UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2013 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: W uchwale Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013, zmienionej: Uchwałą Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 lutego 2013 roku; Zarządzeniem Nr 16/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 lutego 2013 roku; Uchwałą Nr XXIX/192/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 marca 2013 roku; Uchwałą Nr XXX/205/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2013 roku; Uchwałą Nr XXXII/210/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 24 050 258,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 23 596 965,00 zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 453 293,00 zł 3. Dochody o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 337 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 10 000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 26 068 055,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 22 128 189,00 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 939 866,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności: 1) Wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości 337 808,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Planowane dotacje z budżetu zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 012 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. 1. Plan dla samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się: 1) przychody o kwotę 23 000,00 zł., 2) koszty o kwotę 23 000,00 zł. 2. Plan po zmianach wynosi: 1) przychody w kwocie 1 702 923,00 zł., Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 1
2) koszty w kwocie 1 698 340,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. W załącznikach Nr 1 i 2 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 6. Załączniki Nr 3, 5, 8 i 10 do Uchwały Nr XXVI/172/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem odpowiednio załączników Nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 2
Zmiany w planie dochodów na rok 2013 Stan na dzień:10-06-13 Stan na dzień:28-06-13 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Porozumienia Ogółem Własne Zlecone Porozumienia Ogółem Własne Zlecone Porozumienia Ogółem 852 Pomoc społeczna 270154, 0,00 2945474,00 0,00 3215628,00 280154, 0,00 2945474,00 0,00 3225628,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 0,00 0,00 10000, 0,00 Razem 20 486 891,00 3 488 367,00 65 000,00 24 040 258,00 20 496 891,00 3 488 367,00 65 000,00 24 050 258,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 3
Zmiany w planie wydatków na rok 2013 Stan na dzień:10-06-13 Stan na dzień:28-06-13 Zmiana Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Porozumienia Ogółem Własne Zlecone Porozumie nia Ogółem Własne Zleco ne Porozumien ia Ogółem 600 Transport i łączność 19 418 390,00 0,00 0,00 19 418 390,00 20 473 410,00 0,00 0,00 20 473 410,00 105 502,00 0,00 0,00 105 502,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 41 000,00 0,00 0,00 41 000,00 49 000,00 0,00 0,00 49 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 48 000,00 0,00 0,00 48 000,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 326 498,00 0,00 0,00 326 498,00 424 000,00 0,00 0,00 424 000,00 97 502,00 0,00 0,00 97 502,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 326 498,00 0,00 0,00 326 498,00 424 000,00 0,00 0,00 424 000,00 97 502,00 0,00 0,00 97 502,00 2 399 396,00 68 400,00 0,00 2 467 796,00 2 400 212,00 68 400,00 0,00 2 468 612,00 816,00 0,00 0,00 816,00 75095 Pozostała działalność 4110 4170 4210 4430 Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki 801 Oświata i wychowanie 146 907,00 0,00 0,00 146 907,00 147 723,00 0,00 0,00 147 723,00 816,00 0,00 0,00 816,00 5 267,00 0,00 0,00 5 267,00 5 695,00 0,00 0,00 5 695,00 428,00 0,00 0,00 428,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 2 072,00 0,00 0,00 2 072,00-428,00 0,00 0,00-428,00 3 360,00 0,00 0,00 3 360,00 5 360,00 0,00 0,00 5 360,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 41 000,00 0,00 0,00 41 000,00 39 816,00 0,00 0,00 39 816,00-1 184,00 0,00 0,00-1 184,00 10 624 336,00 0,00 65 000,00 10 689 336,00 10 618 520,00 0,00 65 000,00 10 683 520,00-5 816,00 0,00 0,00-5 816,00 80101 Szkoły 4 923 114,00 0,00 0,00 4 923 114,00 4 917 298,00 0,00 0,00 4 917 298,00-5 816,00 0,00 0,00-5 816,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 4
podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4170 4300 4700 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 85205 w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4210 4300 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90095 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 975,00 0,00 0,00 33 975,00 28 159,00 0,00 0,00 28 159,00-5 816,00 0,00 0,00-5 816,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 500,00 0,00 0,00 500,00-500,00 0,00 0,00-500,00 14 570,00 0,00 0,00 14 570,00 14 470,00 0,00 0,00 14 470,00-100,00 0,00 0,00-100,00 4 650,00 0,00 0,00 4 650,00 5 250,00 0,00 0,00 5 250,00 600,00 0,00 0,00 600,00 1 285 684,00 2 945 474,00 0,00 4 231 158,00 1 295 684,00 2 945 474,00 0,00 4 241 158,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 11 640,00 0,00 0,00 11 640,00 21 640,00 0,00 0,00 21 640,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 7 600,00 0,00 0,00 7 600,00 6 100,00 0,00 0,00 6 100,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 5 900,00 0,00 0,00 5 900,00 3 900,00 0,00 0,00 3 900,00 3 350 131,00 0,00 0,00 3 350 131,00 3 239 429,00 0,00 0,00 3 239 429,00-110 702,00 0,00 0,00-110 702,00 1 536 254,00 0,00 0,00 1 536 254,00 1 420 552,00 0,00 0,00 1 420 552,00-115 702,00 0,00 0,00-115 702,00 781 591,00 0,00 0,00 781 591,00 665 889,00 0,00 0,00 665 889,00-115 702,00 0,00 0,00-115 702,00 20 163,00 0,00 0,00 20 163,00 25 163,00 0,00 0,00 25 163,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 17 163,00 0,00 0,00 17 163,00 22 163,00 0,00 0,00 22 163,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 62 500,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00-5 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 5
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 19 000,00 0,00 0,00 19 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 926 Kultura fizyczna 261 346,00 0,00 0,00 261 346,00 271 546,00 0,00 0,00 271 546,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 92605 w zakresie kultury fizycznej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 217 832,00 0,00 0,00 217 832,00 228 032,00 0,00 0,00 228 032,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 10 200,00 0,00 0,00 10 200,00 Razem 22 504 688,00 3 488 367,00 65 000,00 26 058 055,00 22 514 688,00 3 488 367,00 65 000,00 26 068 055,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 6
Plan wydatków majątkowych na rok 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Książ Wlkp.- sanitarna 100 000,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 100 000,00 600 Transport i łączność 1 503 637,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 48 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 48 000,00 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4086 P w 48 000,00 miejscowości Chwałkowo Kośc. 60016 Drogi publiczne gminne 1 021 637,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 021 637,00 Budowa chodnika w Łężku 36 590,00 Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie 54 371,00 Budowa dróg gminnych w Książu wlkp.ul. Polna, Leśna, Piaskowa i Krótka 783 000,00 Budowa nowych zatok autobusowych w Książu Wlkp. wraz z infrastrukturą 82 676,00 Przebudowa mostku przy drodze gminnej w Konarzycach 65 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 424 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 424 000,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 350 000,00 Przebudowa drogi gruntowej w Radoszkowie 74 000,00 60095 Pozostała działalność 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 Zakup elektornicznej bazy numeracji porządkowej nieruchomości 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 Zakup gruntów 100 000,00 750 Administracja publiczna 50 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 7
Adaptacja pomieszczen gospodarczych w Urzędzie Miejskim na biurowe dla OPS 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 300,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup motopompy dla OSP Chrząstowo 5 000,00 75414 Obrona cywilna 9 300,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 300,00 Zakup syreny alarmowej 9 300,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 737 981,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 734 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 734 000,00 Budowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy Książ Wlkp.- ul. Polna, Leśna, krótka i Piaskowa 433 773,00 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Radoszkowska do punktu gromadzenia odpadów problemowych 160 227,00 Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wichury i Ogrodowej 140 000,00 90002 Gospodarka odpadami 890 289,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 224 400,00 Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem syst.gosp.odpa.i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Wkład finansowy do ZGO Sp.zo.o. Jarocin. 224 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 665 889,00 Budowa punktu gromadzenia odpadów problemowych przy ul. Radoszkowskiej 380 000,00 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta i gminy Książ Wlkp. w miejscowości Włościejewki. 30 000,00 Roboty rekultywacyjne na nieczynnym wysypisku śmieci przy ul. Leśnej w Książu Wlkp. 255 889,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 692,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 692,00 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. 85 692,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 28 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 8
Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 28 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 748,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 298 748,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000,00 Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i w Kiełczynku 0,00 Roboty uzupełniające w zakresie zadania Adaptacja pomieszczeń po bibliotece na przedszkole w Chwałkowie Kościelnym wraz z wyposażeniem 23 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 542,00 Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i w Kiełczynku 98 542,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 177 206,00 Modernizacja świetlic wiejskich w Konarzycach i w Kiełczynku 177 206,00 926 Kultura fizyczna 35 200,00 92605 w zakresie kultury fizycznej 35 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 Budowa placu zabaw w Jarosławkach 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 200,00 zakup kamery i rejestratora do monitoringu boisko i plac zabaw przy ul. 23 Stycznia w Książu wlkp. 10 200,00 Razem 3 939 866,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 9
Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2013 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 852 85205 2020 Program osłonowy Wspieranie jst w tworzeniu sytemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10 000,00 4210 4300 6 100,00 3 900,00 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 420,00 4130 3 420,00 81 675,00 3110 81 675,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 29 279,00 3110 29 279,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 92 700,00 4010 92 700,00 852 85295 2030 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 854 85415 2030 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 54 200,00 3110 54 200,00 66 534,00 3240 66 534,00 OGÓŁEM 337 808,00 337 808,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 10
DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2013 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotow Celowe Przedmiotow Dział Rozdział e e 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 48 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 48 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc 48 000,00 finansową między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 21 000,00 80104 Przedszkola 21 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy 21 000,00 Śrem, Poznań na dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 35 700,00 85203 Ośrodki wsparcia 35 700,00 2310 Dotacja celowa dla gminy 35 700,00 Śrem Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o 49 555,00 13 000,00 ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4 313,00 13 000,00 2310 Dotacja celowa przekazana 4 313,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 2650 Dotacja przedmiotowa z 13 000,00 budżetu dla zakładu budżetowego 90013 Schronisko dla zwierząt 35 242,00 2310 Dotacja celowa przekazana 35 242,00 gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 10 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane 10 000,00 dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 528 250,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 354 200,00 świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z 354 200,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 11
budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 174 050,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 174 050,00 Ogółem 528 250,00 154 255,00 13 000,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdział 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 84 000,00 01009 Spółki wodne 84 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 84 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 85 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 85 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 85 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 976 310,00 80101 Szkoły podstawowe 558 310,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 558 310,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 380 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 380 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 38 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 38 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 852 Pomoc społeczna 49 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 49 000,00 opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 49 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 900 Gospodarka komunalna o ochrona 28 000,00 środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z 28 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie 28 000,00 przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 12
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 65 000,00 92605 w zakresie kultury fizycznej i sportu 65 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 40 000,00 Ogółem 976 310,00 341 000,00 Ogółem wszystkie dotacje 2 012 815,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 13
Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 I. Zakład Usług Komunalnych 1 702 923,00 13 000,00 1 698 340,00 0,00 20 000,00 dział rozdział X X X X X 700 70004 145 500,00 900 90002 13 000,00 13 000,00 900 90017 1 544 423,00 Ogółem 1 702 923,00 13 000,00 1 698 340,00 0,00 20 000,00 Id: LPBDH-LWFPX-DILJT-QGDMW-LNKLG. Podpisany Strona 14