UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.



Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Budżet na rok Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664, ,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

Powiat Obornicki Budżet na rok 2016

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

0690 Wpływy z różnych opłat

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Ogółem Dochody zadania własne

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki na zadania powiatowe

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r.

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2018 ROKU ORAZ ICH STRUKTURA

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

DOCHODY BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Wydatki na zadania powiatowe

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

Transkrypt:

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami); art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami); art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zmianami); art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o państwowej straży pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011 ze zmianami 1. Dochody budżetu na rok 2011 w wysokości... 121 155 740 zł zwiększa się o kwotę... 777 261 zł do kwoty... 121 933 001 zł W związku z tym: 1. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2011 w wysokości 121 933 001 zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości 116 124 641 zł b) dochody majątkowe w wysokości 5 808 360 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 6 575 066 zł. 1

2. Wydatki budżetu na rok 2011 w wysokości... 139 802 986 zł zwiększa się wydatki o kwotę... 777 261 zł do kwoty... 140 580 247 zł W związku z tym: 1. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2011 w wysokości 140 580 247 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 121 036 372 zł b) wydatki majątkowe w wysokości 19 543 875 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 5 940 866 zł e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2011 roku określone zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 21 032 746 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. 5 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2 385 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. 7 otrzymuje brzmienie: Wprowadza się zmiany do planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8 otrzymuje brzmienie: 6. 2

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 7. 1. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę... 296 013 do kwoty... 1 140 110 2. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Rozwiązuje się częściowo rezerwy celowe na kwotę... 94 562 do kwoty... 2 077 742 z tego po zmianach: a) na nauczanie indywidualne... 175 901 b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego... 270 000 c) na awans zawodowy nauczycieli... 250 000 d) na doraźne zastępstwa... 200 000 e) na doposażenie szkół w pomoce naukowe... 10 000 f) na wzrost płac nauczycieli (jednostki oświatowe i placówki opiekuńczo wychowawcze)... 918 630 g) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli...... 3 347 h) na nagrodę Starosty wg regulaminu wynagradzania... 149 864 i) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej..... 100 000 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział NAZWA Kwota zmian KWOTA DOCHODÓW NA 2011 ROK 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO + 16 734 16 734 020 600 01095 Pozostała działalnośd + 16 734 16 734 a) dochody bieżące + 16 734 16 734 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat + 16 734 16 734 LEŚNICTWO 435 000 02001 Gospodarka leśna 435 000 a) dochody bieżące 435 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 55 000 380 000 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD + 600 761 464 60014 Drogi publiczne powiatowe + 600 761 464 a) dochody bieżące + 600 90 600 O690 Wpływy z różnych opłat + 300 300 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 300 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 4

b) dochody majątkowe 670 864 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 000 660 864 630 TURYSTYKA + 49 907 310 663 700 63001 Krajowe pasażerskie przewozy regionalne + 6 1 171 a) dochody bieżące + 6 1 171 0920 Pozostałe odsetki + 6 6 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 165 63095 Pozostała działalnośd + 49 901 309 492 a) dochody bieżące + 501 777 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów + 501 501 a) dochody majątkowe + 49 400 308 715 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 276 + 49 400 308 715 GOSPODARKA MIESZKANIOWA + 1 200 1 667 800 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 1 200 1 667 800 a) dochody bieżące + 1 200 1 367 800 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 895 750 0920 Pozostałe odsetki 6 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami + 1 200 41 200 419 750 b) dochody majątkowe 300 000 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 300 000 5

710 750 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 2 193 974 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 240 a) dochody bieżące 26 240 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 240 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1 542 634 a) dochody bieżące 1 542 634 0920 Pozostałe odsetki - 839 500 30 500 0830 Wpływy z usług + 839 500 870 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 642 134 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 147 000 a) dochody bieżące 147 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 147 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 a) dochody bieżące 3 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 475 100 a) dochody bieżące 475 100 3 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 474 000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 191 011 1 410 688 75011 Urzędy wojewódzkie 306 600 a) dochody bieżące 306 600 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 306 600 75020 Starostwa powiatowe + 191 011 627 729 a) dochody bieżące + 191 011 627 729 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 0920 Pozostałe odsetki + 74 543 159 543 6

754 756 0970 Wpływy z różnych dochodów + 116 468 284 186 0977 Wpływy z różnych dochodów 144 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 53 000 a) dochody bieżące 53 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumieo z organami administracji rządowej 49 000 75095 Pozostała działalnośd 423 359 a) dochody bieżące 423 359 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 000 423 359 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA + 50 000 5 499 950 75411 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej + 50 000 5 499 950 a) dochody bieżące 5 449 950 0920 Pozostałe odsetki 6 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 5 443 000 b) dochody majątkowe + 50 000 50 000 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i realizowane na podstawie porozumieo(umów0 między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 950 + 50 000 50 000 + 278 500 20 631 022 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw + 200 000 3 900 000 a) dochody bieżące + 200 000 3 900 000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 500 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa + 200 000 400 000 + 78 500 16 731 022 7

758 801 a) dochody bieżące + 78 500 16 731 022 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 381 022 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych + 78 500 350 000 RÓŻNE ROZLICZENIA 70 751 684 75801 Częśd oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61 645 453 a) dochody bieżące 61 645 453 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 61 645 453 75803 Częśd wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 7 393 905 a) dochody bieżące 7 393 905 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 7 393 905 75832 Częśd równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 712 326 a) dochody bieżące 1 712 326 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 1 712 326 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 49 145 5 735 348 80102 Szkoły podstawowe specjalne + 18 000 48 932 a) dochody bieżące + 18 000 48 932 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 340 0920 Pozostałe odsetki 4 312 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej + 6 000 6 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 280 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących własnych powiatu + 12 000 12 000 80111 Gimnazja specjalne + 180 180 a) dochody bieżące + 180 180 0970 Wpływy z różnych dochodów + 180 180 80120 Licea ogólnokształcące +30 965 284 496 a) dochody bieżące + 30 965 284 496 0690 Wpływy z różnych opłat 1 604 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 380 0920 Pozostałe odsetki + 18 17 368 0970 Wpływy z różnych dochodów + 30 947 155 144 80130 Szkoły zawodowe 442 000 a) dochody bieżące 442 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 670 8

851 852 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 122 872 0830 Wpływy z usług 270 000 0920 Pozostałe odsetki 41 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 358 80134 Szkoły zawodowe specjalne 51 239 a) dochody bieżące 51 239 0830 Wpływy z usług 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 239 80140 Centra kształcenia ustawicznego o praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 429 720 a) dochody bieżące 429 720 0690 Wpływy z różnych opłat 700 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 000 0830 Wpływy z usług 272 020 0970 Wpływy z różnych dochodów 82 000 80195 Pozostała działalnośd 4 478 781 a) dochody majątkowe 4 478 781 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 478 781 OCHRONA ZDROWIA 3 480 802 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 480 802 a) dochody bieżące 3 480 802 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 480 802 POMOC SPOŁECZNA + 58 054 6 065 779 85201 Placówki opiekuoczo-wychowawcze + 52 654 1 196 720 a) dochody bieżące + 52 654 1 196 720 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo-wychowawczych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 9 500 3 600 9

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 12 520 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej + 1 317 86 317 0970 Wpływy z różnych dochodów 740 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 51 337 1 084 043 85202 Domy pomocy społecznej 4 360 566 a) dochody bieżące 4 360 566 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 660 0830 Wpływy z usług 1 479 970 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących własnych powiatu 2 852 636 85204 Rodziny zastępcze 492 336 a) dochody bieżące 492 336 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo -wychowawczych 2 000 0920 Pozostałe odsetki 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 88 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 489 748 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie + 5 400 5 400 a) dochody bieżące + 5 400 5 400 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat + 5 400 5 400 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 10 000 a) dochody bieżące 10 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 85295 Pozostała działalnośd 757 a) dochody bieżące 757 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie 757 10

853 854 lub w nadmiernej wysokości POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ + 2 074 1 861 284 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 577 a) dochody bieżące 1 577 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 282 511 a) dochody bieżące 282 511 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 577 282 511 85322 Fundusz Pracy 944 500 a) dochody bieżące 944 500 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 85324 Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 944 500 50 000 a) dochody bieżące 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 85333 Powiatowe urzędy pracy + 2 074 19 101 a) dochody bieżące + 2 074 19 101 0920 Pozostałe odsetki 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów + 2 074 4 101 85395 Pozostała działalnośd 563 595 a) dochody bieżące 563 595 O900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 248 531 944 27 403 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 312 852 11

900 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 245 817 a) dochody bieżące 245 817 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo wychowawczych 55 000 0690 Wpływy z różnych opłat 55 030 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 311 0830 Wpływy z usług 87 366 0920 Pozostałe odsetki 13 010 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 100 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne a) dochody bieżące 2 435 2 435 0920 Pozostałe odsetki 2 375 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 600 a) dochody bieżące 600 0920 Pozostałe odsetki 600 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 64 000 a) dochody bieżące 64 000 0830 Wpływy z usług 60 000 0920 Pozostałe odsetki 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 500 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 80 036 749 636 90002 Gospodarka odpadami 319 600 a) dochody bieżące 319 600 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 134 000 185 600 + 50 000 400 000 a) dochody bieżące + 50 000 400 000 0690 Wpływy z różnych opłat + 50 000 400 000 90095 Pozostała działalnośd + 30 036 30 036 a) dochody bieżące + 30 036 30 036 0920 Pozostałe odsetki + 36 36 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora + 30 000 30 000 12

921 finansów publicznych na realizacje bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 321 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48 321 a) dochody bieżące 48 321 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 321 KWOTA DOCHODÓW OGÓŁEM + 777 261 121 933 001 13

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. WYDATKI NA KWOTA WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z DZIAŁ ROZDZIAŁ WYDATKÓW ZADANIA ZAKRESU POZOSTAŁE NAZWA Kwota zmian ADMINISTRACJI NA ZLECONE Z ZADANIA RZĄDOWEJ ZAKRESU 2011 ROK FINANSOWANE ZE WŁASNE ADMINISTRACJI ŚRODKÓW POWIATU RZĄDOWEJ WŁASNYCH REZERWA POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO + 16 734 116 734 16 734 0 100 000 0 01008 Melioracje wodne 100 000 0 0 100 000 0 1) Wydatki bieżące 100 000 0 0 100 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 100 000 0 0 100 000 0 01095 Pozostała działalnośd + 16 734 16 734 16 734 0 0 0 1) Wydatki bieżące + 16 734 16 734 16 734 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 16 734 16 734 16 734 0 0 0 W tym + 16 734 16 734 16 734 0 0 0 020 LEŚNICTWO + 15 000 499 000 0 0 499 000 0 02001 Gospodarka leśna + 15 000 464 500 0 0 464 500 0 1) Wydatki bieżące + 15 000 464 500 0 0 464 500 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 15 000 84 500 0 0 84 500 0 W tym Z TEGO: + 15 000 84 500 0 0 84 500 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 000 0 0 380 000 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 34 500 0 0 34 500 0 14

1) Wydatki bieżące 34 500 0 0 34 500 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 500 0 0 2 500 0 W tym 2 500 0 0 2 500 0 b) Dotacje na zadania bieżące 32 000 0 0 32 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD + 200 000 6 273 412 0 0 6 273 412 0 60014 Drogi publiczne powiatowe + 200 000 6 273 412 0 0 6 273 412 0 1) Wydatki bieżące + 200 000 6156 412 0 0 6156 412 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 200 000 6121 412 0 0 6121 412 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 93 298 1 269 354 0 0 1 269 354 0 + 106 702 4 852 058 0 0 4 852 058 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 0 0 35 000 0 2) Wydatki majątkowe 117 000 0 0 117 000 0 630 TURYSTYKA + 5 501 657 304 0 0 657 304 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 100 000 0 0 100 000 0 1) Wydatki bieżące 100 000 0 0 100 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 100 000 0 0 100 000 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki + 5 000 15 000 0 0 15 000 0 1) Wydatki bieżące + 5 000 15 000 0 0 15 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące + 5 000 15 000 0 0 15 000 0 63095 Pozostała działalnośd + 501 542 304 0 0 542 304 0 1) Wydatki bieżące + 501 59 777 0 0 59 777 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 501 59 777 0 0 59 777 0 W tym + 501 59 777 0 0 59 777 0 2) Wydatki majątkowe 482 527 0 0 482 527 0 W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 308 715 0 0 308 715 0 15

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA + 1 200 1 353 585 41 200 0 1 312 385 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami + 1 200 1 353 585 41 200 0 1 312 385 0 1) Wydatki bieżące + 1 200 1 353 585 41 200 0 1 312 385 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 1 200 1 351 285 41 200 0 1 310 085 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 426 845 20 000 0 406 845 0 + 1 200 924 440 21 200 0 903 240 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 0 0 2 300 0 710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA + 2460 2 807 447 624 000 2 460 2 180 987 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 240 0 0 26 240 0 1) Wydatki bieżące 26 240 0 0 26 240 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 26 240 0 0 26 240 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 240 0 0 26 240 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2 154 747 0 0 2 154 747 0 1) Wydatki bieżące 2 154 747 0 0 2 154 747 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 145 747 0 0 2 145 747 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 147 000 1 041 840 0 0 1 041 840 0-147 000 1 103 907 0 0 1 103 907 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000 0 0 9 000 0 71013 Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne) 147 000 147 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 147 000 147 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 147 000 147 000 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 147 000 0 0 0 0 0 + 147 000 147 000 147 000 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 3 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 3 000 3 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 0 0 0 W tym 3 000 3 000 0 0 0 16

71015 Nadzór budowlany + 2 460 476 640 474 000 2 460 0 0 1) Wydatki bieżące + 2 460 476 460 474 000 2 460 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 2 460 476 460 474 000 2 460 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448 016 448 016 0 0 0 + 2 460 28 444 25 984 2460 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 151 670 17 949 258 359 600 460 618 17 129 040 0 75011 Urzędy wojewódzkie 767 218 306 600 460 618 0 0 1) Wydatki bieżące 767 218 306 600 460 618 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 767 218 306 600 460 618 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 767 218 306 600 460 618 0 0 75019 Rady Powiatów 585 746 0 0 585 746 0 1) Wydatki bieżące 585 746 0 0 585 746 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 69 920 0 0 69 920 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600 0 0 3 600 0 66 320 0 0 66 320 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 515 826 0 0 515 826 0 75020 Starostwa powiatowe + 156 670 15 703 246 0 0 15 703 246 0 1) Wydatki bieżące + 156 670 11 468 712 0 0 11 468 712 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 156 670 11 289 712 0 0 11 289 712 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 566 632 0 0 6 566 632 0 + 156 670 4 723 080 0 0 4723 080 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 0 0 35 000 0 c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 144 000 0 0 144 000 0 17

2) Wydatki majątkowe 4 234 534 0 0 4 234 534 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 53 000 53 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 53 000 53 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 53 000 53 000 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 190 31 730 31 730 0 0 0 + 3 190 21 270 21 270 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -14 500 256 978 0 0 256 978 0 1) Wydatki bieżące - 14 500 158 500 0 0 158 500 0 a) Wydatki jednostek budżetowych - 14 500 158 500 0 0 158 500 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 500 0 0 11 500 0-14 500 147 000 0 0 147 000 0 2) Wydatki majątkowe 98 478 0 0 98 478 0 a) Dotacje na zadania majątkowe 98 478 0 0 98 478 0 75095 Pozostała działalnośd + 9 500 583 070 0 0 583 070 0 1) Wydatki bieżące + 9 500 583 070 0 0 583 070 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 9 500 159 711 0 0 159 711 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 18 355 21 355 0 0 21 355 0 b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego - 8 855 138 356 0 0 138 356 0 423 359 0 0 423 359 0 752 OBRONA NARODOWA 5 500 0 0 5 500 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 5 500 0 0 5 500 0 1) Wydatki bieżące 5 500 0 0 5 500 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 500 0 0 5 500 0 W tym Wydatki związane z realizacja statutowych 5 500 0 0 5 500 0 18

754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA + 50 000 5 563 700 5 443 000 34 000 86 700 0 75405 Komendy powiatowe Policji 34 000 0 34 000 0 0 1) Wydatki bieżące 34 000 0 34 000 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 29 000 0 29 000 0 0 W tym Wydatki związane z realizacja statutowych 29 000 0 29 000 0 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 0 5 000 0 0 75411 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej + 50 000 5 493 000 5 443 000 0 50 000 0 1) Wydatki bieżące 5 443 000 5 443 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 194 183 5 194 183 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 516 492 4 516 492 0 0 0 677 691 677 691 0 0 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 248 817 248 817 0 0 0 2) Wydatki majątkowe + 50 000 50 000 0 0 50 000 0 75412 Ochotnicze Staże Pożarne 20 000 0 0 20 000 0 1) Wydatki majątkowe 20 000 0 0 20 000 0 W tym Dotacje na zadania majątkowe 20 000 0 0 20 000 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 6 000 0 0 6 000 0 1) Wydatki bieżące 6 000 0 0 6 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 6 000 0 0 6 000 0 W tym 6 000 0 0 6 000 0 75495 Pozostała działalnośd 10 700 0 0 10 700 0 1) Wydatki bieżące 10 700 0 0 10 700 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 10 700 0 0 10 700 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 10 700 0 0 10 700 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 064 970 0 0 2 064 970 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 2 064 970 0 0 2 064 970 0 19

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) Wydatki bieżące 2 064 970 0 0 2 064 970 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 50 000 0 0 50 000 0 W tym 50 000 0 0 50 000 0 b) Obsługa długu jednostki samorządu 2 014 970 0 0 2 014 970 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA +201 451 3 374 675 0 0 156 823 3 217 852 75814 Różne rozliczenia podatkowe 156 823 0 0 156 823 0 1) Wydatki bieżące 156 823 0 0 156 823 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 156 823 0 0 156 823 0 W tym 156 823 0 0 156 823 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe + 201 451 3 217 852 0 0 0 3 217 852 Wydatki bieżące + 201 451 3 217 852 0 0 0 3 217 852 Wydatki jednostek budżetowych + 201 451 3 217 852 0 0 0 3 217 852 Rezerwy celowe -94 562 2 077 742 0 0 0 2 077 742 - nauczanie indywidualne - 12 842 175 901 0 0 0 175 901 - zarządzanie kryzysowe 270 000 0 0 0 270 000 - stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży - 13 200 0 0 0 0 0 - stypendia naukowe dla najzdolniejszej 0 0 0 0 0-6 600 młodzieży szkolnej - stypendia naukowe dla uczniów 0 0 0 0 0 Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w - 4 200 wybranym zawodzie - stypendia naukowe dla uczniów - 57 720 0 0 0 0 0 osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów - wzrost płac nauczycieli (jednostki 918 630 0 0 0 918 630 oświatowe i placówki opiekuoczowychowawcze) - doposażenie szkół w pomoce naukowe 10 000 0 0 0 10 000 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 3 347 0 0 0 3 347 - nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania 149 864 0 0 0 149 864 20

- awans zawodowy nauczycieli 250 000 0 0 0 250 000 - doraźne zastępstwa 200 000 0 0 0 200 000 - wydatki związane z realizacją programów 100 000 0 0 0 100 000 finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Rezerwa ogólna + 296 013 1 140 110 0 0 0 1 140 110 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE + 82 125 62 749 290 0 0 62 749 290 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne + 27 329 6 540 848 0 0 6 540 848 0 1) Wydatki bieżące + 27 329 6 540 848 0 0 6 540 848 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 27 329 6 465 352 0 0 6 465 352 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane +9 329 5 713 153 0 0 5 713 153 0 +18 000 752 199 0 0 752 199 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 496 0 0 75 496 0 80110 Gimnazja 2 393 340 0 0 2 393 340 0 1) Wydatki bieżące 2 393 340 0 0 2 393 340 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 381 394 0 0 2 381 394 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 130 064 0 0 2 130 064 0 251 330 0 0 251 330 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 946 0 0 11 946 0 80111 Gimnazja specjalne + 180 5 255 831 0 0 5 255 831 0 1) Wydatki bieżące + 180 5 255 831 0 0 5 255 831 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 180 5 180 835 0 0 5 180 835 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 774 458 0 0 4 774 458 0 + 180 406 377 0 0 406 377 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 996 0 0 74 996 0 80120 Licea ogólnokształcące + 25 096 14 457 223 0 0 14 457 223 0 1) Wydatki bieżące + 25 096 14 457 223 0 0 14 457 223 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 25 096 13 577 260 0 0 13 577 260 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 3 513 12 037 485 0 0 12 037 485 0 21

+ 21 583 1 539 775 0 0 1 539 775 0 b) Dotacje na zadania bieżące 826 791 0 0 826 791 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 172 0 0 53 172 0 80123 Licea profilowane 643 523 0 0 643 523 0 1) Wydatki bieżące 643 523 0 0 643 523 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 640 219 0 0 640 219 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564 192 0 0 564 192 0 76 027 0 0 76 027 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 304 0 0 3 304 0 80130 Szkoły zawodowe + 29 520 20 200 838 0 0 20 200 838 0 1) Wydatki bieżące + 29 520 20 200 838 0 0 20 200 838 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 29 520 18 911 598 0 0 18 911 598 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 972 079 0 0 15 972 079 0 + 29 520 2 939 519 0 0 2 939 519 0 b) Dotacje na zadania bieżące 1 212 906 0 0 1 212 906 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 76 334 0 0 76 334 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 961 818 0 0 2 961 818 0 1) Wydatki bieżące 2 961 818 0 0 2 961 818 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 944 713 0 0 2 944 713 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 696 010 0 0 2 696 010 0 248 703 0 0 248 703 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 105 0 0 17 105 0 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 381 072 0 0 1 381 072 0 1) Wydatki bieżące 1 381 072 0 0 1 381 072 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 356 407 0 0 1 356 407 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 022 417 0 0 1 022 417 0 22

333 990 0 333 990 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 665 0 0 24 665 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 373 265 0 0 373 265 0 1) Wydatki bieżące 373 265 0 0 373 265 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 373 197 0 0 373 197 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 588 0 0 27 588 0 345 609 0 0 345 609 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 0 0 68 0 80195 Pozostała działalnośd 8 541 532 0 0 8 541 532 0 1) Wydatki bieżące 870 693 0 0 870 693 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 839 793 0 0 839 793 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 356 0 0 91 356 0 b) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 748 437 0 0 748 437 0 30 900 0 0 30 900 0 2) Wydatki majątkowe 7 670 839 0 0 7 670 839 0 W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 4 472 791 0 0 4 472 791 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 38 200 0 0 38 200 0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 13 200 0 0 13 200 0 1) Wydatki bieżące 13 200 0 0 13 200 0 a) Dotacje na zadania bieżące 13 200 0 0 13 200 0 80395 Pozostała działalnośd 25 000 0 0 25 000 0 1) Wydatki bieżące 25 000 0 0 25 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 25 000 0 0 25 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 9 822 299 3 480 802 0 6 341 497 0 23

85111 Szpitale ogólne 6 336 497 0 0 6 336 497 0 1) Wydatki majątkowe 6 336 497 0 0 6 336 497 0 a) Dotacje na zadania majątkowe 6 336 497 0 0 6 336 497 0 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 480 802 3 480 802 0 0 0 1) Wydatki bieżące 3 480 802 3 480 802 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 480 802 3 480 802 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 480 802 3 480 802 0 0 0 85195 Pozostała działalnośd 5 000 0 0 5 000 0 1) Wydatki bieżące 5 000 0 0 5 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 5 000 0 0 5 000 0 852 POMOC SPOŁECZNA -48 710 12 047 071 5 400 0 12 041 671 0 85201 Placówki opiekuoczo-wychowawcze - 54 110 3 718 675 0 0 3 718 675 0 1) Wydatki bieżące - 54 110 3 718 675 0 0 3 718 675 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 2 972 3 281 240 0 0 3 281 240 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 487 443 0 0 2 487 443 0 + 2 972 793 797 0 0 793 797 0 b) Dotacje na zadania bieżące - 61 339 236 562 0 0 236 562 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 4 257 200 873 0 0 200 873 0 85202 Domy pomocy społecznej 4 326 440 0 0 4 326 440 0 1) Wydatki bieżące 4 326 440 0 0 4 326 440 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 937 465 0 0 1 937 465 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 066 320 0 0 1 066 320 0 871 145 0 0 871 145 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 0 0 3 000 0 c) Dotacje na zadania bieżące 2 385 975 0 0 2 385 975 0 85204 Rodziny zastępcze 2 656 885 0 0 2 656 885 0 1) Wydatki bieżące 2 656 885 0 0 2 656 885 0 24

a) Wydatki jednostek budżetowych 178 632 0 0 178 632 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171 632 0 0 171 632 0 7 000 0 0 7 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 294 380 0 0 294 380 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 183 873 0 0 2 183 873 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie + 5 400 5 400 5 400 0 0 0 1) Wydatki bieżące + 5 400 5 400 5 400 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 5 400 5 400 5 400 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 5 400 5 400 5 400 0 0 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 919 851 0 0 919 851 0 1) Wydatki bieżące 919 851 0 0 919 851 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 918 951 0 0 918 951 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 776 911 0 0 776 911 0 142 040 0 0 142 040 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 0 0 900 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 126 301 0 0 126 301 0 1) Wydatki bieżące 126 301 0 0 126 301 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 126 301 0 0 126 301 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 979 0 0 54 979 0 71 322 0 0 71 322 0 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 259 0 0 3 259 0 1) Wydatki bieżące 3 259 0 0 3 259 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 259 0 0 3 259 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0 0 25

3259 0 0 3 259 0 85295 Pozostała działalnośd 290 260 0 0 290 260 0 1) Wydatki bieżące 260 260 0 0 260 260 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 259 560 0 0 259 560 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 109 775 0 0 109 775 0 149 785 0 0 149 785 0 b) Dotacje na zadania bieżące 700 0 0 700 0 2) Wydatki majątkowe 30 000 0 0 30 000 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ + 2 074 4 068 023 282 511 0 3 785 512 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 159 468 0 0 159 468 0 1) Wydatki bieżące 159 468 0 0 159 468 0 a) Dotacje na zadania bieżące 159 468 0 0 159 468 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 282 511 282 511 0 0 0 1) Wydatki bieżące 282 511 282 511 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 282 511 282 511 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 199 932 199 932 0 0 0 82 579 82 579 0 0 0 85333 Powiatowe urzędy pracy + 2 074 3 055 455 0 0 3 055 455 0 1) Wydatki bieżące + 2 074 3 055 455 0 0 3 055 455 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 2 074 3 054 455 0 0 3 054 455 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -15 000 2 829 038 0 0 2 829 038 0 + 17 074 225 417 0 0 225 417 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 0 0 1 000 0 85395 Pozostała działalnośd 570 589 0 0 570 589 0 1) Wydatki bieżące 570 589 0 0 570 589 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 9 488 0 0 9 488 0 W tym 9 488 0 0 9 488 0 26

a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego 561 101 0 0 561 101 0 W tym Dotacje na zadania bieżące 38 320 0 0 38 320 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA + 81 720 8 019 773 0 0 8 019 773 0 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 6 115 326 0 0 6 115 326 0 1) Wydatki bieżące 6 115 326 0 0 6 115 326 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 4 265 393 0 0 4 265 393 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 416 588 0 0 3 416 588 0 848 805 0 0 848 805 0 b) Dotacje na zadania bieżące 1 801 457 0 0 1 801 457 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 476 0 0 48 476 0 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 249 299 0 0 1 249 299 0 1) Wydatki bieżące 1 249 299 0 0 1 249 299 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 210 653 0 0 1 210 653 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 072 942 0 0 1 072 942 0 137 711 0 0 137 711 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 38 646 0 0 38 646 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 200 123 0 0 200 123 0 1) Wydatki bieżące 200 123 0 0 200 123 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 199 690 0 0 199 690 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 168 296 0 0 168 296 0 31 394 0 0 31 394 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 433 0 0 433 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów + 81 720 201 020 0 0 201 020 0 27

1) Wydatki bieżące + 81 720 201 020 0 0 201 020 0 a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych + 81 720 201 020 0 0 201 020 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 217 352 0 0 217 352 0 1) Wydatki bieżące 217 352 0 0 217 352 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 216 520 0 0 216 520 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157 320 0 0 157 320 0 59 200 0 0 59 200 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 832 0 0 832 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 653 0 0 36 653 0 1) Wydatki bieżące 36 653 0 0 36 653 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 36 653 0 0 36 653 0 W tym 36 653 0 0 36 653 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 16 036 1 295 180 0 0 1 295 180 0 90002 Gospodarka odpadami 419 600 0 0 419 600 0 1) Wydatki bieżące 419 600 0 0 419 600 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 419 600 0 0 419 600 0 W tym 419 600 0 0 419 600 0 90095 Pozostała działalnośd + 16 036 875 580 0 0 875 580 0 1) Wydatki bieżące + 16 036 371 580 0 0 371 580 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 11 036 366 580 0 0 366 580 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 000 33 500 0 0 33 500 0 + 15 036 333 080 0 0 333 080 0 b) Dotacje na zadania bieżące + 5 000 5 000 0 0 5 000 0 2) Wydatki majątkowe 504 000 0 0 504 000 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 413 626 0 0 1 413 626 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 149 976 0 0 1 149 976 0 1) Wydatki bieżące 1 149 976 0 0 1 149 976 0 28

a) Dotacje na zadania bieżące 1 149 976 0 0 1 149 976 0 92116 Biblioteki 50 000 0 0 50 000 0 1) Wydatki bieżące 50 000 0 0 50 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 50 000 0 0 50 000 0 92195 Pozostała działalnośd 213 650 0 0 213 650 0 1) Wydatki bieżące 213 650 0 0 213 650 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 183 650 0 0 183 650 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200 0 0 7 200 0 176 450 0 0 176 450 0 b) Dotacje na zadania bieżące 30 000 0 0 30 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 461 200 0 0 461 200 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 290 000 0 0 290 000 0 1) Wydatki bieżące 290 000 0 0 290 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 90 000 0 0 90 000 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 0 0 9 000 0 81 000 0 0 81 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 200 000 0 0 200 000 0 92695 Pozostała działalnośd 171 200 0 0 171 200 0 1) Wydatki bieżące 171 200 0 0 171 200 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 20 000 0 0 20 000 0 W tym 20 000 0 0 20 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 100 000 0 0 100 000 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0 0 51 200 0 KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM +777 261 140 580 247 10 253 247 497 078 126 612 070 3 217 852 29

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. A. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota zmian Dotacje na realizację z zakresu adm. rządowej Wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 1 2 3 4 5 6 7 O10 O1095 2110 Pozostała działalnośd + 16 734 16 734 16 734 700 70005 2110 710 71013 2110 710 71014 2110 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne + 1 200 41 200 41 200 147 000 147 000 3 000 3 000 710 71015 2110 Nadzór budowlany 474 000 474 000 750 75011 2110 Urzędy wojewódzkie 306 600 306 600 750 75045 2110 Kwalifikacja wojskowa 49 000 49 000 754 75411 2110 851 85156 2110 852 85205 2110 853 85321 2110 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 5 443 000 5 443 000 3 480 802 3 480 802 + 5 400 5 400 5 400 282 511 282 511 RAZEM + 23 334 10 249 247 10 249 247 30

B. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota zmian Dotacje na realizację Wydatki na realizację wykonywanych na mocy porozumieo z organami administracji rządowej 1 2 3 4 5 6 7 750 75045 2120 Kwalifikacja wojskowa 4 000 4 000 RAZEM 4 000 4 000 C. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011R. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Kwota dochodów na 2011 rok Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu paostwa W tym: Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2360 1 2 3 4 5 6 7 700 70005 2350 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 679 000 1 259 250 419 750 754 75411 2350 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej 19 000 18 050 950 RAZEM 1 698 000 1 277 300 420 700 31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/71/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 maja 2011 r. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU A) między gminami z tego: Dział Rozdział Dotacje otrzymane ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: Dotacje przekazane Wydatki majątkowe w tym: Dotacje przekazane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 960 960 960 960 0 0 0 DOCHODY Z GMINY GNIEZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNA ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 9 920 9 920 9 920 9 920 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 960 960 960 960 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KŁECKO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 640 640 640 640 0 0 0 DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 5 120 5 120 5 120 5 120 0 0 0 DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 640 640 640 640 0 0 0 32

DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 1 600 1 600 1 600 1 600 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 5 120 5 120 5 120 5 120 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY WITKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 1 280 1 280 1 280 1 280 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA GNIEZNA NA ZAKUPU SPRZETU DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAOSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE 754 75411 6610 50 000 50 000 0 0 0 50 000 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KŁECKO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 9 000 9 000 9 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 33