UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XLII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXII/ 142 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 16 sierpnia 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XLV/288/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 98/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 22 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr167/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XXV/ 165 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 3 grudnia 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XI/ 62 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

UCHWAŁA NR XX/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Wydatki budżetu na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVI/172/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2013

Wydatki budżetu na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

UCHWAŁA NR XV/ 92/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Plan wydatków na 2018 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

UCHWAŁA NR XXXI/280/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

75212 Pozostałe wydatki obronne ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00%

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Wydatki budżetu w 2019 r.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

Opole, dnia 5 lipca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/60/19 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 26 czerwca 2019 r.

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA ŚREMU. z dnia 18 kwietnia 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2016 rok

UCHWAŁA NR RG RADY GMINY LYSKI. z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

UCHWAŁA NR XXXII/294/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XX/171/2017 RADY GMINY WALCE. z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013, zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 roku; Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku; Uchwałą Nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013 roku; Uchwałą Nr XXX/205/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2013 roku; Uchwałą Nr XXXII/210/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24 050 258,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 23 596 965,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 453 293,00 zł 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 337 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 10 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26 068 055,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 22 128 189,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 939 866,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 337 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 012 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. 1. Plan dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się: 1) przychody o kwotę 23 000,00 zł., 2) koszty o kwotę 23 000,00 zł. 2. Plan po zmianach wynosi: 1) przychody w kwocie 1 702 923,00 zł., Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 1

2) koszty w kwocie 1 698 340,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 6. Załączniki Nr 3, 5, 8 i 10 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 2

Zmiany w planie dochodów na rok 2013 Stan na dzień:10-06-13 Stan na dzień:28-06-13 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Porozumienia Ogółem Własne Zlecone Porozumienia Ogółem Własne Zlecone Porozumienia Ogółem 852 Pomoc społeczna 270154, 0,00 2945474,00 0,00 3215628,00 280154, 0,00 2945474,00 0,00 3225628,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 Razem 20 486 891,00 3 488 367,00 65 000,00 24 040 258,00 20 496 891,00 3 488 367,00 65 000,00 24 050 258,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 3

Zmiany w planie wydatków na rok 2013 Stan na dzień:10-06-13 Stan na dzień:28-06-13 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Porozumienia Ogółem Własne Zlecone Porozumie nia Ogółem Własne Zleco ne Porozumien ia Ogółem 600 Transport i łączność 19 418 390,00 0,00 0,00 19 418 390,00 20 473 410,00 0,00 0,00 20 473 410,00 105 502,00 0,00 0,00 105 502,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 41 000,00 0,00 0,00 41 000,00 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 326 498,00 0,00 0,00 326 498,00 424 000,00 0,00 0,00 424 000,00 97 502,00 0,00 0,00 97 502,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 326 498,00 0,00 0,00 326 498,00 424 000,00 0,00 0,00 424 000,00 97 502,00 0,00 0,00 97 502,00 2 399 396,00 68 400,00 0,00 2 467 796,00 2 400 212,00 68 400,00 0,00 2 468 612,00 816,00 0,00 0,00 816,00 75095 Pozostała działalność 4110 4170 4210 4430 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie 146 907,00 0,00 0,00 146 907,00 147 723,00 0,00 0,00 147 723,00 816,00 0,00 0,00 816,00 5 267,00 0,00 0,00 5 267,00 5 695,00 0,00 0,00 5 695,00 428,00 0,00 0,00 428,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 072,00 0,00 0,00 2 072,00-428,00 0,00 0,00-428,00 3 360,00 0,00 0,00 3 360,00 5 360,00 0,00 0,00 5 360,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 41 000,00 0,00 0,00 41 000,00 39 816,00 0,00 0,00 39 816,00-1 184,00 0,00 0,00-1 184,00 10 624 336,00 0,00 65 000,00 10 689 336,00 10 618 520,00 0,00 65 000,00 10 683 520,00-5 816,00 0,00 0,00-5 816,00 80101 Szkoły 4 923 114,00 0,00 0,00 4 923 114,00 4 917 298,00 0,00 0,00 4 917 298,00-5 816,00 0,00 0,00-5 816,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 4

podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 4300 4700 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90095 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 975,00 0,00 0,00 33 975,00 28 159,00 0,00 0,00 28 159,00-5 816,00 0,00 0,00-5 816,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 500,00 0,00 0,00 500,00-500,00 0,00 0,00-500,00 14 570,00 0,00 0,00 14 570,00 14 470,00 0,00 0,00 14 470,00-100,00 0,00 0,00-100,00 4 650,00 0,00 0,00 4 650,00 5 250,00 0,00 0,00 5 250,00 600,00 0,00 0,00 600,00 1 285 684,00 2 945 474,00 0,00 4 231 158,00 1 295 684,00 2 945 474,00 0,00 4 241 158,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 11 640,00 0,00 0,00 11 640,00 21 640,00 0,00 0,00 21 640,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 7 600,00 0,00 0,00 7 600,00 6 100,00 0,00 0,00 6 100,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 5 900,00 0,00 0,00 5 900,00 3 900,00 0,00 0,00 3 900,00 3 350 131,00 0,00 0,00 3 350 131,00 3 239 429,00 0,00 0,00 3 239 429,00-110 702,00 0,00 0,00-110 702,00 1 536 254,00 0,00 0,00 1 536 254,00 1 420 552,00 0,00 0,00 1 420 552,00-115 702,00 0,00 0,00-115 702,00 781 591,00 0,00 0,00 781 591,00 665 889,00 0,00 0,00 665 889,00-115 702,00 0,00 0,00-115 702,00 20 163,00 0,00 0,00 20 163,00 25 163,00 0,00 0,00 25 163,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 17 163,00 0,00 0,00 17 163,00 22 163,00 0,00 0,00 22 163,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00-5 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 5

4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 926 Kultura fizyczna 261 346,00 0,00 0,00 261 346,00 271 546,00 0,00 0,00 271 546,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 92605 w zakresie kultury fizycznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 217 832,00 0,00 0,00 217 832,00 228 032,00 0,00 0,00 228 032,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 Razem 22 504 688,00 3 488 367,00 65 000,00 26 058 055,00 22 514 688,00 3 488 367,00 65 000,00 26 068 055,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 6

Plan wydatków majątkowych na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.- sanitarna 100 000,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 100 000,00 600 Transport i łączność 1 503 637,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 48 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 48 000,00 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4086 P w 48 000,00 miejscowości Chwałkowo Kośc. 60016 Drogi publiczne gminne 1 021 637,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 021 637,00 Budowa chodnika w Łężku 36 590,00 Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie 54 371,00 Budowa dróg gminnych w Książu wlkp.ul. Polna, Leśna, Piaskowa i Krótka 783 000,00 Budowa nowych zatok autobusowych w Książu Wlkp. wraz z infrastrukturą 82 676,00 Przebudowa mostku przy drodze gminnej w Konarzycach 65 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 424 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 424 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 350 000,00 Przebudowa drogi gruntowej w Radoszkowie 74 000,00 60095 Pozostała działalność 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakup elektornicznej bazy numeracji porządkowej nieruchomości 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Zakup gruntów 100 000,00 750 Administracja publiczna 50 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 7

Adaptacja pomieszczen gospodarczych w Urzędzie Miejskim na biurowe dla OPS 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup motopompy dla OSP Chrząstowo 5 000,00 75414 Obrona cywilna 9 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 300,00 Zakup syreny alarmowej 9 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 737 981,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 734 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 734 000,00 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.- ul. Polna, Leśna, krótka i Piaskowa 433 773,00 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Radoszkowska do punktu gromadzenia odpadów problemowych 160 227,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wichury i Ogrodowej 140 000,00 90002 Gospodarka odpadami 890 289,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 224 400,00 Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.odpa.i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Wkład finansowy do ZGO Sp.zo.o. Jarocin. 224 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 665 889,00 Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych przy ul. Radoszkowskiej 380 000,00 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki. 30 000,00 Roboty rekultywacyjne na nieczynnym wysypisku śmieci przy ul. Leśnej w Książu Wlkp. 255 889,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 692,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 692,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 85 692,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 8

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 28 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 748,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 298 748,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i w Kiełczynku 0,00 Roboty uzupełniające w zakresie zadania Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kościelnym wraz z wyposażeniem 23 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 542,00 Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i w Kiełczynku 98 542,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 206,00 Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i w Kiełczynku 177 206,00 926 Kultura fizyczna 35 200,00 92605 w zakresie kultury fizycznej 35 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Budowa placu zabaw w Jarosławkach 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 200,00 zakup kamery i rejestratora do monitoringu boisko i plac zabaw przy ul. 23 Stycznia w Książu wlkp. 10 200,00 Razem 3 939 866,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 9

Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2013 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 852 85205 2020 Program osłonowy Wspieranie jst w tworzeniu sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 4210 4300 6 100,00 3 900,00 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 420,00 4130 3 420,00 81 675,00 3110 81 675,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 29 279,00 3110 29 279,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 92 700,00 4010 92 700,00 852 85295 2030 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 54 200,00 3110 54 200,00 66 534,00 3240 66 534,00 OGÓŁEM 337 808,00 337 808,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 10

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotow Celowe Przedmiotow Dział Rozdział e e 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 48 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 48 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc 48 000,00 finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 21 000,00 80104 Przedszkola 21 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy 21 000,00 Śrem, Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 35 700,00 85203 Ośrodki wsparcia 35 700,00 2310 Dotacja celowa dla gminy 35 700,00 Śrem Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o 49 555,00 13 000,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4 313,00 13 000,00 2310 Dotacja celowa przekazana 4 313,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2650 Dotacja przedmiotowa z 13 000,00 budżetu dla zakładu budżetowego 90013 Schronisko dla zwierząt 35 242,00 2310 Dotacja celowa przekazana 35 242,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane 10 000,00 dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 528 250,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 354 200,00 świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z 354 200,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 11

budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 174 050,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 174 050,00 Ogółem 528 250,00 154 255,00 13 000,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 84 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 85 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 85 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 85 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 976 310,00 80101 Szkoły podstawowe 558 310,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 558 310,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 380 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 380 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 38 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 38 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 49 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 49 000,00 opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 49 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna o ochrona 28 000,00 środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z 28 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie 28 000,00 przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 12

2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 65 000,00 92605 w zakresie kultury fizycznej i sportu 65 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 40 000,00 Ogółem 976 310,00 341 000,00 Ogółem wszystkie dotacje 2 012 815,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 13

Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 I. Zakład Usług Komunalnych 1 702 923,00 13 000,00 1 698 340,00 0,00 20 000,00 dział rozdział X X X X X 700 70004 145 500,00 900 90002 13 000,00 13 000,00 900 90017 1 544 423,00 Ogółem 1 702 923,00 13 000,00 1 698 340,00 0,00 20 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 14