W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag
|
|
- Ksawery Sosnowski
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UZASADNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI DOCHODÓW NA 2016 ROK Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 3.500,00 zl Rozdzial Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 500,00 zl 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag w kwocie 500,00 zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc 0750 zaplanowano dochody z dzierzawy za obwody lowieckie na kwote 3.000,00 zl 3.000,00 zl Dzial 600 Transport i lacznosc Rozdzial Drogi publiczne gminne 0490 zaplanowanowplywyz oplat za zajeciepasa drogowegona kwote ,00 zl ,00 zl 7.400,00zl 6207 zaplanowano srodki z PROW na modernizacje drogi w Dierzanowie Nr 99 na odcinku mb. Spodziewana kwota dotacji , 00 zl 6630 zaplanowano srodki z FOR na modernizacje dróg gminnych numer 21, 42 i 43 na odcinku mb w miejscowosci Magnuszew Maly. Spodziewana kwota dotacji , 00 zl Dzial 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzial Gospodarka gruntami i nieruchomosciami ,00 zl ,00 zl 0470 zaplanowanowplywyz oplat za uzytkowaniewieczyste na kwote 2.500,00zl 0690 zaplanowano wplywy z róznych oplat w kwocie 50,00 zl 0750 zaplanowano dochody z najmu lokali w kwocie 1.440,00 zl 0770 zaplanowano wplywy z odplatnego nabycia prawa wlasnosci
2 2 oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci, tj. raty od Pana Pomaranik i Pana Dzierzanowskiego 0920 zaplanowano odsetki od naleznosci nieoplaconych w terminie w kwocie 8.916,00 zl 50,00 zl Dzial 750 Administracja publiczna ,00 zl Rozdzial Urzedy Wojewódzkie ,00 zl 2010 zaplanowano dotacje otrzymane z budzetu panstwa na zadanie zlecone gminom ustawami na wynagrodzenie 2,27 etatu na kwote ,00 zl Rozdzial Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0970 zaplanowanowplywyz róznychdochodów 1.000,00 zl 1.000,00 zl Dzial 751 Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 780,00 zl Rozdzial Urzedy naczelnych organów wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 780,00 zl 2010 zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestru wyborców 780,00 zl Dzial 752 Obrona narodowa 500,00 zl Rozdzial Pozostale wydatki obronne 500,00 zl 2010 zaplanowanodotacjena zadaniazleconegminom 500,00 zl Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Rozdzial Usuwanie skutków klesk zywiolowych ,00 zl ,00 zl
3 zaplanowano srodki z Urzedu Wojewódzkiego na modernizacje mostku w Zakliczewie zniszczonego w ubieglych latach przez powódz. Spodziewana kwota dotacji ,00 zl 6640 zaplanowano srodki z Urzedu Miasta na modernizacje mostku w Zakliczewie zniszczonego w ubieglych latach przez powódz. Spodziewana kwota dotacji ,00 zl Dzial 756 Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem ,00 zl Rozdzial Wplywy z podatku dochodowego od osóbfizycznych 0350 zaplanowanowplywy z podatkuod dzialalnosci gospodarczejosób fizycznych,oplacanegow formie karty podatkowej 100,00 zl 100,00 zl Rozdzial Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zl 0310 zaplanowanowplywyz podatkuod nieruchomosci ,00 zl Podatek od nieruchomosci: - budynki mieszkalne 310,00 m 2x 0,63 zl = -budynki pod dzialalnoscia gospodarcza 8.774,00 m2x 19,30 zl = - pozostale budynki 318,00 m2x 6,90 zl = - pozostale budynki zwiazane z dz. zdrowotna 180,00 m2x 4,32 zl = - budowle zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza ,30 x 2% = - grunty pod dzialalnoscia gospodarcza ,00 m2x 0,80 zl = -grunty pozostale 7.362,00 m2 x 0,34 zl = Razem % realizacji: okolo 95- Zaleglosci do sciagniecia 195,00 zl ,00 zl 2.194,00 zl 778,00 zl ,00, zl ,00 zl 2.503,00 zl ,00 zl ,25 zl ,00 zl
4 zaplanowano wplywy z podatku rolnego ,00 zl Podatek rolny : 179,00 ha x 134,38 zl 1,10 ha x 268,75 zl Razem = ,00 zl = 296,00zl ,00zl 0330 zaplanowano wplywy z podatku lesnego ,00 zl Placony jest glównie przez Nadlesnictwo Pultusk 1.581,00 ha x 42,1894 zl ,00 zl 0340 zaplanowano wplywy z podatku od srodków transportowych 600,bOzl 0690 zaplanowano wplywy z róznych oplat 30,00 zl 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat 100,00 zl Rozdzial Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych ,00 zl 0310 zaplanowanowplywyz podatkuod nieruchomosci ,00zl 1.Budynki mieszkalne ,00 m2 x 0,63zl = ,00zl 2.Budynki pod dzialalnoscia gospodarcza 5.489,00 m2 x 19,30 = ,00 zl 3.Pozostale budynki 3.985,00 m2 x 6,90zl = ,00zl 4.Budowle pod dzialalnoscia gospodarcza 1.162,98 zl x 2% = 23,00 zl r 5. Grunty pod dzialalnoscia gospodarcza ,00 m 2X0,80 zl = ,00 zl 6. Grunty pozostale ,00 m2 x 0,34 zl = ,00 zl 7. Pozostale budynki (letniskowe) 4.336,00 m2 x 6,90zl = ,00 zl Razem % realizacji: okolo 95- Zaleglosci do sciagniecia ,00 zl ,90 zl ,00 zl 0320 zaplanowano wplywy z podatku rolnego ,00 zl 4.794,00 ha przelicz. x 134,38 = 106,00 ha fizycznych x 268,75 = razem % realizacji: okolo ,00 zl ,00 zl ,00 zl ,70 zl 0330 zaplanowano wplywy z podatku lesnego ,00 zl 969,00 ha x 42,1894 zl = ,00 zl
5 zaplanowano wplywy z podatku od srodków transportowych ,00 zl Samochody ciezarowe : l szt. x 300,00 = 300,00 zl 19 szt. x 600,00 = ,00 zl 4 szt. x 992,00 = 3.968,00 zl 2 szt. x 1.618,00 = 3.236,00 zl ,00 zl Ciagniki siodlowe: 31 szt. x 1.382,00 l szt. x 700,00 Przyczepy i naczepy: 47 szt. x 922,00 7 szt. x 662,00 2 szt. x 300,00 Autobusy 8 szt. x 36 szt. x = ,00 zl 700,00 zl ,00 zl = ,00 zl = 4.634,00 zl = 600,00 zl ,00 zl 575,00zl = 4.600,00 zl 725,00zl = ,00 zl ,00 zl Razem podatek od srodków transportowych ,00 zl % realizacji 95% = ,30 zl 0360 zaplanowano wplywy z podatku od spadków i darowizn l 0.000,00 zl 0430 zaplanowano wplywy z pobieranej oplaty targowej 300,00 zl 0500 zaplanowano wplywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych ,00 zl 0690 zaplanowano wplywy z róznych oplat 2.000,00 zl 0910 zaplanowanowplywyz odsetekod nieterminowych wplat z tytulupodatkui oplat Rozdzial Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 4.000,00zl ,00zl 0410 zaplanowano wplywy z oplaty skarbowej, glównie za dowody osobiste i oplaty od wydawanych zaswiadczen ,00 zl 0480 zaplanowano wplywy z oplaty za zezwolenia alkoholowe ,00 zl
6 .. 6 Rozdzial Udzialy gmin wpodatkach stanowiacych dochód budzetu panstwa ,00 zl 0010 zaplanowano wplyw udzialu podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zl 0020 zaplanowano wplyw udzialu podatku dochodowego od osób prawnych 3.000,00 zl Dzial 758 Rózne rozliczenia , OOzl Rozdzial Czesc oswiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego ,00 zl 2920 planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorzadu terytorialnego z przeznaczeniem na oswiate ,00 zl Rozdzial Czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zl 2920 planowana jest czesc wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zl Rozdzial Rózne rozliczenia finansowe 5.000,00 zl 0920 zaplanowano wplywy z odsetek 5.000,00 zl Dzial 801 Oswiata i wychowanie Rozdzial Szkoly podstawowe ,00 zl 4.660,00 zl 0970 zaplanowanoodsetkiod nieterminowychwplat za czynsze na kwote 100,00zl 0750 zaplanowano wplywy z czynszów uzyskiwanych od nauczycieli mieszkajacych w Domu Nauczyciela 4.560,00 zl Rozdzial Przedszkola ,00 zl 0660 zaplanowanodochodyz tytulu oplatyza korzystanie z wychowaniaprzedszkolnego ,00zl 11 dzieci x 1,00 zl x 22 dni x 9 m-cy 2.178,00
7 7 15 dzieci x 2,00 zl x 22 dni x 9 m-cy 6 dzieci x 3,00 zl x 22 dni x 9 m-cy 5.940, , ,00 zl 0670 zaplanowano dochody z tytulu oplat za zywienie ,00 zl 44 dzieci obiad 5,00 zl x 16 dni x 9 m-cy = ,00 zl 26 dzieci sniadanie 1,70 zl x 16 dni x 9 m-cy = 6.364,80 zl 2710 zaplanowano wplaty za dzieci uczeszczajace do naszego przedszkola z obcych gmin ,00 zl 6 dzieci x 512,32 x 12 m-cy = ,04 zl 2030 zaplanowano dotacje celowa z budzetu panstwa r-- na realizacje zadan wlasnych ,00 zl 72 uczniów x 108,75 12 m-cy = ,00 Rozdzial80148 Stolówki szkolne ,00 zl 0830 zaplanowano dochody z tytulu oplat za Wyzywienie ,00 zl 100 dzieci x 1,7 zl x 22 dni x 9 m-cy = ,00 zl Dzial 852 Pomoc spoleczna ,00 zl Rozdzial Swiadczenia rodzinne, swiadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia spolecznego ,00 zl 2010 zaplanowanodotacjena kwote ,00 zl Rozdzial85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia z pomocy spolecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej ,00 zl 2010 zaplanowanodotacjena skladkina ubezpieczenie zdrowotneza osobypobierajaceswiadczeniaz pomocy spolecznejna kwote 5.200,00 zl 2030 zaplanowano dotacje na kwote 8.500,00 zl
8 8 Rozdzial Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zl 2030 planuje sie otrzymanie dotacji na kwote Rozdzial Zasilki stale 2030 planuje sie otrzymanie dotacji na kwote ,00 zl ,00 zl ,00 zl Rozdzial Osrodki pomocy spolecznej ,00 zl 2030 planowane sa dotacje na biezace utrzymanie Osrodków Pomocy Spolecznej na kwote ,00 zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc ,00 zl 2030 zaplanowano dochody na wyzywienie dzieci w kwocie ,00 zl Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska ,00 zl Rozdzial Gospodarka odpadami ,00 zl 0490 zaplanowanowplywyz innychoplat lokalnychpobieranychprzez jednostki samorzaduterytorialnegona kwote ,00zl RAZEM DOCHODY ,00 zl N6J'l'
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY
Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY
2015-01-28 12:57:55 Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 6300 710 71035 750 75011 75023 99 500 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok - DOCHODY
2017-01-02 14:40:40 Razem: 010 01095 6280 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 122 313 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - DOCHODY
Strona 1 Razem: 010 01095 6280 020 02001 0840 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0760 0770 710 71035 750 75011 75023 Strona 1 z 5 103 200 000,00 Rolnictwo i łowiectwo
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok - DOCHODY
Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 60095 630 63003 700 70005 0470 0760 710 71035 750 75011 75023 751 119 300 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Nowy Targ za I półrocze 2013 roku - DOCHODY
UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 020 02001 0840 600 60004 2310 6207 6209 60013 2330 60016 6207 60078 Strona 1 z 10 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu
Układ wykonawczy dochodów
Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105
Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok
Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok - DOCHODY
Razem: 020 02001 600 60004 60013 2330 60016 6330 60095 6297 6300 630 63003 6298 700 70005 0470 0550 0760 0770 6298 710 71035 2020 750 75011 Strona 1 z 5 137 740 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.
OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok - DOCHODY
UM Nowy Targ Strona 1 po u Razem: 010 01095 6610 020 02001 0870 600 60004 2310 60013 2330 60016 6207 6330 60078 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU
Tabela Nr 1 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDZETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU I DZIAL IIROZDZIA1 010 ROLNICTWO l LOWI ECWO 450 466 230 46,94 51,g 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 25 000 25
ZARZADZENIE NR Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku. w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok
ZARZADZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Ujazdu z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2012 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkta ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na
Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura
Budżet na rok 2014 DOCHODY. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ wg jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego wykonywania
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.1.3.2014 Wójta Gminy Lubicz z dn.12 lutego 2014r. DOCHODY Budżet na rok 2014 DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ wg jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok - DOCHODY
2018-11-15 11:29:42 Strona 1 Razem: 010 01095 6630 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0550 0760 0770 710 71035 153 700 000,00 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała
DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne
Budżet na rok Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XXIV/257/212 z dnia 212-12-19 DOCHODY według paragrafów Budżet na rok 213 1 Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność 49 6 Transport i łączność
Budżet na rok Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Sandomierza nr XXXVI/374/213 z dnia 213-12-18 DOCHODY według paragrafów Budżet na rok 214 1 Rolnictwo i łowiectwo 2 2 195 Pozostała działalność 2 2 49 2 6 Transport
Dochody na 2011 zal_1
Dochody na 2011 zal_1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 05 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 05 0830 Wpływy z usług 1 00 5 020 Leśnictwo
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan dochodów budżetu na 2009 rok Dochody bieżące Rozdzia Dział Źródło dochodów Plan ł 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo
PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r. w złotych. Własne. Rozdział Nazwa Plan ogółem
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn. 29.12.2016 r. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział 1 010 400 700 Rozdział Nazwa Plan ogółem 2 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1
Budżet na rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010 ROK - według jednostek organizacyjnych Gminy wyznaczonych do jego wykonywania
Załącznik nr 1b do zarządzenia Nr FIN.0151-48/09 Wójta Gminy Lubicz z dn.31 grudnia 2009r. DOCHODY Budżet na rok 2010 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2010 ROK - według jednostek organizacyjnych Gminy
71035 Cmentarze 3 500,00 0,00
Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po
Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2014 roku. w sprawie przekazania planów finansowych na 2014 rok
Zarzadzenie Nr 00502282014 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania planów finansowych na 2014 rok Na podstawie art30 ust2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną
020 LEŚNICTWO 10 500 10 500 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 10 500 10 500 10 500 10 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 705 000 20 000 5 685 000 60016 Drogi publiczne gminne 5 705 000 20 000 5 685 000 0690
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1
Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2009 ROKU Klasyfikacja PLAN po Treść budżetowa zmianach WYKONANIE % Dz. Rozdz. w złotych w złotych 06:05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 880,85
PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok
PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 465 439,00 60016 Drogi publiczne gminne
Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok
Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 00 4 02001 Gospodarka leśna 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Dochody budżetu gminy na 2012 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z
600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00
Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1
Dochody budżetu na 2018 rok
Dochody budżetu na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 624
PROGNOZA DOCHODÓW Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł
Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr IV/21/06 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2006 r. PROGNOZA DOCHODÓW 2007 Dz. Rozdz. & Treść Przewidywane wykonanie w 2006 r. Plan na 2007 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 66.780,00
-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza
DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza
Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r
Dochody budżetowe na 2011 r Zał. nr 1 do Uchwały Nr...RG Łubniany z dnia 24 stycznia 2011 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała działalność 3 00
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy
Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...
Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00
Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Załącznik nr 1 Dochody
Załącznik nr 1 Dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 00 4 02095 Pozostała działalność 2 00 2 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 630 50 70005 Gospodarka gruntami i
Dochody budżetu na 2017 rok
Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 197 240,00
Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.
Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2015 Rolnictwo i łowiectwo 010 + 248.944,08 248.944,08 248.944,08 100 Transport i łączność 600 Gospodarka mieszkaniowa
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91
Tabela nr 1 do uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2015r.
Tabela nr 1 do uchwały nr X/61/2015 Rady Gminy Grębków z dnia 30 grudnia 2015r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00 4 01095 Pozostała działalność 5 00
Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Dochody bieżące Strona 1 Tabela Nr 1 Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Dochody bieżące Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2018
Dochody na 2013 r. (projekt) zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 30/2012 z dnia r.
Dochody na 2013 r. (projekt) zał. nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 30/2012 z dnia 14.11.2012 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 30 4 02095 Pozostała działalność
zal_1_dochody_2017 Nazwa 3 bieżące
zal_1_dochody_2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 20 4 02095 Pozostała działalność 2 20 2 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.
Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz
Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
D O C H O D Y. Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Turek z dnia.. D O C H O D Y Dz Rozdz Wyszczególnienie Projekt na 2008r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 056,00 01095 Pozostała działalność 1 056,00 0750 Dochody z
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2016 zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 262.076,64 262.076,64 262.076,64 100 Gospodarka mieszkaniowa
010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,
Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796
Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku
Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa
Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku
RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku
DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2014 Rolnictwo i łowiectwo 010 - +248.680,03 248.680,03 248.680,03 100 Transport i łączność 600 - + 25.000,00 25.000,00
Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące
Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK
Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXIV/106/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY CISEK NA 2009 ROK Dz. Rozdz Wyszczególnienie PLAN na 2009 r. ( w zł ) Dochody bieżące Dochody
Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy
Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00
Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku
Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program
Dochody budżetu na 2011 rok
Dochody budżetu na 2011 rok w tym: W tym: w tym: Rozdział Dział Źródło dochodów Plan na 2011 Paragraf Ogółem dochody bieżące własne z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami realizowane
Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok
Tabela nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejksiej w Nowogrodźcu z dnia... Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo
Dochody budżetu gminy
Dochody budżetu gminy w złotych Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 800,00 01095 Pozostała działalność 4 800,00 4 800,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem
Plan dochodów budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Budry nr III/16/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.
budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku
DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku Dochody bieżące Określenie Dział Plan na 2017 Rolnictwo i łowiectwo 010 - + 163.984,47 163.984,47 163.984,47 100 Transport i łączność 600 - - - - Gospodarka
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71
tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Nazwa Plan ogółem
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn. 28.12.2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 400 40001 40002 700 70005 720 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 50 0750
Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach
Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.
Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6
PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK
PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK ZAŁ.1. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 8 00 4 02001 Gospodarka leśna 8 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt )
Dochody budżetowe na 2019 r. - Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta nr 46/2018 z dn.15 listopada 2018 r. ( projekt ) w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 00 4 02095 Pozostała
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 378/XXV/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 grudnia 2016r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 201 000 1 000 200 000 01010 Infrastruktura wodociągowa
DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %
DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04
30 grudnia 2015 r. Nazwa. 3 bieżące
Dochody budżetu na 2016 r zał. nr 1 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 2 45 4 02095 Pozostała działalność 2 45 2 45
\ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich 1.146,4421. 22,93 1.116.1421. 22,93 205.019,0021.
5 \ 0830 wplywy z uslug po$]zsze dochody dotycz4 wplyrv6w z obrvodorv lowieckich Dzial 600 Transpofilqczno5i 5.000'0021' Rordzial 6001 b Drogi publiczne grninne $ 0690 wplywy z r6znych oplat 5.000,0021
Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica
Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Witnica w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 4 01095 Pozostała
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne
Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.
Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70