SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

Podobne dokumenty
PLAN AUDYTU NA ROK 2016

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

PLAN AUDYTU NA ROK 2019

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2012

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO SKARŻYSKU KAMIENNEJ NA ROK 2014

PLAN AUDYTU NA ROK 2015

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje a) Informacje o jednostce sektora finansów publicznych

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

Nr 02/2011 Zarządu Powiatu ul. Piłsudskiego 4 z dnia 10 stycznia 2011r... (nazwa i adres jednostki, w której jest zatrudniony audytor wewnętrzny)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU

Nowy wzór sprawozdania ograniczył liczbę umieszczanych w nim informacji.

AW PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym 1

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2015

Lp. Nazwa jednostki. Urząd Miasta Łańcuta Łańcut, Plac Jana m Sobieskiego 18

PLAN AUDYTUWEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2014

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2017.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2018 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2005

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2014

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyfa Wewnętrznego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2017 ROK

PLAN AUDYTU NA ROK 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2009

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK 2006

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

Zarządzenie Nr BO Burmistrza Ozimka z dnia 31 grudnia 2012 r.

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2011

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

URZĄD MIEJSKI w SŁUPSKU Biuro Audyiu Wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ZA ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 110/2010 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2011

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie. (w etatach) Realizacja zadań. Gospodarka mieniem 4 audytorów 100

Starostwo Powiatowe w Kartuzach (jednostka nadrzędna jednostka zatrudniająca audytora wewnętrznego)

Plan audytu wewnętrznego na rok 2012.

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2014

ZARZĄDZENIE Nr 190/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 STAROSTY SIEDLECKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Karta Audytu Wewnętrznego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2016

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Plan audytu wewnętrznego na rok 2015.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012

PLAN AUDYTU NA ROK 2018/2019

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013 W BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

b) Informacje o komórce audytu wewnętrznego

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2013

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2008

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Sprawozdanie z zadania zapewniającego

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2013

ul. Ceynowy SOMONINO NIP

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2014

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego. I. Przepisy ogólne

PLAN AUDYTU NA ROK 2017

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. za rok 2016 (rok, za który składane jest oświadczenie)

ZARZĄDZENIE Nr OZ ~.2015 BURMISTRZA MIASTA KOŁA z dnia 31 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE. z przeprowadzenia oceny zewnętrznej prowadzenia audytu wewnętrznego przez komórkę audytu wewnętrznego. Urzędzie Miejskim w Będzinie

PLAN AUDYTU NA ROK 2010

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

PLAN AUDYTU NA ROK 2018

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie (w etatach) Nadzór nad realizacją zadań.

URZĄD MIASTA KATOWICE ul. Młyńska 4, Katowice. Adres poczty elektronicznej 032/

Regulamin audytu wewnętrznego

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2008.

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

AUDYT KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Nazwa obszaru (nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2) (w etatach) Zarządzanie Instytucją. Kultura i ochrona. dziedzictwa narodowego

Ankieta dotycząca usługodawcy niezatrudnionego w jednostce

PLAN AUDYTU NA ROK 2014

Transkrypt:

STAROSTWO POWIATOWE Załącznik Nr 04 do Księgi W ŁAŃCUCIE procedur audytu wewnętrznego 7-00 Łańcut, ul. Mickiewicza (pieczęć nagłówkowa jednostki) MiJWAA:.ź?Jł. (znak sprawy) SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 07. Informacje o sposobie prowadzenia i zatrudnieniu w komórce audytu wewnętrznego Audyt wewnętrzny prowadzi zatrudniony/niezatrudniony* w Starostwie Powiatowym w Łańcucie. Szczegółowe informacje o zatrudnieniu w komórce audytu wewnętrznego (wg stanu na dzień grudnia roku sprawozdawczego) Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe ( audytor wewnętrzny) Służbowy adres poczty elektronicznej Numer telefonu Kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego (CIA, CGAP,CISA,ACCA, CFE, CISA, CISA, CFA, egzamin MF, praktyka i studia) 4 5 6 Sławomir Rejman Audytor wewnętrzny slawomir.rejman@powiatlancut.com.pl +4875055 CGAP. Przeprowadzone zadania zapewniające Poziom ryzyka w Temat zadania Obszar obszarze na zapewniającego etapie planowania działalności rocznego Typ Uzyskanie Zadanie Czas przeprowadzenia w działalności specjalisty ujęte w OSObodniach (łącznie ze (podstawowa cznego planie stanowiskami asystentów) /wspomagająca wsparcia audytu Plan Wykonanie (wysoki/średni/niski) ) (tak/nie) (tak/nie) 4 5 6 7 8 9 0 Nadzór - czynności kontrolne wykonywane przez Wydział średni podstawowa nie tak n/d 60 Komunikacji i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami bezpieczeństwo pracowników, informacji i Zespół Szkól nr i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami lokalnymi i bazami danych średni wspomagająca nie tak n/d 60

4 5 6 Gospodarka Finansowa zgodnie z planem audytu na rok 07 Centrum Kształcenia Edukacji Zawodowej i Kształcenia Praktycznego Zarządzane i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami bezpieczeństwo pracowników, informacji i Starostwo Powiatowe w Łańcucie i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami bezpieczeństwo pracowników, informacji i Zespól Szkół Technicznych Gospodarka Finansowa zgodnie z planem audytu na rok 07 Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie Gospodarka Finansowa i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami lokalnymi i bazami danych i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami lokalnymi i bazami danych Gospodarka Finansowa średni wspomagająca nie tak n/d 0 - średni wspomagająca nie tak n/d 60 - średni wspomagająca nie tak n/d 60 _ średni wspomagająca nie tak n/d 0

4. Przeprowadzone czynności doradcze Poziom ryzyka w Przedmiot Obszar obszarze na etapie czynności działania/ryzyka doradczych planowania rocznego Czynności Czas przeprowadzenia w Typ działalności ujęte w planie OSObodniach (łącznie ze (podstawowa stanowiskami asystentów) /wspomagająca) audytu (wysoki/średni/niski) (tak/nie) Plan Wykonanie 4 5 6 7 8 9 Karty Audytu wraz - Kodeksem etyki Audytora 4 5 w Zespole Placówek Oświatowych w Starostwie Powiatowym W Łańcucie wydział AG w Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie w Starostwie Powiatowym W Łańcucie wydział KT _

5. Istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej Temat zadania Zidentyfikowane istotne ryzyka i słabości kontroli zarządczej zapewniającego/przedmiot Istotne ryzyka, do których odnoszą się wydane Słabości kontroli zarządczej czynności doradczych zalecenia 4 5 Nadzór - czynności kontrolne wykonywane przez Wydział Komunikacji i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami bezpieczeństwo pracowników, informacji i Gospodarka Finansowa zgodnie z planem audytu na rok 07 - dezinformacja, - niedostosowanie zakresów czynności do nowo przyjętych rozwiązań - brak wystraczającej wiedzy merytorycznej do wykonywania czynności kontrolnych. - ujawnienie danych poza jednostkę; - instalacja nielicencjonowanych programów; - kradzież praw autorskich; - brak dostępu do danych; - brak możliwości odtworzenia infrastruktury teleinformatycznej; - włamanie; - utrata danych; - straty materialne; - dezinformacja - niewykonywanie uuuwiązkuw siuzuuwyui i - niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowych - straty materialne - dostęp osób postronnych do pomieszczeń - brak odpowiedniej wiedzy w zakresie przetwarzania danych osobowych - dostęp osób postronnych do systemu - naruszenie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 0r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - niewłaściwe ustalenie wyniku finansowego za dany okres obrachunkowy, - nierzetelnie prowadzone księgi rachunkowe, - nierzetelnie sporządzone sprawozdanie finansowe - naruszenie bezstronności, - podejrzenie o przywłaszczenie mienia niewypełnienie standardów z kontroli zarządczej; brak odtworzenia infrastruktury teleinformatycznej. - brak dostępu do danych 4

6. Przeprowadzone czynności sprawdzające, w tym monitoring wdrożenia zaleceń. Czas przeprowadzenia w Temat zadania zapewniającego, Czynności ujęte którego dotyczą czynności Obszar ryzyka w planie audytu sprawdzające (tak/nie) Plan Wykonanie osobodniach (łącznie ze stanowiskami asystentów) 4 5 6 7 Nadzór - czynności kontrolne wykonywane przez Nadzór nie 9 Wydział Komunikacji i administrowanie systemami informatycznymi, sieciami lokalnymi i bazami danych; bezpieczeństwo pracowników, informacji i Gospodarka Finansowa zgodnie z planem audytu na rok 07 Bezpieczeństwo pracowników, informacji i Gospodarka Finansowa nie nie 7. Wykorzystanie zasobów osobowych Rodzaj czynności Liczba osobodni Plan Wykonanie 4 5 Zadania zapewniające 60 60 Czynności doradcze 40 40 Czynności sprawdzające 8 4 4 Szkolenia i rozwój zawodowy 0 6 5 Planowanie i sprawozdawczość roczna Czynności organizacyjne (w tym wynikające z zarządzania komórką 6 audytu niezliczone do czynności wymienionych w wierszach od do5)) 0 0 7 Urlopy i inne nieobecności 4 4 8 Rezerwa czasowa Suma 64 60 5

8. Niezrealizowane, zaplanowane zadania zapewniające i czynności sprawdzające. Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego, czynności Temat zadania zapewniającego, czynności sprawdzającej lub doradczej sprawdzającej lub doradczej 9. Informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym - zadania w toku (m.in. temat zadania/ przedmiot czynności, obszar ryzyka, ilość wykorzystanych osobodni, odniesienie do planu audytu) (> ^/ Po/8 (miejscowość, data) (Podpis i pieczęć audytora wewnętrznego) * niepotrzebne skreślić 6