WOJT GMINY LANCUT lancut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budtetu gminy za I polrocze 2012 r.

Podobne dokumenty
DOCHODY- I POLROCZE 2012 r.

wait GMINY LANCUT Lancut ul. Mickiewicza 2 a

WOJT GMINY LANCUT Lal1cut ui. Mickiewicza 2 a. WYDATKI - I POLROCZE 2011 r ,72 66, , ,

WYDATKI BUDZETU GMINY LANCUT NA 2014 ROK

won' GMINY LANCUl WYDATKI - I POlROCZE 2012 r Lancut ul!vliclciewicza 2 a Wykonanie Plan Lp Dzial, Rozdzial Nazwa dzialu, rozdzialu

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA W6jta Gminy Lelkowo do projektu budzetu gminy na 2009r.

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Realizacja Wydatków Budzetowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY

Układ wykonawczy dochodów

WÓJT GMINY ŁAŃCUT Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budżetu gminy za Ipółrocze 2014 r.

W Y D A T K I BUDŻETU G M I N Y ŁAŃCUT NA R O K

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

z realizacja zadan zleconych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Realizacja dochodow gminy za 2012 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Lancut za 2011 f.

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Lancut za 2010 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

WOJT GMINY LANCUT "'\ 7-1no Lal1cul ul. Mickiewi za 2 a Zalctcznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budzetu za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

z dnia '!I:J maja 2018 r.

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Plan wydatków budżetu Gminy

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZARZl\DZENIE Nr 85A1 NUIl8 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia '30 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146, , , ,0021.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdz. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,17%

ZARZl\DZENIE N r 134/07 W6jta Gnliny Lancut z dnia 31 grudnia 2007 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR FB BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

w6rr GMINY tancu'f l:..ancut ul. Mickiewlcza 2 a Uzasadnienie do projektu budzetu na 2013 rok

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

01008 Melioracje wodne

Realizacja dochodów gminy za 2016 r.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

Transkrypt:

WOJT GMINY LANCUT 37-100 lancut ul. Mickiewicza 2 a Informacja z wykonania budtetu gminy za I polrocze 2012 r. Budzet Gminy Lancut na 2012 rok zostal uchwalony przez Rad~ Gminy uchwal'l Nr XVIl124112 z dnia 26 stycznia 2012 r. po stronie dochod6w w wysokosci 54.182.466,00 zl, zas po stronie wydatk6w 55.182.466,00 zl. Budzet po wprowadzonych zmianach pizei Rad~ Gminy i W 6jta Gminy na dzien 30 czerwca 2012 r. po stronie planowanych dochod6w wyni6s1 55.389.835,00 zl, zas po stronie planowanych wydatk6w 60.241.747,00 zl Dochody: Og61em dochody za I p6lrocze zostaly wykonane w 52,4 % z tego: 1. Rolnictwo i lowiectwo - dochody w tym dziale w kwocie 106.345,49 zl wynikaj'l z: - otrzymanej dotacji na zadania zlecone tj. zwrot rolnikom 106.253,44 zl podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa - wplat czynszu za obwody lowieckie 92,05 zl 2. Transport i I~cznosc - realizowane dochody w kwocie 3.000,00 zl wynikaj'l z zatrzymanego wadium wykonawcy uczestnicz'lcemu w przetargu, kt6ry nie podpisal umowy. 3. Gospodarka mieszkaniowa - planowane dochody zostaly zrealizowane w kwocie 383.709,85 zl, z tego: a) oplaty za wieczyste uzytkowanie 4.915,65 zl b) dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w maj'ltkowych 144.394,37 zl c) wplywy z uslug ( ogrzewanie ) 81.647,40 zl d) wplywy ze sprzedazy skladnik6w maj'ltkowych - sprzedaz grunt6w 150.430,50 zl e) wplywy ze sprzedazy drzewa 2.200,00 zl f) wplywy z odsetek od nieterminowych wplat 121,93 zl Planowane srodki unijne na dofinansowanie remontu Domu Kultury w Wysokiej oraz rozbudow~ Domu Spolecznego w Kraczkowej gmina rna otrzymac w II p6lroczu biez'lcego roku... 4. Dzialalnosc uslugowa - dochody w tym dziale w kwocie 15.640,00 zl wynikaj'l z wplat za rozgraniczenia grunt6w realizowane przez gmin~. 5. Informatyka - dochody w wysokosci 213,77 zl wynikaj'l z dofinansowania unijnego do projektu " PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej " 6. Administracja publiczna - planowanedochody w kwocie 127.293,00 zl zostaly wykonane w kwocie 68.790,65 zl, z tego: a) dotacje od Wojewody na zadania zlecone 68.779,80 zl b) dochody zwi'lzane z realizacj'l zadan zleconych 10,85 zl

2 7. Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa - planowane dochody z tytulu dotacji ceiowych na prowadzenie stalego rejestru wyborc6w zostaly wykonane w kwocie 1.766,00 zl 8. Dochody od os6b prawnych, od os6b.tizycznych i od innych jednostek nie posiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem - plan dochod6w w kwocie 14.871.826,00 zl zostal zrealizowany w I p61roczu w wysokosci 7.575.023,49 zl tj 50,9%, z tego: Plan Wykonanie % a) udzialy we wplywach z podatku 7.725.736,00 3.275.080,63 42,4 dochodowym b) wplywy z karty podatkowej 6.000,00 1.118,20 18,6 c) wplywy z podatk6w od os6b prawnych 3.577.000,00 2.084.569,20 58,3 wtym: - podatek od nieruchomosci 3.394.000,00 1.966.259,50 57,9 - podatek roiny 100.000,00 58.119,00 58,1 - podatek Iesny 7.000,00 4.487,00 64,1 - podatek od srodk6w transportowych 47.000,00 31.769,00 67,6 - podatek od czynnosci cywilnoprawnych 28.000,00 22.361,00 79,9 - odsetki od nieterminowych wplat 1.000,00 1.573,70 157,4 d) wplywy z podatk6w od osbb fizycznych 3.330.090,00 2.029.286,87 60,9 wtym: - podatek od nieruchomosci 1.295.000,00 769.081,75 59,4 - podatek rolny 1.500.000,00 961.953,16 64,1 - podatek lesny 10.000,00 7.383,92 73,8 - podatek od srodk6w transportowych 235.000,00 105.161,47 44,7 - podatek od spadk6w i darowizn 35.000,00 19.981,00 57,1 - podatek od czynnosci cywilnoprawnych 200.000,00 130.621,60 65,3 - odsetki od nieterminowych wplat 55.090,00 35.103,97 63,7 e) wplywy z oplaty skarbowej 30.000,00 14.094,00 47,0 f) wplywy z oplaty ekspioatacyjnej 38.000,00 11.861,06 31,2 g) wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz 165.000,00 142.883,83 86,6 alkoholu h) wplywy za zaj~cie pasa drogowego 1.129,70 i) wplywy z oplat za zwi~kszenie wartosci nieruchomosci 15.000,00 Wszystkie podatki i oplaty planowane w tym dziale zrealizowane byly w I p6lroczu zgodnie z zalozeniami planu - brakjest wi~kszych odchylen kt6re moglyby skutkowac niewykonaniem dochod6w na koniec roku.. 9. R6zne rozliczenia - planowane dochody w kwocie 26.295.203,00 zl zostaly wykonane w wysokosci 15.316.893,94 zl ~.58,2% planu, z tego: - subwencja oswiatowa 11.409.336,00 zl - subwencja wyr6wnawcza 3.822.522,00 zl - odsetki od srodk6w na rachunku bankowym 85.035,94 zl

3 10. Oswiata i wychowanie - planowane dochody w wysokosci 1.543.047,00 zl zostaly wykonane w I p61roczu w wysokosci 801.681,61 zl tj 51,9%planu, z tego: - wplywy z oplat za przedszkola 249.820,20 zl - wplywy z oplat za wyzywienie 541.107,80 zl - wplywy z uslug ( oplaty za media, basen ) 2.568,61 zl - dochody z tytulu najmu pomieszczen 8.185,00 zl 11. Ochrona zdrowia - dochody w tym dziale wynikaj~ ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 r. z Izby Wytrzeiwieil w Rzeszowie 2.169,00 zl 12. Pomoc spoleczna - wykonanie dochod6w w kwocie 3.382.647,15 zl tj. 49,2 % planu wynika z: a) dotacji od Wojewody Podkarpackiego na zadania zlecone 2.909.965,00 zl b) dochod6w zwi'lzanych z realizacj~ zadail zleconych 14.439,65 zl c) dotacji na zadania wlasne 326.l20,00 zl d) dotacji celowych w ramach program6w finansowanych ze srodk6w unijnych 94.000,00 zl e) wplyw6w z uslug opiekuilczych 17.852,30 zl f) zwrotu srodk6w za uslugi opiekuncze 17.199,51 zl g) odsetki od nienaleznie pobranych swiadczen 2.870,03 zl l3. Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonane dochody w tym dziale w kwocie 196.514,80 zl wynikaj~ z: - dotacji otrzymanych na wyplaty stypendi6w dla uczni6w 29.802,00 zl - dotacji celowych (srodki unijne ) z Woj,ew6dzkiego Urz~du 166.712,80 zl Pracy na dodatkowe zaj~cia pozalekcyjne 14. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p6lroczu dochody w tym dziale zostaly zrealizowane w kwocie 1.176.950,85 zl, z tego: - oplaty srodowiskowe z Urz~du Marszalkowskiego 14.955,35 zl - wplaty mieszkanc6w zwi~zane z realizowanymi inwestycjami 6.182,00 zl - srodki unijne na dofinansowanie inwestycji 1.155.8l3,50 zl 15. Kultura fizyczna - planowane srodki w wysokosci 1.499.500,00 zl jako dofinansowanie z budzetu pailstwa i Urz~du Marszalkowskiego do budowy boisk " Orlik " w Kosinie i Wysokiej zostan~ zrealizowane w II p6lroczu biez~cego roku. Zestawienie dochod6w w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w klasyfikacji budzetowej z wyodr~bnieniem dochod6w biez~cych i maj~tkowych przedstawia zal~cznik Nr 1 do informacji.

4 Wydatki: Plan wydatk6w na koniec czerwca wyni6sl 60.241.747,00 zl, zas wykonanie za I polrocze wynioslo 26.874.908,56 zl tj. 44,6% planu, z tego: 1. Rolnictwo i lowiectwo - srodki wykorzystano w wysokosci 182.302,16 zl wtym: - renowacj~ row6w gminnych 55.548,30 zl - wplaty 2% zebranego podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 20.500,42 zl - zwrot akcyzy od paliwa zakupionego przez rolnik6w 106.253,44 zl 2. Transport i I~cznosc - planowane srodki na inwestycje, remonty i utrzymanie dr6g w kwocie 3.511.822,00 zl w I p6lroczu wykorzystano w wysokosci 1.385.080,38 zl. Do chwili obecnej podpisano umowy z Marszalkiem Wojew6dztwa Podkarpackiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej budowy chodnik6w przy drogach wojew6dzkich w Wysokiej i Soninie zgodnie z podj~tymi uchwalami 0 pomocy finansowej. Srodki w formie dotacji zostaly przekazane w kwocie 250.000,00 zl. Zawarto r6wniez stosowne umowy ze Starost't Lancuckim na dofinansowanie w formie pomocy finansowej dr6g powiatowych zgodnie z podj~tymi przez Rad~ Gminy Lancut uchwalami.. Przekazanie srodk6w na poszczeg61ne zadania planowane jest na II p61rocze. Do chwili obecnej na drogach gminnych zakonczono remont drogi gminnej "Dzialy Zachodnie " w Kraczkowej na kwot~ 174.929,37 zl (w ramach tej kwoty otrzymano dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego ze srodk6w na usuwanie skutk6w powodzi w wysokosci 125.767,00 zl ). Ponadto wykonano remont drogi wewn~trznej " Por~ba " w Cierpiszu - kwota 152.456,08 zl oraz remont drogi wewn~trznej " Za Agronom6wk't " w Kosinie kwota 97.644,03 zl ( zadanie to dofinansowane jest ze srodk6w FOGR w wysokosci 73.000,00 zl ). Po rozstrzygni~tych przetargach i w trakcie realizacji S't remonty dr6g w Kosinie: - droga gminna " Jawornik" kwota 82.223,97 zl - droga wewn~trzna " Ulica Mala Strona" kwota 110.153,13 zl Pozos tale zaplanowane na ten rok do wykonania zadania drogowe s't przygotowane do realizacj i. Na biez'tco s't r6wniez realizowane remonty cz'tstkowe dr6g gminnych oraz wykorzystywane srodki na kamien na drogi dla poszczeg61nych miejscowosci w ramach srodk6w przyznanych z Funduszu Solecki ego. 3. Turystyka - planowane srodki w kwocie 5.273,00 zl nie zostaly wykorzystane. Srodki mialy bye przeznaczone na zadanie realizowane przez Powiat Lancucki. 4. Gospodarka mieszkaniowa - planowane srodki w kwocie 977.000,00 zl wydatkowano w wysokosci 263.052,19 zl. Do chwili obecnej zrealizowany jest remont D.K. w Wysokiej ( zadanie wsp6lfinansowane ze srodk6w unijnych ). Obecnie trwa rozliczanie tego zadania.

5 Pozos tale zaplanowane w tym dziale prace przewidziane S'l do wykonania w II p6lroczu biez'lcego roku. Na biez'lco realizowane S'l wydatki zwi'lzane z utrzymaniem oraz przegl'ldami okresowymi budynk6w b~d'lcych w zasobach komunalnych gminy. 5. Dzialalnosc uslugowa - planowane srodki w kwocie 246.000,00 zl wykorzystano w wysokosci 55.518,86 zl, w tym: - plany zagospodarowania przestrzennego 8.334,00 zl - opracowania geodezyjne i kartograficzne 47.184,86 zl 6. Informatyka - zarezerwowane srodki w wysokosci 589.682,00 zl b~d'l wykorzystane na wsp61finansowanie programu " Podkarpacki System e-administracj i Publicznej " wsp61finansowanego ze srodk6w unijnych. Wydatki planowane S'l w II p61roczu. 7. Administracja publiczna - planowane wydatki w wysokosci 4.057.234,00zl wykorzystano w kwocie 2.166.053,67 zl tj 53,4 % p1anu, w tyro na: a) realizacj~ zadail zleconych w zakresie administracji rz'ldowej 157.343,91 zl b) funkcjonowanie Rady Gminy La6cut 107.767,26 zl c) pokrycie koszt6w funkcjonowania Urz~du Gminy w tyro: 1.733.627,68 zl - wynagrodzenia i pochodne 1.406.622,63 zl d) funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej do wojska 508,80 zl e) promocj~ gminy 8.721,44 zl f) pozostal'l dzialalnosc ( utrzymanie biursoltys6w, skladki na Z.K. " Wislok " ) 158.084,58 zl 8. Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa W dziale tym zarezerwowano kwot~ 3.530,00 zl na utrzymanie stalego rejestru wyborc6w, w tym w I p61roczu wydatkowano 1.464,00 zl. 9. Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - w I p6lroczu wydatkowano kwot~ 97.686,72 zl tj 37,6 % planu na utrzymanie ochotniczych strazy pozarnych. Srodki rezerwowane na paliwo dla policji ( 2.500,00 zl ) zostan'l wykorzystane w II p6lroczu biez'lcego roku... 10. Obsluga dlugu publicznego - wydatkowano kwot~ 241.692,95 zl na splat~ odsetek od p0zyczek i kredyt6w zaci~ni~tych przez groin~ w latach wczesniej szych. 11. R6i:ne rozliczenia - w dziale tym wydatkowano kwot~ 323.640,00 zl jako zwrot subwencji wyr6wnawczej za 2010 r. w zwhlzku z przeprowadzon'lkontrol'lprzez Urz'ld Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Ponadto w dziale tym planowane S'l rezerwy - do rozdysponowania pozostaly rezerwy w wysokosci 513.000,00 zl w tym:

6 - rezerwa og6lna 249.500,00 z} - rezerwa na zadania z zakresu zarz'ldzania kryzysowego 120.000,00 z} - rezerwa inwestycyjna 143.500,00 Z rezerwy og6lnej wi p6lroczu wykorzystano kwot~ 500,00 z} na szko}~ podstawow'l w Handzl6wce Z rezerwy inwestycyjnej wi p6lroczu wykorzystano kwoty 56.500,00 z} na: - zakup kosiarki do trawy w Wysokiej 6.000,00 z} - wyposazenie do budynku Domu Spolecznego w Kraczkowej 50.000,00 z} - wykonanie oswietlenia w Cierpiszu 500,00 z} 12. Oswiata i wychowanie - plan wydatk6w na biez'lcy rok wynosi 29.814.612,00 zl. WI p6lroczu wydatkowano kwot~ 14.618.130,55 z}, z tego na: a) szkoly podstawowe w tym: 5.993.084,55 z} - wynagrodzenia i pochodne 4.907.057,75 z} W chwili obecnej w trakcie realizacji lub juz wykonane s'l nast~puj'lce roboty inwestycyjno-remontowe: * Cierpisz - malowanie elewacji szkoly 40.000,00 z} * Gluch6w - renowacja parkietu sali gimnastycznej 24.000,00 z} * Handzl6wka - wymiana okien 55.596,00 z} * Kosina - malowanie dachu 20.672,00 zl - wymiana kotla c.o. 38.000,00 zl * Rog6zno - remont instalacji elektrycznej 30.122,25 zl * Wysoka - przebudowa ci'l.8u pieszo-jezdnego i ogrodzenia 81.837,89 zl - remont sali gimnastycznej 23.190,76 zl * Kraczkowa - montaz drzwi dymoszczelnych 15.687,64 zl Ponadto trwaj'l projekty termomodemizacji szk61 w Gluchowie, Soninie i Wysokiej. b) przedszkola w tym: 3.236.318,07 zl - wynagrodzenia i pochodne 2.162.382,02 zl Zakoilczono budow~ przedszkola w Soninie -I p6}roczu 2012 r. wykorzystano 381.651,69 zl. Ponadto realizowany jest projekt budowy przedszkola w Kosinie oraz modemizacja pomieszczeil przedszkola w Albigowej. c) gimnazja w tym: 3.354.655,47 zl - wynagrodzenia i pochodne 2.598.990,21 z} - dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Handzl6wce 238.405,44 zl W ramach zadail remontowych wykonywana zostala przebudowa ci'l.86w pieszo jezdnych przy szkole w Wysokiej - kwota 50.642,29 z} oraz remont sali gimnastycznej w Wysokiej - kwota 80.078,41 z} d) dowozenie uczni6w do szk61 138.578,83 zl e) utrzymanie ZAFOSiP w tym: 380.117,00 z} - wynagrodzenia i pochodne 347.460,11 z}

7 f) szkoly zawodowe w tym: 846.214,67 zl - wynagrodzenia i pochodne 660.012,65 zl W Zespole Szk61 w Wysokiej planowany jest remont pracowni Zywienia na kwot~ 55.000 zl g) doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 31.047,64 zl h) stol6wki szkolne, w tym: 638.114,32 - wynagrodzenia i pochodne 342.030,83 13. Ochrona zdrowia - planowane wydatki na ochron~ zdrowia w kwocie 165.000,00 zl wykorzystano w wysokosci 56.498,39 zl na koszty zwi'lzane z realizacj'l GmilU1ego Programu Przeciwdzialaniu Alkoholizmowi. 14. Pomoc spoleczna - plan wydatk6w w kwocie 8.332.853,00 zl zostal wykorzystany w I p6lroczu w wysokosci 4.019.950,27 zl tj 48,2 % planu, z tego na: a) oplaty za pobyt w Domach Spolecznych podopiecznych z terenu gmmy 183.261,33 zl b) zadanie z zakresu rodzin zast~pczych 773,62 zl c) swiadczenia rodzinne i swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.880.522,87 zl d) skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj'lce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej 5.414,54 zl e) zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118.479,44 zl f) dodatki mieszkaniowe 3.738,66 zl g) zasilki stale 39.663,25 zl h) utrzymanie GmilU1ego Osrodka Pomocy 'Spolecznej w tym: 416.187,14 zl - wynagrodzenia i pochodne 325.670,42 zl i) zaplat~ za uslugi opiekuilcze 66.853,78 zl j) pozostala dzialalnosc - doplata do posilk6w 252.692,30 zl k) zaplata za swiadczenia piel~gnacyjne 33.000,00 zl 1) wynagrodzenia pracownik6w spolecznie uzytecznych 19.363,34 zl 15. Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej- srodki w wysokosci 8.000,00 zl zostaly przekazane w formie pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na dow6z os6b z terenu Gminy Lailcut na zaj~cia rehabilitacyjne. 16. Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano kwot~ 533.553,54 zl, z tego na: a) utrzymanie swietlic szkolnych w tym: 307.682,92 zl - wynagrodzenia i pochodne 269.838,94 zl b) wyplaty stypendi6w dla uczni6w 66.939,00 zl c) sfinansowanie dodatkowych zaj~c pozalekcyjnych w szkole w Albigowej w ramach srodk6w unijnych otrzymanych z Wojew6dzkiego Urz~du Pracy 158.931,62 zl

8 17. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska - w I p61roczu wykorzystano srodki w wysokosci 349.427,11 zl, z tego: a) gospodarka sciekowa i ochrona w6d 68.134,20 zl W trakcie realizacji s~ zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne b) oczyszczanie miast i wsi - wyw6z odpad6w komunalnych 19.711,54z1 c) pokrycie koszt6w pobytu bezpanskich zwierz~t z terenu gminy w schronisku 12.355,56 zl d) oswietlenie uliczne - wydatkowano kwotlt, w tym na: 248.415,81 zl - wydatki biez~ce zwi~zane z oswietleniem i konserwacj~ 239.928,81 zl - budowa oswietlenia w Cierpiszu 8.487,00 zl e) pozostala dzialowosc - wyw6z padlych zwierz~t z terenu gminy 810,00 zl 18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - planowane srodki w kwocie 3.300.090,00 zl wydatkowano w wysokosci2.325.208,41 zl tj 70,5 % planu, w tym: a) dotacja do Centrum Kultury Gminy Lancut 922.000,00 zl b) rozbudowa Domu Kultury w Kraczkowej ( wsp61finansowany ze srodk6w unijnych ) Do chwili obecnej zakonczono juz inwestycjlt. Przygotowane s~ dokumenty do zlozenia wniosku 0 platnosc w ramach dofinansowania ze srodk6w unijnych. c) zakup nagr6d w konkursach upowszechniaj~cych miejscow~ kulturlt 1.403.080,01 zl 3.128,40z1 19. Kultura flzyczna i sport - srodki w tym dziale w I p61roczu wydatkowano w wysokosci 244.649,36 zl, w tym na: a) utrzymanie, biez~ce remonty i inwestycje w obiektach 77.896,89 zl sportowych W ramach wydatk6w na inwestycje realizowana jest budowa dw6ch wielofunkcyjnych boisk " Orlik "w miejscowosciach Kosina i Wysoka b) dotacje dla klub6w sportowych 165.000,00 zl c) organizacjlt imprez masowych w zakresie sportu 1.752,47 zl Zestawienie wydatk6w budzetu gminy w zakresie planu i wykonania w ukladzie dzia16w i rozdzia16w klasyfikacji budzetowej z wyodrltbnieniem: a) wydatk6w biez~cych, w tym: - wydatki jednostek budzetowych, z tego: * wynagrodzenia i skladki od nich naliczane * wydatki zwi'lzane z realizacj~ ich zadan statutowych - dotacje na zadania biez~ce - swiadczenia na rzecz os6b fizycznych - wydatki w na programy i projekty finansowane z udzialem srodk6w pochodz~cych z budzetu Vnii Europejskiej - wydatki z tytulu porltczen i gwarancji - wydatki zwi~zane z obslug~ dlugu gminy b) wydatk6w maj~tkowych, w tym na:

9 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udzialem srodk6w pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej - zakup i obj~cie akcji i udzia16w - wniesienie wklad6w do sp61ek prawa handlowego przedstawia zal~cznik Nr 2 do informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 r. Zestawienie dochod6w i wydatk6w zwi3c.zanych z realizacja zadari zleconych z zakresu administracji rz~dowej i innych zadari zleconych przedstawia zal~cznik Nr 3 do informacji z wykonania budzetu za I p6lrocze 2012 roku. Gmina Laricut w 2012 r. nie zawierala porozumieri na realizacj~ administracj i rz~dowej. zadari z organami Naleznosci wymagalne Gminy Laricut na dzieri 30 czerwca 2012 r. wynosz~ 1.872.045,76z1, w tym naleznosci podatkowe 1.244.899,35 zl. Gmina Laricut na koniec czerwca 2012 r. posiadala zobowi3c.zania dlugoterminowe z tytulu zaci~ni~tych kredyt6w i pozyczek na l~czn~kwot~ 7.792.217,52 zl, w tym: - pozyczka na kanalizacj~ Handzl6wki 147.388,00 zl - kredyt termomodemizacyjny na szkol~ w Wysokiej 117.939,00 zl - kredyt termomodemizacyjny na szkol~ wkosinie 75.890,52 zl - kredyt na pokrycie deficytu z 2009 r. ( ING Bank Sl~ski ) 1.700.000,00 zl - kredyt na pokrycie deficytu z 2010 r. (BRE Bank) 3.001.000,00 zl - kredyt na pokrycie deficytu z 2011 r. ( ING Bank Sl~ski ) 2.750.000,00 zl Gmina Laricut na 30 czerwca 2012 r. nie posiadala zadnych zobowi~zari wymagalnych, wyst~ily jedynie zobowi~zania biez~ce w wysokosci 751.740,46 zl, kt6re zostaly uregulowane w miesi~cu lipcu biez~cego roku. Na koniec czerwca 2012 r. Gmina Laricut uzyskala przychody w wysokosci 4.491.912,00 zl, kt6re pochodzily z wolnych srodk6w z lat ubieglych. Gmina w I p61roczu 2012 r. nie zaci~n~la zadnych pozyczek ani kredyt6w. Kredyt planowany jest do wzi~cia w II p61roczu. Rozchody Gminy w I p6lroczu wynosily 1.007.184,00 zl zaci~ni~tych w latach wczesniejszych kredyt6w i pozyczek. wynikaly ze splaty

10 Przychody i wydatki zakladow budzetowych Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Lancut Przychody 1.772.720,12 zl w tym m.in.: - dochody z tytulu oplat za wod~ i scieki l.713.503,12 zl - oplaty stale za wodomierze 47.539,29 zl - odsetki od nieterminowych wplat 8.005,49 zl Koszty 1.498.468,10 zl w tym m.in.: - wynagrodzenia i pochodne 358.435,70 zl Planowane na 2012 r. przychody ZGK w I p61roczu zostaly zrealizowane w 51,9 %, natomiast koszty w 43,7 %. Zaklad Gospodarki Komunalnej na dzien 30 czerwca 2012 r. posiadal naleznosci na kwot~ 312.595,88 zl oraz zobowi~zania bie~ce na kwot~ 246.064,18 zl. Lailcut, sierpien 2012 r.