w tym: w tym: na programy wydatki finansowane majątkowe związane Ogółem (3+5) z udziałem z realizacją środków, i zakupy ( ich o których

Podobne dokumenty
w tym: w tym: na programy wydatki finansowane Ogółem (3+5) bieżące ( z realizacją środków, i zakupy +11) ich o których

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Wydatki razem ,31

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

zal_2_wydatki_2017_zmiana

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

Wydatki budżetu na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wydatki budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

z tego: Wydatki na programy finansowane z

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Projekt budżetu na rok 2016 WYDATKI

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość. 600 Transport i łączność ,00

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Projekt budżetu na rok 2019

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

Plan wydatków budżetu Gminy

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

Wydatki budżetu na 2018 rok

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan wydatków na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu na 2019 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu na 2018 rok

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wydatki pozostałych jednostek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

Transkrypt:

Załącznik Nr. 00 - ROLNICTO I ŁOIECTO 0030 - Izby rolnicze 0095 - ozostała działalność 2. 600 - TRANSORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan - wykonanie na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 65 072,79 0,00 0,00 65 072,79 0,00 65 072,79 0,00 0,00 0,00 63 76,63 0,00 0,00 63 76,63 0,00 63 76,63 0,00 0,00 0,00 99 99 99 59 072,79 0,00 0,00 59 072,79 0,00 59 072,79 0,00 0,00 0,00 59 072,79 0,00 0,00 59 072,79 0,00 59 072,79 0,00 0,00 0,00 00 00 00 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 4 03,84 0,00 0,00 4 03,84 0,00 4 03,84 0,00 0,00 0,00 68 68 68 59 072,79 0,00 0,00 59 072,79 0,00 59 072,79 0,00 0,00 0,00 59 072,79 0,00 0,00 59 072,79 0,00 59 072,79 0,00 0,00 0,00 00 00 00 59 072,79 0,00 0,00 59 072,79 0,00 59 072,79 0,00 0,00 0,00 59 072,79 0,00 0,00 59 072,79 0,00 59 072,79 0,00 0,00 0,00 00 00 00 706 340,37 35 488,00 5 000,00 354 852,37 500,00 353 352,37 0,00 0,00 0,00 645 403,42 348 244,22 2 25,00 297 59,20 500,00 295 659,20 0,00 0,00 0,00 9 99 8 84 00 84 Strona

- plan - wykonanie 6004 - Drogi publiczne powiatowe 6007 - Drogi wewnętrzne 60095- ozostała działalność 3. 700 - GOSODARKA MIESZKANIOA 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4. 70 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOA 7004 - lany zagospodarowania przestrzennego na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 000,00 0000,00 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 075,00 8075,00 8075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 8 8 659 852,37 305 000,00 0,00 354 852,37 500,00 353 352,37 0,00 0,00 0,00 60 790,42 304 63,22 0,00 297 59,20 500,00 295 659,20 0,00 0,00 0,00 9 00 84 00 84 36 488,00 36 488,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 538,00 35 538,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 97 8 7 867,00 0,00 0,00 7 867,00 4 000,00 67 867,00 0,00 0,00 0,00 65 45,50 0,00 0,00 65 45,50 3 290,00 62 25,50 0,00 0,00 0,00 9 9 82 92 7 867,00 0,00 0,00 7 867,00 4 000,00 67 867,00 0,00 0,00 0,00 65 45,50 0,00 0,00 65 45,50 3 290,00 62 25,50 0,00 0,00 0,00 9 9 82 92 53 000,00 0,00 0,00 53 000,00 40 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 50 906,89 0,00 0,00 50 906,89 40 000,00 0 906,89 0,00 0,00 0,00 96 96 00 84 53 000,00 0,00 0,00 53 000,00 40 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 50 906,89 0,00 0,00 50 906,89 40 000,00 0 906,89 0,00 0,00 0,00 96 96 00 84 Strona 2

- plan - wykonanie 5. 750 - ADMINISTRACJA UBLICZNA 750 - Urzędy wojewódzkie na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 942 30,6 43 47,00 0,00 899 63,6 95 905,00 64 778,6 0,00 88 480,00 0,00 863 775,53 4 4,6 0,00 822 66,37 54 589,54 585 789,56 0,00 82 282,27 0,00 96 95 96 97 95 93 4 0,00 0,00 0,00 4 0,00 36 99,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 39 732,5 0,00 0,00 39 732,5 35 758,99 3 973,52 0,00 0,00 0,00 97 97 97 97 4 0,00 0,00 0,00 4 0,00 36 99,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 39 732,5 0,00 0,00 39 732,5 35 758,99 3 973,52 0,00 0,00 0,00 97 97 4 0,00 0,00 0,00 4 0,00 36 99,00 4 0,00 0,00 0,00 0,00 39 732,5 0,00 0,00 39 732,5 35 758,99 3 973,52 0,00 0,00 0,00 97 97 97 97 75022 - Rady gmin 75023 - Urzędy gmin 75075 - romocja jednostek samorządu terytorialnego 69 000,00 0,00 0,00 69 000,00 0,00 2 000,00 0,00 67 000,00 0,00 6 876,93 0,00 0,00 6 876,93 0,00 759,87 0,00 6 7,06 0,00 90 90 38 9 766 729,6 43 47,00 0,00 723 582,6 58 94,00 555 668,6 0,00 9 000,00 0,00 700 509,77 4 4,6 0,00 659 395,6 8 830,55 53 879,85 0,00 8 685,2 0,00 96 96 97 96 97 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 2 62,64 0,00 0,00 2 62,64 0,00 2 62,64 0,00 0,00 0,00 98 98 98 Strona 3

- plan - wykonanie 75095 - ozostała działalność na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 43 480,00 0,00 0,00 43 480,00 0,00 3 000,00 0,00 2 480,00 0,00 40 043,68 0,00 0,00 40 043,68 0,00 27 563,68 0,00 2 480,00 0,00 92 92 89 00 6. 75 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓ ŁADZA AŃSTOEJ, KONTROLI I OCHRONY RAA ORAZ SĄDONICTA 4 589,00 0,00 0,00 4 589,00 78,00 3 808,00 0,00 0,00 0,00 4 58,00 0,00 0,00 4 58,00 78,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 750 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 589,00 0,00 0,00 4 589,00 78,00 3 808,00 0,00 0,00 0,00 4 58,00 0,00 0,00 4 58,00 78,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 4 589,00 0,00 0,00 4 589,00 78,00 3808,00 0,00 0,00 0,00 4 58,00 0,00 0,00 4 58,00 78,00 3800,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 4 589,00 0,00 0,00 4 589,00 78,00 3808,00 0,00 0,00 0,00 4 58,00 0,00 0,00 4 58,00 78,00 3800,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 Strona 4

- plan - wykonanie na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 7. 752 - OBRONA NARODOA 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 7522 - ozostałe obronne 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 320,00 80,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 8. 754 - BEZIECZEŃSTO UBLICZNE I OCHRONA RZECIOŻAROA 493 96,52 337 952,00 0,00 55 964,52 3 603,00 4 5,52 4 850,00 5 000,00 0,00 473 538,60 337 952,00 0,00 35 586,60 30 327,55 96 008,76 4 850,00 4 400,29 0,00 96 00 87 96 84 00 88 6 4,00 0,00 0,00 6 4,00 5 503,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6 4,00 0,00 0,00 6 4,00 5 503,00 6,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 75405 - Komendy powiatowe olicji 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 00 00 00 Strona 5

na - plan (6+7+8+9 +0 - wykonanie +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 754 - Komendy powiatowe aństwowej Straży ożarnej 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 00 00 00 7542 - Ochotnicze Straże ożarne 48 952,52 337 952,00 0,00 44 000,52 26 00,00 2 900,52 0,00 5 000,00 0,00 462 453,76 337 952,00 0,00 24 50,76 24 824,55 95 276,92 0,00 4 400,29 0,00 96 00 86 95 84 88 7544 - Obrona cywilna 6 4,00 0,00 0,00 6 4,00 5 503,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6 4,00 0,00 0,00 6 4,00 5 503,00 6,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 6 4,00 0,00 0,00 6 4,00 5 503,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6 4,00 0,00 0,00 6 4,00 5 503,00 6,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 7542 - Zarządzanie kryzysowe 000,00 0,00 0,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 20,84 0,00 0,00 20,84 0,00 20,84 0,00 0,00 0,00 2 2 2 9. 757 - OBSŁUGA DŁUGU UBLICZNEGO 86 953,00 0,00 0,00 86 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 953,00 8 353,39 0,00 0,00 8 353,39 0,00 0,00 0,00 0,00 8 353,39 94 94 Strona 6

na - plan (6+7+8+9 +0 - wykonanie +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 86 953,00 0,00 0,00 86 953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 953,00 8 353,39 0,00 0,00 8 353,39 0,00 0,00 0,00 0,00 8 353,39 94 94 94 0. 758-RÓŻNE ROZLICZENIA 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 7588 - Rezerwy ogólne i celowe 55 000,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0. 80 - OŚIATA I YCHOANIE 3 896 542,58 0,00 0,00 3 896 542,58 3 06 047,30 79 443,04 4 200,00 56 852,24 0,00 3 875 94,86 0,00 0,00 3 875 94,86 3 05 923,3 698 968,9 4 99,99 56 850,55 0,00 99 99 00 97 00 9 64,00 0,00 0,00 9 64,00 0,00 9 64,00 0,00 0,00 0,00 8 535,09 0,00 0,00 8 535,09 0,00 8 535,09 0,00 0,00 0,00 97 97 97 Strona 7

- plan - wykonanie 800 - Szkoły podstawowe na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 538 650,22 0,00 0,00 538 650,22 276 72,92 86,30 0,00 75 87,00 0,00 538 302,95 0,00 0,00 538 302,95 276 655,89 85 830,2 0,00 75 86,85 0,00 00 00 00 00 00 9 44,30 0,00 0,00 9 44,30 0,00 9 44,30 0,00 0,00 0,00 9 56,3 0,00 0,00 9 56,3 0,00 9 56,3 0,00 0,00 0,00 97 97 97 8004 - rzedszkola 754 358,00 0,00 0,00 754 358,00 592 989,00 34 834,00 0,00 26 535,00 0,00 753 974,88 0,00 0,00 753 974,88 592 985,86 34 454,0 0,00 26 534,92 0,00 00 00 00 00 00 800- Gimnazja 056 522,40 0,00 0,00 056 522,40 888 80,66 2 467,74 0,00 46 244,00 0,00 056 097,39 0,00 0,00 056 097,39 888 774,09 2 079,55 0,00 46 243,75 0,00 00 00 00 00 0,00 00 8 874,74 0,00 0,00 8 874,74 0,00 8 874,74 0,00 0,00 0,00 8 52,47 0,00 0,00 8 52,47 0,00 8 52,47 0,00 0,00 0,00 96 96 96 803 - Dowożenie uczniów do szkół 0 250,00 0,00 0,00 0 250,00 450,00 98 800,00 0,00 0,00 0,00 97 852,40 0,00 0,00 97 852,40 434,90 86 47,50 0,00 0,00 0,00 89 89 00 87 8046 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 597,00 0,00 0,00 6 597,00 0,00 2 397,00 4 200,00 0,00 0,00 6 596,29 0,00 0,00 6 596,29 0,00 2 396,30 4 99,99 0,00 0,00 00 00 00 00 Strona 8

- plan - wykonanie 8048 - Stołówki szkolne na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 4 740,00 0,00 0,00 4 740,00 7 687,00 70 034,00 0,00 9,00 0,00 35 627,0 0,00 0,00 35 627,0 7 685,54 63 922,95 0,00 8,6 0,00 96 96 00 9 8049 - Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 54 207,00 0,00 0,00 54 207,00 44 02,72 7 629,04 0,00 2 556,24 0,00 54 205,46 0,00 0,00 54 205,46 44 02,72 7 627,50 0,00 2 556,24 0,00 00 00 00 00 00 8050 - Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 88 34,96 0,00 0,00 88 34,96 30 367,00 52 266,96 0,00 5 68,00 0,00 88 280,69 0,00 0,00 88 280,69 30 365,3 52 235,38 0,00 5 680,8 0,00 00 00 00 00 00 874,96 0,00 0,00 874,96 0,00 874,96 0,00 0,00 0,00 866,3 0,00 0,00 866,3 0,00 866,3 0,00 0,00 0,00 99 99 99 8095 - ozostała działalność 35 903,00 0,00 0,00 35 903,00 0,00 35 903,00 0,00 0,00 0,00 35 004,70 0,00 0,00 35 004,70 0,00 35 004,70 0,00 0,00 0,00 97 97 97 Strona 9

na - plan (6+7+8+9 +0 - wykonanie +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2. 85 - OCHRONA ZDROIA 37 905,00 0,00 0,00 37 905,00 0 000,00 24 05,00 3 800,00 0,00 0,00 3 987,25 0,00 0,00 3 987,25 9 825,00 8 362,25 3 800,00 0,00 0,00 84 84 98 76 00 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 99 99 99 8553 - Zwalczanie narkomanii 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 24 24 24 8554 - rzeciwdziałanie alkoholizmowi 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0 000,00 2 200,00 3 800,00 0,00 0,00 30 985,25 0,00 0,00 30 985,25 9 825,00 7 360,25 3 800,00 0,00 0,00 89 89 98 82 00 8595 - ozostała działalność 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 99 99 99 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 402,00 0,00 0,00 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 99 99 99 Strona 0

na - plan (6+7+8+9 +0 - wykonanie +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3. 852 - OMOC SOŁECZNA 3 35 839,00 0,00 0,00 3 35 839,00 330 006,75 00 64,64 03 42,00 2 78 796,6 0,00 3 073 074,53 0,00 0,00 3 073 074,53 299 648,34 90 452,40 03 42,00 2 579 552,79 0,00 93 93 9 90 00 93 2 508 236,00 0,00 0,00 2 508 236,00 66 350,75 8 358,64 0,00 2 423 526,6 0,00 2 326 03,28 0,00 0,00 2 326 03,28 65 850,65 6 740,42 0,00 2 243 422,2 0,00 93 93 99 9 8520 - lacówki opiekuńczo wychowawcze 20 400,00 0,00 0,00 20 400,00 0,00 20 400,00 0,00 0,00 0,00 8 936,00 0,00 0,00 8 936,00 0,00 8 936,00 0,00 0,00 0,00 93 93 93 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 2 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 2 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 85206 - spieranie rodziny 24 60,00 0,00 0,00 24 60,00 8 00,00 6 450,00 0,00 50,00 0,00 8 230,50 0,00 0,00 8 230,50 5 743,6 2 336,89 0,00 50,00 0,00 74 74 87 36 00 Strona

- plan - wykonanie 852 - Świadczenie wychowawcze na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 409 933,00 0,00 0,00 409 933,00 3 57,66 2 228,34 0,00 384 33,00 0,00 228 7,00 0,00 0,00 228 7,00 3 07,56 0 708,84 0,00 204 336,60 0,00 87 87 96 88 87 409 933,00 0,00 0,00 409 933,00 3 57,66 2 228,34 0,00 384 33,00 0,00 228 7,00 0,00 0,00 228 7,00 3 07,56 0 708,84 0,00 204 336,60 0,00 87 87 96 88 87 8522 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 073 26,00 0,00 0,00 073 26,00 70 079,09 7 659,96 0,00 995 476,95 0,00 072 73,56 0,00 0,00 072 73,56 69 869,04 7 35,57 0,00 995 68,95 0,00 00 00 93 00 05 266,00 0,00 0,00 05 266,00 52 779,09 3 009,96 0,00 995 476,95 0,00 050 958,00 0,00 0,00 050 958,00 52 779,09 3 009,96 0,00 995 68,95 0,00 00 00 00 00 00 8523 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne,j niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0 468,00 0,00 0,00 0 468,00 0,00 0 468,00 0,00 0,00 0,00 9 894,90 0,00 0,00 9 894,90 0,00 9 894,90 0,00 0,00 0,00 95 95 95 Strona 2

- plan - wykonanie na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 362,00 0,00 0,00 2 362,00 0,00 2 362,00 0,00 0,00 0,00 2 35,04 0,00 0,00 2 35,04 0,00 2 35,04 0,00 0,00 0,00 98 98 98 8524 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 69 600,00 0,00 0,00 69 600,00 0,00 0,00 0,00 69 600,00 0,00 5 60,58 0,00 0,00 5 60,58 0,00 0,00 0,00 5 60,58 0,00 89 89 89 8526 - Zasiłki stałe 87 620,00 0,00 0,00 87 620,00 0,00 0,00 0,00 87 620,00 0,00 84 220,00 0,00 0,00 84 220,00 0,00 0,00 0,00 84 220,00 0,00 96 96 96 8529 - Ośrodki pomocy społecznej 3 480,00 0,00 0,00 3 480,00 224 355,00 42 308,34 0,00 44 86,66 0,00 283 872,75 0,00 0,00 283 872,75 98 964,3 40 39,96 0,00 44 56,66 0,00 9 9 89 95 99 44 575,00 0,00 0,00 44 575,00 0,00 658,34 0,00 43 96,66 0,00 44 575,00 0,00 0,00 44 575,00 0,00 658,34 0,00 43 96,66 0,00 00 00 00 00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 Strona 3

- plan - wykonanie 85295 - ozostała działalność na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 203 52,00 0,00 0,00 203 52,00 0,00 00,00 03 42,00 00 000,00 0,00 203 469,24 0,00 0,00 203 469,24 0,00 48,24 03 42,00 00 000,00 0,00 00 00 48 00 00,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 48,24 0,00 0,00 48,24 0,00 48,24 0,00 0,00 0,00 48 48 48 4. 854 - EDUKACYJNA OIEKA YCHOACZA 0 368,53 0,00 0,00 0 368,53 5 806,42 8 536,00 0,00 50 026, 0,00 09 264,77 0,00 0,00 09 264,77 5 803,3 8 533,2 0,00 48 928,25 0,00 99 99 00 00 98 8540 - Świetlice szkolne 55 245,42 0,00 0,00 55 245,42 47 337,42 3 49,00 0,00 4 489,00 0,00 55 243,26 0,00 0,00 55 243,26 47 336,3 3 48,35 0,00 4 488,60 0,00 00 00 00 00 00 85404 - czesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 586,00 0,00 0,00 9 586,00 4 469,00 5 7,00 0,00 0,00 0,00 9 58,86 0,00 0,00 9 58,86 4 467,00 5 4,86 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 8545 - omoc materialna dla uczniów 45 537, 0,00 0,00 45 537, 0,00 0,00 0,00 45 537, 0,00 44 439,65 0,00 0,00 44 439,65 0,00 0,00 0,00 44 439,65 0,00 98 98 98 Strona 4

na - plan (6+7+8+9 +0 - wykonanie +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5. 900 - GOSODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOISKA 757 875,00 35 000,00 35 000,00 622 875,00 58 96,00 563 94,00 0,00 0,00 0,00 663 036,22 28 098,80 28 098,80 606 838,62 58 958,29 547 880,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2 97 00 97 9000 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 098,80 28 098,80 28 098,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 90002 - Gospodarka odpadami 378 400,00 0,00 0,00 378 400,00 58 96,00 39 439,00 0,00 0,00 0,00 373 292,62 0,00 0,00 373 292,62 58 958,29 34 334,33 0,00 0,00 0,00 99 99 98 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 9 000,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 8 69,29 0,00 0,00 8 69,29 0,00 8 69,29 0,00 0,00 0,00 90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach 98 98 98 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 4 748, 0,00 0,00 4 748, 0,00 4 748, 0,00 0,00 0,00 79 79 79 9005 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 29 475,00 0,00 0,00 29 475,00 0,00 29 475,00 0,00 0,00 0,00 20 06,60 0,00 0,00 20 06,60 0,00 20 06,60 0,00 0,00 0,00 96 96 96 Strona 5

na - plan (6+7+8+9 +0 - wykonanie +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 6. 92 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTA NARODOEGO 544 508,73 270 000,00 20 000,00 274 508,73 7 800,00 29 433,73 237 275,00 0,00 0,00 535 638,87 263 6,00 3 6,00 272 477,87 7 800,00 27 402,87 237 275,00 0,00 0,00 98 99 00 9209 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 47 560,25 270 000,00 20 000,00 20 560,25 0,00 5 485,25 86 075,00 0,00 0,00 463 553,43 263 6,00 3 6,00 200 392,43 0,00 4 37,43 86 075,00 0,00 0,00 98 97 66 99 92 00 926 - Biblioteki 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 5 200,00 0,00 0,00 00 00 00 9295 - ozostała działalność 2 748,48 0,00 0,00 2 748,48 7 800,00 3 948,48 0,00 0,00 0,00 20 885,44 0,00 0,00 20 885,44 7 800,00 3 085,44 0,00 0,00 0,00 96 96 00 94 7. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SORT 78 243,3 47 843,3 0,00 30 400,00 200,00 7 200,00 22 000,00 0,00 0,00 78 243,3 47 843,3 0,00 30 400,00 200,00 7 200,00 22 000,00 0,00 0,00 00 00 00 00 00 00 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 64 066,00 42 066,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 64 066,00 42 066,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 00 00 00 00 92695 - ozostała działalność 4 77,3 5 777,3 0,00 8 400,00 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 4 77,3 5 777,3 0,00 8 400,00 200,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 00 00 00 00 00 Strona 6

- plan - wykonanie na (6+7+8+9 +0 +) n naliczane fizycznych (odsetki) ust. pkt. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 8. RAZEM (-7) 2 320 83,44 85 430,3 70 000,00 35 40,3 4 749 930,47 2 840 86,70 375 546,00 3 082 54,96 86 953,00 75 837,77 066 43,49 53 384,80 0 62 325,48 4 675 966,6 2 66 445,79 375 545,99 2 872 04,5 8 353,39 95 90 3 95 98 92 00 93 94 2 739 8,79 0,00 0,00 2 739 8,79 09 945,75 205 709,43 0,00 2 423 526,6 0,00 2 554 950,67 0,00 0,00 2 554 950,67 08 23,64 203 34,82 0,00 2 243 422,2 0,00 93 93 98 99 93 Strona 7