie raportu z auditu wewnętrznego 5/11

2) opis słowny a) Akty prawa zewnętrznego są wprowadzane do obiegu poprzez prenumeratę Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i system informacji prawnej LEX oraz internetowe strony informacji prawnej. System informacji prawnej LEX jest pod stałym nadzorem informatyka Urzędu i jest aktualizowany raz w miesiącu. Odpowiedzialność w zakresie dystrybucji i ewidencji tych aktów w Urzędzie Miasta leży po stronie Biura Obsługi Interesanta a archiwizacji aktów po stronie Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego, który ma za zadanie również udostępniać te dokumenty zainteresowanym komórkom i jednostkom organizacyjnym. Przy dystrybucji aktów prawa zewnętrznego są stosowane rozdzielniki określające ich odbiorców. Zasady postępowania przy rozpowszechnianiu dokumentacji są przedstawione na schemacie nr 1 Obieg dokumentów zewnętrznych, umieszczonym w podpunkcie 1) punktu IV niniejszej procedury. W przypadku korzystania z wydruków z Lexa przed wykorzystaniem należy sprawdzić ich aktualność. Fakt sprawdzenia należy odnotować na wydruku przez naniesienie daty sprawdzenia. W przypadku zapisywania Lexa w postaci pliku należy potwierdzić sprawdzenie poprzez wprowadzenie do nazwy pliku daty sprawdzenia (np. uozp_0_02_04, co oznacza: ustawa o zamówieniach publicznych zapisana lub sprawdzona w dniu 0_02_04 ). Dokumenty aktualnie obowiązujące są przechowywane w katalogu Dokumenty aktualne, zaś nieaktualne w katalogu zatytułowanym Dokumenty nieaktualne. Pracownicy dokumenty prawne w formie papierowej przechowują w podręcznych teczkach zgodnie z zaleceniami instrukcji kancelaryjnej. aktualne dokumenty w formie papierowej są przechowywane w odrębnych teczkach lub podteczkach i oznaczone literą N na pierwszej ich stronie. /11

b) uchwały Rady Miasta Odpowiedzialność w zakresie ich dystrybucji i ewidencji oraz archiwizacji tych aktów w Urzędzie Miasta leży po stronie Biura Obsługi Rady Miasta, które ma za zadanie również udostępniać te dokumenty zainteresowanym komórkom i jednostkom organizacyjnym. Zasady postępowania przy opracowywaniu, zatwierdzaniu rozpowszechnianiu dokumentacji są przedstawione w Księdze Procesów schematy blokowe procesu Przygotowywanie projektów prawa miejscowego, ich zatwierdzanie i ogłaszanie (7.1, 7.2). aktualne dokumenty w formie papierowej są przechowywane w odrębnych teczkach lub podteczkach i oznaczone literą N na pierwszej ich stronie, zaś w formie elektronicznej w katalogu zatytułowanym Dokumenty nieaktualne ; c) zarządzenia Prezydenta Miasta Odpowiedzialność w zakresie ich dystrybucji i ewidencji oraz archiwizacji tych aktów w Urzędzie Miasta leży po stronie Prezydenta. Zasady postępowania przy opracowywaniu, zatwierdzaniu rozpowszechnianiu dokumentacji są przedstawione w Księdze Procesów schematy blokowe procesu Przygotowywanie projektów prawa miejscowego, ich zatwierdzanie i ogłaszanie (7.1, 7.2). aktualne dokumenty w formie papierowej są przechowywane w odrębnych teczkach lub podteczkach i oznaczone literą N na pierwszej ich stronie, zaś w formie elektronicznej w katalogu zatytułowanym Dokumenty nieaktualne d) Zasady dotyczące postępowania z dokumentami jakości: Dokumenty jakości są projektowane, opiniowane, zatwierdzane i rozpowszechniane zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Urzędu Miasta oraz niniejszą procedurą; W przypadkach potrzeby zmian dotyczących części dokumentów, które mogą być wymienione stroną przygotowuje się te strony wraz 7/11

z pismem przewodnim, które to pismo potwierdza zatwierdzenie dokumentów podpisane przez osobę upoważnioną Treść i forma dokumentów jakości Wzór procedury przedstawia załącznik nr 1, wzór karty informacyjnej przedstawia załącznik nr 2, a wzór opisu procesu z księgi procesów załącznik nr 3; Zasady opracowywania, zatwierdzania oraz aktualizowania i nadzorowania dokumentów jakości przedstawiono na schemacie nr 2 Nadzór na dokumentami jakości, umieszczonym w podpunkcie 1) punktu VI niniejszej procedury; Dokumenty jakości są przekazywane wszystkim zainteresowanym komórkom i jednostkom organizacyjnym, zaś ich oryginał jest przechowywany u Pełnomocnika ds. SZJ; Dokumenty jakości mogą być udostępniane osobom trzecim po uprzedniej zgodzie Pełnomocnika ds. SZJ i na warunkach przez niego określonych; Kierownicy Wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska monitorują na bieżąco aktualność dokumentów jakości; Auditorzy wewnętrzni sprawdzają podczas auditów wewnętrznych aktualność wykorzystywanych w Urzędzie Miasta dokumentów SZJ; Jeżeli auditorzy wewnętrzni stwierdzą, iż w Urzędzie są wykorzystywane nieaktualne dokumenty, to są zobowiązani przedstawić to w Protokole niezgodności przy raporcie z auditu wg procedury Audit wewnętrzny aktualne dokumenty jakości w formie papierowej w Wydziałach są przechowywane przez okres 1 roku w odrębnych teczkach lub podteczkach i oznaczone literą N na pierwszej ich stronie, a następnie mogą być zniszczone; zaś w formie elektronicznej 8/11

przechowywane są w katalogu zatytułowanym Dokumenty nieaktualne. Oryginały dokumentów jakości są przechowywane przez Pełnomocnika ds. SZJ przez okres nie krótszy niż 5 lat licząc od daty ich wycofania. Dokumenty takie w Wykazie dokumentów jakości posiadają status wycofany e) Zapisy Zasady postępowania z w formie papierowej określa instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta ; Pracownicy sporządzający zapisy jakości wykorzystują odpowiednie wzory formularzy SZJ; Zapisy jakości otrzymane faksem (papier światłoczuły) muszą być skopiowane przed ich zarchiwizowaniem; Zasady postępowania z w formie elektronicznej: korespondencja mailowa należy utworzyć na dysku dwa katalogi dla poczty przychodzącej i wychodzącej: Korespondencja odebrana i Korespondencja wysłana ; treść korespondencji zaleca się przechowywać w pliku edytora tekstów, wtedy załączniki do korespondencji również podlegają archiwizacji w odpowiednich katalogach zapis danych w programach (bazy danych) przechowywane i zabezpieczane są według instrukcji dostawców oprogramowania f) formularze Formularze opracowane i używane w Urzędzie Miasta, związane z procedurami oraz kartami informacyjnymi, posiadają 9/11

oznakowane nagłówki i ich aktualność jest na bieżąco monitorowana przez właścicieli procesów. Formularze stosowane w Urzędzie, których wzory określone są aktami wyższego rzędu, są w jednym oznakowanym egzemplarzu dołączone do dokumentów jakości, a ich status jest na bieżąco monitorowany przez właścicieli procesów. Zasady identyfikacji dokumentów jakości zostały przedstawione w tabeli poniżej: Rodzaj jakości Nr identyfikacyjny Polityka Jakości PJ Księga Jakości KJ Procedury jakości Formularze związane z procedurami Karty Informacyjne Formularze Formularze -F1 Symbol Wydziału K1 Symbol Wydziału K1-F1 F1 Kolejna procedura Oznacza formularz 1 związany z daną procedurą Oznacza Kartę Informacyjną nr 1 dla danego wydziału Oznacza formularz nr 1 związany z Kartą Informacyjną nr 1 dla danego wydziału Oznacza formularz nr 1 niezwiązany z żadną procedurą oraz kartą VII. Dokumenty związane 1) Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych 2) Statut Gminy Miejskiej 3) Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 10/11

4) Księga procesów 5) Procedura Audit wewnętrzny ) Instrukcje VIII. Załączniki, formularze Załącznik nr 1 Wzór procedury Załącznik nr 2 Wzór karty informacyjnej Formularz nr 1 Wykaz dokumentów jakości. Opracował/Data Zatwierdził/Data 11/11