KONTROLA PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ PROWADZONA PRZEZ NFOŚiGW



Podobne dokumenty
Przygotowanie Wniosku o Dofinansowanie pod kątem wymagań procedur zawierania umów Podtytuł prezentacji

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

Zamówienia publiczne, zachowanie zasady konkurencyjności. Żary, 31 sierpnia 2018 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE LISTOPAD Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Doświadczenia związane z rozliczaniem projektów

Podstawowe etapy życia projektu drogowego realizowanego w ramach PO IiŚ

Kwalifikowalność Robót Dodatkowych, Zamiennych i Aneksów

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU KONTROLI PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW

Rodzaj nieprawidłowości. Lp. Opis nieprawidłowości związanych ze stosowaniem Pzp

Tabela nr 1. Umowy, o których mowa w Podrozdziale 5.5 pkt 4 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

czerwiec 2011 Udzielanie zamówień na podstawie Prawa zamówień publicznych

Taryfikatory korekt finansowych w ramach PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Finansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ze środków statutowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

Zamówienia publiczne w projektach edukacyjnych PO KL - jak unikać błędów?

Reguły prowadzenia kontroli procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem SPIS TREŚCI

Zespół ds. Programowania i Ewaluacji Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Omówienie wstępnych ustaleń dokonanych w trakcie audytu operacji. Katowice, r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE r.

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

Liczba kontroli, w których zastosowano korektę finansową 1

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Załącznik. przekraczające wartości progowe, od których zastosowanie mają wymienione dyrektywy.

Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Załącznik 1 Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp 1

KONTROLA NA POZIOMIE KRAJOWYM Z ART. 16 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1080/2006

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

ZMIANY UMÓW ORAZ ZAMÓWIENIA DODATKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W KONTEKŚCIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

IO-TL/03/2011 Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w LPEC Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r. Poz. 200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 29 stycznia 2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZĄDZENIE NR 3 /2017 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 16 stycznia 2017 r.

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania zamówień w projektach dofinansowanych z UE w świetle Wytycznych MR w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS, FS na lata

Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wartości wydatków poniesionych nieprawidłowo

Zasady udzielania zamówień. Wydział Kontroli Projektów

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych w świetle nowelizacji wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 492/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 28 listopada 2013 r.

KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

Nieprawidłowo owości w obszarze zamówie wień publicznych stwierdzane w toku zamykania projektów w Funduszu Spójno jności w sektorze śro

Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych PROW PROW

Finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi, czy będą zmiany?

Przykłady Nieprawidłowości/Uchybień popełnianych przez Beneficjentów w IX osi POIiŚ

dla rozwoju infrastruktury i środowiska

INSTRUKCJA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTACJI Z PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ DO KONTROLI IZ RPO WM

Współfinansowanie II osi POIiŚ

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH

R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W MAŁOPOLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Materiały dodatkowe do ww. szkolenia zatytułowane: NajpowaŜniejsze błędy popełniane przy udzielaniu zamówień publicznych

Zalecenia Instytucji Wdrażającej w zakresie oceny procedur zawierania umów

KONTROLA PROJEKTÓW. Dawid Drukała Zespół ds. Kontroli Projektów (FE.V)

Błędy popełnianie przez beneficjentów przy realizacji zamówień publicznych w ramach PROW

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ALEKSANDRA MALARZ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Załącznik. 6. Poniższe tabele zostały opracowane wg. stanu prawnego obowiązującego na dzień 16 maja 2014 r.

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura. Środowiska

Zakończenie realizacji I Etapu Programu Żuławskiego 2030 Projekty

Załącznik nr 3a do umowy o przyznaniu pomocy

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Zasady konkurencyjności wydatków

ZARZĄDZENIE Nr 190/2016 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 7 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady

Najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia stwierdzane w trakcie realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków RPO WM

ZARZĄDZENIE Nr 93/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 lipca 2016 r.

Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane.

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w LUBLINIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojciech Motelski. Kierownik Działu Wdrażania XIII Osi Priorytetowej PO IiŚ Ośrodek Przetwarzania Informacji. ddd r.

Kontrola zamówień publicznych w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska Bielsko - Biała, 25 kwietnia 2017 r.

Zamówienia publiczne w praktyce. Studium przypadku Przetarg nieograniczony krok po kroku. Opracowanie Izabela Łuków

Omówienie istotnych zagadnień w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ W ZAKRESIE KONTROLI I MONITOROWANIA PROJEKTÓW. ZMIANY WPROWADZONE W DNIU r.

KOREKTY FINANSOWE ZA NARUSZENIE PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POIiŚ

Szkolenie Beneficjentów III osi POIiŚ

REGULACJE ZGODNE Z WYTYCZNYMI W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA

Zasady kontroli w ramach PO KL

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

Człowiek najlepsza inwestycja

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF

Kontrole administracyjne w ramach PROW

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Procedury przeprowadzania kontroli projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Stosowanie procedur Pzp w realizacji umowy o dofinansowanie

Zasada konkurencyjności oraz Prawo zamówień publicznych w projektach infrastrukturalnych. Katowice roku

Zasady udzielania zamówień. Wydział Kontroli Projektów

ania środowiskowych osi priorytetowych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

ZARZĄDZENIE NR 97/2016 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Rola kontroli pierwszego stopnia w Programie ( cel, proces, zakres kontroli)

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 615 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 22 lutego 2017 r.

REJESTR ZMIAN w Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata w wersji z dnia 11 maja 2017 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Tabela 1. Kategoria Lp. nieprawidłowości

Transkrypt:

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA KONTROLA PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH POIiŚ PROWADZONA PRZEZ NFOŚiGW Piotr Makuch Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej Wodnej

Informacje ogólne dot. liczby projektów i umów zawartych w ramach POIiŚ. Liczba projektów, w ramach których zawarto umowę o dofinansowanie 6.. Liczba projektów, w ramach których była lub jest prowadzona kontrola procedur zawierania umów 7.. Ogólna liczba umów z wykonawcami przewidzianych w harmonogramach realizacji projektu 854, w tym: a) na podstawie Pzp 849, b) na podstawie Kodeksu cywilnego 99, c) w innym trybie 66.

Kontrole procedur zawierania umów prowadzone przez NFOŚiGW w ramach POIiŚ. Liczba wszczętych postępowań kontrolnych:66, w tym zakończonych i 4 kontroli w trakcie.. Podział kontroli zakończonych wg poszczególnych parametrów: a) tryb zawierania umowy: Pzp 7, w tym 4 w trybie z wolnej ręki; Kodeks cywilny 96; inne (np. rozeznanie rynku) b) sposób prowadzonej kontroli: exante 6; expost 97. c) Rok przeprowadzenia kontroli: 009 50; 00 7.

PLANOWANE DORAŹNE Priorytet I II III IV IX Suma kontroli planowanych I II III IV IX Suma kontroli doraźnych Suma kontroli planowanych i doraźnych Tryb PZP 6 6 7 5 40 4 4 4 75 7 w tym zamówienia z wolnej ręki 8 4 KC 55 60 5 6 96 Typ kontroli exante 6 5 6 expost 6 59 9 4 4 5 06 97 Rok przeprowadzenia kontroli 009 5 5 50 00 7 9 9 87 4 4 4 86 7 Suma wydanych opinii z podziałem na priorytety 9 0 6 9 45 4 5 4

Inne działania podejmowane przez NFOŚiGW związane z procedurami zawierania umów w ramach POIiŚ. Prowadzenie analizy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem ustaleń audytu KE.. Analiza wyników kontroli prowadzonych przez Prezesa UZP pod kątem wymierzania korekt.. Opiniowanie SIWZ przekazywanych przez beneficjentów POIiŚ. 4. Dokonywanie oceny wewnętrznych regulaminów zawierania umów oraz wprowadzonych w nich zmian pod kątem ich zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. 5. Opiniowanie aneksów oraz projektów aneksów do umów zawartych z wykonawcami oraz umów dodatkowych i uzupełniających pod kątem ich zgodności z przepisami Pzp. 6. Prowadzenie szkoleń dla beneficjentów oraz pracowników WFOŚiGW w zakresie procedur zawierania umów. 7. Udział w spotkaniach z beneficjentami na etapie negocjacji treści umowy o dofinansowanie oraz doraźnie na Ŝyczenie beneficjenta. 8. Wydawanie opinii oraz interpretacji dot. stosowania Pzp oraz Wytycznych.

Wyniki prowadzonych przez NFOŚiGW kontroli procedur zawierania umów Na łączną liczbę przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień w 5 z nich (68% procedur zawierania umów poddanych kontroli). Uchybienia nie niosące skutków finansowych stwierdzono w 5 przypadkach (4%). Istotne uchybienia, zagroŝone korektą wystąpiły w 7 przypadkach (8%).

Wyniki przeprowadzonych kontroli Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet IX Łącznie % 57 7 60 7 5 68 Nie stwierdzono uchybień 5 6 5 4 Stwierdzone nieistotne uchybienia 0 5 7 8 Stwierdzone nieprawidłowości Razem 74 7 96 4 00

Stwierdzone uchybienia według poszczególnych parametrów w 009 PZP ex ante ex post KC Łącznie % w stosunku do ogólnej liczby kontroli Stwierdzone nieistotne uchybienia 7 9 8 Stwierdzone nieprawidłowości 6 7 4 Razem 0 8 8 6 5 Stwierdzone uchybienia według poszczególnych parametrów w 00 PZP ex ante ex post KC Łącznie % w stosunku do ogólnej liczby kontroli Stwierdzone nieistotne uchybienia 5 9 7 Stwierdzone nieprawidłowości 5 6 8 Razem 4 0 8 4 5

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie zawierania umów na podstawie Pzp nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia; nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia poprzez towarowych i niedopuszczenie rozwiązań równowaŝnych; podanie znaków nieadekwatne do przedmiotu zamówienia warunki udziału w postępowaniu (np. wielkość przychodów, zakres doświadczenia wykonawcy, zakres uprawnień personelu); Ŝądanie dokumentów i oświadczeń, do których nie odnosi sięŝaden warunek, lub które nie są wymienione w odpowiednim rozporządzeniu; niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia; nieumyślne modyfikacje SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, np. w ramach odpowiedzi na pytania wykonawców; niewezwanie wykonawcy do złoŝenia brakujących dokumentów lub oświadczeń albo dotyczących ich wyjaśnień; wybór wykonawcy nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu; dokonanie zmiany umowy niezgodnie z art. 44 ust. Pzp; zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek art. 67 ust..

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie zawierania umów na podstawie Kodeksu cywilnego brak ogłoszenia o przetargu; brak zamieszczenia ogłoszenia w wymaganych publikatorach (wartość, rodzaj zamówienia); zmiana ogłoszenia, warunków przetargu bez zastrzeŝenia moŝliwości modyfikacji w ich treści; brak pisemności; za krótkie terminy składania ofert; prowadzenie przez organizatora negocjacji z wybranymi wykonawcami; zmiana kryteriów wyboru; brak procedur zawierania umów; niejasne, mało precyzyjne warunki udziału; niedochowanie naleŝytej staranności przy opisie przedmiotu zamówienia (umowy); niedokonanie rozeznania rynku.

Sugestie dotyczące zmiany systemu kontroli oraz dokumentacji programowych zmiana zasad przygotowywania planu kontroli; zmiana systemu doboru próby do kontroli doraźnej i planowej (np. w przypadku rozdrobnienia umów, występowania umów Kc i Pzp itp.); wypracowanie jednego stanowiska wszystkich instytucji w zakresie interpretacji przepisów Pzp dot. w szczególności podziału zamówienia na części, nie dyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, dopuszczalnych zmian w umowach oraz przesłanek do udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki; uzgodnienie stanowiska w zakresie zasad postępowania przy zawieraniu umów wg art. 70 70 5 Kc i poniŝej 4 tys Euro wszczętych przed wejściem w Ŝycie Wytycznych; rozwiązanie problemu uchybień stwierdzonych przez audyt KE powstałych w związku z niedostosowaniem Pzp do dyrektyw określenie ich statusu oraz sposobu postępowania z wydatkami wątpliwymi; uzgodnienie z Prezesem UZP bardziej czytelnego formułowania wyników prowadzonych przez niego kontroli; wypracowanie jednolitego standardu interpretacji okoliczności korzystnych przy określaniu wysokości korekty finansowej.

Dziękuj kuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska a 067 Warszawa www.nfosigw.gov.pl